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文档简介

1、最新装饰公司员工工作制度参考【仅供学习参考,切勿通篇使用!】制度要体现企业特点,从业务特点、工作特性、管理要求及沟通的需要等方面考虑,以保证制度规范具有可行性、适用性76为大家提供最新装饰公司员工工作制度参考,欢迎阅读。最新装饰公司员工工作制度参考【一】第一章 机构设置及岗职设定第一节 机构设置根据公司目前规模及现状,便于公司运作特设一管五理。即,一管:总经理;五理:行政管理、工程管理、客户管理、设计管理、财务管理等部门。第二节 岗职设定根据公司目前实际暂设 20个岗位及职务,今后随着公司的发展变化再作相应调整。一、 总经理总经理一名。二、 行政总监总监财务主管一名三、 工程管理监理一名采购一

2、名材料管理一名工长一名四、 业务管理业务经理一名业务员两名五、 设计管理设计总监一名,设计师一名,实习设计N名第二章 部门职能及岗位职责第一节 部门职能一、 行政部监财务部直属总经理室管辖的公司行政管理部门,主要负责公司的人力资源、文书档案、员工考核和办公室管理工作,主要负责公司的财务收支、账目处理、财务核算、编制财务报表以及现金管理等工作。并负责各部门的协调与统筹以及公司内部规章制度的制定和监督执行等。二、 工程部直属总经理室管辖的工程施工管理部门,主要负责公司的工程项目的预决算工作、工程施工人员及材料的调配和施工现场的管理。三、 设计部直属总经理室管辖的工程施工图设计与广告设计部门,主要负

3、责公司的各项工程的施工图纸和广告的设计和现场验证工作,并配合公司各个部门做好协调工作。四、业务部直属总经理室管辖的业务洽谈和客户咨询服务部门,主要负责公司的公关、客户咨询服务以及联系业务、洽谈业务工作和协调联系设计、施工部门保证施工符合客户要求,并负责催收工程款等。第二节 岗位职责一、 行政总监1、在总经理领导下,全面主持行政部工作,主管公司行政事务和日常事务工作,爱岗敬业,务实创新,开拓进取。2、根据总经理的旨意和本公司实际制定各项规章制度,并以身作则,带头执行。3、根据公司发展需要组织好新员工的招聘、培训以及试用期的考核等工作。4、督促本部门有关人员作好工人的出勤统计和公司员工的考核工作。

4、5、负责对外联络、接待、洽谈,对内协调、巡查、督办,保证良好的外部关系和公司内部决议的畅通。6、努力协调和督促公司各部门之间的互相配合、互相支持,协同作战,紧密配合,确保各项工程的按质按量按期完成。7、努力学习与钻研,不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。8、负责组织好每周的行政办公会和员工工作例会。作好周工作计划与小结。9、完成总经理交赋的其他工作。10、根据公司工作情况收集各方面意见,按周提交行政办公会研究解决,并协助部门经理组织好每周的员工工作例会及作好每周工作的小结和下周工作安排。11、负责巡查各施工现场,收集各部门的工作,业务活动情况,并认真作好记载.12、主要负责具体处理行政

5、事务和日常事务工作,即:1起草、打印和发送各类文稿、文件。2负责公关和礼仪接待工作。按规定建立和保存员工档案,妥善管理办公用品。3听办公室电话,并作好记录,根据情况及时处理或向上级汇报处理。4做好工作日程安排及办公会议记录,5负责收发和保存办公室邮件、信函。二、 工程监理1、在总经理领导下全面主持工程部工作,主管公司各项施工工程,爱岗敬业,务实创新,开拓进取。2、贯彻执行公司的各项决议,并带头遵守各项规章制度。3、全面负责工程的预决算,施工质量,施工安全工作,并根据施工任务的多少和轻重缓急合理的调配人员和配送材料。4、组织各工组员工认真学习公司的各项规章制度,并督查执行情况,对违章违规的员工给

6、予批评教育,并将情况通报行政部拟定处理意见。负责督促检查各工组对工人的考核考勤,要求对工人的出工、误工记载以及工时的计算必须准确无误。5、努力学习与钻研,不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。6、作好施工的周工作计划与小结,不断总结经验,改进管理方法,以提高工作效率。7、完成总经理交赋的其他工作。8、抓好施工现场的管理工作,尤其要着力抓好施工质量、施工安全工作9、督促核查对工人的考核考勤,要求对工人的出工、误工记载以及工时的计算必须准确无误。三、工程工长1、在总经理领导下全面主持工程部工作,主管公司各项施工工程,爱岗敬业,务实创新,开拓进取。2、贯彻执行公司的各项决议,并带头遵守各项规章

7、制度。3、管理好施工人员,做好监管工作,严格要求工人执行公司制度4、对每个公司的施工时间做好合理安排,积极调度工人进行施工工作,对工人施工安全督导。5、对每个施工工艺以及施工质量做好监督以及工地材料的使用,禁止铺张浪费,如发现将严罚严惩。6、及时与设计师、监理做好施工工艺的沟通,禁止出现返工窝工等问题,材料运用一定要提前做好安排。7、与客户一定要做好进一步的交涉,施工标准必须达到客户的要求,避免与客户发生口角。8、积极向公司汇报工地的各项事宜,避免晚报漏报,出现问题应及时汇报商议处理决策。四、材料采购及库管1、在总经理直接领导下开展工作,负责施工工程材料的采购与配送。2、遵守公司的各项规章制度

