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文档简介

1、序号姓名职务执业资格职责分工工程监理机构资料管理制度第一章项目监理机构文件资料管理要求一、监理资料管理的基本要求1、 总则1.1 为加强工程项目监理文件资料的收集、整理和归档工作,充分发挥工程监理文件资料在监理工作中的作用,特制定本办法。1.2 工程监理文件资料工作遵循“集中统一、分级管理”的原则。1.3 归档的工程监理文件资料应真实可靠、字迹清晰、手续齐全,不得使用易褪色的圆珠笔、铅笔、水彩笔、红色墨水、纯蓝墨水、复写纸等书写、绘制。1.4 为保证监理文件资料的完整、分类有序,工程开工前项目总监(吴国锋)应与建设单位、施工单位就资料的分类、格式、份数达成一致意见。1.5 项目开工前,项目监理

2、机构应主动与当地档案部门、公司档案管理员进行联系,确保监理资料的组卷及归档符合有关规定和要求。2、 项目监理机构文件资料管理职责2.1项目监理机构文件资料的管理由项目总监(吴国锋)负责,并指定专人(刁亮亮)具体实施。2.2项目监理机构成立后,项目总监(吴国锋)应组织制定项目监理机构资料与信息管理的职责分工,制定项目监理机构文件资料的收发和存放等管理制度。2.3监理文件资料必须及时整理、真实完整、分类有序。在施工阶段,对施工单位的工程文件的形成、积累、立卷归档进行监督、检查。2.4移交建设单位(城建档案馆)档案资料的套数、提交内容、提交时间,应按照现行建设工程文件归档整理规范 ( GB/T503

3、28-2001 )和本地城建档案管理部门的要求,编制移交清单,及时移交建设单位,双方签字、盖章后,由建设单位收集和汇总。2.5移交公司归档文件的整理由项目总监(吴国锋)负责,并指定专人(刁亮亮)按公司归档要求和实际情况进行竣工项目监理档案的制作和装订、移交工作,原则上工程竣工验收或监理合同停止后一个月内应完成。3、 对项目监理机构文件资料管理的要求3.1工程监理文件资料是项目监理实施过程中直接形成的、具有保存价值的各种形式的原始记录,项目监理机构进场后应立即开始文件资料的积累、整理、审查工作,并应与工程建设同步进行,监理合同停止或工程竣工,一个月内完成资料归档工作。3.2文件复印件应具备复印件

4、的三要素:红章、原件存放处、复印人及复印时间;项目监理机构的各种签证单、检查验收单等文件资料,监理人员审核合格后3 天内需交资料员归档。13.3所有监理文件资料经资料员统一收、发,送总监审阅,核发监理人员传阅后,由资料员按文件种类统一编号、登记、分类存放,具体按项目监理机构文件资料编号分类表执行:3.3.1项目监理机构现场资料分“大类”、“分类”、“小类”三级目录;3.3.2各“大类” 、“分类”需做好文件目录; “小类”可根据实际情况考虑是否编制小类文件目录;3.3.3“小类”的文件编号应按自然数由小到大排列,并保留3 位(如 001、002);3.3.4文件资料的编号按如下方式:“大类号分

5、类号小类号 单位工程编号 专业或专项编号 文件编号”其中,“单位工程编号” 、“专业或专项编号” 属于小类文件分目录编号,要求按自然数由小到大排列,并保留 2 位(如 01、02),小类文件分目录划分内容可根据实际情况自行确定;小类文件无分目录的,分目录编号一栏删除不填;小类文件有分目录、但监理项目不需要划分单位工程的,小类文件分目录中的“单位工程编号”一栏删除不填。例如:“ B.4.1-005 ”代表 B 大类第 4 分类第 1 小类下的第5 号文件;“ C.5.2-02-03-028 ”代表 C 大类第 5 分类第2 小类第 2 个单位工程的第 3 个专业或专项的第 28 号文件;“ C.

6、5.2-03-028 ”代表 C 大类第 5 分类第 2 小类的第3 个专业或专项的第28 号文件;3.4工程监理资料存放应标准化,资料一律使用A4纸,由资料员分类设文件夹,卷夹上贴标签,将编号后的文件对号入座,分门别类存放。3.5工程监理资料借阅应办理借阅手续,并按时归还。4、 工程竣工监理档案资料的归档、移交要求4.1 竣工监理档案资料的归档内容原则上包含项目监理机构文件资料编号分类表内6 大类的所有内容。4.2 项目竣工后由各项目监理机构总监(吴国锋)负责审阅本项目的竣工监理档案资料,审核无误后交管理部审核,审核通过后在档案管理员的指导下按公司要求进行装订。4.3 归档资料应符合工程监理

7、档案资料管理办法规定,移交公司时需填写江苏外建竣工档案交付记录。4.4 编制竣工档案资料时,如不足 A4 纸的,应贴在 A4 纸上,大于 A4 纸的应叠成 A4 纸大小,装订时应统一使用科技档案封面、封底。4.5 归档的档案资料需认真核对:资料复印件必须清晰、完整,文件种类、份数、页数应逐件核对,不得漏缺;卷内文件要排列有序,装订成册的资料应符合“下平右齐”的要求。2二、项目监理机构文件资料编号分类表大类号ABC大类名称项目监理机构前期筹备工作施工准备阶段监理工作工程施工阶段监理工作分类号123412345678123456分类名称项目监理机构应备文件组织机构监理设施与设备监理规划与实施细则建

