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文档简介
泓域咨询MACRO/ 冶炼投资项目立项申请报告冶炼投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx科技公司实现营业收入5898.84万元,同比增长33.87%(1492.35万元)。其中,主营业业务冶炼生产及销售收入为5020.35万元,占营业总收入的85.11%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1239.01万元,较去年同期相比增长172.22万元,增长率16.14%;实现净利润929.26万元,较去年同期相比增长120.18万元,增长率14.85%。二、项目概况(一)项目名称冶炼投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积20030.01平方米(折合约30.03亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.96%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率7.15%,固定资产投资强度163.15万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20030.01平方米,建筑物基底占地面积12610.89平方米,总建筑面积27641.41平方米,其中:规划建设主体工程18871.06平方米,项目规划绿化面积1977.40平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费2316.65万元。(七)节能分析“冶炼投资项目建设项目”,年用电量1000069.51千瓦时,年总用水量5260.91立方米,项目年综合总耗能量(当量值)123.36吨标准煤/年。达产年综合节能量34.79吨标准煤/年,项目总节能率25.28%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5862.98万元,其中:固定资产投资4899.39万元,占项目总投资的83.56%;流动资金963.59万元,占项目总投资的16.44%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7878.00万元,总成本费用6298.28万元,税金及附加106.27万元,利润总额1579.72万元,利税总额1903.88万元,税后净利润1184.79万元,达产年纳税总额719.09万元;达产年投资利润率26.94%,投资利税率32.47%,投资回报率20.21%,全部投资回收期6.45年,提供就业职位147个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区冶炼行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区冶炼产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“冶炼投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位147个,达产年纳税总额719.09万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.94%,投资利税率32.47%,全部投资回报率20.21%,全部投资回收期6.45年,固定资产投资回收期6.45年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20030.0130.03亩1.1容积率1.381.2建筑系数62.96%1.3投资强度万元/亩163.151.4基底面积平方米12610.891.5总建筑面积平方米27641.411.6绿化面积平方米1977.40绿化率7.15%2总投资万元5862.982.1固定资产投资万元4899.392.1.1土建工程投资万元2160.932.1.1.1土建工程投资占比万元36.86%2.1.2设备投资万元2316.652.1.2.1设备投资占比39.51%2.1.3其它投资万元421.812.1.3.1其它投资占比7.19%2.1.4固定资产投资占比83.56%2.2流动资金万元963.592.2.1流动资金占比16.44%3收入万元7878.004总成本万元6298.285利润总额万元1579.726净利润万元1184.797所得税万元1.388增值税万元217.899税金及附加万元106.2710纳税总额万元719.0911利税总额万元1903.8812投资利润率26.94%13投资利税率32.47%14投资回报率20.21%15回收期年6.4516设备数量台(套)11417年用电量千瓦时1000069.5118年用水量立方米5260.9119总能耗吨标准煤123.3620节能率25.28%21节能量吨标准煤34.7922员工数量人147第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、新兴产业之所以备受社会各界关注,主要在于其掌握的核心技术具有广阔的市场需求前景。由于资源能耗较低且带动系数大,往往在其发展的同时又能带动一批传统产业兴起,因此,具有较强的辐射效应。而此次的政府工作报告中也提出,全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。着眼大势认识当前经济形势,更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。当今世界,正在经历百年未有之大变局。大变局之中,我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期,又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵,化危为机、转危为安,变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,积极参与全球经济治理体系变革,牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。二、必要性分析1、我国的经济发展有些减速,这就要求应用好新常态的经济发展,是我国的经济发展能够稳定,现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可以促进自贸区的建设发展,可以通过市场实现经济调节目的,可以处理经济包容性问题,也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模式下,我国的自贸区的建设就会有很好的发展,上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心,让我国的对外开放程度有所加大,随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易,所以更应该加强自贸区的建设。现在已在全国范围内开展自贸区建设,我国也取得了小小的成绩,加快了城市的建设,然后对城市的发展起着一定的推动性作用。2、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.96%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率7.15%,固定资产投资强度163.