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文档简介

1、泓域咨询/长沙PP再生塑料生产加工项目行业调研市场分析报告长沙PP再生塑料生产加工项目行业调研市场分析报告行业调研及投资分析长沙PP再生塑料生产加工项目行业调研市场分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析塑料废弃物多种多样,很难建立统一的分类标准。只要对废旧塑料经过分类、清洗、粉碎后加工的再生颗粒,都有其一定市场价值,没有合格与不合格之分。比如,我们常见的泥灰桶,就是用杂质含量较高的聚氯、聚丙再生颗粒,加上一定比例的石灰等制成。最近两年国家大力推广的废旧塑料井盖,也是用质

2、量较差的再生颗粒加粉煤灰等制成。因此,不论什么质量的再生颗粒都不愁销路,只是其应用范围不同而已。如果我们在废旧塑料分类、清洗时严格把关,就能够加工出质优价高的再生颗粒产品,获得更为理想的经济效益。市场需求旺盛,再生塑料产业和市场前景广阔。塑料再生企业众多,从业人数庞大,已形成环保型规模产业随着塑料大量应用、目前原油价格持续保持高位,进入二十一世纪以来我国塑料再生行业市场逐渐繁华、中小企业如涌泉出现,投资活跃,从以前家庭作坊式回收再生塑料模式正向以市场需求为动力的纯商业模式转变,并正在发展成为回收加工集群化、市场交易集约化、以完全靠市场需求和价格驱动为导向的环保型产业经济。欧洲塑料回收情况据报道

3、,欧洲再生塑料平均回收率在45以上,德国塑料回收率达60。再生塑料在环保意识强的德国市场前景可观。目前德国注重包装材料回收,许多超市都备有不同的容器,以便就地分类回收顾客不需要的包装。二、产业政策及发展规划(一)中国制造2025高质量发展是坚持深化改革开放的发展。完善产权制度,实现产权有效激励,才能进一步激发全社会创造力和发展活力,推动质量变革、效率变革、动力变革,提高全要素生产率。同时,对外开放也是改革,开放倒逼改革、促进改革,高水平的开放是高质量发展不可或缺的动力。 党的十九大报告作出了“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期”的

4、重大判断。高质量发展,强调的是质量而非速度,强调的是发展而非增长。进入高质量发展阶段,面临着加快发展、转型升级的双重考验。(二)工业绿色发展规划在区域工业发展中贯彻绿色理念,发挥地区比较优势,加强区域协同,促进区域工业绿色发展。紧扣主体功能定位,进一步调整和优化工业布局。发挥主体功能区规划的引导作用,根据区域资源承载力和环境容量,确定区域工业发展方向和开发强度。优化开发区域积极发展节能、节地、环保的先进制造业,推动产业结构向高端、高效、高附加值转变,大力提高清洁能源比重,能源和水资源消耗以及污染物排放强度达到或接近国际先进水平。重点开发区域合理开发并有效保护能源和矿产资源,将资源优势转化为经济

5、优势,改造传统产业,大力发展新兴产业,大幅提高清洁生产水平,降低资源消耗、污染物和二氧化碳排放强度。限制开发区域加强开发强度管制,限制进行大规模高强度工业化开发。禁止开发区域不得进行工业化开发。先进适用清洁生产技术工艺及装备基本普及,钢铁、水泥、造纸等重点行业清洁生产水平显著提高,工业二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量和氨氮排放量明显下降,高风险污染物排放大幅削减。(三)xxx十三五发展规划战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量,当前,加快战略性新兴产业发展,抢占发展机遇,已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展,必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位,积极培育发展新动能。大力

6、发展战略性新兴产业,将吸引大量投资进入高科技产业,优化我省产业结构,并通过高科技产业化提高投资效率,提升我省经济发展的质量效益。同时,战略性新兴产业通过技术溢出,会有效提升产品的技术含量,引导我省传统企业实现技术升级,从而有力促进产业转型升级,实现经济持续健康发展。到2020年,战略性新兴产业发展要实现以下目标:产业规模持续壮大,成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点,平均每年带动新增就业100万人以上。(四)xx高质量发展规划经

7、济新常态对传统工业发展模式构成新挑战。经济发展进入新常态,资源和环境约束不断强化,劳动力、能源、土地、原材料等生产要素成本不断上升,投资和出口增速明显放缓,主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式难以为继,调整结构、转型升级刻不容缓。生产要素成本不断上升,势必造成原辅材料消耗大、劳动用工多、出口比重高的工业行业盈利能力降低。在新常态下,工业经济增长可能自然减速,提质增效日益迫切。供给侧结构性改革势在必行,我市优势传统产业必然也必须走“去产能”、“调结构”、转型升级的发展道路。优化环境是振兴实体经济的前提保障。把实体经济确定为国民经济之本,就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来,实现