8、,服从安排,爱岗敬业,诚信务实。3、工作以服从于施工需要为准则,想施工之所想,急施工之所急,吃苦耐劳,办事认真,购送材料及时。4、材料采购尽量做到货比三家,遵循价廉物美的原则,必须精打细算,厉行节约。5、须随时了解掌握_市场的价格行情,及时通报工程部,以便核算工程成本编制工程预算。6、努力学习与钻研,不断提高自己的思想觉悟及业务水平。7、努力完成部门经理交赋的其他工作。库管职责1、在部门经理直接领导下开展工作,负责施工工程的材料、机具的保管与维护工作。3、工作以服从于施工需要为准则,想施工之所想,急施工之所急,吃苦耐劳,办事认真,坚持材料机具的签字领出与验收入库制度。4、应有高度的工作责任心,

9、材料入库必须认真清点数量,若发现不合格、有质量问题的材料坚决不能入库。大宗材料如钢材、型材等不能直接入库的,库管员必须到现场验收或由现场主管代为验收,并填写材料入库单,及时登帐。五、 业务部经理1、在总经理领导下全面主持客户部工作,主管公司各项工程业务洽谈与客户咨询服务工作,爱岗敬业,务实创新,开拓进取。2、贯彻执行公司的各项决议,并带头遵守各项规章制度。3、团结本部员工努力完成公司下达的各项业务洽谈任务,作好客户的咨询服务和协调联系工作,准确、及时地将客户的施工要求与意见反馈给设计部、工程部以便按客户要求予以施工。4、工程完工后须及时通知客户现场验收,如有不符合客户施要求的地方,应及时通知工

10、程部安排工人整改。对客户新增施工内容应配合工程部追加工程款。5、按照施工合同规定及时催收工程进度款,工程竣工经客户验收合格后,应及时收取工程尾款。6、努力学习与钻研,不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。7、作好本部的周工作计划与小结,不断总结经验,改进管理方法,以提高工作效率。8、完成总经理交赋的其他工作。9、团结本部门员工努力完成公司下达的各项业务洽谈任务,作好客户与公司各部门的协调联系工作。10、及时向公司反馈施工进度以及客户满意度以及意见11、配合工程部作好工程的整改工作与客户的后续服务工作。六、设计总监1、在总经理领导下全面主持设计部工作,主管公司各项工程的施工设计及广告设计工

11、作。爱岗敬业,务实创新,开拓进取。2、贯彻执行公司的各项决议,并带头遵守各项规章制度。3、团结本部员工努力完成公司下达的各项设计任务。应与客户保持密切联系及时了解掌握客户的设计要求和意图,力求准确无误地设计出使客户满意的施工设计图。4、应有全新的思维与理念,要求所设计的施工图纸既规范又有创意;既经济又具档次;既符合传统文化又具有现代风采,不仅要使客户称心满意,而且亦能反映我名度风格。5、努力学习与钻研,不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。6、作好本部的周工作计划与小结,不断总结经验,改进管理方法,以提高工作效率。7、完成总经理交赋的其他工作。七、设计师1、在部门主任领导下负责本部门的施

12、工设计工作。在工作中起好骨干作用,赋有指导实习设计完成设计任务的义务。爱岗敬业,务实创新,开拓进取。2、工作须精益求精,要求会图准确、规范,耐心解答客户的疑问,详细为客户阐明设计构思,力求客户明白设计意图,避免施工中因设计不合理或客户不认可而造成修改图纸进而影响工期的后果。3、团结本部门同志努力完成公司下达的各项设计任务。应主动与客户保持密切联系及时了解掌握客户的设计要求和意图,力求准确无误地设计出使客户满意的施工设计图。4、应有全新的思维与理念,设计出较高水平的设计图,要求所设计的施工图纸既规范又有创意;既经济又具档次;既符合传统文化又具有现代风采,不仅要使客户称心满意,而且亦能反映我名度风

13、格。5、努力学习与钻研,不断提高自己的思想觉悟及业务水平。6、作好本部的周工作计划与小结,不断总结经验,改进管理方法,以提高工作效率。7、完成上级交赋的其他工作。八、实习设计师1、在部门主任领导下负责本部门的施工设计工作。2、爱岗敬业,务实创新,开拓进取。遵守各项规章制度。3、努力完成公司下达的各项设计任务。应主动向设计师请教学习,逐步提高设计水平。4、与客户保持密切联系及时了解掌握客户的设计要求和意图,力求准确无误地设计出使客户满意的施工设计图。5、努力学习与钻研,不断提高自己的思想觉悟及业务水平。6、作好本部的周工作计划与小结,不断总结经验,改进管理方法,以提高工作效率。7、完成上级交赋的

