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文档简介

开具专票管理制度背景为加强财务管理、规范发票管理,提高财务管理效能,特制定开具专票管理制度。适用范围本规定适用于公司开具与接受专票的管理。原则开具专票必须符合税务要求,严禁弄虚作假。专票的开具、领取、使用必须得到授权及履行相应的手续。专票必须按照规定的内容及方式开具。确认专票应当及时核对,发现有误应及时更改。开具专票的程序申请申请部门向财务部门提出开具专票的申请。财务部门负责对申请人的资格、申请事由进行审核,审核通过后告知申请人。开具开具专票仅限于财务部门工作人员,经过领导签字授权后方可开具。开具专票前应仔细核对开具的专票内容、金额、号码等是否符合要求。开具专票后应记录发票号码、金额、开具日期、领用人等相关信息。存储开具的专票按照时间、种类、编号等进行分类存放。存放应符合防火、防盗、防潮、防虫等要求。对于退回、作废的专票,应当进行相应的注销、销毁等处理。核对领用专票人员对收到的专票应进行核对、确认。如有异常情况,应及时向上级领导或者财务部门汇报,确认后再同意关联会计凭证的入账。附则对于职务调整、离职等人员变动,需进行专票领用及管理权限变更。领导及相关部门应定期进行检查、抽查,以及对违规行为进行严肃处理。具体管理细则,需根据实际情况进行修订完善。以上规定,经公司领导同意

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