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文档简介
1、中建二局项目管理达标考核标准一、计划与组织序号考核项考核标准权重分考核结杲1*公司是否与项目签订项 目管理目标责任书企业与项目部签订项目管理目标责任书,责任书必须有 成本、工期、质量、安全、节点或阶段考核及奖罚条款等主 要内容。1.52项目经理的职责与权限 是否划分明确、清晰项目经理的职责与权限有明确的规定或授权,且不得违背上 级企业的相关规定。(可在项目管理目标责任书或项目岗位 职责书中明确)13项目组织机构是否完善1、项目部人员配备符合项目管理手册的规定:10万平米以下或合同额2亿以下:5-20人;10-30万平米或合同额2-5亿:15-30人;3050万平米或合同额5t0亿:30-60人
2、;50万平米以上或合同额10亿以上:不低于60人;2、有项目人员岗位分配表及岗位职贵书。项目经理、商务、 技术、质量、安全、材料、劳务等关键岗位的管理人员必须 到位,分工明确。3、岗位设置可一专多能,一岗多责。4、基础设施项目人员数量配备可适当增加。14职能负责人是否完整职能负责人是指:项目经理、商务经理、技术负责人、质量 总监、安全总监。小型项目(5万平米以下或1亿以下)质 量总兼可以兼任。15职能负责人资质是否符合要求项目经理应有相应注册建造师证、技术负责人职称应与局文 件相对应、安全总监是否有注册安全师资质、质量总监职称 情况0.86是否定期进行综合自查项目应定期进行综合自查;公司应定期
3、对项目进行综合检 查;并有相应检查和整改记录。17是否按规定时间定期召 开例会并有例会记录有每周例会制度,并有例会记录,18项目印章管理情况项目经理应明确对项目e卩章保管人的授权,且印章有专人保 管。可在岗位职责书中体现此授权。有用印制度,有施印记 录。0.59*是否执行项目经理和商 务经理月度报告、生产经 理(或现场管理工程师) 日报制度项目经理、商务经理必须每月向企业提交月度报告,项 目生产经理、现场管理工程师必须每天提交现场每日情况 汇报°1.210*项目管理制度是否建全、 上级文件是否及时传达项目管理制度编制情况、项目管理手册实施记录、上级 文件台帐及执行情况1考核项,其中:
4、保证项、项二、策划、收发文、图纸会审与施工组织设计管理序号考核项考核标准权重分考核结果11*是否有项目管理策划书有企业与项目共同制定的项目管理策划书,并对项目管理策 划书组织集中讨论学习。112项目策划书是否涵盖传 统类(质量/安全/进度/ 物资/劳务等)项目管理策划书有质量、安全、进度、劳务、专业分包、材 料、机械设备等项策划内容。0. 513项目策划书是否涵盖商 务类(成本/结算/合约/ 法务/资金)项目管理策划书有成本、结算、合约、法务、资金、财务等 项策划内容。0. 514项目策划书是否涵盖甲 指分包的协调管理项目管理策划书有甲指分包的协调策划。0. 515收发文本是否分类设置, 特别
5、是经济资料收发文按商务/工程及变更/其它往来函件分别登记,涉及经 济类资料的收发文要由商务人员登记保存0.516收发文本内容设置是否 完备有收发文本,内容包括日期、主要内容、收发文单位名称、 收发文签收、经办人等主要内容。0.517*收发文双方签字人员是 否有相应授权文件在项目进场时,应要求监理/业主对其收发文人员进行书面 授权;项目经理对我方收发文人员进行书面授权。对方人员 变动时应要求变更授权。0.618*合同相对方(业主/监理/ 设计/分供等)的来文登 记是否及时完整合同项对方(业主、监理、设计、分供等)的来文,分类明 确登记,来文涉及几个部门的,及时分发各自存档。分发后 处理状况的档案
6、各自存档0.619*经济资料发文本的主要 内容栏填写是否详细商务类发文单独登记,主要内容登记符合下列要求:1、报量:登记金额、时间段2、二次经营:登记工程部位及事由,涉及金额、工期延长 时间3、工期顺延:登记事由,顺延天数4、催告函:登记催告事由,涉及金额、天数0.820图纸是否及时会审并有 书面纪要,会审资料是否 完整,会审是否联签1、项目经理、技术负责人参加正式图纸会审,我方提交的 问题应得到解决;图纸会审纪要项目部要存档,各方签字齐 全;2、项目部根据会议纪要,形成正式的图纸会审记录,按照 施工图发放表发至每个图纸持有人;3、图纸持有人对图纸进行标注(抽查)。121*是否在图纸收到一个月
