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泓域咨询MACRO/ 废水(液)回收金属原料项目立项说明及投资计划废水(液)回收金属原料项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx有限公司实现营业收入19973.61万元,同比增长14.34%(2505.71万元)。其中,主营业业务废水(液)回收金属原料生产及销售收入为16327.75万元,占营业总收入的81.75%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5366.11万元,较去年同期相比增长468.38万元,增长率9.56%;实现净利润4024.58万元,较去年同期相比增长644.38万元,增长率19.06%。二、项目概况(一)项目名称废水(液)回收金属原料项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积48177.41平方米(折合约72.23亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.02%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率5.60%,固定资产投资强度162.48万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积48177.41平方米,建筑物基底占地面积37106.24平方米,总建筑面积73229.66平方米,其中:规划建设主体工程51180.27平方米,项目规划绿化面积4100.18平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费3862.40万元。(七)节能分析“废水(液)回收金属原料项目建设项目”,年用电量1093721.77千瓦时,年总用水量26837.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)136.71吨标准煤/年。达产年综合节能量43.17吨标准煤/年,项目总节能率20.05%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16109.70万元,其中:固定资产投资11735.93万元,占项目总投资的72.85%;流动资金4373.77万元,占项目总投资的27.15%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32020.00万元,总成本费用24440.25万元,税金及附加318.17万元,利润总额7579.75万元,利税总额8943.40万元,税后净利润5684.81万元,达产年纳税总额3258.59万元;达产年投资利润率47.05%,投资利税率55.52%,投资回报率35.29%,全部投资回收期4.33年,提供就业职位618个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区废水(液)回收金属原料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区废水(液)回收金属原料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“废水(液)回收金属原料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位618个,达产年纳税总额3258.59万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.05%,投资利税率55.52%,全部投资回报率35.29%,全部投资回收期4.33年,固定资产投资回收期4.33年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出了加强重点领域技术路线图和分省市指南的宣传引导、编制发布重点产业技术改造投资指南、规范行业准入退出管理、支持民营企业战略合作与兼并重组、培育发展中小企业等任务。按照分工,各部门、各单位开展了一系列的工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48177.4172.23亩1.1容积率1.521.2建筑系数77.02%1.3投资强度万元/亩162.481.4基底面积平方米37106.241.5总建筑面积平方米73229.661.6绿化面积平方米4100.18绿化率5.60%2总投资万元16109.702.1固定资产投资万元11735.932.1.1土建工程投资万元6238.072.1.1.1土建工程投资占比万元38.72%2.1.2设备投资万元3862.402.1.2.1设备投资占比23.98%2.1.3其它投资万元1635.462.1.3.1其它投资占比10.15%2.1.4固定资产投资占比72.85%2.2流动资金万元4373.772.2.1流动资金占比27.15%3收入万元32020.004总成本万元24440.255利润总额万元7579.756净利润万元5684.817所得税万元1.528增值税万元1045.489税金及附加万元318.1710纳税总额万元3258.5911利税总额万元8943.4012投资利润率47.05%13投资利税率55.52%14投资回报率35.29%15回收期年4.3316设备数量台(套)12317年用电量千瓦时1093721.7718年用水量立方米26837.6419总能耗吨标准煤136.7120节能率20.05%21节能量吨标准煤43.1722员工数量人618第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响,同时产业发展又能形成巨大的市场需求,带动产业投资,激发技术进步。因此,必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关,鼓励企业突破关键核心技术,抢占科技制高点,赢得市场竞争优势,支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性,不存在唯一正确的技术创新模式,常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等,企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素,选择适宜的技术创新模式完成技术创新。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。消费环境不断优化,综合与分类相结合的个人所得税制全面实施等将增强消费能力、释放消费潜力,工业品消费将继续保持平稳增长。消费环境不断优化。随着国家促进消费体制机制的政策进一步落实,消费领域信用体系将更加完善,消费者维权机制将更加健全,消费环境将更加优化;虽然居民收入增速有所放缓,但受益于个人所得税改革等政策,居民消费能力将有所增强;消费品供给将更加优质丰富,消费潜力将进一步释放。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址评价一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜期,是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面,国际金融危机的深层次影响依然存在,国内结构性改革带来的阵痛仍将持续,各种矛盾愈加凸显,各种挑战前所未有。另一方面,世界新一轮科技革命蓬勃兴起,国家全面深化改革持续发力,我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现,广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨,有利于我们坚定赶超发展的信心和决心,在新起点上创造新的业绩。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.02%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率5.60%,固定资产投资强度162.