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文档简介
1、扬子江快运维修工程部风险分析报告扬子江维修工程部sms管理小组编号:yzr-gc-rar-20xx-xxx建议启动风险管理及初始分析报告单启动依据定期(周期为不超过12个月)新系统建立或现有系统更改,产生新的作业或程序时系统的组织机构发生变化时内外部环境发生重大变化时安全保证认为必要时安全严重差错(含)以上事件安全目标偏离新的工作项目及重大活动适用的规章发生变化其他日常单项风险管理活动风险描述对风险情况进行简述原因识别对导致风险发生的所有可能的直接原因进行描述原因分析针对上述原因,逐个进行深入分析可能的后果对可能发生的风险或后果予以描述初始建议初始建议由责任单位负责制定并提供给“提交人”填至此
2、处涉及的单位公司sms办公室使用时填写相关部门;各部门使用时填写涉及的相关中心或科室。临时措施若有临时措施,填写此栏。提交人安全管理员签名提交日期:审核人sms项目组组长签名意见: 审核日期:批准人部门级项目:部门总经理签名意见: 批准日期:扬子江维修工程部sms管理小组编号:yzr-gc-rar-20xx-xxx风险分析评价记录表部门:日期:风险评估人员风险描述:危险源识别危险源定义:与危险源库的对比:根原因分析危险源后果分析危险源所在责任单位:危险源编号:可能性危险源的分析 和评价表述严重性风险等级提交人安全管理员签名日期:批准人部门级项目:部门总经理签名日期:扬子江维修工程部sms管理小组编号:yzr-gc-rar-20xx-xxx风险控制方案和进度计划表危险源名称风险控制方案方案拟采取的风险控制措施和方法衍生风险衍生风 险表述可能性严重性风险等级方案控制跟踪人预计成本风险控制措施进度计划表序号完成时限内容责任单位责任人1234审核人sms项目组组长签名日期批准人部门级项目:部门总经理签名日期风险控制措施落实跟踪验证表危险源名称措施落实情况措施落实跟踪检査人:时间:控制措施 有效性评估评估人:时间:危险源风险再次评价时间:危险源编号:风险评估人员可能性危险源再 次分析和 评价表述严重性风险等级风险“可接受”评价是否,再次制定风险
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