公司采购暂行流程管理制度.doc_第1页
公司采购暂行流程管理制度.doc_第2页
公司采购暂行流程管理制度.doc_第3页
公司采购暂行流程管理制度.doc_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、谢谢你的观赏公司采购暂行流程管理制度1公司采购暂行流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、能更更好综合采购降低成本,満足丄公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程9加强与各部门间的配合,特制订本暂行采购制度。一、请购及其规定1 请购单的要素:(1)请购的部门:(2)请购物品所属项th谢谢你的观赏请购的用途;(4)请购的物品名:(5)请购的物品数量:(6)请购的物品规格;请购物品的详细要求、样品、图纸或技术资料等:(8)请购物品的需求时间:(9)请购如有特殊需要请备注:<10)请购申请人或部门负责人;(11)单位负责人审批;(12)财务负责人审批;(1)2请购单及其申报规定请购

2、单应按照要素填写完整、清晰,山公司领导审核批准后报釆购部n;(2)(4)(5)为提高工作效率该清单的电子文档也尽量一并提交;常规采购各部门应提前做好详细的消耗预算和预期需求计划。采购到位要求提前15天填好采购申请单审批后签字呈报采购部。请购部门提交请购单时可要求接收人签字,请购部门自行备份:(6)紧急、少量零星采购或公司领导不在的悄况,可以电话或其他形式请 示,征得同童后提报采购部门,签字确认手续可后补。(7)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。(8)请购单的更改和补充应以书面形式山公司领导签字后方可报采购部。二. 请购单的接收及分发规定1 请购的接收要点&

3、lt;1)采购部在接收请购单时检査请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,产品要求是否明确检査请购单是否经过公司领导审批;(2) 接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不釆购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则:(3) 通知仓库管理人员核查请购物资是否有相应或可替代的库存:(4) 对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2采购周期的规定(1) 单次采购金额预算在500元以下可在本地采购的物资及产品零星釆购项U采购周期不超过3天;(2) 单次采购金额预算在500元以上或需要异地的比价采购,釆购最长周期不应超过15天;(3) 采购定制或者特殊产品,采

4、购周期不应超过30天。(4) 遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略;三. 询价及其规定1. 询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通:2, 属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;3, 对于紧急请购项U应优先处理:4. 原则上所有采购项U上必须向生产厂家或服务商直接询价,不能通过其代理或各种中介机构询价;5, 对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品:6, 遇到重要的物资、特殊物品、或预估单次采购金额大于1万的采购悄况,询价前应先向公司相关领导汇报,询价时对于相同规格和技术要求对不同 品牌进行询价;并要求申请单位参与协助了解相关的供应商信息。7比价釆购 邀请的单位均应具备一定资质和实力,具有提供或完成我公司所需物资和项U的能力:8,在询价时遇到特殊悄况应书面报请公司领导批示。四. 入库1后勤部门已经验收的产品仓库应及时的入库,并及时出具入

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论