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文档简介

1、医疗器械生产企业常见不符合项解读,武汉市食品药品监督管理局 医疗器械监管处,目录,一、近期省局飞检不符合项 二、企业存在常见问题,一、近期省局飞检不符合项,不符合项: 内审员等变动未组织实施管理评审; 员工未进行健康体检; 在职人员任职资格不符合岗位要求; 检验人员同时兼任生产部工作人员;,机构与人员,不符合项: 洁净检测场地与仪器租用协议不能正常执行,日常不能使用场地与仪器; 未见到对工艺制水系统呼吸过滤器进行检查维护的记录; 仓储区分区标识不清; 仓库无防鼠、防虫及温湿度调控措施; 微生物检测室压差表、空调净化系统压差表未能有效运行;,厂房与设施,不符合项: 未见到相应日期酶标仪使用记录;

2、 洁净区压差指示表校准标签已过期; 洁净工作服使用生活饮用水; 未对体外诊断试剂运输要求进行验证; 检验仪器使用、养护维修记录不完整; 生产设备未进行标识; 工艺用水管理文件对电导率测试方法不明确; 温湿度计、万用电表未校准;精密压力表等仪器未见操作规程; 未建立检验设备档案;,设备,不符合项: 现场发现同一台PH计有两张运行记录表,其中的一张的使用日期再另一张二个使用日期之间; 生产记录未及时记录; 部分工序作业指导书文件名与实际生产工序不一致; 原材料入库批号数量记录与实际不一致或未记录批号; 抽查使用的文件未进行标识; 未划分工序制定各工序作业指导书; 生产记录仅记录生产日期,无产品生产

3、质量控制等内容; 质量手册中无批号编制规程;,文件管理,不符合项: 未对设计开发更改进行记录; 未对设计开发输入进行评审; 无设计转换程序文件;,设计开发,不符合项: 程序文件未对采购记录作出规定; 未制定供应商现场审核内容; 供应商档案未收集质量标准、检验报告; 未建立供应商审核记录; 供应商审核制度未对供应商考核评定周期进行规定; 采购物品未按照原材料检验细则进行检验; 不合格原材料未做退货记录; 出包装材料未进行初始污染菌和微粒污染检测;,采购,不符合项: 批生产记录封口工艺参数不明; 2016年9月8日有生产,但中间品存储冰箱无相应使用记录; 洁净区内标识为已清洁的灌装机管路中有积水;

4、 未对关键工序进行确认; 未对环境进行动态监测; 焊接工序未建立防护程序文件; 生产记录中未记录反应釜和灌装机的设备编号、操作时间等信息; 批号管理与文件不一致;,生产管理,不符合项: 无过程检验文件及记录; 对企业编制的用于换气次数计算的软件未进行确认;,质量控制,不符合项: 无过程检验文件及记录; 对企业编制的用于换气次数计算的软件未进行确认;,质量控制,销售和售后服务,不符合项: 销售记录无出厂批号; 未对客户资质进行审核;,不符合项: 不合格品返工后未重新检验;,不合格品控制,不良事件监测、分析和改进,不符合项: 未建立产品信息告知程序; 未建立不良事件的收集和上传; 未收集客户反馈数

5、据;,不符合项: 不合格品返工后未重新检验;,不合格品控制,不良事件监测、分析和改进,不符合项: 未建立产品信息告知程序; 未建立不良事件的收集和上传; 未收集客户反馈数据;,二、企业存在常见问题,常见不符合项: 企业负责人不熟悉企业质量方针和质量目标(1.2.2); 企业负责人不参加管理评审(1.2.4); 管理者代表不是管理层( 1.3.1 ); 技术、生产和质量管理部门的负责人不熟悉相关法律法规(1.4.1);,第二章机构与人员,常见不符合项: 未见能证明相关管理人员的素质达到规定要求的评价记录( 1.4.1 ) 现场抽查部分人员,无相关培训记录( 1.6.1 ) 现场抽查部分人员,未进

6、行健康体检( 1.7.1 ),第二章机构与人员,常见不符合项: 配备了灭蝇灯,但未安装纱窗,通风时不能有效防止蚊蝇进入仓库; 生产时会产生烟雾,但没有排烟装置; 无温湿度控制设施; 无温湿度监控设施。,第三章厂房与设施,常见不符合项: 公司仓储区未设置待验区、退货区或召回区; 中间品库未设置分区; 帐、卡、物不一致; 未对仓库及生产间温湿度、洁净间压差进行记录; 对存贮条件未进行规定。,第三章厂房与设施,常见不符合项: 未按照生产工艺配备相应的生产设备(某工序半成品为自产,但实际为外购); 生产设备无状态标识; 生产设备、检验仪器和设备现场无操作规程,无使用记录(或存放于其他地方); 计量器具

7、未校准,或者为企业自校,但未见自校规程,相关人员也无自校资质;也未见相应校准记录; 洁净间空气净化系统停机后再开启时未进行必要测试或验证; 成品运输保存运输方案未明确评价指标,且未记录验证操作过程; 冷链运输设备验证不完善,缺少装载量及极端环境验证内容。,第四章设备,常见不符合项: 质量方针长期使用(2005年持续未变)未定期评审;或未分解到各个部门; 未按照文件控制程序做好文件分发记录,或无文件起草、复制记录; 文件更新或修订时未进行评审或批准; 抽查现场使用的文件,未见状态标识; 文件有直接修改痕迹,不能提供评审记录; 生产记录有涂改痕迹。,第五章文件管理,常见不符合项: 设计开发输出内容