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26234.1126234.1151180.2751180.274795.771.1主要生产车间15740.4715740.4730708.1630708.162973.381.2辅助生产车间8394.928394.9216377.6916377.691534.651.3其他生产车间2098.732098.732968.462968.46287.752仓储工程5565.945565.9414332.1014332.10976.702.1成品贮存1391.481391.483583.033583.03244.182.2原料仓储2894.292894.297452.697452.69507.882.3辅助材料仓库1280.171280.173296.383296.38224.643供配电工程296.85296.85296.85296.8522.763.1供配电室296.85296.85296.85296.8522.764给排水工程341.38341.38341.38341.3820.364.1给排水341.38341.38341.38341.3820.365服务性工程3525.093525.093525.093525.09240.235.1办公用房2046.962046.962046.962046.96122.535.2生活服务1478.131478.131478.131478.13115.986消防及环保工程994.45994.45994.45994.4576.246.1消防环保工程994.45994.45994.45994.4576.247项目总图工程148.42148.42148.42148.42-10.437.1场地及道路硬化9723.361518.631518.637.2场区围墙1518.639723.369723.367.3安全保卫室148.42148.42148.42148.428绿化工程3326.76116.44合计37106.2473229.6673229.666238.07六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10368.11万元,占计划投资的64.36%。其中:完成固定资产投资6584.88万元,占总投资的63.51%;完成流动资金投资3783.23,占总投资的36.49%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10368.111.1完成比例64.36%2完成固定资产投资万元6584.882.1完成比例63.51%3完成流动资金投资万元3783.233.1完成比例36.49%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员618人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4201.2人均年工资万元5.231.3年工资额万元2389.622工程技术人员工资2.1平均人数人932.2人均年工资万元5.942.3年工资额万元526.633企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元6.343.3年工资额万元156.594品质管理人员工资4.1平均人数人494.2人均年工资万元5.744.3年工资额万元255.755其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元4.235.3年工资额万元139.486职工工资总额万元19083.52五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11735.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6238.073862.40162.4811735.931.1工程费用万元6238.073862.4023457.291.1.1建筑工程费用万元6238.076238.0738.72%1.1.2设备购置及安装费万元3862.403862.4023.98%1.2工程建设其他费用万元1635.461635.4610.15%1.2.1无形资产万元934.58934.581.3预备费万元700.88700.881.3.1基本预备费万元324.90324.901.3.2涨价预备费万元375.98375.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元11735.9311735.93(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4373.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23457.299708.4517836.7223457.2923457.2923457.291.1应收账款万元7037.193166.735629.757037.197037.197037.191.2存货万元10555.784750.108444.6210555.7810555.7810555.781.2.1原辅材料万元3166.731425.032533.393166.733166.733166.731.2.2燃料动力万元158.3471.25126.67158.34158.34158.341.2.3在产品万元4855.662185.053884.534855.664855.664855.661.2.4产成品万元2375.051068.771900.042375.052375.052375.051.3现金万元5864.322638.954691.465864.325864.325864.322流动负债万元19083.528587.5815266.8219083.5219083.5219083.522.1应付账款万元19083.528587.5815266.8219083.5219083.5219083.523流动资金万元4373.771968.203499.024373.774373.774373.774铺底流动资金万元1457.91656.061166.341457.911457.911457.91(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16109.70万元,其中:固定资产投资11735.93万元,占项目总投资的72.85%;流动资金4373.77万元,占项目总投资的27.15%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6238.07万元,占项目总投资的38.72%;设备购置费3862.40万元,占项目总投资的23.98%;其它投资1635.46万元,占项目总投资的10.15%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11735.93+4373.77=16109.70(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11735.9372.85%1.1项目建设投资万元11735.9372.85%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4373.7727.15%3总投资万元万元16109.70二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14409.00万元,总成本9612.47万元,利润总额4796.53万元,净利润249.17万元,增值税470.47万元,税金及附加3597.40万元,所得税1199.13万元;第二年收入25616.00万元,总成本15246.68万元,利润总额10369.32万元,净利润7776.99万元,增值税836.38万元,税金及附加293.08万元,所得税2592.33万元;第三年生产负荷100%,收入32020.00万元,总成本24440.25万元,利润总额7579.75万元,净利润5684.81万元,增值税1045.48万元,税金及附加318.17万元,所得税1894.94万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入32020.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1045.48万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14409.0025616.0032020.0032020.0032020.001.1废水(液)回收金属原料万元14409.0025616.0032020.0032020.0032020.002现价增加值万元4610.888197.1210246.401024
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