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1、第PAGE4页共NUMPAGES4页2022年审计人员工作计划范文医院内部审计作为医院的经济监督部门,构建和谐社会、和谐医院都与内部审计工作息息相关,深入地把握审计工作的基本思路,认真履行好自已的职能,积极为促进医院和谐发展服务是关健。我室_年工作计划如下:一、提高审计质量,发挥审计监督作用1、全面履行审计职责,提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序,克服审计过程中的随意性。2、坚持“全面审计、突出重点”的审计思路。医院由于经营规模的扩大,经营业务的日趋复杂,使得内审对象及内审面逐步扩展。因此,医院内审工作要从医院的经济工作中心出发,重点着眼于对加强各类资金管理能
2、力、提高经济效益与社会效益等事项。3、改进审计计划管理,使审计年度计划要和我院的经济工作计划在时间上错位半年,使审计计划能确实落到实处,建立健全规章制度,提高财务管理水平。4、提高审计人员素质。不断更新审计人员整体知识结构、提高综合素质,做好审计人员的教育培训。只有审计人员综合素质提高了,审计质量才能得到保证。二、更新审计理念,提高审计工作层次内部审计对所审查的活动向院领导提供分析、评价、建议和咨询,帮助他们更有效地管理医院。内部审计查出问题的过程,是解决问题的过程。审计工作不能停留在揭露问题上,要站在医院发展的前沿,立足于纵观全局的基点上,扣紧为医院经济决策、经济管理服务、促进医院经济健康,
3、树立起服务第一理念,采取参与式的审计策略。尽可能地对被审计的科室面临的困难和对策提供咨询意见:主动请求被审计科室对自己的工作方式、服务态度和服务质量提出建议;为医院加强管理、完善决策机制发挥参谋助手作用,更好地为医院的和谐发挥重要作用。三、以成本管理审计为重点,强化审计经济监督在市场经济条件下,医院被推向市场,医院的生存不再取决于上级主管部门的意志,而是取决于市场对医院的接纳程度,取决于医院能否为患者提供优质、价廉的医疗服务,市场决定着医院的生存和发展。医院要开展正常的经营活动,向广大患者提供医疗服务,必然会消耗一定的人力、财力和物力,因此医院的经营过程也就是资源耗费的过程,同时也是成本的形成
4、过程。医院之所以必须注意成本是因为每增加一元的成本不仅会增加病人的经济负担,而且会减少医院的收益,影响医院的长期发展;成本问题解决不好,医院的效益就没有保障,竞争力也会变得低下。因此,内部审计要把医疗服务成本作为基本审计,及时发现成本管理中存在的主要问题、重大问题,找到损失浪费的主要表现、症结所在,做好综合分析,针对存在的问题及其原因提出有效的解决办法和建议,促进医院有效节约与合璎利用资源,降低成本,从而提高经济效益与社会效益。四、运用计算机审计,提高审计效率随着医院管理信息化程度的逐渐提高,我院计算机信息系统要联网,使医院内部审计从传统的、以纸质账簿为载体的财务审计转向以业务、管理、绩效审计
5、为主。通过借助计算机审计技术,能及时地获得相关信息资料,缩短审计时间,节约审计成本,从而提高审计效率。我们科室要把握时代的脉搏,坚持以_为指导,立足自身,立足内部,充分发挥应有的作用,就一定能够为促进医院的和谐发展作出新的贡献。2022年审计人员工作计划范文(二)_年,审计工作要紧紧围绕开发区的全年目标任务和发展定位,继续强化审计服务意识,全面依法履行审计职能,为开发区转型升级、二次创业作出新的贡献。审计分局结合开发区实际,制定_年度审计工作计划如下:一、本级人民政府预算执行情况审计受区审计局的授权委托,审计分局从_年起,开展对开发区政府预算执行情况的审计。审计过程中注重“收支并重、突出重点、
6、围绕民生、关注发展”,突出对推动转型开放、改善民生、环境保护和城市建设等方面的重点资金开展审计监督。二、直属行政事业单位财政财务收支审计针对开发区直属的_个行政事业单位,依据审计覆盖率不低于_%的要求制定审计计划,审计中重点关注被审计单位的预算执行情况、预算调整情况、费用支出的合规性,以确保财政预算制度得到有效执行,提高财政预算资金的使用效率。三、领导干部经济责任审计根据区审计局授权委托进行,并出具审计报告,相应的审计结果报告由区审计局审定并出具。审计中重点审计领导干部在重大经济活动中的决策及实施情况,关注相关单位的内部控制制度的制定及执行情况并进行分析,据此对领导干部在任期内的工作业绩作出客
7、观的评价。四、国有企业审计对总公司进行每年的例行审计,对其下属子公司及参控股公司以一定比例进行延伸审计。其中_家全资子公司_%进行延伸审计,其余参控股公司以不低于_%的比例进行轮审。审计中重点关注国有资产的现状及运营收益状况,了解企业融资平台的运行情况,适当评估融资风险及其有效性,以确保国有资产的安全和保值增值。五、街道集体资产公司审计对开发区下属四个街道的集体资产经营公司资产负债及损益情况进行每年的例行审计,_年起延伸审计至村级经济实体。审计中重点审查资产的运行管理情况、工程项目招投标及付款、单位内部控制制度执行情况特别是现金报销控制方面,以保障集体经济健康发展。六、政府投资建设项目审计对所有开发区政府财政资金投
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