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文档简介

1、糟编word文档下载可编输一、医院财务科年终总结的资产状况截至XX年12月31日,资产总额为XX XX元,负债X X X X元,净资产X X X X元。(-)资产概况总资产中,货币资金XXXX元,占资产总额的63:其他应收款XXXX元, 占资产总额的5;固定资产XXXX元,占资产总额的743。需要说明的是,今年我院购置了XXXX、XXXX. XXXX等大型医疗 设备,共投资XXXX万元,完成了上年的投资计划。另外,今年报废固泄资产 XXXX元,其中,专用设备XXXX元,一般设备XXXX元,房屋建筑物X X X X 元。(二)负债概况负债中,主要为购进药品的应付帐款XXXX元和预收医疗款XXXX

2、元, 分別占负债总额的431和465,应付社会保障金XXXX元,占负债总额的.5, 其他应付款XXXX元,占负债总额的53,主要为大型医疗设备的押金和质保金。二、医院财务科年终总结的收支情况XX年全年收入总额为XXXX元,支出为XXXX元,收支结余为XXXX 兀O(-)收入概况全年收入总额为XXXX元,分别由以下收入类别构成1.财政补助收入XXXX元(其中财政专项补助XXXX元)2.医疗收入 XXXX元(其中门诊收入X X X X元,住院收入X XXX元),占总收入的671, 比去年同期增长了 423. 药品收入XXXX元,占总收入的237,比去年同期下降了 334. 其他收入XXXX元,占总

3、收入的2由此可见,医疗收入和药品收入所占总收入比例更趋合理。全年完成业务收 入XXXX元,比去年同期增长了 163%,人均完成任务XXXX元,比去年同 期减少了 .89%。(二)支出概况全年支出总额为XXXX元,分别由以下支岀类别构成糟编word文档下载可编输1. 医疗支出XXXX元(1) 其中人员支出XXXX元包括基本工资XXXX元,津贴XXXX元,奖金XXXX元,社会保障X XXX元,其他支出XXXX元。(2) 公用支出XXXX元包括办公费XXXX元,印刷费XXXX元,水电费XXXX元,邮电费X XXX元,交通费XXXX元,旅差费XXXX元,会议费XXXX元,培训费 XXXX元,招待费XX

4、XX元,福利费XXXX元,劳务费XXXX元,物业 管理费XXXX元,维修费XXXX元,租赁费XXXX元,专用材料XXXX 元,图书费XXXX元,燃料费XXXX元,洗涤费XXXX元,工会经费XX XX元,提取坏帐准备XXXX元,其他费用XXXX元。(3) 补助支岀XXXX元包括退休费XXXX元,生活补助XXXX元,住房补助XXXX元,其他 支出XXXX元。2. 药品支出XXXX元3. 其他支出XXXX元通过以上数据可以看出,所有收入、支岀项目基本符合医院财务运行规律。 全年职工工资、奖金、福利共计XXXX元,比去年增长了 132%,人均XXX X元,比去年增长了 66%。三、医院财务科年终总结的

5、财务预算收支执行情况财政补助收入XXXX元,预算收入XXXX万元,完成了预算收入的93; XX年业务收入XXXX元,预算收入XXXX万元,完成了预算收入的112:实 际结余XXXX万元,预算结余XXXX万元,完成了预算结余的145。XX年,我们以加强医院财务管理水平为中心,各项工作较以往均有较大提高, 资金使用更趋合理,财务预算执行情况正常,圆满完成了院领导确泄的工作任务。四、医院财务科年终总结的XX年财务工作重点和财务预算XX年,无论从财务收支还是财务管理方而,都有了长足的进步,但这些成绩 还是初步的。今后需要深化管理,使财务管理、预算管理真正深入人心,为更迅 速地提髙我院整体财务管理水平奠左基础。糟编word文档下载可编输1. 深入贯彻以财务管理为中心的管理原则,总结上年度经验教训,提髙管理 水平和执行能力,逐步完善各项财务管理工作,加强对资金的管理和对项目的财 务管理,加强成本控制,頁正形成良好的财务管理秩序,以良好的财务管理促进 我院的健康发展。2. 为了医院长期发展打下更好的基础,在完善财务管理制度建设的基础上, 逐步建立一整套预算、核算、分析、监督、数据信息传递、财务与其他系统间良 好的管控体系。3. 根据今年任务的完成情况,预计XX年业务收入仍保持XXXX万元,与 XX年持平,并在确保各项工作正常进行的基础上,合理调度资金,尽可能减少经 费支出,力争使收支结余达到X

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