14、其他工作。九、财务管理1、在总经理直接领导下负责本公司的财务工作。遵守公司的各项规章制度。遵守国家会计制度,爱岗敬业,求真务实。2、建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析。3、负责做好本公司的财务收支、财务核算以及财务的预、决算工作。定期向总经理呈报财务报表。4、遵守财务制度,执行财经纪律,严格把好财经关。协助总经理合理安排和使用好各项资金,增收节资,提高资金的使用效率。5、做好各项经费开支的计划性、合理性、可行性、实效性分析。避免资金的重复使用和突击使用,尽量降低消耗、节约费用。6、努力学习与钻研,不断提高自已的思想觉悟和业务水平。7、完成总经理交赋的其他工作。8 认真审核报

15、销凭证,应对报销单的真实性、合法性、合理性向总经理负责。9、认真做好现金账,按时填报现金日报表,做到日清月结,账款相符。不得坐支现金,挪用公款。10、配合会计和银行做好账务审核、对帐、报帐等工作。11、给予工作人员、工人开支以及材料商的拨款事宜须经总经理签字认可。十、运输驾驶员1、在总经理领导下,直接归属行政部,由行政部经理根据各部门工作需要给予调派。须遵守公司的各项规章制度,服从上级安排,爱岗敬业,怡尽职守,切实作好公司的运输接送任务。2、必须严格遵守车辆管理制度和交通规则,按时参加交通管理部门的培训学习及年审。3、必须认真保养和维护好本人所驾驶的车辆,经常保持车辆内外的清洁卫生。因公出车,

16、必须填写出车单,由总经理或行政部经理审批后方能出车。4、出车前必须认真检查车况是否完好,性能是否正常,发现问题严禁出车,并及时向行政部汇报,呈交书面修车申请,阐明修车原因,待车辆修理好后方能出车。5、严禁无证和酒后驾车,不得公车私用,如酒后驾车、违章驾车或公车私用所发生车祸之全部费用一律自理,公司还将视其情节给予相应处罚。6、努力学习与钻研,不断提高自己的思想觉悟和业务水平。7、认真完成上级交赋的其他工作。第三章 办公室常规管理制度第一节 工作人员行为规范1、热爱祖国,热爱装饰行业,忠实本公司,遵纪守法,恪尽职守、爱岗敬业,永不懈怠。2、服从领导,维护公司总经理权威,遵守公司的各项规章制度,不

17、断学习与钻研,努力提高自己的业务能力,开拓创新,勇于进取,积极工作。3、遵守职业道德,诚实守信,热情待客,优质服务,文明礼貌,垂范平和。4、热爱集体、关心同志,团结协作,互相帮助,共同进步。第二节 工作人员工作守则1、工作人员上班时须佩带胸卡,衣冠整洁如时,打扮大方得体,精神饱满。2、按时上下班,有事、因病须请假,因公外出须让向行政部报告,并填写外出办事登记表,以便统筹全局工作。3、爱护办公设施设备,保持工作环境及办公设备的清洁卫生,不得随意乱扔垃圾、乱吐痰,不得在办公场所的墙壁或门窗上乱刻划、乱张贴。4、工作时间在办公场所不得高声喧哗、唱歌、喝酒,不得吵骂争斗、说脏话,干不文明的事以及干与工

18、作无关的事。5、未经上级允许,不得随意搬移办公设备,改动办公设施,不得使用为客户准备的纸杯子,不得公司物品私用,不得用公司电话打私人电话。损坏公物照价培偿。6、每日,各?a href=/ target=_blank>咳嗽毕掳嗲埃?匦肴险孀龊帽静棵诺那褰辔郎占旌冒旃?柿希?乇盏缙鞯缭匆约肮睾妹糯爸?蠓侥芾肴?/p>7、全体员工均不得做损害公司形象和公司利益的事,不得做有损他人利益的事。不得侵公利私,不得弄虚作假,应诚实劳动,合法创收。第三节 出勤及工休制度1、根据本公司实际、实行全周工作制,即:每周星期一至星期日为工作日,每星期一至星期五选休一天,应工作需要。2、每周星期一上午8:2

19、0 分钟全体员工必须准时参加工作例会,并作好工作小结或汇报的准备,同时带上笔记本认真记录。3、人员上班作席时间:3月份-10月份:上午8:00 钟12:00 钟;下午1:00 钟5 :30 钟。11月份-1月份:上午8:30钟12:00;下午1:00钟5:00钟。因临时工作所涉及到的部门及相关人员应根据工作需要延长下班时间。4、国家法定节日休息时间到时根据公司工作实际情况而定。5、因公司工作需要,员工在规定工作时间以外或在国家法定假节日为公司工作而又未能补休的应视为加班工作。6、员工是否需要加班原则上由部门负责人根据工作需要而定,并报请总经理批准。7、员工加班后,部门负责人安排了补休或自己申请