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8915.908915.9018871.0618871.061622.821.1主要生产车间5349.545349.5411322.6411322.641006.151.2辅助生产车间2853.092853.096038.746038.74519.301.3其他生产车间713.27713.271094.521094.5297.372仓储工程1891.631891.635700.735700.73356.532.1成品贮存472.91472.911425.181425.1889.132.2原料仓储983.65983.652964.382964.38185.402.3辅助材料仓库435.07435.071311.171311.1782.003供配电工程100.89100.89100.89100.897.103.1供配电室100.89100.89100.89100.897.104给排水工程116.02116.02116.02116.026.354.1给排水116.02116.02116.02116.026.355服务性工程1198.031198.031198.031198.0374.935.1办公用房513.86513.86513.86513.8641.095.2生活服务684.17684.17684.17684.1734.106消防及环保工程337.97337.97337.97337.9723.786.1消防环保工程337.97337.97337.97337.9723.787项目总图工程50.4450.4450.4450.4433.467.1场地及道路硬化3275.20664.83664.837.2场区围墙664.833275.203275.207.3安全保卫室50.4450.4450.4450.448绿化工程1027.5335.96合计12610.8927641.4127641.412160.93六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4180.43万元,占计划投资的71.30%。其中:完成固定资产投资2634.63万元,占总投资的63.02%;完成流动资金投资1545.80,占总投资的36.98%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4180.431.1完成比例71.30%2完成固定资产投资万元2634.632.1完成比例63.02%3完成流动资金投资万元1545.803.1完成比例36.98%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员147人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1001.2人均年工资万元4.381.3年工资额万元489.672工程技术人员工资2.1平均人数人222.2人均年工资万元6.602.3年工资额万元151.463企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.133.3年工资额万元44.084品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.614.3年工资额万元62.955其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元7.235.3年工资额万元46.746职工工资总额万元4463.94五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4899.39(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2160.932316.65163.154899.391.1工程费用万元2160.932316.655427.531.1.1建筑工程费用万元2160.932160.9336.86%1.1.2设备购置及安装费万元2316.652316.6539.51%1.2工程建设其他费用万元421.81421.817.19%1.2.1无形资产万元192.76192.761.3预备费万元229.05229.051.3.1基本预备费万元100.12100.121.3.2涨价预备费万元128.93128.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元4899.394899.39(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金963.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5427.533733.134428.345427.535427.535427.531.1应收账款万元1628.261058.371221.191628.261628.261628.261.2存货万元2442.391587.551831.792442.392442.392442.391.2.1原辅材料万元732.72476.27549.54732.72732.72732.721.2.2燃料动力万元36.6423.8127.4836.6436.6436.641.2.3在产品万元1123.50730.27842.621123.501123.501123.501.2.4产成品万元549.54357.20412.15549.54549.54549.541.3现金万元1356.88881.971017.661356.881356.881356.882流动负债万元4463.942901.563347.954463.944463.944463.942.1应付账款万元4463.942901.563347.954463.944463.944463.943流动资金万元963.59626.33722.69963.59963.59963.594铺底流动资金万元321.19208.78240.90321.19321.19321.19(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5862.98万元,其中:固定资产投资4899.39万元,占项目总投资的83.56%;流动资金963.59万元,占项目总投资的16.44%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2160.93万元,占项目总投资的36.86%;设备购置费2316.65万元,占项目总投资的39.51%;其它投资421.81万元,占项目总投资的7.19%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4899.39+963.59=5862.98(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4899.3983.56%1.1项目建设投资万元4899.3983.56%1.2建设期利息万元-2流动资金万元963.5916.44%3总投资万元万元5862.98二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5120.70万元,总成本7745.36万元,利润总额-2624.66万元,净利润97.12万元,增值税141.63万元,税金及附加-1968.49万元,所得税-656.16万元;第二年收入5908.50万元,总成本8689.05万元,利润总额-2780.55万元,净利润-2085.41万元,增值税163.42万元,税金及附加99.73万元,所得税-695.14万元;第三年生产负荷100%,收入7878.00万元,总成本6298.28万元,利润总额1579.72万元,净利润1184.79万元,增值税217.89万元,税金及附加106.27万元,所得税394.93万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7878.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=217.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5120.705908.507878.007878.007878.001.1冶炼万元5120.705908.507878.007878.007878.002现价增加值万元1638.621890.722520.962520.962520.963增值
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