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文档简介

附表B-3-1

110(66)千伏变电站优质工程标准评分表-工程综合管理300分

序号检查项目分值评分标准抽查要求扣分

1工程项目管理20分

按规定编制工程建设管理纲要,并附质量通病

防治任务书。未编制扣完,编审批手续不规范、检查工程建设管理纲

1.1工程建设管理纲要41

编制时间不符合要求扣1分;无质量通病防治要

任务书扣2分,内容不完整扣1分

按规定编制项目创优规划。未编制扣完,未按

照规定模板编写扣1分,引用标准不正确扣1检查建设单位工程创

1.2项目创优规划40

分,编审批手续不规范、编制时间不符合要求优规划

扣1分,未针对本工程特点编制扣1分

及时组织图纸会检并出具会检纪要。缺纪要1检查图纸会检纪要和

1.3图纸会检20.5

份扣1分,纪要内容不完整1份扣0.5分竣工图纸

达标投产考核工作程序、主体、时间满足要求。检查达标投产考核资

1.4达标投产考核40

1项不符合扣2分料

达标投产考核整改实行闭环管理。提出的问题

对达标投产考核扣分

1.5达标投产考核整改情况6未闭环1项扣2分;达标投产考核发现的不符0

项及整改项进行核查

合项在检查中再次发现扣2分

2质量过程控制数码照片采集与管理38分

数码照片主题与规定相符。严重不符合要求的

2.1数码照片主题6扣完,主题不符合要求每5%(不足5%按5%计)检查相关数码照片0

扣1分

序号检查项目分值评分标准抽查要求扣分

数码照片中有效照片数量满足规定要求。少

2.2数码照片数量630%以上扣完,数量每少5%(不足5%按5%计)检查相关数码照片1

扣1分

数码照片分类、整理满足规定要求。未按要求

2.3数码照片分类及整理6设立文件夹及整理归类扣完;每缺少或设置错检查相关数码照片0

误1个文件夹扣1分

照片内容符合现场实际情况,拍摄时间符合工

程逻辑关系,照片与实物相符合,照片无共用

情况。照片内容不符合现场实际情况、拍摄时

2.4数码照片符合性12检查相关数码照片0

间不符合工程逻辑关系、照片与实物不符合的

扣完;拍摄时间不对应、照片共用的每张扣0.2

照片标识正确、清楚。照片未标识或标识命名

2.5数码照片规范性8检查相关数码照片0

不正确每张扣0.1分

3工程招标管理8分

按规定进行设计招标,按中标通知书时间签订

检查中标通知书、合

3.1设计招标2合同。未招标扣完,合同签订时间不符合规定0

扣1分

按规定进行施工招标,按中标通知书时间签订

检查中标通知书、合

3.2施工招标2合同。未招标扣完,合同签订时间不符合规定0

扣1分

按规定进行监理招标,按中标通知书时间签订

检查中标通知书、合

3.3监理招标2合同。未招标扣完,合同签订时间不符合规定0

扣1分

序号检查项目分值评分标准抽查要求扣分

按规定进行主要设备(主变、高抗、组合电器、

220千伏及以上断路器)招标,按中标通知书时检查中标通知书、合

3.4主设备招标20

间签订合同。未招标扣完,合同签订时间不符同

合规定扣12分

4工程造价管理10分

在工程开工前完成初步设计概算批复。未完成

4.1初步设计概算批复5查批复文件0

扣完

按时完成结算,未按时完成扣完;结算超批复

4.2工程结算5查结算资料0

概算扣完

5工程设计管理37分

按要求编写工程设计创优实施细则。无实施细

则扣完;引用标准不正确扣2分,编审批手续检查设计创优实施细

5.1工程设计创优实施细则60

不规范、编制时间不符合要求各扣1分,未针则

对本工程特点编制扣2分

按要求编写工程设计强制性条文执行计划及

工程设计强制性条文执行计划及其检查工程强制性条文执

5.28其检查表。无计划或执行检查表扣完,计划或0

检查表彳方-戊1及其执行检查表

检查表不完整1处扣1分

按照规定要求进行设计变更管理。设计变更管

理制度未备案扣1分,设计变更审批手续不符检查设计变更、施工

5.3设计变更管理60

合要求、费用变化不明确、无技经人员签字,图会检纪要

以会检纪要代替设计变更每份扣1分

5.4图纸成品合格率5图纸会检中发现图纸设计错误每1处扣0.2分检查施工图会检纪要0

质量通病防治的设计措施和技术要设计文件明确质量通病防治的设计措施和技检查设计措施及交底

5.560

求术要求。无措施扣完,未执行防治工作要求1记录

序号检查项目分值评分标准抽查要求扣分

处扣2分

按合同要求派驻设计工代,及时处理现场问检查设计工代现场派

5.6设计工代管理6题,组织设计交底,工代管理制度和设计交底出情况及现场设计问1

备案。1项不符合扣1分题处理情况

6施工管理56分

按要求编写工程施工创优实施细则。未编制扣

完,未按规定模板编写、引用标准不正确、编

6.1工程施工创优实施细则8检查创优实施细则0

审批手续不规范、编制时间不符合要求各扣1

分,未针对本工程特点编制扣2分

工程开工报审表其全。无报审表扣完,审批手

6.2工程开工报审表4检查工程开工报审表0

续不全扣2分,内容不规范扣1分

项目管理实施规划(施工组织设计)及交底资

料齐全。缺实施规划扣完,未进行全员交底扣检查项目管理实施规

项目管理实施规划(施工组织设计)