20、了补休则不能算作加班。8、员工加班后未能补休者,可在当月内补发加班津贴。津贴标准根据公司经济状况由总经理确定。第四节 考勤制度1、员工上下班实行办公室签到制,因公办事迟到或外出办事须提前一天告知行政部。2、员工必须按时上下班,迟于规定上班时间或早于规定下班时间10 分钟内视为迟到或早退;超过一小时无故未到工作岗位,或累积迟到、早退三次以上以及擅离职守者均视为旷工。3、凡有缺勤者应受到相应的经济处罚:迟到或早退一次给予批评警告,二次扣发当日工资,每月累计迟到早退五次者扣发半月工资。旷工一天扣发三天工资,每月累计旷工三天及以上者,降低一个工资等级。第五节 请假制度1、请假指在公司规定的工作时间内,

21、职工因病或需要从事个人活动向单位领导请示并获得批准的误工时间。2、职工因病或需处理私事可申请病假或事假。原则上每月病假在两天内工资照发,超出两天按实际的超出天数扣发工资,事假按实际天数扣发工资。3、请假程序及办法:员工请假一天内提前向行政部领导口头或书面申请,获准方可。请假两天以上则须向公司总经理口头或书面申请,获准方可。假满返岗上班须向相应领导消假。请病假须出据医生证明。第四章 施工工区管理制度为规范我公司各施工工区的管理,确保公司的各项工程能按质按量按期完成,树立公司的良好形象与信誉,从而进一步促进公司的发展。故根据本公司之实际特制定出施工工区管理制度,望各工区负责人务必组织所属员工认真学

22、习该管理制度,并督促相关人员严格执行,不得违反。一、现场主管工作职责1、参与工程合同协议的洽谈及工程的预决算工作。2、科学合理组织和管理施工现场的人、财、物,协调好现场的内外关系,进行严格有效的管理。3、负责监管工程质量以及分阶段性的工程竣工交验工作。4、牢固树立安全意识,监督安全措施的实施,做好现场文明施工、形象建设,确保安全施工。5、负责工程项目的总结工作。6、负责工程资料的收集、整理并交于行政部归档。7、负责工程技术培训工作,完成公司交办的各项工作。8、认真熟悉、审核图纸,了解设计意图,细部作法,施工顺序、方法、技术措施、平面布置,并向各班组进行施工技术及安全质量交底。9、组织好施工机具

23、、材料、劳动力及技术力量的协调配合工作。10、根据工程需要,及时准确地向材料采购员提出各种材料的需用量计划。11、若因工程质量和工期延误,导致工程尾款无法收回时,由该工地负责人承担所造成的经济损失的 5%作为处罚。二、 工地现场劳动纪律管理制度1、工地人员必须依照规定时间内到工地上班,并亲自签到,不得托人或受托签到,否则双方将受到罚款20 元的处罚。2、工地人员在上班期间未经工地负责人批准,不得擅离职守。若遇急事外出,需征得工地管理人员的同意,并及时返回工地,否则作违纪处分。3、工地人员若因故请假,需提前两日呈一份书面报告,交于工程部经理,经工程部审核认可后,交于行政部备案,否则一律按旷工处理

24、。4、工地人员因病请假,需呈交医院出具的病情诊断报告及病假条的原件于公司行政部备案。5、工地人员在不影响工程进度时,每周轮流申请公假1天;若工期较紧时,则一律不得请假。6、工地人员包括管理人员请假不得托他人转告的方式告之工地管理员,否则一律按旷工处理。7、工地人员上班时间内,一律不得在施工现场_、酗酒、吸烟、打架及其它扰乱秩序等情况,违者罚款2050 元。8、严格服从公司管理人员调度安排,严格遵守加班制度。9、各施工组组长须向公司申报本组人员名单,人员必须固定每组组员至少在5 人以上。每组组长负责申报材料计划并合理调度本组人员、安排施工项目,严格管理本组人员。10、工组与工组之间应相互协调,相

25、互配合,在木工施工质量影响到漆工施工的情况下,漆工应该即时向木工组长反应,层层把关、环环相扣、责任到人力求及早解决,不得因此延误工期。11、现场工地人员应向公司提出自己良好的建议与意见,若经采纳,公司给予一定奖励。12、施工现场的材料必须妥善保管,不得乱堆乱放,随地乱丢,必须节约用料,发现有铺张浪费的现象,则扣罚现场管理人员当期月奖金的20%,反之,若管理得当为公_省了材料则可酌情给予奖励。13、工地管理人员应加强安全管理工作,高空作业时,务必系好安全带,地面操作人员应注意施工规范,若出现安全事故,现场管理人员负有相关责任,直至追究刑事责任。三、现场工作人员具体操作规范各技术工组在施工期间,必

26、须严格按照工作操作规范作业,严禁越级操作。各工组组长进场之前,应预算各项材料并报于工程部。一 木工组1、熟悉图纸内容,若有不详之处须询问工程部管理人员或设计部人员,切勿主观臆断,自行其事。2、作业人员必须严格照图施工,保质保量,必须在规定时间内完成工作任务。二 漆工组1、漆工上漆之前必须保证墙体平整,阴阳角横平竖直,严禁上漆后再批灰。2、漆工在补缝时必须使用牛皮纸。3、所有配色工作须确定专人来调配。4、严格保证面漆涂刷质量,禁止发生墙体着色不均及开裂的现象。三 电工组1、必须照章作业,按照电路要求及消防要求进行安全施工。2、确保开孔质量和电器安装质量。四 运输组1、严格服从工程部及管理人员的调