8、实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。其一,使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高,就要加快构建国家制造业创新体系,包括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系,建成一批高水平制造业创新中心,培育一批创新型领军企业等。其二,使现代金融服务实体经济的能力不断增强,就要落实好中央出台的金融支持实体经济相关政策,运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务,积极发展多层次资本市场,增强金融服务实体经济能力。其三,使人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化,就要落实好新时期产业工人队伍建设改革方案和制造业人才发展规划指南,培养一大批具有创新精神和国际视野的企业家人才、专家型

9、人才和高级经营管理人才,建设知识型、技能型、创新型的劳动者大军。尤需强调的是,对实体经济伤害最大的“脱实向虚”现象,很大程度上反映了市场的盲目性,通过加强宏观调控发挥“有形之手”的作用格外重要。这方面,不仅要强化金融监管治理、促其回归本源,还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。过去的一年,央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点,证监会推出再融资新政,保监会严厉惩治“野蛮人”等,都值得肯定。面对振兴实体经济的紧迫任务,“有形之手”该出手时就出手,在制度安排中有效减少“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会,形成建设制造强国的有效激励体制,激发和保护企业精神,弘扬劳模

10、精神和工匠精神,引导形成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。三、鼓励中小企业发展近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。四、项目必要性分析生活中塑料废弃物可将其回收重新利用做成颗粒,比如聚丙烯废塑料可造粒成PP再生颗

11、粒,可用于拉丝、注塑等。将废塑料回收重新利用做成颗粒,可应用于生活中的各个方面,但是应用领域不同,比如像再生颗粒做出的方便袋是不能用于将食品的,而有些用PVC加工出来的颗粒可能本身就含有毒素,所以会对其应用范围有所限制。目前,聚丙烯再生料用于拉丝、注塑、吹桶较多。也应用于塑编制品的生产,虽然其物理特性和质量比新料差,但只要合理选用,也可达到规定的标准。若用再生料生产的扁丝不光亮,可在原料配方中加入少量的润滑剂来改善。塑料废弃物品种复杂,很难建立统一的质量标准。因此,到目前为止,再生塑料颗粒既没有企业标准,也没有国家、国际标准。可以肯定的是,只要对废旧塑料经过分类、清洗、粉碎后加工的再生颗粒,都

12、有其一定市场价值,没有合格与不合格之分。比如,我们常见的泥灰桶,就是用杂质含量较高的聚氯、聚丙再生颗粒,加上一定比例的石灰等制成。第二章 行业发展形势分析我国pp再生塑料粒子行业起步较早,为资源节约和环境保护作出了巨大贡献,成绩是主要的,而且前景巨大,但是现状并不容乐观。我国废旧塑料资源丰富,蕴藏巨大财富,但流通环节不畅,开发利用严重不足。本行业基本上是以小作坊为主,从业人员各自为政,缺乏交流合作,设备落后,技术匮乏,管理不善,新观念、新技术、新工艺、新设备普及乏力,难以向现实生产力转化,其结果是产品档次低,办厂利润严重流失。少数地区行业起步较早,从业人员较多,自然形成了一定的规模,当地政府因

13、势利导,培植出年产值数亿元的再生塑料工业园,但依然面临观念滞后、技术滞后、管理滞后等发展瓶颈,发展方向不明,后劲严重不足。再生塑料行业缺乏领航旗舰,专业品牌难得一见。尽管塑料颗粒行业存在着一些问题,但不可否认,塑料颗粒行业已经成为一个大产业。通过回收废塑料,为国家节省了能源,减少了环境污染。使一部份人先富裕起来,先富带动后富。为当地居民提供了就业机会,同时还吸引了相当大一部人外来人员打工。为国家创造了税收。而且,当前中国塑料颗粒机械行业产值每年约100亿元,而国内市场需求约200亿元,还有很大空间。中国塑料资源丰富,21世纪初主要合成树脂年产量达1.4万吨,排世界第4位。“十一五”期间,中国合

