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文档简介
1、修订履历 日期 版次 页次 条文 修订内容 修订人 1. 目的 对顾客合同与订单进行评审,使与顾客有关的质量、环境、HSF过程能有效控制,确保满足顾客合同与 订单要求。 2. 范围 适用于对所有顾客合同与订单需求的评审。 3. 定义 3.1常规合同与订单 已形成大批量生产产品且客户要求未发生变化的产品的合同与订单。 3.2特殊合同与订单 3.2.1顾客与本厂首次签订的合同与订单; 322新产品(包括首次量产及停产12个月产品)的合同与订单; 3.2.3过去已经正常生产但要求发生变化的产品的合同与订单; 3.2.4订单交付日期不符合公司正常交货周期的订单; 3.2.5其它常规合同以外的合同与订单
2、。 4. 职责 4.1销售部: 4.1.1负责组织相关部门进行销售有关的特殊合同与订单的评审,及签订(合同涉及销售负责人签 署时); 4.1.2负责销售有关的常规合同与订单的审核,及签订(合同涉及销售负责人签署时); 4.1.3负责与顾客之间的协调与联络工作。 4.2品质部: 4.2.1负责组织相关部门进行质量 /环保有关的特殊合同的评审,及签订(涉及质量负责人签署时) 4.2.2负责质量/环保有关的常规合同的审核,及签订(涉及质量负责人签署时)。 4.3技术部、品质部、工程部、物管部参与特殊合同与订单的评审,对有关技术要求、质量要求、交货 期、数量、包装、货款结算方式及交付等条款进行评审。
3、4.4总经理:顾客合同的签署(涉及法人代表人签署时)。 5. 流程图(见附件一) 6. 工作程序 6.1接收到顾客的销售合同与订单后由销售部销售员进行编号和分类,并按“常规订单”或“特殊订单” 分别录入ERP系统组织评审。 6.1.1订单编号方式如下: x xx xx xxx ! 序号(001 999 ) 月份(0112 ) 年份(取后两位,如 2015年,用15表示) P (只适用于计划订单) 6.1.2合同的编号参照外来文件管理规程的编号方式。 6.2常规合同与订单的评审 6.2.1常规合同 621.1 涉及销售有关的合同,如采购合同、保密合同等,直接提交销售部长审核,按合同要 求签署;
4、6.2.1.2 涉及质量、环保有关的合同,如质量保证合同、环保协议等,由销售部转交给品质部 长审核,按合同要求签署。 6.2.2常规订单 销售员将顾客的订单交由销售部长审批后由销售员统一录入EPR系统,直接下发形成生产计 戈叽 6.3特殊合同与订单的评审 6.3.1特殊合同 6.3.1.1 涉及销售有关的合同,由销售部进行初步的评审,填写于合同评审记录表,根据合 同的内容提供给技术主管、物管部长、工程部长、品质部长评审,最终提交总经理批 准;评审结果可以符合,则按合同要求签署; 6.3.1.2 涉及质量、环保有关的合同,销售部销售员转达给品质部组织评审,品质部进行初步 的评审,填写于合同评审记
5、录表,再根据合同的内容提供给技术部长、物管部长、 工程部长评审,最终提交总经理批准;评审结果可以符合,则按合同要求签署; 6.3.1.3 评审结果不符合时,应统一由销售部部长或品质部长整理与顾客进行沟通,直到所有合 约内容达成共识。 6.3.2特殊订单 6.3.2.1 销售员将顾客的订单交由销售部长审批后由订单管理员统一录入ERP系统,经销售 部 长、技术部主管、物管部长、工程部长、品质部长评审后,应对评审的内容及意见做 出具体说明;最终提交副总经理批准; 6.3.2.2 评审取得一致意见后,销售部将审批的顾客订单提交给顾客; 6.3.2.3 评审意见与顾客要求不一致时,由销售部销售员负责与顾
6、客沟通,并对沟通取得一致 意见的订单组织重新评审; 6.3.2.4 订单评审应在二个工作日内完成,如顾客有特殊期限应予以满足;销售部销售员负责 跟进; 6.3.3各评审部门应围绕以下内容进行评审: 6.331销售部长对交付方式、交付地点、价格、付款期限进行评审; 6.3.3.2 技术部主管对顾客新产品的设计或变更的可行性、完成时间进行评审; 6.3.3.3 物管部长对能否满足顾客交期和材料采购时间进行评审; 6.334 工程部长对产品工艺、效率及工装设备等是否满足要求进行评审; 6.335 品质部长对检验项目、顾客质量要求、环保要求等进行评审; 6.3.3.6 对于新品和显着更改的产品,技术部
7、和工程部要特别对制造可行性和风险进行评审; 6.337 评审过程中,应注意对顾客要求、有害物质减免及其他隐含要求的评审与产品相关的法 律法规要求及应确定任何附加有害物质减免要求的评审; 6.3.4评审过程中,若涉及文件上的修订应按照文件控制程序执行。 6.4合同与订单的修订 6.4.1当顾客的要求发生变化时,销售部销售员应根据顾客的更改内容,编制合同修订记录表 提交各相关部门进行评审。如顾客对产品性能、质量要求、环境、有害物质减免等发生变化 时,评审要求按特殊合同与订单要求评审; 6.4.2因公司原因需要对顾客要求进行更改时,各相关部门应形成合同修订记录表,交由销售部 销售员与顾客进行沟通,经顾客同意后,销售部内勤知会品质部通知各相关部门执行。 6.5记录的保管 6.5.1顾客订单应由销售部进行整理和归档保存; 6.5.2顾客合同应由品质部/销售部按照外来文件管理规程要求,交由办公室档案员归档保管。 7. 相关文件 7.1外来文件管理规程 7.2文件控制程序 8. 相关记
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