采购档案管理_第1页
采购档案管理_第2页
采购档案管理_第3页
采购档案管理_第4页
免费预览已结束,剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、采购档案管理 一、目的:保证采购档案资料的真实性、完整性和有效性,不得 伪造、变造、隐匿或者擅自销毁。 二、适用范围:对企业采购活动中形成的具有查考、利用和保存 价值的文字、图纸、图表、声像、磁盘、光盘等不同载体的历史记录 进行收集、查阅、发放。 三、归档范围:企业采购档案的归档范围包括: (一)企业采购计划执行文件 1. 采购年度计划与月度计划(直接材料、间接材料、辅材等) 2. 采购计划执行文件(经审批的订单,月度零星购买合同与请购 单一起归档) 3. 到货的检验记录副本。(检验报告、验收报告) 4. 每月到货情况统计分析表(到货达成率) (二)企业采购前期准备文件 1. 采购框架合同、协

2、议书与供应商的技术协议、质量协议、保密 协议,合同评审表; 2. 评审前期情况汇总报告或谈判报告,包括无效供应商名单及说 明、定点候选供应商名单,报价商谈情况 3. 采购方式变更申请批复(供应商切换、供应商的工程变便), 合同依法补充、修改、中止或终止等相关记录(包含附件变便记录)。; 4. 采购文件及采购人确认记录,包括供方评审、评审细则、评审 整改记录等有关文件、 资料。供方提交的PPAP文件等。 5. 采购发供方公函、通知及其变更事项、修改说明,; 6. 购买采购物资、服务相应的合格供应商名单(经公司领导批 准); 7.供应商资格审查情况报告;评审记录 (三)企业采购招标(含发起的申请、

3、谈判、询价、定点)文件 1. 采购招标文件正本,包括有关文件、资料等; 2. 在采购招标截止时间前,供应商对递交的采购响应文件进行补 充、修改或撤回的记录; 3. 接受供应商投标(谈判、报价)的记录; 4. 开标一览表; 5. 中标合同及其相应的技术、质量协议标准,项目评审记录。 5. 开标(谈判、询价)过程有关记录,包括采购项目样品送达记 录; 6. 开标(谈判、询价)过程中其他需要记载的事项。 (四)其他文件 1. 供应商质疑质量、材料与处理过程记录及答复; 2. 供应商投诉书、投诉处理有关文书、投诉处理决定; 3. 采购过程中的音像录音资料; 4. 其他需要存档的资料。 四、收集管理:

4、各采购部指定采购助理负责采购档案的管理, 并建立岗位责任制度。采购合同签订后一个月内由经办人员或责任人 将该采购项目的全套文件材料进行收集整理后交档案管理人员归档。 采购框架合同,由经办人员或责任人次月10号前把上月与供方合作 情况的相应资料收集整理后交档案管理人员归档。 五、归档要求: (一)采购档案内容齐全完整; (二)采购档案规格统一,文件、资料用纸规格一律采用国际标 准A4纸(工程图纸可根据具体情况确定) (三)采购档案原则上使用原始件,不可用复印件替代(复印件 需经部门主管签字备注原件用途); (四)采购档案中的签名、印鉴手续齐全,首页应有“采购档案 目录”字样;便于保管和利用。 (

5、五)档案管理人员应加强归档档案的管理, 按照归档内容要求, 负责收集、整理、立卷、装订、编制目录,并保证采购档案的标识清 晰有效,确保采购档案安全保管、存放有序、查阅方便;光盘、磁盘 等无法装订成册的应在档案中统一编号索引,单独保存。 (六)计划性物资按种类、时间顺序进行编号归档,档内档案 材料按照采购工作流程排列依次为计划、计划执行文件、到货检验记 录、每月到货情况统计分析表。 (七)招标采购档案按照时间顺序进行编号归档, 卷内档案材 料按照采购工作流程排列,依次为项目发起执行文件、项目采购准备 文件、项目开标(谈判、询价)文件、项目评审文件、项目采购合同 文件、项目验收文件及其它文件资料。

6、 (八)供应商档案按合格供应商名录编号进行归档,档内档案 材料按供应商营业执照、税务登记证、组织机构代码证、设备清单, 供货产品商务协议、技术协议、质量协议,供货产品清单、图纸、PPAP 资料。供应商供货绩效按月归档。 (九)采购档案(中标相关档案)的保存期限应从采购结束之 日起不少于十年。 非中标(成交)供应商的采购相应文件保管期限应从采购结束之 日起不少于五年;采购过程中录制的录音、录像资料保管期限从采购 结束之日起不少于五年。磁介质,电子介质交由公司统一保管;采购 过程中由供应商制作的项目样品,应从采购结束之日的十五个工作内 由采购单位相关负责人通知相关供应商自行领取或退回。 六、档案使用: (一)采购档案未经档案管理人员登记并经采购部负责人批准, 不得擅自查阅、复印或出借采购档案。(总经理以上职位可以直接找 助理登记调阅。各部门部长经采购部负责人同意后可以查阅。 采购部 人员可查阅自己工作范围内的相关资料, 经采购部负责人同意后可查 阅其它资料) (二)档案使用部门应对档案的保密、安全和完整负责,不得传 播、污损、涂改、转借、拆封、抽换。 (三)采购项目档案管理人员工作变动,应按规定办理档案移交 手续,并经采购部负责人签字确认。 七、档案销毁:保管期满的企业采购档案,应按以下程序销毁: (一)档案管理人员提出档案销毁清单及销毁意见, 并登记造册; (二)销毁意

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论