8、设文件收集与图纸会审、设计交底施工组织设计与专项施工方案审核施工单位质量、 安全保证体系审核分包单位资质审核测量放线控制成果检查开工报审第一次工地会议现场检测机构工程进度控制施工大型(起重)机械(设施)核查工程材料、构配件、设备进场审核施工过程监控工序验收造价控制小类号小类名称备注中标通知书委托监理合同企业资质项目监理机构组织形式人员名单人员证书考勤表技术文件及使用台账检测设备及使用台账办公设施监理规划监理实施细则工程勘测资料、施工图纸及设计变更建设文件图纸会审与设计交底业主来文监测及试验文件其他文件施工组织设计(方案)报审表质量保证体系报审表安全保证体系报审表分包单位资质报审表测量人员及设备

9、审核记录控制点复核资料工程开工报审表第一次工地会议纪要现场检测机构审核记录现场实验室(或养护室)检查记录工程进度计划报审表设备进场核查设备启用核查使用期监管材料设备台账材料设备报验单巡视监理记录旁站监理记录监理工程师联系单监理工程师通知单监理工程师备忘录向有关主管部门质量安全报告单工地例会专题会议内部会议其他监控资料工程质量验收范围的划分2检验批(分项工程)验收设分目录3分部(子分部)工程验收设分目录4其他工作验收设分目录1工程量与签证设分目录工程款支付审核3大类号大类名称工程竣工验收D阶段监理工作施工合同管理监理资料的管理工作分类号分类名称小类号小类名称备注1竣工预验收1单位工程竣工报验竣工

10、验收计划专项验收报告协助竣工验收工作初验报告竣工验收报告监理工作总结监理工作总结工程音像资料4资料检查移交1工程监理资料移交单5监理服务期质量缺陷处1保修期资料理监理业务手册竣工验收备案结束期工作监理合同履约监理工作评价1施工承包合同1承包合同2合同履约情况1合同履约情况核查3工程暂停及复工1工程暂停令及复工报审4工程变更管理1工程变更单5费用索赔处理1工程费用索赔报审表6工程延期处理1延长工期报审表7竣工结算1竣工结算资料管理制度监理资料信息管理分类存放管理监理机构自查监理机构工作检查评价公司检查评价3监理日记1监理日记监理月报4监理月报2对主管部门的月报表对建设单位的月(周)报表监理资料归

11、档制度监理资料归档管理竣工档案交付记录收、发文登记质监、安监交底记录上级来文其他项目相关论文项目表彰监理合理化建议注:小类文件目录可按单位工程、专业类别划分,增加建立小类文件分目录。4第二章 项目监理机构文件资料过程管理基本说明:1.项目监理机构现场资料分“大类” 、“分类”、“小类”三级目录,其中“大类”要求建立专门档案盒并做好标识(详参考大类号标签);2.各“大类”、“分类”需做好文件目录; “小类”可根据实际情况考虑是否编制小类文件目录(参考“工作要求”);目录按项目监理机构文件目录表式;3.“小类”的文件编号应按自然数由小到大排列,并保留3 位(如 001 、002);文件复印件应具备

12、复印件的三要素:红章、原件存放处、复印人及复印时间;项目监理机构文件需统一使用江苏省建设工程施工阶段监理现场用表(第四版);资料归档需符合公司工程监理档案资料管理办法的规定。大大小分类类分类名称类小类名称收集资料内容(参考)类号名号号称1中标通知中标通知书(复印件) 。书工作要求检查内容1.收集中标通知书复印件(招标项目)。责 配任 合人 人项目监理委托监理监理合同、合作监理合同、补充协1机构应备 2合同议、监理合同备案书(复印件) 。文件项目监3企业资质监理单位营业执照、资质证书(复理印件)。机项目监理A构1机构组织监理机构组织机构图。前形式期筹备2人员名单项目监理机构人员名单 ;工项目人员

13、变更手续。作 2组织机构3人员证书总监任命书、总代授权书、证书复印件。4考勤表项目监理机构考勤表 。1.收集监理合同、 合作监理合同、 补充协议、 监理合同备案书复印件;2.监理合同需采用 建设工程委托监理合同 示范文本 (外资项目可除外);3.监理合同中服务内容及工程范围要明确, 无背离招标文件实质性内容的合同条款或其他协议;4.监理合同取费符合国家收费标准。1.收集监理单位资质证书、营业执照复印件。1.编制项目监理机构组织机构图(职位、人员明确) ,要求项目机构形式和职责分工明确,符合监理规划的规定。1.填写项目监理机构人员名单 表格,成员有增加、 变动的要及时更新;2.项目人员变更要及时

14、与建设方沟通好, 并做好书面变更手续;3.人员数量配置需符合投标文件及监理规划;4.人员专业配套、持证上岗。1.按项目监理机构人员名单顺序收集证书复印件;2.收集总监任命书、总代授权书;3.收集监理人员的证书复印件(包括见证员)。1.填写项目监理机构考勤表,考勤表格式按公司标准。1.检查复印件的齐全性、完整性;2.检查合同文本形式、合同内容的符合性;3.检查资质文件的时效性、完整性。4.非项目监理机构原因造成的不符合项检查时应予以说明(下同) 。1.检查项目监理机构组织机构图的完整性、符合性;2.检查职责分工的合理性、完整性。1.检查项目监理机构人员名单填写的及时性、完整性;2.检查项目变更人

15、员手续;3.检查人员配置的合理性、数量、持证上岗及专业对口情况;4.检查总监任命书、总代授权书;5.检查总监到位率、工作认知;6.检查总代有无超越职责范围行使职权。1.检查项目监理机构考勤表的及时性、真实性和完整性;2.抽查旁站工序、节假日人员在岗情况。资总料监员资总料监员5大大分类类分类名称类号名号称监理设施与设备监理规划与实施细则小类小类名称收集资料内容(参考)工作要求号技术文件项目监理机构技术文件目录;1.填写项目监理机构技术文件目录,并根据目录配备相1及使用台项目监理机构技术文件使用台应的图集、标准、规范及相关法律法规;账账。2.填写项目监理机构技术文件使用台账检测设备项目监理机构检测