6.382分,引用标准不正确、编审批手续不规范、戈U(施工组织设计)0

及交底

编制时间不符合要求各扣1分,未针对本工程及其三级交底记录

特点编制扣3分

施工方案(措施)及交底资料齐全。未对全部

根据项目管理实施规

参加施工人员交底扣2分,每缺1份方案(措

6.4施工方案(措施)及交底8划检查方案(措施)0

施)扣2分,针对性差每份扣1分,编审批手

及交底记录

续不全、不规范每份各扣1分

按规定编制工程建设强制性条文执行计划,记检查工程施工强制性条

6.5工程建设强制性条文6录表齐全。无计划或执行记录表扣完,计划或文执行计划及其执行记0

记录表不完整1处扣1分录表

6.6工程变更单、监理工程师通知单的5按要求完成工程变更单、监理工程师通知单的检查工程变更单、监0

序号检查项目分值评分标准抽查要求扣分

闭环管理闭环管理。未闭环每份扣1分理工程师通知单0

6.7按图施工5按批准的设计文件施工。1项不符合扣1分检查竣工图纸及现场0

检查工程质量问题台

工程质量问题处置记录齐全。未处置每项扣2

6.8工程质量问题处置记录4账及工程质量问题处0

分,处置记录不规范每项扣1分

理单

施工质量通病防治措施及工作总结齐全。无措

施扣完,无总结扣4分,总结内容不详实扣2检查质量通病防治措

6.9施工质量通病防治措施及工作总结80

分,编审批手续不规范扣1分;防治效果不明施及总结

显,1项扣1分

7工程监理56分

监理规划及审批资料齐全。无监理规划扣完,

7.1监理规划及审批4检查监理规划0

针对性差扣2分,审批手续不规范扣1分

工程监理创优实施细则齐全。未编制扣完,未

按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手

7.2工程监理创优实施细则6检查创优实施细则0

续不规范、编制时间不符合要求扣1分,未针

对本工程特点编制扣2分

工程监理强制性条文执行检查表及汇总表齐

工程监理强制性条文执行检查表及检查工程强制性条文执

7.36全。无检查表扣完,无汇总表扣2分,检查表2

汇总表行检查表、?匚总表

内容不符合每处扣1分

根据《国家电网公司

旁站方案、审批及记录资料齐全。无方案扣完,电力建设工程施工质

7.4旁站方案、审批及记录6审批不规范每份扣1分,旁站点设置不符合要量监理管理办法》检1

求每类扣2分,旁站记录不规范每份扣1分查旁站点设置、旁站

方案及记录

序号检查项目分值评分标准抽查要求扣分

项目管理实施规划(施工组织设计)审核资料

项目管理实施规划(施工组织设计)