27、动安排。2.若因人为原因,工程质量未能达标,造成拖延工期、返工的现象,返工所耗材料及工时概由当事人自行负责。四、工地库管员岗位职责1、主要负责公司库房物资材料的保管、验收及入库、发放、机具设备保养等。2、必须熟悉工地用的全部材料、设备、机具等的放置,以防丢失。3、库房保管员应加强工作责任心。材料入库必须认真清点数量,若发现不合格、有质量问题的材料坚决不能入库。大宗材料如钢材、型材等不能直接入库的,库管员必须到现场验收或由现场主管代为验收,并填写材料入库单,及时登帐。4、材料分施工场地领用。材料领用单必须有经手人签字,并注明某施工场地使用,同时必须经施工主管人员提供材料计划单。保管员要审核材料用

28、料是否合理,严禁重复领取,若发现问题,有权拒绝发料。五、材料管理制度1、 工地库管员主要负责材料出库、入库及验收。2、 材料入库时,需现场对所经管的材料严格查核清点。分门别类、放置有序,随时接受公司主管或财务部人员的抽查。3、 认真做好材料登记帐,材料入库单上需注明入库时间、材料名称及数量,库管员和采购员均需在入库单上签字为据。4、 严格材料领用制度,工地各组人员需要材料时,组长应亲自到库房领取。领料前必须填写领料单,并注明材料名称、数量、日期及施工工地及组长签名,填写完毕后,库管员才能将材料发放。5、 库房内材料的堆放,由库管员完成,各工组材料分类堆放木工、漆工、电工,不得杂乱无章,堆放位置

29、安全、方便、合理,尽量缩短领料时间。6、 息工后,库管员必须到工地现场,对各种材料进行清点入库。做好日清报表,每月25 日进行库存盘点。7、 对于使用单位退回的料品,库管人员应检验退回的原因,研究处理对策,如原因系供应商所造成,应立即与采购人员联系,以求协调供应商给予解决。8、 每年年终,库管部应会同财务部,共同办理盘存。盘存时必须实地查点材料的规格,数量是否与帐面的记载相符。六、机具设备的日常管理制度机具设备日常管理的目的是保护机具设备的安全完整和提高机具设备的使用效率。该管理包括以下两个方面的内容:1、设备的实物管理实行分级归口管理,机具设备的使用涉及到公司各部门、各单位及个人,因此应建立

30、公司职能部门、各级单位在机具设备管理方面的责任制,实行机具设备的各级归口管理。分级归口管理,就是在公司财务管理部门的统一协调下,按机具设备的类别,由库房管理员负责归口管理,按机具设备的使用地点,由各级使用单位管理人员具体管理并进一步落实到班组和个人。定期汇报生产能力情况,再由财务管理部门的预算员作出生产设备的性能预算。按机具设备的使用地点,将各类机具设备分别交由公司库房管理员管理,重要机具还要具体落实到人,做到物物有人管,层层负责任。定期维护并作出设备维护预算费用,上报财务管理部门。2、建立机具设备管理卡片附表机具设备管理卡片应按照机具设备的类别编号,登记机具设备的名称、编码、制造单位、制造年

31、月、规格、型号、颜色、技术性能、原始价值、预计使用年限、取得方式、取得日期、存放地点等原始资料。机具设备退废时,须在登记退废原因、日期、去向等资料后方能注销卡片。机具设备管理卡片一式两份,库房管理员及财务各执一份。第五章 财务管理制度第一节 账务管理一、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。二、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字。三、财务工作人员应当会同总经理定期进行财务清查,保证帐簿记录与实物、款项相符。四、财务工作人员应根据帐簿记录编制报表上报总经理,并报送有关部门

32、。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须由会计签名或盖章。财务工作人员对本公司实行会计监督。五、财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。七、 财务工作人员调动工作或离职,必须与接管人员办清交接手续。第二节 现金管理第一条、 公司可以在下列范围内使用现金:一 职员工资、津贴、奖金;二 个人劳务报酬;三 出差人员必须携带的差旅费;四 结算起点以下的零星支出;五 总经理批准的其他开支。前款结算起点定为 100 元,结算规定的调整,由总经理确定。第二条、公司职员因工作需要借支备用金,需填写借款单,交由总经理批准签字后方可借支。第

33、三条、符合本规定第一条的,凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,经手人签字,会计审核,总经理批准后由出纳支付现金。第四条、 财务人员从银行提取现金,应当填写现金领用单,并写明用途和金额,由总经理批准后提取。第五条、 发票及报销单经总经理批准后,由会计审核,经手人签字,金额数量无误,填制记帐凭证。第六条、 工资由财务人员依据总经理及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表,交总经理审核、签字,财务人员按时提款,当月发放工资,填制记帐凭证,进行帐务处理。第七条、 出纳人员应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结,每日结算,帐款相符。第八条、公司报账程序:第三