16、设备台账;1.填写项目监理机构检测设备台账;计量检定证书(复印件) ;2及使用台2.收集检测设备和仪器的计量检定证书复印件;项目监理机构检测设备使用台账3.填写项目监理机构检测设备使用台账。账。1.填写项目监理机构办公设施台帐;2.现场统一使用江苏监理标识或悬挂监理工作图表、制度等(上墙资料主要包括:公司营业执照、资质证书、质量目标及方针、项目组织机构图、人员岗位职责、监理主要工3办公设施项目监理机构办公设施台帐;作程序、晴雨表、廉政建设协议书、考勤表、总平面图、现场办公室布置影像资料。施工形象进度图等) ;申报“省示范监理项目”的,需在施工现场醒目位置悬挂“创建江苏省示范监理项目工地”标牌,

17、在施工现场办公室张贴创建考核标准,接受社会监督;3.现场办公室布置需留有影像资料。1.采用 B12 表式,在监理合同签订,收到设计文件后编制;2.规划需有针对性、 可操作性, 并注意时效性; 申报省示范项目的项目,应将创建“省示范监理项目”的目标写入规划,并在规划中提出创建方案和具体的创建措施;监理规划;3.规划应包含各阶段人员到岗计划 (或人员进退场计划) 及监理规划审批表 ;职责分工;包含安全生产监理责任、节能内容等内容;监理规划修改审批表 。4.规划需填写监理规划审批表 ,报公司技术负责人审批1监理规划通过后执行;实际情况或条件发生重大变化时,规划应及(监理规划封底空白处注明内部时调整修

18、改,并填写监理规划修改审批表,报公司技术学习、对施工单位交底的会议纪要负责人审核批准;编号、发文登记编号)5.规划应在开第一次工地会议前报建设单位;6.规划需组织监理内部人员学习(可采用B63 内部会议纪要格式),并向施工单位交底 (可采用B62 专题会议纪要表式,其中接受交底人员必须包括项目经理、项目技术负责人、安全员)。2监理实施A.4.2 文件目录;1.采用 B13 表式,对中型及以上或专业性较强、或有一定检查内容1.检查标准规范配备的合理性、真实性、有效性;2.抽查标准规范的使用情况。1.检查检测设备和工具配备的合理性;计量检定证书的齐全性、有效性;2.抽查检测设备和工具使用情况。1.

19、检查项目监理机构办公设施台帐的完整性、及时性、真实性;2.检查办公室布置的合理性、整洁美观性;3.廉政建设协议书需包含所有项目人员签字,后入项目人员需及时补充签字。4.检查办公室布置的影像资料。1.检查规划的时效性、审批及修订程序;2.检查规划的针对性、可操作性、完整性;3.检查发文登记表的建设单位签收规划记录;4.检查规划的内部学习记录;5.检查向施工单位的交底记录,并检查会议纪要的发文登记表 。1.检查细则的时效性、审批及修订程序;责配任合人人专总监监资料员专监总资监料员总资6大大小分类类分类名称类小类名称收集资料内容(参考)类号名号号称细则监理实施细则 。工作要求难度的复杂工序、危险性较

20、大的分部分项工程应在实施前编制监理实施细则;责配检查内容任合人人2.检查细则的全面性、完整性、针对性、监料可操作性;专员施工准(目录备注栏注明内部学习、对施工单位交底的会议纪要编号、发文登记编号)审图意见书、审图意见回复、审图工程勘测合格证等;1资料、施工设计施工图纸目录 ;图纸及设工程勘测报告;计变更施工图纸;设计变更。施工许可证等相关建设工程批准文2.细则内容需全面,具有针对性、可操作性,由专监编制、总监审核批准后执行;当实际情况或条件变化时应及时补充完善;3.细则应组织相关内部人员学习(可采用B63 内部会议纪要格式),并向施工单位交底 (可采用B62 专题会议纪要表式);4.建立小类文

21、件目录。1.收集工程勘测资料;2.收集全套施工图纸及设计变更, 并填写设计施工图纸目录(勘测文件、设计施工图纸、设计变更通知统一登记在设计施工图纸目录中) ,监理用图加盖项目机构章(用以区别其他单位用图) ;3.工程勘测资料、 设计施工图、 重大设计变更需经相关部门审核,需收集相关审核证明资料,包括出图章、图审章、审图意见书、审图意见回复、审图合格证等;4.设计变更要及时登记反映在图纸上。3. 检查规划的内部学习记录;监检查向施工单位的交底记录, 并检查会议纪要的发文登记表 。1.工程勘测文件、设计施工图纸及设计变更应签章完整、保存完好无缺漏;2.检查勘测、图纸及设计变更收文登记的及时性;3.