7、 内编制施工组织设计在收到施工图一个月内,完成(阶段性或整体)施工组织设 计的编制;边设计边施工的项目,按已有设计资料和类似工程编制初步 的施工方案;收到正式图纸后,编制施工组织设计,并对原 施工方案做相应调整。根据进度计划编制相应的劳动力计划。0.822*危险性较大的分部分项工程是否编制专项施工方案危险性较大的分部分项工程必须要编制专项施工方案,编制 要求见建质【2009】87号文123*施组及专项施工方案是否进行了审批并交底按照局建二通2011)42号文及其补充管理办法要求进行施 组、方案的编制及审批,施组及专项方案需局审批的应有局 总工签字及局印章,局总工授权公司总工审批的应有授权 书,
8、并不得转授权;需公司审批的应有公司总工签字及公司 印章;只需项目审批的由项目总工签字并有项目印章。需组 织专家论证的应有论证报告,专家签字齐全。项目技术负责 人组织对管理人员及作业班组进行方案交底。技术交底和作 业指导书是否齐全有效。124专项方案规定的连续监 测记录是否完整专项方案规定须做连续监测的,按规定的监测内容、方法、 频次进行监测,监测记录完整。0.725现场档案资料(竣工验收 备案资料类)管理是否规 范有管理人员分工表;专职资料管理人员在岗;有清晰的档案 总目录和分目录;资料归档整齐,内容齐全、同步、真实有 效0.526试验室管理是否规范试验员是否持证上岗、试验仪器检定是否及时、出
9、具的试验 报告是否规范127施工日记管理是否记录及时、数据真实、内容全面,有具体操作时间、详 细部位、大致工程量、施工机具、用工班组工种人数,负责 人,参与检查人的姓名及检查结果,记录人签字0. 5考核11项,其中:保证项乙项三、物资、设备及料具管理序号考核项考核标准权重分考核结果28*图纸收到一个月内,是否编制物资总需用计划收到完整或阶段性的施工图之后一个月内,须编制相应物资 总需用计划。1.529*物资材料采购管理大宗物资采购必须按规定经过统一招(议)标程序;1. 530*物资材料采购管理所有进场物资的供应商必须在合格供应商名录中选择。1. 531是否有物资(材料/机械) 月度/节点需用计
10、划或采 购计划每月底前三天(25 0前),项目部向上级物资部门上报下个 月度的物资需用计划;月度物资需用计划有预算部门审核并 经项目经理审批。132是否有物资(材料/机械)进场计划表项目部应定期向上级报送材料进场计划表,上级审批后方可 执行.133进场物资的验收资料是 否完整物资进场验收资料齐全,包括:发货票据、材质证明、产品 合格证等。134*材料进场是否按规定进 行取样检测须检测的材料必须按技术规范要求的时间取样检测,并有相 应记录。1.535材料进场是否有双人签 收1、每一批进场的材料均应验收,一般倩况下实行双人签收;2、进场即由分包/劳务方领出的则由我方材料员及分包方/ 劳务方双人签字
11、验收。0.836材料领用是否有相关人 员签出且领用人员签收我方自有人员领用材料时要有经项目经理批准的领料单;材 料出库有领用人员签字。0.837分包/劳务队是否对材料 领用人有授权文件分包/劳务队须明确专人负责材料的领用,领用人必须得到 分包/劳务队授权(授权文件上有公司印鉴或负责人签字)。0.838是否有完整的进出库台 账有材料进、出库台账并记录完整。0.839是否按月编制物资的收、 发、存月报按月编制物资的收、发、存月报0.8考核12项,其中:保证项4项四、生产及工期管理序号考核项考核标准权重分考核结果40施工进度计划是否通过 项目经理审批有施工进度总计划、节点控制计划(开工前10天内完成
12、)、 季进度计划(季末25日前)、月进度计划(25日前)、周 进度计划,并经项目经理审批。141是否根据合同工期安排 项目节点/月/周/日计划必须有节点进度控制计划、月进度计划、周进度计划,工期 紧张的还有日进度计划,特别紧张的应有更细化的进度计 划。142施工进度计划是否向现场施工管理人员和班组进行交底项目经理通过生产例会的形式向管理人员传达进度控制要 求和措施,有会议记录,会议签到齐全;施工管理人员向各 班组进行作业安排交底,落实进度计划,交底签字齐全。143*夜间施工或特殊部位施 工管理人员是否在岗按照局十二大禁令要求,夜间施工或特殊部位施工必须有管 理人员在岗,以施工记录或抽查为准。1
