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第1页共1页2024年内部审计工作总结标准范文为深入规范财务管理流程,增强经费使用效率,有效防范国有资产流失,基于集团当前实际状况,特制定____年度内部审计工作计划。一、本计划将严格遵循客观公正的原则,全面开展内部财务审计工作。我们将根据集团的实际情况和领导层的统一部署,有序实施内部审计工作。二、我们将强化业务学习,以提升审计人员的业务技能。全体审计人员将深入学习《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作规定》等相关法规制度,并依照《中国内部审计准则》完善内审工作制度,确保审计工作的质量和规范性。三、我们将充分发挥审计成果的作用,推动集团的规范化管理。针对企业审计中发现的突出问题,我们将提出具有针对性的建议和意见,经集团研究后形成书面通知,并下发给相关企业,督促其落实整改措施,以实现集团的规范管理。四、以提高集团的管理水平和经济效益为目标,我们将不断深化经济效益审计。通过审计,我们将为企业提供关于内部控制制度建设与完善的合理化建议,以助力企业实现持续健康发展。五、我们将重视内审人员的后续教育和业务培训工作,以提高其业务素质、政策水平和专业技能。这将为集团内部审计工作的顺利开展提供有力的人才保障。2024年内部审计工作总结标准范文(二)一、确保财务合规性,强化固定资产与应收账款管理在近期对老公司的财务大检查中,我们重点关注了固定资产的盘点与应收账款的对账工作。针对发现的问题,我们要求老公司必须加强对固定资产的管理,建立健全固定资产账册,并严格执行日常核算、管理和处置流程。固定资产的增减、收入及支出应实时更新入账,以确保账证、账账、账实相符。此外,公司需定期清查固定资产,并于年终进行全面盘点,强化实物登记管理,保障资产完整,避免流失。在应收账款管理方面,老公司应及时完成对账工作,并加大催收力度,以防止应收账款流失,进而确保公司经济效益的稳定增长。二、整治小金库,规范财务管理秩序审计部于指定月份启动了小金库整治工作,旨在规范集团公司的财务管理秩序。我们要求各单位领导深刻认识到小金库的存在对集团公司财务管理秩序的扰乱,对财务资金安全的威胁,以及对党风政风和社会风气的败坏。因此,各单位需按照集团公司的要求,加强制度建设,完善各项管理制度,并严格执行国家财经法规和财务管理规章制度。通过加强部门经费使用与管理,从源头上防止和杜绝小金库问题的发生。此次整治工作对规范财务管理秩序、促进党风廉政建设、防范腐败行为发挥了积极作用。三、积极开展专项审计,推动集团公司整体发展在下半年,审计部积极开展了多项专项审计工作。我们配合主管部门对公司进行检查,对水务一体化小组的审计、评估进行全程跟踪;成立督查组对在建基建项目进行跟踪落实;与公司其他部门成立小组配合会计师事务所对发行中期债进行审计。这些专项审计工作的有力开展,促进了在建基建项目、中期债等工作的顺利发展,确保了各项工作按照集团公司的工作要求进行,取得了实际成效。四、存在的不足问题尽管审计部在短短几个月内取得了显著成绩,但仍存在一些不足。一是审计手段较为单一,审计工作效率有待提高;二是审计咨询和审计服务尚未完全到位;三是由于人力不足,审计工作未全面开展,如下属公司业绩考核等工作尚未启动;四是制度建设尚需进一步完善;五是审计信息化建设滞后,审计手段较为原始、落后。这些问题亟待审计部高度重视,并在今后工作中加以改进和提高。五、未来工作计划(一)加强宣传工作,突出审计工作的重要性审计部将加强宣传工作,通过板报、宣传栏等方式构建审计信息交流窗口,及时公布集团公司内部审计工作动态、审计法规及制度等信息。通过通报有关审计结果,使集团公司全体干部职工深入了解内部审计工作的重要性,从而改善和优化审计环境,支持和促进内部审计工作的健康持续发展。(二)加强财务管理,强化会计基础工作审计部将配合财务部门加强下属公司财务管理,确保财务人员深入贯彻落实《会计法》等法律法规,充分认识会计基础工作的重要性。我们将推动下属公司健全内部会计管理制度,使记账、算账、报账等基础工作符合国家统一的会计制度,为全面提高会计信息质量奠定坚实基础。同时,营造崇尚诚实守信、规范会计核算、强化内部管理的会计文化,推动集团公司财务管理水平持续提升。(三)运用审计结果,促进党风廉政建设审计部将充分利用审计结果加强对人财物管理使用和关键岗位的监督力度。通过监督各类制度执行情况,杜绝“暗箱操作”,防止权力腐败的发生。我们将以审计结果为依据推动党风廉政建设发展并建设一支清正廉洁的干部职工队伍。(四)开展下属公司业绩考核,提高工作积极性按照集团公司的工作部署审计部将开展下属公司业绩考核工作。通过审计如实反映下属公司的经营业绩并按照集团公司标准进行考核以实现奖优罚劣的目标。这将进一步提高下属公司的工作积极性推动生产经营工作发展并取得良好经营效益。(五)加强审计队伍建设提高内部审计工作
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