22、检查相关部门审核情况;4.检查设计变更在图纸上的反映情况。备建设文件阶收集与图1段纸会审、设监计交底理工作2建设文件件的复印件。(施工许可证必须收集)图纸会审前熟悉图纸内部纪要的复图纸会审印件;设计交底(图纸会审)的会议纪要3与设计交复印件。底(原件收集在 C.4.8、 C.4.9 中)B.1.4 文件目录;4业主来文建设单位工程通知单、联系单、会议纪要、设计单位来文等。1.收集施工许可证等相关建设工程批准文件的复印件(基地1.核对建设工程批准文件,无施工许可证道路红线图、用地许可证、规划许可证、施工许可证等)。的需识别并书面提醒业主。资总料1.图纸会审前, 总监应组织监理人员熟悉设计文件,并

23、对图监员纸中存在问题提出书面意见(可采用B63 内部会议纪要格1.检查图纸会审前监理机构内部熟悉图纸式);情况;2.做好设计交底(图纸会审)的会议纪要(可采用B62 专2.检查设计交底(图纸会审)会议纪要及题会议纪要格式) ,注意参建单位有效签认手续要齐全;其问题封闭情况、签章完整情况;3.会审意见、纪要中遗留问题后续处理要及时封闭;3.检查图纸会审在图纸上的反映情况。4.图纸会审要及时登记反映在图纸上。1.包括建设单位工程通知单、联系单、 会议纪要、 设计单位来文等(建议业主来文使用C1、C2 表式);1.检查业主来文的收文登记;2.业主来文按收文时间顺序存放, 对来文要及时做好收文登记,并

24、正确及时处理;2.检查来文问题处理封闭情况。3.建立小类文件目录。7大大分类类分类名称类号名号称小类小类名称号收集资料内容(参考)工作要求检查内容责配任合人人监测及试验文件其他文件文件目录;施工监测记录资料;桩基荷载试验资料;沉降观测资料等。(目录备注栏注明监理应对措施记录的文件编号)文件目录;招标文件(施工方、监理方等)投标文件(施工方、监理方等)白蚁防治合同;检测合同等。(若有,则收集)1.收集施工监测记录资料、 桩基荷载试验资料、 沉降观测资料等;2.监测数据超过规定值时, 要按有关规定、 程序和要求采取相应的措施;按设计及规范要求核对桩基检测数量、检测结果和结论,不符合的要及时采取相应

25、措施;3.建立小类文件目录。;1.收集以上未包含的其他文件,如招投标文件、 白蚁防治合;同、检测合同等;建立小类文件目录。1.检查收文登记;2.检查监理应对审查情况。1.检查收文登记等。施工组织设计与专项施工方案审核施工单位质量、安全保证体系审核施工组织B.2.1 文件目录;1 设计(方施工组织设计;案)报审表施工方案。文件目录;质 量 保 证质保体系报审表及其附件;1体 系 报 审施工管理人员审查记录。表(目录有无根据实际情况;附件包1.施组(方案)采用 A3.1 表式报审(安全专项方案采用 A3.9 表式报验),工程开工前(专项方案在专项工程施工前)报审,总监组织专监审查并提出建议,总监最

26、后审核批准;对提出修改意见的,经总监批准退回施工单位修改完善后重新报审, 直至监理审查符合要求后由总监审核批准实施;2.施工组织设计 (方案)由施工企业质量、 安全部门及公司技术负责人审批后,由总监批准实施;3.当条件发生变化、 原施组(方案) 不能指导施工时, 需及时要求施工单位对施组(方案)进行调整、补充,并组织重新报审,经专监审查、总监审查批准后实施;4.采用“四新” 时要求施工单位编制工艺措施, 经政府有关部门论证后,由总监审查批准实施;5.危险性较大的分部分项工程应当在施工前单独编制安全专项施工方案;超过一定规模的危险性较大的分部分项工程应由施工单位组织召开专家论证会;建立小类文件目

27、录。1.采用 A8 表式,总包单位报审,项目组织机构、人员配置需符合有关标准规定及投标文件、施组承诺(收集质量管理人员一览表,监理填写施工管理人员审查记录 );2.项目经理需按规定到位;3.项目经理部需建立健全;1.审查批准程序、时效性、审核时限;2.检查内容的完整性、齐全性、针对性;审查有无违反强制性条文的内容;审查施组(方案)中的安全技术措施;审核意见的封闭情况;3.检查施工单位对施组(方案)修订、补充后的审查批准情况;4.检查建设部危险性较大的分部分项工程安全管理办法执行情况。1.检查项目部质量管理人员一览表和人员资格证书复印件;2.检查质量管理制度的完整性、针对性;3.检查监理审核记录

28、;4.检查工地例会、各类报表项目经理签字总监资、料专员监总监资、料专员监8大大分类类分类名称类号名号称分包单位4资质审核测量放线控制成果检查小类小类名称收集资料内容(参考)号括项目部各项质量管理制度、质量管理人员一览表和人员资格证书复印件等)B.3.2 文件目录;安保体系报审表及其附件;施工管理人员审查记录 ;安全保证特种作业人员审查记录 。2体系报审(目录有无根据实际情况;附件包表括项目部各项安全管理制度、安全生产许可证复印件、安全管理人员及特种作业人员一览表和人员资格证书复印件等)B.4.1 文件目录;分包单位资质报审表及其附件;施工管理人员审查记录 ;分包单位特种作业人员审查记录。1资质

29、报审表(附件包括分包单位的营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件、管理人员和特种作业人员资格证书复印件等)B.5.1 文件目录;测量人员及设备报审表及附件;测量人员施工单位计量器具审查记录 。1及设备审核记录(目录有无根据实际情况;附件包括测量人员名单、检测设备清单及检定证书复印件等)工作要求检查内容4.收集质量管理人员资格证书复印件 (项目经理、 技术负责手续;项目经理不到位的监理机构需识别人、质检员、施工员) ;并采取相应措施作为。5.项目有多家总包单位的需建立小类文件目录。1.总包单位报审,项目安全管理体系需符合有关标准规定(收集项目经理部安全管理人员一览表,监理填写施工管理人员审查记

30、录 );2 项目部需建立健全各项安全管理制度(含应急预案);1.检查项目经理部安全管理人员一览表和3.收集安全生产许可证复印件;安全管理人员数量及资格证书复印件;4.核查专职安全员数量配备情况, 收集安全管理人员资格证2.检查安全管理制度的完整性、针对性;书复印件(项目经理、 专职安全员有 B 、C 类考核合格证),3.检查监理审核记录;必要时核对原件;4.检查安全生产许可证的时效性;5.对特种作业人员的操作资格进行审核、备案,过程中需采5.检查特种作业人员资格及监理动态管理取动态管理 (定期、不定期检查核对人员、 证件的符合性,情况。表格按特种作业人员审查记录 );6.安保体系报审采用 A3