13、. 544工程类人员的施工日记是否记录了每日工作量完成情况各工区或作业面的管理人员必须记录每日工作量完成情况, 以施工日志、每日情况报告表为证。145实际施工进度是否按时填写每月按时填写实际施工进度情况并上墙,应包括:实物工程 量及与计划的对比情况、形象进度说明、劳动力投入、材料 设备供应情况、存在的问题及处理措施、下月计划安排。146实际进度是否按计划进 度(含可顺延天)进行实际进度对比计划进度无拖延(含已经业主确认的顺延工 期)147实际进度延后是否分析原因出现进度拖延,有原因分析及进度调整措施;进度调整不得 超出总进度计划(含已经业主确认的顺延工期)148可顺延的工期是否及时 报送给业主
14、方非我方原因工期拖延,在合同约定的时间内(无约定的14 天内)向业主申请工期索赔签证;未得业主认可的索赔工期 累计到15天以上的,及时报吿企业采取其他措施。149赶工措施是否经过批准或确认1、属于合同内的赶工措施,必须由我方上级批准2、属于合同外的赶工措施,必须得到业主方的批准或确认。150进度奖罚措施是否得到落实制定月进度/节点进度奖罚规定;按奖罚规定进行奖罚。151*主合同的进度要求是否 分解到相应分包合同内,并约定相应进度奖罚观定分包合同有明确的工期约定,并有工期奖罚条款,将主合同 的进度要求分解至相应分包合同内;实际工期奖罚按协议执 行。1.5考核11项,其中:保证项项五、质量管理情况
15、序号考核项考核标准权重分考核结果52质量策划书是否经公司审批;是否有针对性和指导性;是否有培训、宣贯;0.553*质量管理机构和人员配 置质量总监、质量管理职能部门设置是否符合要求; 专职质量人员数量是否满足规定;专职质量人员是否持证上岗;专职质量人员每年继续教育时间不少于40学时154*质量管理制度是否建立了各项质量管理制度;是否有培训交底;155*设计图纸和施工技术标 准进行施工严格按照设计图纸施工施工过程符合相关施工技术标准及质量验收规范要求156对分包单位质量管理1、与分包单位签订质量管理协议;2、对分包单位施工现场质量进行控制、检查,并由质量和 技术负责人签字认可后形成检查记录。15
16、7*主要材料的质量证明文 件及进场复验报告记录是否完整1、有物资进场计划(对钢筋、混凝土、水泥等主材应包括 验收内容、质量标准、相关凭证及复验内容);2、每批进场的物资严格按进场计划进行验收,有验收记录, 附件凭证、复验报告完整158试验记录(报告)是否完整须送检的所有材料、试件的试验记录必须完整。0. 559*是否有各项隐蔽验收记录按验收标准应作隐蔽验收记录的必须有完整记录160工程资料是否与工程进度同步工程资料档案编目整理归档;工程资料与工程进度保持一 致,无后补资料。0.561计量仪器是否有专人保 管/是否及时清洁有计量台账;每台仪器有明确管理责任人;仪器的检测报告、 校准证明在有效期内
17、;仪器保持清洁0. 362*混凝土浇灌前,模板、钢筋是否组织综合验收混凝土浇灌令下达前,必须对模板、支撑系统、钢筋进行分 项验收,有验收记录。162每批次混凝土浇灌前是 否有量的计划及技术要 求;混凝土浇灌前有无技 术交底每批混凝土浇灌前,技术负责人组织施工部门对标号、部位、 标高、浇灌量、预计浇灌时间、浇灌顺序、人员设备配置、 可能出现的问题及应对措施等做详细计划;浇灌前,项目经 理/技术负责人/栋号长/专业施工员对作业班组进行技术交 底,交底记录完整。0.563*混凝土浇灌前是否下达浇灌令监理同意,下达混凝土浇灌令,才进行混凝土浇灌施工0.564*浇混凝土是否有管理人 员负责旁站监控混凝土
18、浇灌全过程,必须有责任工程师和质检员旁站监控, 以施工日志或抽查为证。165混凝土地面浇灌是否原 浆收光或打磨压实,表面 平整无痕迹混凝土地面浇捣一次成型,及时抹平收光,终凝前打磨压实, 提高混凝土的表面平整度。0.566混凝土构件是否无爆模情况,是否内实外光在外观上,混凝土结构表面不得存在较明显质量缺陷;混凝 土结构应达到内实外光、面层平整,棱角方正饱满,梁柱节 点、墙板交角、线、面顺直清晰、平顺;无蜂窝、麻面,无 漏浆、胀模、烂根;施工缝结合严密平整、无夹杂物。0.767现场有无未拆的悬空模 板不允许有悬空模板。0. 368模板拆除后2天内,楼层 是否清理完整各楼层做到工完场地清,模板拆除
19、后两天内,必须清理完毕。0. 369砌体及抹灰阶段是否工完场清砌体及抹灰阶段必须工完场清,无残留物或垃圾0.770已安装好的门、窗、楼梯 栏杆,在装修抹灰阶段是 否做到无污染在装修抹灰阶段,窗边、门边、栏杆周边,不得有抹灰、腻 子、涂料等污染。0.771*对检查过程中发现的质 量问题是否采取了有效处理措施有质量检查制度;按制度进行工程质量检查,记录完整;对 检查中发现的问题有记录,制定处理措施。1考核21项,其中:保证项8项六、安全管理情况序号考核项考核标准权重分考核结果72*安全目标责任书与公司签订安全目标责任书,有考核指标和考核办法规定; 是否实施过程考核;0.573*安全策划书是否经公司