8、不全; 设计开发未明确各阶段的人员及安排; 设计开发到生产的转换活动未见记录; 产品设计开发文件未见各个阶段的评审记录; 设计开发控制程序未对各阶段评审参加人员、批准权限进行规定; 设计开发输出要求与设计开发输入不一致,但未见设计开发更改评审; 对产品进行改变未进行设计开发更改进行评审、验证和确认。,第六章设计开发,常见不符合项: 对采购物品进行分类管理,但未确定控制方式(抽样方式); 对采购物品有分类规定,但无分类管理目录; 未按照制度要求对供应商进行审核评价; 供方评价记录总经理没有批准意见,各部门负责人签名为打印; 未建立供应商审核制度,供方评价记录与程序文件不相符,如参与人员、批准人员

9、与制度规定不一致; 未签订主要原材料的供应商质量协议; 采购信息不详细,无采购品类别、验收准则等内容。,第七章采购,常见不符合项: 采购记录不能满足可追溯要求;未见主要原材料验收标准;未见采购技术要求(或直接引用验收标准但内容不全)。 原材料库房中物料卡与实际库存数不一致; 采购合同中未说明采购技术要求; 未见部分B、C类原材料的采购合同(与公司规定不一致); 购销合同上供货商与实际物品生产厂家不一致; 采购记录不能满足可追溯要求; 采购数量与送检单不一致。,第七章采购,常见不符合项: 未对采购物料进行分类控制; 未对检验用采购物料的控制方式和程度进行规定; 原材料无检验或验证记录。,第七章采

10、购,常见不符合项: 未明确关键工序或特殊过程,未对关键工序和特殊过程进行验证和确认,如未对清洁效果、注塑过程、封口过程、灭菌过程进行确认; 未对生产环境进行监测并记录(温湿度、压差等); 批生产记录信息不完整,如无操作人员、设备编号、模具编号等信息; 有设备确认报告,但设备参数未经过确认,当生产设备发生变化(如移动时),无再确认记录。 原材料使用企业设定批号,但无法与原厂家批号关联,导致生产记录不可追溯; 软件未能提供进行验证或确认的记录 防护控制程序文件中缺少防静电、防粉尘的内容,第八章生产管理,常见不符合项: 现场发现堆放物料无状态标识; 封口机有规定再次验证周期,未按规定周期进行验证;灌

11、装机验证未明确再次验证周期; 图示的生产工序流程与实际生产情况不一致; 原材料完成超声清洗后,未见针对溶剂残留的检测。 溶液配制和分装器具未专用,如洁具间血清瓶未专瓶专用。 进入车间物料的传递窗紫外灯不亮,无法完成净化处理。,第八章生产管理,常见不符合项: 部分功能间与走廊压差小于5Pa ; 洁净室未检测浮游菌; 洁净区清洗间地漏没有密封; 未对生产环境进行定期检查; 灭菌工艺程序文件是环氧乙烷工艺,实际操作的是辐照灭菌;,第八章生产管理,常见不符合项: 批生产记录中部分半成品未记录去向; 生产记录中原材料批号均为进货日期,无法追溯到原始批号;抗体无法溯源到供应商的商品名称; 生产记录不能满足

12、可追溯的需求(追溯不到原材料环节); 批生产记录中对应原材料领料单中对原材料批号管理的内容混乱,无法进行可追溯;,第八章生产管理,常见不符合项: 人员配备、资质与工作量、要求不符:如专业、培 训无法证明胜任; 检验仪器及设备未校准或检定,或未进行标识; 产品放行程序规定的不合理:如对产品放行规定对出厂检验不执行产品标准规定的出厂检验项目;有的不是批批检。 仪器设备配备与产品不符:制水现场、理化室无电导率仪,依赖设备自带的仪表;天平精度与称量范围要求不符;适用机型不全。 检验方法无依据:纯化水检测记录中微生物检测方 法与中国药典要求不相符;,第九章质量控制,常见不符合项: 纯化水检测未注明取样点

13、; 取样点选择不合适; 抽样不具有代表性; 未按规定对确定为工艺用水的饮用水进行监测;仪器、设备、检验方法不按规程操作。 未见质控品溯源程序;,第九章质量控制,常见不符合项: 记录(或者说检验)不完整:外观、装量常见(装量、量具 的计量),检验中的关键参数缺少(表格设计不足); 未见申请注册产品的批检测记录; 大包装产品的放行未执行放行准则,查“批记录”存在多处漏洞,无相关控制程序与报告。 放行产品未附合格证明。,第九章质量控制,常见不符合项: 样品保存期和有效期不一致,无延长保存期的规定。 因样品量过大,擅自减少留样数量。 程序文件对产品留样数量的规定无科学性,未按照检测所需要数量确定。 留样台账信息不全,无取样后剩余数量和检验日期。,第九章质量控制,常见不符合项: 销售记录登记信息不全,如未记录购货单位地址; 未搜集客户(医疗机构较为普遍,或医疗器械经营企业)相关资质; 未对客户反馈信息进行跟踪分析;,第十章销售和售后服务,常见不符合项: 未对搜集的数据实施数据分析; 对生产现场的不合格品未进行控制; 未能提供不合格品处置记录;,第十一章不合格品控制,常见不符合项: 用户反馈的产品问题未见对应

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