31、.2 表式;7.项目有多家总包单位的需建立小类文件目录。1. 采用 A3.6 表式报审;2.工程分包需符合 建设工程质量管理条例 规定,专业分包单位要与施工合同中载明的分包单位一致或经建设单位1.检查工程分包的合法性;同意的分包单位一致;2.检查分包单位选择的符合性;3.专业分包、劳务分包工程开始前审查批准; 重要原材料(商3.检查分包单位资质等级、安全生产许可品砼等)、构配件(预制砼构件)供货前审查批准;证是否符合规定;4.收集分包单位的营业执照、 资质证书、 安全生产许可证复4.检查分包单位现场管理人员和特种作业印件;人员持证上岗情况;5.收集现场管理人员和特种作业人员资格证书复印件,监理

32、5.检查监理审核的时效性。填写施工管理人员审查记录、特种作业人员审查记录;6.建立小类文件目录。1.要求施工单位报审测量人员及设备 (附检测设备清单及检定证书复印件),报审表可采用 A8 格式;2.根据施组或方案: 审核施工单位是否配备相对固定并满足使用数量的测量人员;审核施工单位是否配备满足施工要1.检查测量人员证书、签字情况;2.检查测量设备清单、检定证书的时效。求的、经检定有效的测量设备,填写施工单位计量器具审查记录;3.多家施工单位报审的需建立小类文件目录。责配任合人人总监资、料专员监总监资、料专员监9大大小分类类分类名称类小类名称收集资料内容(参考)工作要求类号名号号称1.会同建设方

33、、 施工方做好规划部门放线的接收工作,收集B.5.2 文件目录;规划放线成果资料,做好与施工单位的交接记录;2.对照施组或测量施工方案审查平面控制网、高程控制网设规划放线成果资料及其交接记录;置的合理性与可行性,审查意见需明确;控制桩测量放线成果记录;控制点复3.审查施工单位报送的控制桩测量放线成果记录(按A3.72项目监理机构控制桩复核记录;核资料控制桩保护的书面及照片资料。表式报验),组织监理人员复核控制桩,做好独立的监理复测资料(填写项目监理机构控制桩复核记录);4.督促落实对控制桩的保护措施,留存控制桩保护的书面及检查内容1.检查规划放线成果(复印件)及其收发文记录;2.检查施组或测量

34、方案有无控制网设置内容及监理审查意见;3.检查项目监理机构控制桩复核记录的完整性、真实性;4.检查控制桩保护的资料、实物或照片。责配任合人人开工报审第一次工7地会议B.6.1 文件目录;1工程开工工程开工报审表及其附件。报审表(目录有无根据实际情况)文件目录;第 一 次 工第一次工地会议纪要复印件。地会议纪要(目录有无根据实际情况;第一次工地会议纪要原件收集在中)照片资料;5.多次控制桩定位放线的项目需建立小类文件目录。1.采用 A1 表式报审, 由总监组织专监审查承包单位报送的工程开工报审表及相关资料,具备以下开工条件时,由总监签发,并报建设单位:1)施工许可证已获政府主管部门批准;2)征地

35、拆迁工作能满足工程进度的需要;3)施组 / 方案已或总监理工程师批准;4)承包单位现场管理人员已到位,机具、施工人员已进场,主要工程材料已落实;5)进场道路及水、电、通讯等已满足开工条件。2.分项工程或分阶段开工的工程应同时满足相关开工条件。3.整个项目一次开工, 只签发一次开工令, 如项目中涉及较多单位工程,且开工时间不同,则每个单位工程都应签发开工令;4.分包工程开工除满足上述开工条件外, 分包单位资质报审需审核通过;5.开工条件不符合现场已经开始施工的, 监理需及时正确处置;6.多个开工报审的需建立小类文件目录。1.第一次工地会议应适时召开, 由建设单位主持, 建设单位、承包单位和监理单

36、主要人员需参加, 监理方整理会议纪要,各方会签手续完备;2.第一次工地会议应包括以下主要内容:1)建设单位、承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工;1.检查开工条件的符合性;2.检查开工审核的程序及时效性;3.检查分项、分阶段、分包开工报审划分的合理性。1.检查第一次工地会议的时效性;2.检查会议参加人员的签到情况;3.检查监理规划交底情况(会议中可简单介绍规划内容,会后专门组织进行详细交底);4.检查监理对施工准备情况的意见和要总监资、料专员监专监总、监资料员10大大小分类类分类名称类小类名称收集资料内容(参考)类号名号号称文件目录;现场检测机构的资质证书复印件;现 场

37、 检 测检测人员上岗资格证书复印件;机 构 审 核 现场检测机构审查记录 ;记录监理处置文件复印件。工作要求2)建设单位根据委托监理合同宣布对总监的授权;3)建设单位介绍工程开工准备情况;4)承包单位介绍施工准备情况;5)建设单位和总监对施工准备情况提出意见和要求;6)总监介绍监理规划的主要内容;7)研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员,召开工地例会周期、地点及主要议题。会议纪要采用 B62 专题会议表式;多个独立承包单位、召开多次第一次工地会议的需建立小类文件目录。1.审查现场检测机构的资质(营业执照、资质证书等) ,收集资格证书复印件;2.审核检测人员上岗资格,收集证书复印件;3

