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泓域咨询MACRO/ 直线运动轴承投资项目立项申请报告直线运动轴承投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx投资公司实现营业收入8709.50万元,同比增长31.81%(2101.81万元)。其中,主营业业务直线运动轴承生产及销售收入为7287.71万元,占营业总收入的83.68%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1772.89万元,较去年同期相比增长283.77万元,增长率19.06%;实现净利润1329.67万元,较去年同期相比增长284.43万元,增长率27.21%。二、项目概况(一)项目名称直线运动轴承投资项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积26159.74平方米(折合约39.22亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.76%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率7.07%,固定资产投资强度171.04万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26159.74平方米,建筑物基底占地面积16679.45平方米,总建筑面积36362.04平方米,其中:规划建设主体工程23297.65平方米,项目规划绿化面积2572.02平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费3242.86万元。(七)节能分析“直线运动轴承投资项目建设项目”,年用电量882332.90千瓦时,年总用水量6386.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.99吨标准煤/年。达产年综合节能量28.97吨标准煤/年,项目总节能率24.93%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8451.58万元,其中:固定资产投资6708.19万元,占项目总投资的79.37%;流动资金1743.39万元,占项目总投资的20.63%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14372.00万元,总成本费用11310.90万元,税金及附加155.31万元,利润总额3061.10万元,利税总额3638.63万元,税后净利润2295.82万元,达产年纳税总额1342.80万元;达产年投资利润率36.22%,投资利税率43.05%,投资回报率27.16%,全部投资回收期5.18年,提供就业职位225个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地直线运动轴承行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地直线运动轴承产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“直线运动轴承投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位225个,达产年纳税总额1342.80万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.22%,投资利税率43.05%,全部投资回报率27.16%,全部投资回收期5.18年,固定资产投资回收期5.18年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出了加强重点领域技术路线图和分省市指南的宣传引导、编制发布重点产业技术改造投资指南、规范行业准入退出管理、支持民营企业战略合作与兼并重组、培育发展中小企业等任务。按照分工,各部门、各单位开展了一系列的工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26159.7439.22亩1.1容积率1.391.2建筑系数63.76%1.3投资强度万元/亩171.041.4基底面积平方米16679.451.5总建筑面积平方米36362.041.6绿化面积平方米2572.02绿化率7.07%2总投资万元8451.582.1固定资产投资万元6708.192.1.1土建工程投资万元3142.732.1.1.1土建工程投资占比万元37.19%2.1.2设备投资万元3242.862.1.2.1设备投资占比38.37%2.1.3其它投资万元322.602.1.3.1其它投资占比3.82%2.1.4固定资产投资占比79.37%2.2流动资金万元1743.392.2.1流动资金占比20.63%3收入万元14372.004总成本万元11310.905利润总额万元3061.106净利润万元2295.827所得税万元1.398增值税万元422.229税金及附加万元155.3110纳税总额万元1342.8011利税总额万元3638.6312投资利润率36.22%13投资利税率43.05%14投资回报率27.16%15回收期年5.1816设备数量台(套)8917年用电量千瓦时882332.9018年用水量立方米6386.0419总能耗吨标准煤108.9920节能率24.93%21节能量吨标准煤28.9722员工数量人225第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、根据“十三五”规划纲要,未来五年计划实施的100项重大工程及项目中,超过一半的和战略性新兴产业相关,以使战略性新兴产业增加值占GDP的比重达15%的战略目标顺利实现。2017年,促进战略性新兴产业发展的政策体系将进一步细化落地,政策组合进一步衔接优化,前沿技术和重点领域发展指导规划相继出台,产业调整和变革方面进一步明晰,产业发展将进入全面深入推进期。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我国经济高质量发展的步伐更加坚定,用转型发展的确定性来有效对冲外部不确定性的影响。前三季度,我国经济同比增长6.7%,保持在合理区间,发展大势保持稳定;1至11月份,高技术制造业、装备制造业增加值增速分别快于规模以上工业5.5个和2个百分点;服务业和消费对经济增长的贡献分别升至60.8%和78%,新登记注册企业日均超过1.8万户;投资结构持续改善,制造业投资增速连续6个月加快,民间投资增速保持在8%以上的较快水平。实物商品网上零售额增长27.7%,持续保持较快增长。所有这些都在说明,中国经济结构调整和转型升级正在深化,经济高质量发展的特征更加明显。二、必要性分析1、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。2、经济运行有其自身的内在规律,在经济周期下行过程中出现的市场出清、价格调整、库存调整及就业市场的波动是经济轮回中自我调节的必然过程。通过货币金融等刺激方式,人为地拉长经济的上行周期,其目的是用高速增长掩盖经济运行中存在的结构性问题;但当高速增长难以持续时,所有结构性问题就会暴露出来。从次贷危机以来我国货币驱动的实践看,国民收入分配的结构性失衡问题日益加剧;经济对房地产业的过度依赖抑制了创新性增长等问题愈发凸显。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.76%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率7.07%,固定资产投资强度171.