14、成树脂的产量以5%-10%的速度增长。中国又是塑料消费大国,据统计,其年消耗量占世界第二,仅次于美国,而中国的人均消费仅为19kg,在世界排名第32位,是工业发达国家的11%-20%,可见中国的塑料工业还要大发展,塑料颗粒机械前景广阔。PP料中文名聚丙烯,英文名称:Polypropylene简称:pp。聚丙烯(PP塑料)是继尼龙之后发展的又一优良树脂品种,它是一种高密度、无侧链、高结晶必的线性聚合物,具有优良的综合性能。未着色时呈白色半透明,蜡状;比聚乙烯轻。透明度也较聚乙烯好,比聚乙烯刚硬料,有些是水口料、胶头料等,质量也是比较好的,就是没有使用过的,在加工新料的过程之中,剩余的小边角,或者

15、是质量不过关的原料。以这些为毛料加工出来的颗粒,透明性更好,质量可与新的材料相比,它是材料或级级别的材料。he主图细节3二次料就是已用过一次,除粒状高压,高压造粒进口大部分,如果大型工业膜进口,是不是风吹日晒的结果,所以质量也非常好,工作了的粒子的透明性,则也应当基于颗粒的亮度和粗糙表面是否确定。三级料是指原料已使用过两次或者多次的,加工出来的颗粒,其弹性,韧性等各个方面均不是很好。第二、再生塑料颗粒的用途再生塑料颗粒,其实就是我们的生活中塑料废弃物经过加工而成,我们将其回收重新利用可以做成颗粒,应用在生活中的各个方面。不同的再生塑料颗粒应用领域也是不同的,再生颗粒做出的方便袋不能用于食品包装

16、,有些用PVC加工出来的颗粒可能本身就含有一定的毒素,所以其应用范围也是有限制的。第三章 重点企业调研分析一、xxx有限公司本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 2018年,xxx有限公司实现营业收入26700.70万元,同比增长21.25%(4679.11万元)。其中,主营业业务PP再生塑料生产及销售收入为23193.73万元,占营业总收入的86.87%。2018年营收情况一览表序号项目第

17、一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5607.157476.206942.186675.1826700.702主营业务收入4870.686494.246030.375798.4323193.732.1PP再生塑料(A)1607.332143.101990.021913.487653.932.2PP再生塑料(B)1120.261493.681386.991333.645334.562.3PP再生塑料(C)828.021104.021025.16985.733942.932.4PP再生塑料(D)584.48779.31723.64695.812783.252.5PP再生塑料(E)389.6

18、5519.54482.43463.871855.502.6PP再生塑料(F)243.53324.71301.52289.921159.692.7PP再生塑料(.)97.41129.88120.61115.97463.873其他业务收入736.46981.95911.81876.743506.97根据初步统计测算,公司2018年实现利润总额6214.64万元,较去年同期相比增长1547.86万元,增长率33.17%;实现净利润4660.98万元,较去年同期相比增长760.72万元,增长率19.50%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元26700.70完成主营业务收入万元23193

19、.73主营业务收入占比86.87%营业收入增长率(同比)21.25%营业收入增长量(同比)万元4679.11利润总额万元6214.64利润总额增长率33.17%利润总额增长量万元1547.86净利润万元4660.98净利润增长率19.50%净利润增长量万元760.72投资利润率55.75%投资回报率41.82%财务内部收益率22.07%企业总资产万元32093.47流动资产总额占比万元27.30%流动资产总额万元8760.77资产负债率20.67%二、xxx有限公司公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。公司已

20、拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核

21、心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。xxx有限公司2018年产值12761.46万元,较上年度11110.45万元增长14.86%,其中主营业务收入12355.32万元。2018年实现利润总额4040.97万元,同比增长28.36%;实现净利润1185.37万元,同比增长19.47%;纳税总额112.34万元,同比增长15.32%。2018年底,xxx有限公司资产总额28728.52万元,资产负债率58.62%。第四章 重点投资项目分析一、项目承办单位基本情况(一

22、)公司名称xxx科技公司二、项目建设符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“长沙PP再生塑料生产加工项目”主要从事PP再生塑料项目开发投资,符合产业政策要求。(二)项目选址与用地规划相容性长沙PP再生塑料生产加工项目选址于某经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:长沙PP再生塑料生产加工项目用地性质为建设用地

23、,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。三、项目概况(一)项目名称长沙PP再生塑料生产加工项目塑料废弃物多种多样,很难建立统一的分类标准。只要对废旧塑料经过