38、.填写现场检测机构审查记录;4.检测结果不合格或检测报告跟不上工程进度,需及时正确检查内容求;5.检查其他规范要求的内容。1.检查监理审核记录;2.检查证书有效性;3.检查监理处置的合理及时性。责配任合人人总现场检测机构现场实验室(或养护2室)检查记录(目录有无根据实际情况)实验室(或养护室)报审资料;施工单位计量器具审查记录 ;养护室检查记录 。处理;5.现场有多家检测机构的需建立小类目录。1.如果施工单位设现场实验室(或养护室) ,则需报验(可采用 A8 表式),监理需审查是否符合相关规定;2.监理需审查现场计量器具及检定证书, 收集证书复印件并填写施工单位计量器具审查记录 ;3.定期检查

39、养护室并填写养护室检查记录。1. 审核施工单位施工总进度计划(采用A2.1 表式报审);1.检查监理审核记录;2.检查证书的有效性。监资、料专员监工程C.1.1 文件目录;施工程总进度计划报审表及其附件;工工程进度工程各阶段进度计划报审表及其附阶工程进度C11计划报审件。段控制表监(目录备注栏注明监理进度控制措理施记录文件编号)工作审核施工单位各阶段进度计划(可根据实际情况及建设方要求划分为年、季、月、周等施工进度计划) ;审批总进度计划应依据合同约定工期和施组及有关文件审查批准,批准时应与业主沟通;审批年度计划应依据总进度计划、施工合同等有关文件审查批准,批准时应与业主沟通;审批季度、月度进

40、度计划应依据年度计划审查批准;建设单位任意压缩合理的合同工期的,监理应正确处置;对进度计划的实施情况要进行定期检查、分析和对比,进度正常,按原计划实施;进度滞后需及时下达监理指令或组织召开专题会议,要求施工单位采取赶工措施,调整进度计划;监理要审查经调整后的进度计划,同时项目监理机构要有跟踪检查措施,分析与对比进度情况及时提供1.检查审批程序的符合性、时效性;2.检查进度计划报审资料(包括相关的计划资料等)的齐全性;3.检查监理进度控制措施记录(会议纪要、联系单、通知单、监理月报等) 。总监资、料专员监11大大小分类类分类名称类小类名称收集资料内容(参考)类号名号号称文件目录;设备进场报验表及

41、其附件。工作要求进度信息;在监理月报中向业主报告工程实际进度和所采取的进度控制措施的执行情况,并提出合理化预防措施的建议;建立小类文件目录。1.采用 A3.4 表式报验(进场报验),凡危险性较大的施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施进场、使用均需报验;检查内容责配任合人人施工大型(起重)机械(设施)核查设备进场核查设备启用核查(附件包括:设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件;设备安装、拆卸单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书等)文件目录;设备使用报验表及其附件。(附件包括:检测验收合格或准用手续;第三方专业检测单位的

42、资质和检测人员的资格证书复印件; 检测报告、验收合格证明、 政府部门备案证明;起重司机、信号司索工的特种作业操作资格证书复印件;设备操作和维护保养制度等)2.设备型号、数量需与施工组织设计相符, 设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件需齐全;核查设备安装、拆卸单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书;审核设备安装、拆卸专项方案,方案需符合相关强制性标准和规定;多台设备的建立小类文件目录。1.采用 A3.4 表式报验(使用报验),现场使用的起重机械设备未经不得使用;2.审查第三方专业检测单位的资质和检测人员的资格, 核查第三方专业检测单位的检测报告

43、;核查承包单位、安装单位、设备租赁单位、检测单位参加并签字盖章的;核查政府有关部门同意备案的证明;审核起重司机、信号司索工的特种作业操作资格证书;审核设备操作和维护保养制度,并监督其有效运行;多台设备的建立小类文件目录。1.检查设备资料的齐全性、时效性;2.检查安装拆卸方案的符合性;3.检查安装拆卸单位资质、人员资格的符合性、时效性。检查专业检测单位资质、人员资格的符合性、时效性;检查设备验收合格证明资料、 备案证明;检查特种作业人员资格的符合性、时效性;检查操作和维修保养制度的齐全性。总监资、料专员监3使用期监巡视监理记录表中关于定期检管查、保养的内容。材料设备C.3.1 文件目录;1建设工

44、程材料设备监理监督台台账工程材料、帐。3构配件、设C.3.2 文件目录;备进场审材料设备报验单及其附件。核材料设备2报验单(目录备注栏注明不合格品控制的监理文件编号)1.设备使用中进行改装或超出检测周期的,需进行检测;督促施工单位按规定、 方案要求进行定期检查、 保养(可填写在巡视监理记录表中) 。1.建立建设工程材料设备监理监督台帐 ,做好材料分类登记工作(结构主材、设备单独按品种分类登记,其他辅材、安装、装饰材料等可按专业分类登记);2.建立小类文件目录。1.按 A3.3 表式报验,材料等报验的质保资料要完整;2.监理需对进场材料设备的质保资料原件进行核查, 收集复印件,并初步检查实物:外

45、观检查不合格的责令退场处理;外观检查合格、需复试合格才能使用的,按规定进行见证取样工作,复试合格后签批;检查监理巡查及审核记录。1.检查分类台账的合理性、及时性、完整性。1.检查质保资料的完整性、时效性;2.检查见证取样的及时性、齐全性;3.检查审批程序的符合性;4.检查不合格材料设备的处理情况。总监资、料专员监12大大小分类类分类名称类小类名称收集资料内容(参考)类号名号号称1巡视监理C.4.1 文件目录;记录巡视监理记录表 。2旁站监理C.4.2 文件目录;记录旁站监理记录表 。施工过程4监控3监理工程C.4.3 文件目录;师联系单监理工程师联系单 。文件目录;监理工程4监理工程师通知单