7.52齐全。未审核扣完,审核不严格、审批不及时、检查报审表0

审核

意见签署不规范扣1分

技术方案(措施)审核资料齐全。1份未审核

7.6技术方案(措施)审核6扣2分,审核不严格、审批不及时、意见签署检查报审表0

不规范每份扣1分

主要施工机械/工器具及计量器具审核资料齐

主要施工机械/工器具及计量器具

7.72全。1份未审核扣2分,审核不严格、审批不检查报审表0

审核

及时、意见签署不规范1份扣1分

管理人员资格及特殊工种/特殊作业人员审核

管理人员资格及特殊工种/特殊作

7.82资料齐全。1份未审核扣2分,审核不严格、检查报审表0

业人员审核

审批不及时、意见签署不规范每份扣1分

工程材料/构配件/设备进场审核资料齐全。1

7.9工程材料/构配件/设备进场审核4份未审核扣2分,审核不严格、审批不及时、检查报审表2

意见签署不规范每份扣1分

主要材料及构配件供货商,分包单位、试验(检

主要材料及构配件供货商,分包单测)单位资质审核资料齐全。1份未审核扣2

7.104检查报审表0

位、试验(检测)单位资质审核分,审核不严格、审批不及时、意见签署不规

范每份扣1分

隐蔽工程隐蔽前对工程实物进行检查验收。未

7.11隐蔽工程签证6验收每项扣2分,签证不规范或不全每项扣1检查隐蔽工程签证单0

质量评估报告资料齐全。无报告或不真实扣

7.12质量评估报告2检查质量评估报告0

完,内容不完整扣1分

序号检查项目分值评分标准抽查要求扣分

质量通病防治控制措施及评估资料齐全。无控检查质量通病防治控

7.13质量通病防治控制措施及评估21

制措施、未评估扣完,评估不真实扣1分制措施及评估报告

工程质量验评划分资料齐全。未审核扣2分,检查工程质量验评划

7.14工程质量验评划分20

审核意见不规范每份扣1分分报审表

工程质量验评汇总及报审资料齐全。无汇总检查工程质量验评汇

7.15工程质量验评汇总及报审20

表、未报审扣完,漏项1处扣0.5分总表、报审表

8材料设备管理6分

主变压器、油浸电抗器、高压互感器、GIS设

备保留运输冲撞检查记录,缺少1项扣1分。

设备现场贮存方式及条件不满足要求:倒立式

8.1设备现场交接验收及贮存管理3检查相关记录0

油浸互感器卧倒存放、变压器充氮保存事件超

过规程要求、保存期间缺少氮气压力、湿度检

查记录,缺少1项扣1分。

检查主要设备(材料)

材料设备检查及缺陷处理记录表齐全。缺份

1开箱检查记录表、设

8.2材料设备检查及缺陷处理3扣1分,缺陷处理未闭环每项扣1分,缺陷处0

备缺陷通知单及设备

理不及时(影响施工)每项扣0.5分

缺陷处理报验表

9验收及生产运行52分

按照规定进行各个阶段的中间验收,中间验收

检查施工单位自检、

9.1中间验收5报告齐全。缺少份扣分,报告(意见、签0.5

11监理验收资料

字、盖章等)不规范每处扣0.5分

工程竣工预验收内容全面,各个专业验收内容

9.2工程竣工预验收5和结论明确,消缺管理规范。无专业验收报告检查竣工预验收资料0

(小结)扣完,报告无验收结论(意见)扣1

序号检查项目分值评分标准抽查要求扣分

分,验收消缺未闭环每处扣0.5分

按规定要求程序进行工程竣工验收,验收内容

和结论明确,消缺管理规范。无工程竣工验收

检查建设管理单位竣

9.3工程竣工验收5报告扣完;无验收结论扣1分;验收报告(意0

工验收报告

见、签字、盖章等)不规范每处扣0.5分;验

收消缺未闭环每处扣0.5分

启动竣工验收证书齐全。无验收证书扣完,证检查启动竣工验收证

9.4启动竣工验收证书30

书(意见、签字等)不规范每处扣0.5分书

规定阶段的质量监督报告齐全。缺少1次扣1

9.5质量监督报告3检查质量监督报告0

建设单位工程总结完整。未编写扣完,审批手

检查建设单位工程总

9.6建设单位工程总结2续不规范扣1分,未总结经验教训及改进措施0

扣1分

设计单位工程总结完整。未编写扣完,审批手

检查设计单位工程总

9.7设计单位工程总结2续不规范扣1分,未总结经验教训及改进措施0

扣1分

施工单位工程总结完整。未编写扣完,审批手

检查施工单位工程总

9.8施工单位工程总结2续不规范扣1分,未总结经验教训及改进措施0

扣1分

监理单位工程总结齐全。未编写扣完,审批手

检查监理单位工程总

9.9监理单位工程总结2续不规范扣1分,未总结经验教训及改进意见0

扣1分

运行规程齐全、规范。无运行规程扣完,运行

9.10变电站运行规程3检查变电站运行规程0

规程无针对性扣1分

序号检查项目分值评分标准抽查要求扣分

应急预案齐全,建立快速反应机制。无应急预检查运行单位应急预

9.11事故应急预案20

案扣完,预案无针对性扣1分案

完成运行人员上岗培训。无培训记录扣完,培

9.12运行人员培训2检查培训记录0

训无针对性扣1分

运行编号、标牌、警示牌整齐有序。1处不符检查运行编号、标牌、

9.13运行编号、标牌、警示牌20

合扣1分警示牌

构架爬梯编号及防护、户外照明灯构架爬梯编号及防护、户外照明灯具编号齐检查构架爬梯编号、

9.1421

具编号全。1处不符合扣1分户外照明灯具编号

安全工器具管理规范,器具均在检定有效期。

9.15安全工器具管理2不规范每项扣1分,未在规定时间内检定每项检查安全工器具室0

扣1分

消防器具管理规范,器具均在检定有效期。不

检查消防器具管理记

9.16消防器具管理2规范每项扣1分,未在规定时间内检定每项扣0

录、检查消防器具

1分

按规定进行缺陷记录及处理。不规范每项扣1

9.17缺陷记录及处理2检查缺陷记录0

按照规定进行红外测温、油色谱分析、局部放

电测量并记录。未进行相关工作扣完,每缺少

9.18设备状态带电检测2检查检测记录0

1次扣1分。由于施工原因引起超温等异常,

每发现1处扣1分

新设备在投运后一个月内开展首次设备状态

评价中不存在因工程质量原因导致的设备异检查新设备投运后首

9.19设备首次状态评价4

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