24、分类、清洗、粉碎后加工的再生颗粒,都有其一定市场价值,没有合格与不合格之分。比如,我们常见的泥灰桶,就是用杂质含量较高的聚氯、聚丙再生颗粒,加上一定比例的石灰等制成。最近两年国家大力推广的废旧塑料井盖,也是用质量较差的再生颗粒加粉煤灰等制成。因此,不论什么质量的再生颗粒都不愁销路,只是其应用范围不同而已。如果我们在废旧塑料分类、清洗时严格把关,就能够加工出质优价高的再生颗粒产品,获得更为理想的经济效益。生活中塑料废弃物可将其回收重新利用做成颗粒,比如聚丙烯废塑料可造粒成PP再生颗粒,可用于拉丝、注塑等。将废塑料回收重新利用做成颗粒,可应用于生活中的各个方面,但是应用领域不同,比如像再生颗粒做出

25、的方便袋是不能用于将食品的,而有些用PVC加工出来的颗粒可能本身就含有毒素,所以会对其应用范围有所限制。(二)项目选址某经济新区长沙,别称星城,湖南省省会,国务院批复确定的中国长江中游地区重要的中心城市;全国两型社会综合配套改革试验区、中国重要的粮食生产基地,长江中游城市群和长江经济带重要的节点城市。也是综合交通枢纽、国家物流枢纽,京广高铁、沪昆高铁、渝厦高铁在此交汇,。长沙地处中国华中地区、湘江下游、长浏盆地西缘、湖南东部偏北,东邻江西省宜春、萍乡两市,南接株洲、湘潭两市,西连娄底、益阳两市,北抵岳阳、益阳两市。截至2018年,全市下辖6个区、1个县、代管2个县级市,总面积11819平方千米

26、,建成区面积567.32平方千米。截至2019年,实现地区生产总值11574.22亿元,常住总人口839.45万人,城镇化率为79.56%。长沙是首批国家历史文化名城,历经三千年城名、城址不变,有屈贾之乡、楚汉名城、潇湘洙泗之称。有马王堆汉墓、四羊方尊、三国吴简、岳麓书院、铜官窑等历史遗迹。凝练出经世致用、兼收并蓄的湖湘文化。长沙既是清末维新运动和旧民主主义革命策源地之一,又是新民主主义的发祥地之一。走出了黄兴、蔡锷、刘少奇等名人。长沙是中国(大陆)国际形象最佳城市、东亚文化之都、世界媒体艺术之都。打造了电视湘军、出版湘军、动漫湘军等文化品牌。长沙有高等学校51所,独立科研机构97家,两院院士

27、73名,国家工程技术研究中心14家,国家重点工程实验室15个;有杂交水稻育种、天河超级计算机、国内首台3D烧结打印机等科研成果。(三)项目用地规模项目总用地面积34323.82平方米(折合约51.46亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.81%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率6.01%,固定资产投资强度189.74万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34323.82平方米,建筑物基底占地面积22931.74平方米,总建筑面积53888.40平方米,其中:规划建设主体工程37624.03平方米,项目规划绿化面积3236.78平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共

28、计136台(套),设备购置费3613.23万元。(七)节能分析1、项目年用电量1286477.83千瓦时,折合158.11吨标准煤。2、项目年总用水量16246.63立方米,折合1.39吨标准煤。3、“长沙PP再生塑料生产加工项目投资建设项目”,年用电量1286477.83千瓦时,年总用水量16246.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)159.50吨标准煤/年。达产年综合节能量42.40吨标准煤/年,项目总节能率20.11%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某经济新区发展规划,符合某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控

29、制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12856.00万元,其中:固定资产投资9764.02万元,占项目总投资的75.95%;流动资金3091.98万元,占项目总投资的24.05%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入30751.00万元,总成本费用24234.86万元,税金及附加245.15万元,利润总额6516.14万元,利税总额7660.07万元,税后净利润4887.11万元,达产年纳税总额2772.97万元;达产年投资利润率50.69%,投资利税率59.58%

30、,投资回报率38.01%,全部投资回收期4.13年,提供就业职位466个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。四、报告说明投资项目报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。所谓产

31、业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。五、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某经济新区及某经济新区PP再生塑料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某经济新区PP再生塑料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“长沙PP再生塑料生产加工项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某经济新区经济发展,为社会提供就业职位466个,达产年纳税总额2772.97万元,可以促进某经济新区区域经济的繁荣

32、发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.69%,投资利税率59.58%,全部投资回报率38.01%,全部投资回收期4.13年,固定资产投资回收期4.13年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达