46、;师通知单监理工程师通知回复单。工作要求3.大型设备开箱检查设计单位代表应参加;4.及时登记建设工程材料设备监理监督台帐;5.对检测结果为不合格品或双倍取样检测结果为不合格品,应按不合格品控制程序执行;6.未经监理人员验收或验收不合格的工程材料/ 构配件 / 设备,应签发监理工程师通知单并检查整改落实情况;7.对施工、监理单位委托的检测试验单位在实施检测、 试验前,要进行资质审查,其资质证明文件留在项目监理机构备查;8.建立小类文件目录。1.按监理规划或巡视制度(方案) ,对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的巡视监督活动;2.填写巡视监理记录表 ;3.建立小类文件目录。1.按 B1

47、1 表式填写;2.旁站监理方案应单独编制, 收在监理实施细则 中;旁站监理方案中要有旁站项目清单, 要规定旁站监理的部位、工序、程序、监控要点、目标值、旁站人员职责等;旁站的范围按建设部房屋建筑工程施工旁站监理管理办法及旁站监理方案执行;3.旁站监理记录填写要及时, 内容要具体、 完整,整改情况要闭合;4.建立小类文件目录。1.按 B3 表式填写, 是项目监理机构就工程有关事项与工程参建各方进行工作联络或回复的用表;2.一般体现工序施工前的事前控制,用以提醒、告知;3.建立小类文件目录。1.按 B2 表式填写,是项目监理机构通知承包单位应执行的、除工程暂停以外的其它有关事项的用表;2.施工过程

48、中发现存在问题及隐患 (进度、 质量、造价、安全文明、工程变更等方面) ,应及时签发通知单,要求承包单位予以整改;3.通知单内容要完整、准确,理由和依据要充分(法律、 法检查内容检查监理规划或巡视制度(方案)中巡视监理内容的合理性、完整性;2.检查巡视监理记录表的及时性、完整性、闭合性。1.检查旁站项目的完整性,不得有漏项;2.检查旁站记录的完整性、真实性、时效性;3.检查旁站问题的封闭情况;4.检查旁站记录签章完整性。1.检查签发程序的完整性;2.检查签发内容的合理性;3.检查问题的封闭情况。1.检查签发程序的完整性;2.检查签发内容的合理性;3.检查回复单的时效性、封闭情况。责配任合人人专

49、监资、料监员理员总资监料专员监总监资、料专员监13大大小分类类分类名称类小类名称收集资料内容(参考)类号名号号称5监理工程C.4.5 文件目录;师备忘录监理工程师备忘录 。向有关主文件目录;管部门质6项目监理机构向有关主管部门质量安全报量安全报告单 。告单7 工地例会C.4.7 文件目录;工地例会会议纪要 。8 专题会议C.4.8 文件目录;专题会议纪要 。工作要求规和强制性条款方面) ,语句要通顺,整改与回复要限定时间;4.通知单要按时回复(采用 A5 表式),监理需检查核实回复内容。3.建立小类文件目录。1.按 B4 表式填写, 是项目监理机构就有关重要建议未被建设单位采纳或监理通知单中的

50、应执行事项承包单位未予执行的最终书面说明,可抄报有关上级主管部门;2.备忘录分为对建设单位备忘录、 对承包单位备忘录、 对设计单位备忘录;3.有多份备忘录的需建立小类目录。1.按 B14 表式填写;2.当发现存在质量事故隐患、 安全事故隐患并已要求施工单位整改,但施工单位拒不整改或不停止施工时,项目监理机构采用此单及时向有关主管部门报告;3.填报前宜先向公司汇报。1.按 B61 表式填写;总监定期组织主持,主要内容应符合监理规范要求;2.会议纪要应由项目监理机构负责起草, 并经与会各方代表会签;3.会议议定事项要落实,处理问题要封闭;4.会议纪要整理要及时,内容要齐全;4.建立小类文件目录。1

51、.按 B62 表式填写;在监理工作过程中,遇到重大技术问题、质量问题、进度严重滞后问题、索赔等问题,应及时组织召开专题会议。2.专题会议召开前要予以通知, 确定会议参加对象、 明确会议主要内容,需要时应与业主事前沟通;3.项目监理机构要做好会议前的各项准备工作, 包括有关资料的收集、分析和整理,提出会议的主要内容、要求和目标,供与会人员磋商和确定;4.专题会议由总监或业主组织主持, 会议纪要由项目监理机构负责起草经与会人员签认后下发;5.建立小类文件目录。检查内容1.检查签发程序的完整性;2.检查签发内容的合理性;3.检查收发文记录。1.检查报告单内容的合理性、报送的时效性及程序性。1.检查总

52、监主持和出席例会的频率;2.检查例会是否定期召开,会议内容是否全面、完整;3.检查会议议定事项、问题的落实封闭情况;4.检查会议纪要整理的及时性、完整性,检查发文登记。1.检查是否根据需要及时组织召开专题会议;2.检查会议纪要内容及问题的落实与处理情况;3.检查会议纪要整理的及时性、完整性,检查发文登记。责配任合人人总监资、料专员监专监总、监资料员专监总、监资料员总监资、料专员监9 内部会议C.4.9 文件目录;内部会议纪要 。1.按 B63 表式填写;1.检查内部会议的频率;2.总监定期主持召开监理内部会议(每月至少组织二次);2.检查会议纪要内容;总资监料14大大小分类类分类名称类小类名称