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11792.3711792.3723297.6523297.652214.951.1主要生产车间7075.427075.4213978.5913978.591373.271.2辅助生产车间3773.563773.567455.257455.25708.781.3其他生产车间943.39943.391351.261351.26132.902仓储工程2501.922501.928491.858491.85587.152.1成品贮存625.48625.482122.962122.96146.792.2原料仓储1301.001301.004415.764415.76305.322.3辅助材料仓库575.44575.441953.131953.13135.043供配电工程133.44133.44133.44133.4410.383.1供配电室133.44133.44133.44133.4410.384给排水工程153.45153.45153.45153.459.284.1给排水153.45153.45153.45153.459.285服务性工程1584.551584.551584.551584.55109.565.1办公用房831.90831.90831.90831.9044.445.2生活服务752.65752.65752.65752.6545.336消防及环保工程447.01447.01447.01447.0134.776.1消防环保工程447.01447.01447.01447.0134.777项目总图工程66.7266.7266.7266.72112.387.1场地及道路硬化4507.71824.06824.067.2场区围墙824.064507.714507.717.3安全保卫室66.7266.7266.7266.728绿化工程1835.9564.26合计16679.4536362.0436362.043142.73六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4449.89万元,占计划投资的52.65%。其中:完成固定资产投资2747.81万元,占总投资的61.75%;完成流动资金投资1702.08,占总投资的38.25%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4449.891.1完成比例52.65%2完成固定资产投资万元2747.812.1完成比例61.75%3完成流动资金投资万元1702.083.1完成比例38.25%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员225人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1531.2人均年工资万元5.721.3年工资额万元734.562工程技术人员工资2.1平均人数人342.2人均年工资万元6.962.3年工资额万元226.293企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.883.3年工资额万元58.554品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.884.3年工资额万元104.395其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元7.635.3年工资额万元46.126职工工资总额万元9515.37五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6708.19(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3142.733242.86171.046708.191.1工程费用万元3142.733242.8611258.761.1.1建筑工程费用万元3142.733142.7337.19%1.1.2设备购置及安装费万元3242.863242.8638.37%1.2工程建设其他费用万元322.60322.603.82%1.2.1无形资产万元160.54160.541.3预备费万元162.06162.061.3.1基本预备费万元65.4065.401.3.2涨价预备费万元96.6696.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元6708.196708.19(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1743.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11258.764599.436146.6111258.7611258.7611258.761.1应收账款万元3377.631519.932364.343377.633377.633377.631.2存货万元5066.442279.903546.515066.445066.445066.441.2.1原辅材料万元1519.93683.971063.951519.931519.931519.931.2.2燃料动力万元76.0034.2053.2076.0076.0076.001.2.3在产品万元2330.561048.751631.392330.562330.562330.561.2.4产成品万元1139.95512.98797.961139.951139.951139.951.3现金万元2814.691266.611970.282814.692814.692814.692流动负债万元9515.374281.926660.769515.379515.379515.372.1应付账款万元9515.374281.926660.769515.379515.379515.373流动资金万元1743.39784.531220.371743.391743.391743.394铺底流动资金万元581.12261.51406.79581.12581.12581.12(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8451.58万元,其中:固定资产投资6708.19万元,占项目总投资的79.37%;流动资金1743.39万元,占项目总投资的20.63%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3142.73万元,占项目总投资的37.19%;设备购置费3242.86万元,占项目总投资的38.37%;其它投资322.60万元,占项目总投资的3.82%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6708.19+1743.39=8451.58(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6708.1979.37%1.1项目建设投资万元6708.1979.37%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1743.3920.63%3总投资万元万元8451.58二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6467.40万元,总成本6487.01万元,利润总额-19.61万元,净利润127.44万元,增值税190.00万元,税金及附加-14.71万元,所得税-4.90万元;第二年收入10060.40万元,总成本9049.95万元,利润总额1010.45万元,净利润757.84万元,增值税295.55万元,税金及附加140.10万元,所得税252.61万元;第三年生产负荷100%,收入14372.00万元,总成本11310.90万元,利润总额3061.10万元,净利润2295.82万元,增值税422.22万元,税金及附加155.31万元,所得税765.27万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14372.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=422.22万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6467.4010060.4014372.0014372.0014372.001.1直线运动轴承万元6467.4010060.4014372.0014372.0014372.002现价增加值万元2069.573219.334599.04

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