33、到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。六、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34323.8251.46亩1.1容积率1.571.2建筑系数66.81%1.3投资强度万元/亩189.741.4基底面积平方米22931.741.5总建筑面积平方米53888.401.6绿化面积平方米3236.78绿化率6.01%2总投资万元12856.002.1固定资产投资万元9764.022.1.1土建工程投资万元3882.162.1.1.1土建工程投资占比万元30

34、.20%2.1.2设备投资万元3613.232.1.2.1设备投资占比28.11%2.1.3其它投资万元2268.632.1.3.1其它投资占比17.65%2.1.4固定资产投资占比75.95%2.2流动资金万元3091.982.2.1流动资金占比24.05%3收入万元30751.004总成本万元24234.865利润总额万元6516.146净利润万元4887.117所得税万元1.578增值税万元898.789税金及附加万元245.1510纳税总额万元2772.9711利税总额万元7660.0712投资利润率50.69%13投资利税率59.58%14投资回报率38.01%15回收期年4.131

35、6设备数量台(套)13617年用电量千瓦时1286477.8318年用水量立方米16246.6319总能耗吨标准煤159.5020节能率20.11%21节能量吨标准煤42.4022员工数量人466第五章 总结及展望1、我国pp再生塑料粒子行业起步较早,为资源节约和环境保护作出了巨大贡献,成绩是主要的,而且前景巨大,但是现状并不容乐观。2、该项目属于产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)鼓励类发展项目,符合国家产业发展政策导向;项目的实施有利于加速我国产品的国产化进程,推动产品产业调整和行业振兴;有助于提高项目承办单位自主创新能力,增强企业的核心竞争力;因此,投资项目的实施是必要

36、的。投资项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合项目建设地行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进项目建设地制造产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。3、工业经济地区发展不平衡的程度正在加剧。2016年,我国31个省(市、区)的工业增加值离散系数为89.8%,较2013年的历史低点提高了8.4个百分点。数据还显示,工业投资的地区投向不平衡也有所加剧。2016年,我国31个省(市、区)的工业投资离散系数为89.5%,较2010年的历史低点提高了16.8个百分点。2017年,我国工业新旧动能转换成效初显,工业生产超预期回升、产业结构优化升级、企业效益明显改善。展望20

37、18年,全球经济将继续回暖,我国工业新旧动能转换将加速向纵深推进,工业经济将在合理区间稳定运行,工业发展质量将稳步提升。但仍需要密切关注影响工业经济平衡充分发展的一些突出问题:供给体系质量与消费升级需求不匹配、新技术对传统产业的渗透融合不深入、工业领域民间投资意愿不强烈等。上半年国民经济总体平稳、稳中向好。上半年,面对异常复杂严峻的国内外环境,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚定践行新发展理念,主动对标对表高质量发展要求,攻坚克难,扎实工作,国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,结构调整深入推进,新旧动能接续转换,质量效益稳步提升,经济迈向高质量发展起

38、步良好。党的十八大以来,美丽中国建设迈出重要步伐。深入贯彻绿色发展新理念,让中华大地天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美,开创生态文明新局面,需要各地立足优势,瞄准问题,因地制宜,因势而为,探索具有中国特色的生态文明建设之路。4、PP料中文名聚丙烯,英文名称:Polypropylene简称:pp。聚丙烯(PP塑料)是继尼龙之后发展的又一优良树脂品种,它是一种高密度、无侧链、高结晶必的线性聚合物,具有优良的综合性能附表:附表1:主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34323.8251.46亩1.1容积率1.571.2建筑系数66.81%1.3投资强度万元/亩189.741.4基底

39、面积平方米22931.741.5总建筑面积平方米53888.401.6绿化面积平方米3236.78绿化率6.01%2总投资万元12856.002.1固定资产投资万元9764.022.1.1土建工程投资万元3882.162.1.1.1土建工程投资占比万元30.20%2.1.2设备投资万元3613.232.1.2.1设备投资占比28.11%2.1.3其它投资万元2268.632.1.3.1其它投资占比17.65%2.1.4固定资产投资占比75.95%2.2流动资金万元3091.982.2.1流动资金占比24.05%3收入万元30751.004总成本万元24234.865利润总额万元6516.146

40、净利润万元4887.117所得税万元1.578增值税万元898.789税金及附加万元245.1510纳税总额万元2772.9711利税总额万元7660.0712投资利润率50.69%13投资利税率59.58%14投资回报率38.01%15回收期年4.1316设备数量台(套)13617年用电量千瓦时1286477.8318年用水量立方米16246.6319总能耗吨标准煤159.5020节能率20.11%21节能量吨标准煤42.4022员工数量人466附表2:土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16212.7416212.743762

41、4.0337624.032981.511.1主要生产车间9727.649727.6422574.4222574.421848.541.2辅助生产车间5188.085188.0812039.6912039.69954.081.3其他生产车间1297.021297.022182.192182.19178.892仓储工程3439.763439.7610571.8410571.84609.282.1成品贮存859.94859.942642.962642.96152.322.2原料仓储1788.681788.685497.365497.36316.832.3辅助材料仓库791.14791.142431.

