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文档简介

施工现场质量保证体系审核检查表一、审核目的确保施工现场的质量保证体系有效运行,符合相关标准和要求,保障工程质量达到预期目标。

二、审核范围涵盖施工现场的质量管理组织、人员资质、施工过程控制、质量检验检测、文件资料管理等方面。

三、审核依据1.相关工程建设标准和规范,如[列举具体标准规范名称]2.施工合同及相关质量条款3.企业内部质量管理体系文件

四、审核检查表

质量管理组织|审核项目|审核内容|审核记录|是否符合要求|||||||质量管理机构|是否建立质量管理领导小组,明确各成员职责?|领导小组名单:[列出成员及职责]|是□否□||质量管理制度|是否制定质量责任制、质量检验制度、质量奖惩制度等完善的质量管理制度?|制度名称:[列举各项制度]<br>制度执行情况:[简要说明]|是□否□||质量管理人员配备|质量管理人员数量是否满足工程规模要求?人员资质是否符合规定?|质量管理人员名单:[列出人员姓名、资质证书编号等]<br>人员数量:[具体数量]|是□否□|

人员资质|审核项目|审核内容|审核记录|是否符合要求|||||||施工人员资质|施工人员是否具备相应的岗位证书和技能?特殊工种人员是否持证上岗?|人员名单:[列出部分施工人员姓名及证书名称编号]<br>特殊工种人员名单:[列出特殊工种人员姓名及证书名称编号]|是□否□||技术人员资质|技术负责人是否具备相应的技术职称和丰富的施工经验?其他技术人员资质是否满足要求?|技术负责人:[姓名、职称、经验介绍]<br>其他技术人员资质情况:[简要说明]|是□否□|

施工过程控制|审核项目|审核内容|审核记录|是否符合要求|||||||施工图纸会审|是否组织施工图纸会审?会审记录是否完整?|会审时间:[具体时间]<br>会审记录:[详细记录会审提出的问题及解决情况]|是□否□||施工组织设计|是否编制施工组织设计?内容是否包括工程概况、施工部署、施工方法、质量保证措施等?|施工组织设计名称:[具体名称]<br>主要内容:[简要概括]|是□否□||施工技术交底|是否进行施工技术交底?交底记录是否有交底人、被交底人签字?|交底时间:[具体时间]<br>交底内容:[简要说明主要交底内容]<br>交底记录:[附交底记录复印件]|是□否□||原材料及构配件质量控制|原材料及构配件的采购是否有合格供应商名录?是否按规定进行检验和试验?|合格供应商名录:[列出主要供应商名称]<br>原材料及构配件检验报告:[附部分检验报告复印件]|是□否□||施工工序质量控制|是否对关键工序和特殊过程进行识别和控制?是否有相应的作业指导书?|关键工序和特殊过程清单:[列出工序名称]<br>作业指导书:[附部分作业指导书复印件]|是□否□|

质量检验检测|审核项目|审核内容|审核记录|是否符合要求|||||||质量检验制度执行|是否按规定进行质量检验?检验记录是否真实、完整?|检验时间:[具体时间]<br>检验项目:[列出部分检验项目]<br>检验记录:[附检验记录复印件]|是□否□||检验检测设备|检验检测设备是否定期校准和维护?是否有校准和维护记录?|设备清单:[列出主要检验检测设备名称]<br>校准和维护记录:[附部分记录复印件]|是□否□||见证取样送检|是否按规定进行见证取样送检?见证人员是否具备资格?|见证取样送检记录:[附部分记录复印件]<br>见证人员名单及资质:[列出见证人员姓名及资质证书编号]|是□否□|

文件资料管理|审核项目|审核内容|审核记录|是否符合要求|||||||质量文件管理|质量管理制度、施工组织设计、技术交底等质量文件是否齐全、有效?是否分类归档?|文件清单:[列出各类质量文件名称]<br>文件归档情况:[简要说明归档方式及存放位置]|是□否□||施工记录|施工过程中的各项记录,如材料进场记录、施工日志、检验检测记录等是否完整、真实?|记录清单:[列出主要施工记录名称]<br>记录示例:[附部分记录复印件]|是□否□||竣工资料整理|竣工资料是否及时整理、归档?资料内容是否符合要求?|竣工资料清单:[列出资料明细]<br>资料审核情况:[简要说明资料完整性、准确性审核结果]|是□否□|

五、审核结果汇总1.符合项:列出审核过程中发现的符合相关要求的项目。2.不符合项:详细记录不符合要求的项目,包括不符合的具体内容、涉及的部门或人员等。3.整改建议:针对不符合项,提出具体的整改建议,明确整改责任人和整改期限。

六、审核结论根据审核结果,对施工现场质量保证体系的运行情况做出总体评价,判定是否满足工程质量要求,是否需要进一步改进和完善。

七、审核人员签字审核组长:[签字]审核成员:[

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