53、收集资料内容(参考)类号名号号称其他监控C.4.10 文件目录;10各类专项检查资料;资料其他施工过程监控资料。工程质量验收范围划分计划(复印施组或方1验收范围案相关内容)的划分工序验收检验批(分文件目录;项工程)验 分目录(可按单位工程、 专业类别);收检验批(分项)工程工序报验单。工作要求3.监理内部会议主要内容应符合下列要求:学习工程规范、技术标准、设计文件、施工文件等;同时检查本阶段监理工作执行情况;讨论研究监理工作中遇到的问题,提高监理业务水平,并作好监理工作小结;布置下阶段监理工作要点,并做好会议纪要;4.总监还应不定期组织专题讨论, 对存在的问题进行分析和研究,并制定预防和纠正措

54、施;5.建立小类文件目录。1.收集各类专项检查资料, 如定期安全专项检查资料、 质量进度等其他专项检查资料;2.收集其他未包括的施工过程监控资料;3.建立小类文件目录。1.要求施工单位在施工组织设计 (方案) 中明确单位 (子单位)工程、分部工程(子分部)工程、分项工程、检验批划分计划,并经监理机构审核后执行;2.划分有调整的需及时补充报审。1.按 A3.5 表式报验(施工测量报验按 A3.7 表式,混凝土浇筑报审按 A3.8 表式);2.检验批及分项工程的验收应由专监组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等按验收标准规定和验收范围划分计划进行;3.审查检验批报验资料, 包括隐蔽工程验收记录,

55、 检验批质量验收记录,材料合格情况,符合要求后,进行现场实体质量验收,验收合格,进行下道工序施工,不合格按规定程序解决与处理;对未经监理人员验收,严禁进行下一道工序施工,并应采取相应对策措施;4.分项工程质量验收必须在检验批验收合格的基础上进行;分项工程中需覆盖所有的检验批,无漏掉的部分;检查有砼、砂浆强度要求的检验批,到龄期后能否达到设计和规范要求;5.经检查发现重大质量事故隐患, 可能造成质量事故或已经造成质量事故时,由总监下达停工令,要求施工单位停工整改并复验整改落实结果;6.做好监理平行检验记录(验收时同步填写实测项目检查记录表,并收集在相应的工序报验资料中) ;检查内容3.检查会议纪

56、要整理的及时性、完整性,检查发文登记。1.检查各类专项检查频率的合理性;2.检查发现问题整改及封闭情况。1.检查划分方案的合理性、时效性。1.检查报验审核程序、时效性;2.检查报验资料的完整性、真实性;3.检查质量问题改落实情况,不合格品的处理程序和结果;4.检查实测项目检查记录表的齐全性、真实性。责配任合人人员总资专料监员资专料监员监总理监员、专 资监 料员15大大小分类类分类名称类小类名称收集资料内容(参考)类号名号号称文件目录;分部(子分分目录(可按单位工程) ;3部)工程验分部(子分部)工序报验单;收分部(子分部)工程的工程质量评估报告。文件目录;其 他 工 作分目录(可按单位工程、

57、资料类别);4验收A8 表承包单位通用报审表 及其附件、监理检查记录等。文件目录;工程量与1分目录(可按单位工程、 专业类别);签证工程计量报审表 。造价控制文件目录;工程款支2工程款支付证书(附工程款支付审核付申请表及其附件) 。工作要求7.建立小类文件目录 (可按单位工程、 专业类别增加建立分目录)。1.按 A3.5 表式报验;2.分部工程应由总监组织施工单位项目负责人和技术、 质量负责人等进行验收;地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也应参加相关分部工程验收;3.审查分部工程报验资料: 质量控制资料需完整; 有关安全及功能的检验和抽样检

58、测结果符合有关规定;观感质量符合要求;4.对检查发现的工程实体、 质量控制资料的问题监理要下达监理工程师通知单或形成会议纪要,要求施工单位整改,并检查整改结果;5.编写分部(子分部)工程的工程质量评估报告( B9表式),包括桩基工程、地基与基础、主体、节能等;6.建立小类文件目录(可按单位工程增加建立分目录)。1.按 A8 表式报验;2.主要包括承包单位向项目监理机构报审A 类表中其它表式所未能包括的事项的用表。如除施工起重机械设备之外的施工机械、设备进场(退场) ,混凝土试验配比单,钢结构焊接工艺评定报告,成品、半成品形式检验报告等;3.现场安全文明设施的施工报验 (一般由总包单位编制) 亦

59、可通过此表报验;4.建立小类文件目录(可按单位工程、类别增建分目录)。1.工程计量按A4.1 表式报审;2.对报验资料不全、 与合同文件约定不符合、与设计文件不符、未经监理工程师质量验收合格的工程量,应不予计量;3.按照施工合同约定的工程量计算规则、工程量清单、 设计文件、工程变更、合同条款、质量验收记录等进行计量;4. 计量要及时,一般应在自收到报审表之日起7 日内予以计量。5.建立小类文件目录 (可按单位工程、 专业类别增加建立分目录)。1.工程款支付申请采用 A4.3 表式,工程款支付证书采用 B8 表式;2.按照施工合同的约定条件和委托权限,审核工程款支付申检查内容1.检查报验审核程序

60、、时效性;2.检查报验资料的完整性、真实性;3.检查质量问题改落实情况,不合格品的处理程序和结果;4.检查评估报告验收意见的正确性、编制的时效性。1.检查报审程序的正确性、时效性;2.检查报审资料的完整性、真实性;3.检查监理检查记录。1.检查报审、审核程序的正确性、时效性;2.检查报验资料的完整性、真实性;3.检查计量依据的准确性。1.检查工程款支付审核程序的正确性、时效性;2.检查报审资料的完整性、真实性;责配任合人人专监总、监资料员总监资、料专员监专总监监、16大大小分类类分类名称类小类名称收集资料内容(参考)类号名号号称D.1.1 文件目录(多个单位工程时) ;单位 /分部工程竣工报验

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