34、节 会计档案管理一、凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。二 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,由会计及有关人员签名盖章包括制单、审核、记帐、主管,由总经理指定专人归档保存,归档前应加以装订。第四节 支票管理第一条、票由出纳人员或总经理指定专人保管。支票使用时须有支票领用单,经总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用薄上签字备查。第二条、支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对、总经理审批。填写金额要无误,完成后交出纳人员。出纳人员统一编制凭

35、证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在支票领用单及登记薄上注销。第三条、于报销时短缺的金额,财务人员要及时催办。第四条、公司财务人员支付包括公私借用每一笔款项,不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知,同意后可先付款后补签。第五节 处罚办法出现下列情况之一,对财务人员予以警告并扣发本人当月月薪的1 倍。1、超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;2、用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金;3、未经批准,擅自挪用或借用他人资金包括现金或支付款项的;4、利用帐户替其他单位和个人套取现金的;5、经批准坐支或未按批准的坐支套取现金的;6、保留帐

36、外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的。第六章 人事、档案管理制度第一节 人事管理制度一、人员的招聘与裁员、辞退1、人员招聘1行政部根据公司发展需要提出人员招聘计划,经总经理审批后,可采取特招、定招或面向社会公开招聘等几种方式招聘新员工。2行政部负责组织相关部门对应聘人员进行分类培训与考核,根据考核成绩择优预录,同时预录人员资料与面试、考核成绩及行政部领导意见一并呈报总经理审批。3新录用员工须进行13 月的试用期考查,试用期工资为所实习岗职的基本工资。试用期满,经公司考核合格者,本着自愿的原则应与公司签订劳动用工聘用合同协议书,期限一般为一年。期限满如本人愿意,公司需要可续签。4凡

37、录用的正式员工需按国家税务政策交纳个人所得税。2、裁员与辞退1公司因业务不济及经营内容转向或其他原因需要减员时,有权决定裁减人员,被裁人员应服从公司的安排,不得提出无理要求。同时公司应提前通知本人。2有以下情况者公司有权辞退或解除聘用合同: 员工因健康状况差无法承担工作; 聘用合同期满无需续聘; 严重损害公司形象和利益者; 严重违反公司的规章制度,经教育仍不改正的; 有违法行为的。二、人事档案的建立三、1、办公室文秘人员须为每员工建立个人档案。2、建档内容:1入职申请表,个人简表,本人一寸免冠登记照片,相关证件身份证、学历证、职称证、各种获奖证复印件。2本人工作考核鉴定、出勤情况统计、工作业绩

38、统计等资料。第二节、 文书档案管理制度一、建档依据根据邮电部邮电文书立卷归档办法,结合本公司实际制定本制度。二、建档原则1、公文承办部门或承办人员应保证所经办文件的系统性、完整性,结案后须及时交专兼职文书人员归档。2、经办人员工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚,不得擅自带走或销毁。三、归档范围1、重要的会议材料,包括:会议通知、决议、领导人的讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。2、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。3、本公司的各种工作计划、总结、报告、请求、批复、统计报表及简报。4、本公司与有关单位签定的合同、协议等文件材料。5、本公司干部任免的文件以及关于职工

39、奖励、处分的文件材料。6、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。7、本公司历史大记事以及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。四、档案的装订1、由文档员或经办人负责组卷、编目,卷内文件材料应按排列顺序,依次编写页号。装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角背面的左上角打印页码。2、永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。填写的字迹要工整。卷内目录放在卷首。3、案卷封面、应逐项按规定用毛笔或钢笔书写,字迹工整、清晰。4、案卷装订:装订前卷内文件材料要去掉金属物,案卷应用三孔一线封底打活结的方法装订。5、案卷排列格式:软卷封面含卷内文件目录一文件一封底含备考表,

40、以案卷号排列次序装入卷盒,置于档案柜内保存。第七章 工资制度一、分配原则本公司以按劳取酬的社会主义分配原则为依据,结合本公司的经济状况,按照员工的工作性质、职务以及所担负工作的责任大小、业绩大小来确定员工工资标准。二、工资形式本公司实行绩效工资月薪制,货币分配方式。三、工资结构本公司员工工资由基本工资、职务工资、附加工资津贴、奖金等四部分构成。最新装饰公司员工工作制度参考【二】人事管理制度第一条:为切实加强劳动用功管理,根据国家劳动法有关员工录用、劳动合同签定、解聘的有关制度规定,结合本公司实际制定本制度。第二条:员工录用1、各部门应按项目用人计划录用员工,录用的员工应填写新员工录用审批表,经

41、用人部门、行政办公室和主管副总签署意见后,由总经理审批,部门副职及以上员工由董事会批准。2、新员工录用,签定劳动合同。公司每年度安排全体员工体检一次。第三条:员工考核1、考核范围:公司部门经理及以下员工,被公司正式录用、工作三个月以上的所有员工。2、考核原则:根据公司年度项目实施计划、各部门工作计划及各项规章制度执行情况,实行定量指标和定性指标相结合,逐级考核,并与员工绩效考核年薪和聘任密切挂钩。3、公司设立考核领导小组,由考核领导小组根据公司确定的考核办法进行考核。第四条:员工劳动合同的订立1、在职员工统一与公司签定劳动合同及签认遵纪廉洁从业承诺书2、公司部门副职及以上员工合同期限一般为2-