42、522431.52140.133供配电工程183.45183.45183.45183.4511.893.1供配电室183.45183.45183.45183.4511.894给排水工程210.97210.97210.97210.9710.644.1给排水210.97210.97210.97210.9710.645服务性工程2178.522178.522178.522178.52125.555.1办公用房967.54967.54967.54967.5470.015.2生活服务1210.981210.981210.981210.9856.896消防及环保工程614.57614.57614.5761

43、4.5739.856.1消防环保工程614.57614.57614.57614.5739.857项目总图工程91.7391.7391.7391.7330.647.1场地及道路硬化6072.591064.951064.957.2场区围墙1064.956072.596072.597.3安全保卫室91.7391.7391.7391.738绿化工程2080.1272.80合计22931.7453888.4053888.403882.16附表3:节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤159.501.1年用电量千瓦时1286477.831.2年用电量吨标准煤158.111.3年用水量立方米16

44、246.631.4年用水量吨标准煤1.392年节能量吨标准煤42.403节能率20.11%附表4:项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11146.501.1完成比例86.70%2完成固定资产投资万元7393.252.1完成比例66.33%3完成流动资金投资万元3753.253.1完成比例33.67%附表5:人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3171.2人均年工资万元5.231.3年工资额万元1782.012工程技术人员工资2.1平均人数人702.2人均年工资万元6.622.3年工资额万元404.783企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年

45、工资万元6.623.3年工资额万元140.324品质管理人员工资4.1平均人数人374.2人均年工资万元5.834.3年工资额万元192.455其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元7.295.3年工资额万元104.406职工工资总额万元2623.96附表6:固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3882.163613.23189.749764.021.1工程费用万元3882.163613.2318832.591.1.1建筑工程费用万元3882.163882.1630.20%1.1.2设备购置及安装费万元3613.233

46、613.2328.11%1.2工程建设其他费用万元2268.632268.6317.65%1.2.1无形资产万元929.29929.291.3预备费万元1339.341339.341.3.1基本预备费万元677.91677.911.3.2涨价预备费万元661.43661.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元9764.029764.02附表7:流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18832.599493.0514062.5418832.5918832.5918832.591.1应收账款万元5649.782259.914237.335649.7

47、85649.785649.781.2存货万元8474.673389.876356.008474.678474.678474.671.2.1原辅材料万元2542.401016.961906.802542.402542.402542.401.2.2燃料动力万元127.1250.8595.34127.12127.12127.121.2.3在产品万元3898.351559.342923.763898.353898.353898.351.2.4产成品万元1906.80762.721430.101906.801906.801906.801.3现金万元4708.151883.263531.114708.15

48、4708.154708.152流动负债万元15740.616296.2411805.4615740.6115740.6115740.612.1应付账款万元15740.616296.2411805.4615740.6115740.6115740.613流动资金万元3091.981236.792318.993091.983091.983091.984铺底流动资金万元1030.65412.26772.991030.651030.651030.65附表8:总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12856.00131.67%131.67%100.00%2

49、项目建设投资万元9764.02100.00%100.00%75.95%2.1工程费用万元7495.3976.77%76.77%58.30%2.1.1建筑工程费万元3882.1639.76%39.76%30.20%2.1.2设备购置及安装费万元3613.2337.01%37.01%28.11%2.2工程建设其他费用万元929.299.52%9.52%7.23%2.2.1无形资产万元929.299.52%9.52%7.23%2.3预备费万元1339.3413.72%13.72%10.42%2.3.1基本预备费万元677.916.94%6.94%5.27%2.3.2涨价预备费万元661.436.77%6.77%5.14%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9764.02100.00%100.00%75.95%5建设期间费用万元6流动资金万元3091.9831.67%31.67%24.05%7铺底流动资金万元1030.6610.56%10.56%8.02%附表9:营业收入税金及附加和增值税估算

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