20、审批;是否有针对性和指导性;是否有培训、宣贯;0.574消防管理是否编制消防方案;现场是否配备消防器材;动火作业是否受控;危险化学品存放、使用是否符合要求;0.575*安全管理机构设置与人员配备安全总监、安全管理职能部门设置是否符合要求;专职安全管理人员数量是否满足规定;专职安全人员是否持证上岗;176安全生产领导小组是否成立安全生产领导小组; 有无安全生产领导小组工作制度和记录;0.277*安全管理制度是否建立了各项安全管理制度; 是否有培训交底;是否签订了安全生产责任制并考核;178*入场教育培训劳务、分包入场工人是否100%进行了教育培训;0. 579分包安全协议是否签订安全协议;安全协
21、议对双方安全责任的界定是否清楚;0.580*安全交底分项工程是否进行了安全技术交底; 对班组的交底是否全员签字;0.881作业面许可证制度是否执行作业面许可证0.582*班前会是否各班组每周召开班前会;0.283*安全检查是否每周组织联合安全检查;是否对频繁出现的隐患进行原因分析并制定纠正措施;0. 384*特种作业人员持证上岗特种作业人员是否100%持证上岗;0.585个人劳动防护特种劳保用品是否统一发放并建立台账; 职业危害作业是否正确使用个人防护用品;0.286*危险作业旁站危险作业是否指定作业负责人; 是否有安全员旁站;0.487节假日、夜间施工节假日、夜间施工是否有管理人员值班;0.
22、288*四口五临边防护四口五临边防护是否规范,是否有验收; 四口五临边防护维护是否及时;189应急管理是否编制事故应急预案; 是否有应急预案培训、演练;0.290基坑维护基坑周边和坑底是否有排水设施; 深基坑支护是否有沉降变形监测;0.291脚手架立杆间距、搭设高度是否与方案相符; 搭设是否规范;作业层脚手板是否满铺;爬架单位是否有资质;0.592卸料平台是否有制作、安装方案; 使用前是否经过验收;0.593外架悬挑防护棚是否有搭设方案; 是否经过验收;0. 394*模板支撑体系立杆间距、横杆步距是否与方案相符; 碗前是否经过验收;195临时用电临电是否与方案相符且经过验收;pe线是否接通;是
23、否满足大型设备“一机一闸一箱”、小型电动工具“一机一闸一漏”;0.596*电梯、物料提升机、行吊、龙门吊安装、拆除单位是否有资质;安装拆除方案是否经过审批;租赁、安装、拆除是否有协议,协议安全责任界定是否清晰; 是否经过国家特种设备检测并取得合格证书;是否在建设行政主管部门备案并取得准用证;0.597*塔吊安装、拆除单位是否有资质;安装拆除方案是否经过审批;租赁、安装、拆除是否有协议,协议安全责任界定是否清晰;是否通过国家特种设备检测并取得合格证书;是否在建设行政主管部门备案并取得准用证;0.898履带吊、汽车吊、压路机、 挖掘机、装载机、叉车、蹦蹦车租赁设备是否有协议,安全责任界定是否清晰;
24、 履带吊是否经过检测、备案;汽车吊等是否按规定年检;叉车、蹦蹦车是否专人持证操作;0. 599人工挖孔桩桩机是否经过验收; 测氧或送风;0.2100受限空间内作业测氧并送风;0.2101钢筋加工机具、木工机具 等中小型机具使用前是否验收并合格;0.3102*事故调查与处理是否建立事故台账; 事故是否进行了调查处理; 是否开展了经验反馈; 是否开展统计分析;0. 5考核31项,其中:保证项15项八、临设、食堂与现场办公等综合事务管理序号考核项考核标准权重分考核结果103*是否有施工现场平面布置图有完整的施工现场平面布置图1104现场是否按平面布置图施工办公区、生活区、食堂、加工区、库房、大门、通道、围墙 等临时设施以及大型机械设备按平面图布置。0. 5105有无临时设施使用分配 表有临时设施使用分配表;现场实际使用情况与分配表一致0.5106现场ci是否按总公司要求设置有项目ci实施计划;现场ci管理按实施计划开展0.5107现场材料堆放是否整齐, 标识淸晰现场应按施组平面布置图堆放好各类材料并必须做好标识, 标识牌规范且清洁。1108现场是否按方案及时做好施工临时道路及场地硬化现场应按施组平面布置图做好施工临
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