42、3年;业务骨干和普通员工合同期限一般为1-2年;劳动合同期限包括试用期,试用期最长为3个月。3、被公司录用的员工,实行不超过3个月试用期。在试用期内主管副总、综合事务部应向试用期员工明确岗位规范和考核标准,明确工作责任。试用期满,部门负责人对其试用期间的工作情况及表现提出意见,经综合事务部和主管副总审定后,报总经理审批,部门副职及以上岗位报董事会批准。4、劳动合同内容包括:1劳动合同期限;2工作内容及要求;3劳动保护和劳动条件;4劳动报酬及支付的方式与时间公司对全体员工实行考核年薪制。员工工资于每月18日发放遇节日可提前提成与每月20日发放;5法定社会保障公司为工作3年以上员工办理养老、医疗、

43、失业保险,并另文公布分别缴纳的工资基数。养老保险费、医疗保险费、失业保险费由公司和员工按不同比例共同负担,员工个人负担部分,由公司从其工资中代扣代缴。员工应依法配合公司办理社会保险手续,并同意由公司代扣代缴员工负担部分的社会保险费。公司提供上述社会保险福利,员工有权选择参保与不参保的权力;6工作时间与休息、休假;7劳动记律;8教育与培训;9劳动合同终止、解除的条件;10违反劳动合同应承担的责任;11双方认为需要约定的其他事项。5、公司应与掌握商业秘密的员工在劳动合同或补充协议中约定保守商业秘密的有关事项。6、劳动合同由公司盖章和员工签字后生效。劳动合同当事人申请劳动合同签证的,应在1个月内送劳

44、动行政部门进行劳动合同签证。7、劳动合同期满或双方约定的劳动合同终止条:件出现,劳动合同即行终止。因工作需要,经双方协商一致,可以续订劳动合同。8、公司在员工劳动合同期满前1个月向员工提出终止或续订劳动合同的书面意向,并及时办理有关手续。9、经劳动合同当事人协商一致,劳动合同可以变更或解除。10、员工有下列情形之一的,公司可以解除劳动合同:1在使用期间被证明不符合录用条:件的;2经常和严重违反公司规章制度和劳动纪律的;3严重失职,渎职越权,营私舞弊,对公司形象和利益造成重大损害的;4员工同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经公司提出,拒不改正的;5被劳动教养

45、或被依法追究刑事责任的;6以权谋私,非法收受回扣等,损害公司声誉的;7无理取闹,威胁上级或他人,影响工作秩序的;8经公司组织的年度考核,综合评价为不合格的。11、有下列情形之一的,公司可提前30日以书面形式通知员工解除劳动合同:1员工患病或非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作,也不能从事公司另行安排的适当工作的;2员工不能胜任劳动合同约定的工作,经过培训或调整工作岗位,仍不能胜任工作的;3经董事会确定,公司分立、合资、合并、兼并、转改制、跨地区搬迁,企业转产或者进行重大技术改造,或按国家有关规定中止合营及合营期满等客观情况,致使劳动合同所确定的生产、工作岗位消失;4公司因经营发生严重困难,确

46、需裁减人员的。12、员工有下列情形之一的,公司不得解除劳动合同:1员工患职业病因工公负伤被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;2患病或者负伤,在规定的医疗期内的;3女员工在孕期、产期、哺乳期内的;4在本单位连续工作满9年,且距法定退休年龄不足五年的;5法律、行政法规规定的其他情形。第五条:员工劳动合同的解除1、公司解除员工劳动合同,员工对公司解除其劳动合同有异议的,可向有关机构申请仲裁。2、公司提前解除员工劳动合同,如符合有关政策法规的,应按国家有关规定,向员工支付经济补偿金。3、员工提出解除员工劳动合同的,应当提前30日以书面形式通知公司,由公司审批同意其解除劳动合同的,办清移交手续后,由综合事

47、务部与其办理有关劳动合同终止手续,并出具解除劳动合同证明书。4、员工解除劳动合同及违反国家和地方的有关法律、法规、规章和本公司规章制度、劳动合同约定的,给公司造成损失的,应依法或依劳动合同的约定支付违约金和承担赔偿责任。员工主动提出解除劳动合同的,公司不支付经济补偿金,不参加当年度考核,不发当年度20%的年度考核年薪。5、有下列情形之一的,员工可以随时通知公司解除劳动合同:1在试用期内的;2公司未按劳动合同支付劳动报酬的;3公司违反国家规定,强迫员工超强度劳动的。6、有下列情形之一的,员工解除劳动合同必须经董事会批准:1有金额较大的业务尚未完成的;2重要业务项目的负责人、主要经办人;3经司法或

