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文档简介

1、 红字更正法红字更正法 借:管理费用借:管理费用 600 贷:库存现金贷:库存现金 600 借:管理费用借:管理费用 600 贷:银行存款贷:银行存款 6001、开出现金支票、开出现金支票600元,支付企业管理部门元,支付企业管理部门日常零星开支。原编记帐凭证的会计分录如日常零星开支。原编记帐凭证的会计分录如下:下: 借:管理费用借:管理费用 600 贷:库存现金贷:库存现金 600 红字更正法红字更正法 借:管理费用借:管理费用 48000 贷:银行存款贷:银行存款 48000 借:长期待摊费用借:长期待摊费用 48000 贷:银行存款贷:银行存款 48000 借:管理费用借:管理费用办公用

2、房修理费办公用房修理费 2000 贷:长期待摊费用贷:长期待摊费用 2000 2、签发转帐支票、签发转帐支票48000元,预付办公用房修理元,预付办公用房修理费。分两年摊销。原编记帐凭证的会计分录如费。分两年摊销。原编记帐凭证的会计分录如下:下: 借:管理费用借:管理费用 48000 贷:银行存款贷:银行存款 48000 红字更正法红字更正法 借:库存商品借:库存商品 45000 贷:生产成本贷:生产成本 450003、结转本月实际完工产品的生产成本、结转本月实际完工产品的生产成本49000元。原编记账凭证的会计分录如下:元。原编记账凭证的会计分录如下:借:库存商品借:库存商品 94000 贷

3、:生产成本贷:生产成本 94000 补充登记法补充登记法 借:银行存款借:银行存款 900 贷:应收账款贷:应收账款 9004、收到购货单位偿还上月所欠货款、收到购货单位偿还上月所欠货款7600元。元。原编记账凭证的会计分录如下:原编记账凭证的会计分录如下:借:银行存款借:银行存款 6700 贷:应收账款贷:应收账款 6700 红字更正法红字更正法 借:管理费用借:管理费用 1400 贷:银行存款贷:银行存款 1400 借:管理费用借:管理费用 4100 贷:累计折旧贷:累计折旧 41005、计提本月固定资产折旧费、计提本月固定资产折旧费4100元。原元。原编记账凭证的会计分录如下:编记账凭证

4、的会计分录如下:借:管理费用借:管理费用 1400 贷:银行存款贷:银行存款 14006、结算本月应付职工工资,其中:生产工人工资为、结算本月应付职工工资,其中:生产工人工资为14000元,管理人员工资为元,管理人员工资为3400元。原编记账凭证的会计分录如元。原编记账凭证的会计分录如下:下:借:生产成本借:生产成本 14000 管理费用管理费用 3400 贷:应付职工薪酬贷:应付职工薪酬 17400登记该转账凭证时,其登记该转账凭证时,其“管理费用管理费用”借方金额误记为借方金额误记为4300元。元。 4300 3400 红字更正法红字更正法借:本年利润借:本年利润 450000 贷:主营业

5、务收入贷:主营业务收入 450000借:主营业务收入借:主营业务收入 480000 贷:本年利润贷:本年利润 4800007、结转本期主营业务收入、结转本期主营业务收入480000元。原编元。原编记账凭证的会计分录如下:记账凭证的会计分录如下:借:本年利润借:本年利润 450000 贷:主营业务收入贷:主营业务收入 450000 补充登记法补充登记法 借:应付账款借:应付账款 900 贷:银行存款贷:银行存款 9008、用银行存款支付所欠供货单位、用银行存款支付所欠供货单位7600元。元。原编会计分录如下:原编会计分录如下: 借:应付账款借:应付账款 6700 贷:银行存款贷:银行存款 670

6、0 红字更正法红字更正法 借:其他应付款借:其他应付款 2000 贷:库存现金贷:库存现金 2000 借:其他应收款借:其他应收款 2000 贷:库存现金贷:库存现金 20009、以现金支付采购人员差旅费、以现金支付采购人员差旅费2000元。原元。原编记账凭证的会计分录如下:编记账凭证的会计分录如下:借:其他应付款借:其他应付款 2000 贷:库存现金贷:库存现金 2000 红字更正法红字更正法 借:管理费用借:管理费用 1900 库存现金库存现金 100 贷:其他应收款贷:其他应收款 2000 借:制造费用借:制造费用 1900 库存现金库存现金 100 贷:其他应收款贷:其他应收款 2000 10、车间管理人员出差回来报销差旅费、车间管理人员出差回来报销差旅费1900元,交元,交回现金回

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