48、行政机关决定或批准,正在接受审查,尚未结案的;4国家和地方法律、法规、规章另有规定的。7、劳动合同的无效或部分无效,由劳动合同履约地的劳动争议仲裁委员会或人民法院确认、裁定。8、因劳动合同发生争议的,员工可以和公司协商解决,协商不成的,可以向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁,当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁,对仲裁裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。第六条:生效本制度自公布之日起实行第七条:本制度的解释权为公司董事会员工考勤管理制度第一条:总则1、考勤是本公司管理工作的基础,考核结果将作为员工年度考核的依据之一,各级人员都必须予以高度重视。2、公司的考勤管理由总台接待员认真记录考

49、勤情况,公司综合事务部负责监督、汇总、报告。第二条:考勤员职责1、按规定及时、认真、准确的记录考勤情况。2、如实反映本公司考勤中存在的问题。3、妥善保管各种休假凭证附件。4、及时汇总考勤结果,向总办报告。第三条:上、下班时间及打卡时间上午:9:0012:00,若遇加班或开会等前一天延长下班时间,可向后延半小时。下午:14:0018:00,员工食堂开饭时间:中午:12:00第四条:迟到、早退1、员工每日早9:10之后,下午14:10之后到公司视为迟到。2、员工每日在中午、下午规定的下班之前无故离开公司视为早退。外出工作办事,均应向部门同事和总台接待员说明去向。3、因公不能按时打卡,需持部门证明交

50、综合事务部,方不以迟到、早退论处。4、公司综合事务部定期汇总考勤情况,凡迟到、早退累计六次以上者给予黄牌警告一次并作为年终年度年薪考核依据之一。第五条:事假1、员工遇私事,须于工作日亲自办理的,应填写请假单,经部门经理及主管副总批准后予准假。如确难以事先请假的,可用电话方式请假,待回公司后及时办理补假手续下同。2、一般员工请假在二天内,由其部门经理签署意见,报主管副总审批。三天及三天以上由部门经理、主管副总签署意见后转呈总经理审批。第六条:病假员工因病请假二天以内,应填写请假单报部门经理及主管副总审批,三天及三天以上,需持医院证明,报部门经理及主管副总审核后转呈总经理审批。第七条:旷工1、凡下

51、列情况均以旷工论处:未请假或请假未被批准,即不到岗;打架斗殴、违纪行为造成无法上岗;其他违规违纪行为造成缺勤;2、月累计旷工3天以上,年累计旷工15天以上均为自动解聘。第八条:工伤因公负伤,因公致残指非违规操作的意外所致,须持医院诊断证明并经相关鉴定机关确认,可按工伤假记考勤,工伤期间工资照发。第九条:婚假员工结婚持结婚证书,享受婚假10个日历天不含旅途。婚假期间工资照发。第十条:丧假员工配偶子女父母死亡给丧假3天不含旅途,丧假期间工资照发。第十一条:产假员工产假为90个日历天。本公司实行考核年薪制,员工产假期间的发放工资标准为:本人岗位考核年薪的40%计发外出补贴不发。第十二条:其他未尽事项

52、,经总经理室制订后报董事会批准补充。第十三条:生效本制度自公布之日起实行。第十四条:本制度的解释权为公司行政办公室。财务管理制度第一章 总 则第一条 为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。第三条 财务管理的基本任务和方法:一筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高公司经济效益。二做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。三加强财务核算的管理,以提高会计信息的及时性和

53、准确性。四监督公司财产的购建、保管和使用,配合综合管理部定期进行财产清查。五按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析、考核工作。第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面,公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任,财会人员要认真执行会计法,坚决按财务制度办事,并严守公司秘密。第二章 财务管理的基础工作第五条 加强原始凭证管理,做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明,是会计记录的主要依据。第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人

54、员,复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。第七条 健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据,按照规定的会计处理方法进行,保证会计指标的口径一致,相互可比和会计处理方法前后相一致。第八条 做好会计审核工作,经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和数据的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核,重大事项应由财务负责人复核。第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对,保证帐证相符、帐实相符、

55、帐表相符。第十条 建立会计档案,包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案,妥善保管。按会计档案管理办法的规定进行保管和销毁。第十一条 会计人员因工作变动或离职,必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续,必须有监交人负责监交,交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后,移交人员方可调离或离职。第三章 资本金和负债管理第十二条 资本金是公司经营的核心资本,必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资,根据验资报告向投资者开具出资证明,并据此入帐。第十三条 经公司董事会提议,股东会批准,可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本

56、。第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资,股东应按公司章程规定,向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。第十五条 公司以负债形式筹集资金,须努力降低筹资成本,同时应按月计提利息支出,并计入成本。第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理,及时核对余额,保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因,对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。第十七条 公司对外担保业务,按公司规定的审批程序报批后,由财务管理中心登记后才能正式对外签发,财务管理中心据此纳入公司或有负债管理,在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。第四章 流动资产管理第十_条 现金的管理:严格执行人民银行颁布的现金管理暂行条例,根据本公司实际需要,合理核实现金的库存限额,超出限额部分要及时送存银行。第十_条 严禁白条抵库和任意挪用现金,出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额,并与库存现金相核对,发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查,以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。第二十条 银行存款的管理:加强对银行帐户及其他帐户的保密工作,非因业务需要不准外泄,银行帐户印签实行分管、并用制,不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款余额,不准签发空头

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