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文档简介

餐具洗涤剂产品生产允许实行细则国家质量监督检查检疫总局二〇〇八年一月目录1总则……………(2)2工作机构………………………(3)3生产允许程序…………………(3)3.1申请和受理…………………(3)3.2试生产……………………(4)3.3实地核查…………………(4)3.4产品抽样与检查…………(5)3.5审定与发证………………(6)4审查规定………………………(6)4.1基本生产流程和核心工艺控制…………(6)4.2公司必备生产设备和检查设备………(7)4.3餐具洗涤剂产品生产允许公司实地核查办法…………(8)4.4餐具洗涤剂产品生产允许检查规则……(8)4.4.1抽样办法4.4.2检查项目及鉴定原则…5生产允许证书…………………(10)6生产允许标志和编号…………(12)7集团公司生产允许…………(12)8监督检查………………………(13)9违法解决………………………(14)10收费……………(14)11工作人员守则…………………(14)12对允许工作监督……………(15)13附则……………(15)附件一餐具洗涤剂产品生产允许公司实地核查办法……(16)附件二餐具洗涤剂产品生产允许文书表格一——十六……………(32)1总则1.1为了做好餐具洗涤剂产品生产允许管理工作,依照《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国行政允许法》、《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国工业产品生产允许证管理条例》、《中华人民共和国工业产品生产允许证管理条例实行办法》等法律法规规定,制定本实行细则。1.2在中华人民共和国境内生产、销售或者在经营活动中使用列入生产允许管理餐具洗涤剂产品,合用本实行细则。任何公司未获得生产允许证不得生产列入生产允许管理餐具洗涤剂产品,任何单位和个人不得销售或者在经营活动中使用未获得生产允许证列入生产允许管理餐具洗涤剂产品。1.3发证产品范畴:实行生产允许证管理餐具洗涤剂产品符合GB14930.1-1994、GB9985-原则规定洗涤剂产品范畴(含食品工业、餐饮业用),涉及所有手洗餐具(果、蔬)用洗涤剂、机洗餐具(果、蔬)用洗涤剂、标明用作餐具、水果、蔬菜洗涤用洗洁产品以及食品生产经营过程中与食品接触机械、管道、传送带、容器、用品等所使用各种形态洗涤剂产品(不含洗涤用酸和碱)。实行生产允许证管理餐具洗涤剂产品分为手洗、机洗餐具(果、蔬)用洗涤剂和食品工业用洗涤剂两个单元,1类7个产品(详见表1),增补单元、品种时将另行发布目录。表1实行生产允许证管理餐具洗涤剂产品目录产品类别申证单元产品品种备注餐具洗涤剂1.餐具(含果蔬)用洗涤剂1.手洗餐具用洗涤剂涉及所有标明用作餐具、水果、蔬菜洗涤用洗洁产品2.机洗餐具用洗涤剂2.食品工业用(含复合主剂)洗涤剂3.机械用洗涤剂专指食品生产经营过程中与食品接触机械、管道、传送带、容器、用品等所使用洗涤剂产品。4.管道用洗涤剂5.传送带用洗涤剂6.容器用洗涤剂7.用品用洗涤剂注:复合主剂是指具有较高浓度表面活性剂浓缩洗涤剂。2工作机构2.1国家质量监督检查检疫总局(如下简称国家质检总局)统一管理餐具洗涤剂产品生产允许工作。2.2全国工业产品生产允许证审查中心(如下简称审查中心)是国家质检总局餐具洗涤剂产品生产允许管理工作办事机构。2.3国家质检总局指定审查机构负责组织或配合组织起草餐具洗涤剂产品生产允许实行细则;跟踪国标、行业原则以及技术规定变化,及时提出修订、补充实行细则意见和建议;组织培训省级质量技术监督局公司宣贯师资、生产允许审查员和审查组长;配合省级质量技术监督局对生产公司进行实行细则宣贯;生产允许工作抽查;汇总审查上报材料等工作。审查机构承担单位另文发布。2.4国家质检总局指定检查机构负责餐具洗涤剂产品生产允许发证检查、强制检查、与公司检查能力比对工作。检查机构承担单位另文发布。2.5各省、自治区、直辖市质量技术监督局(如下简称省级质量技术监督局)负责本行政区域内餐具洗涤剂产品生产公司生产允许申请受理;在审查机构配合下对公司进行实行细则宣贯;组织公司实地核查;汇总公司申请及审查材料;生产允许监督和管理工作。2.6县级以上质量技术监督局负责本行政区域内餐具洗涤剂产品生产允许监督检查工作。3生产允许程序3.1申请和受理3.1.1申请生产餐具洗涤剂产品公司应当具备如下条件:3.1.1.1有营业执照。营业执照经营范畴应当覆盖所申请生产产品;

3.1.1.2有与所申请生产产品相适应专业技术人员;

3.1.1.3有与所申请生产产品相适应生产条件和检查手段;

3.1.1.4有与所申请生产产品相适应技术文献和工艺文献;

3.1.1.5具备健全有效公司质量管理制度和产品质量责任制度;

3.1.1.6产品质量符合国标、行业原则以及保障人体健康和人身、财产安全规定;

3.1.1.7符合国家产业政策规定,不存在国家明令裁减和禁止投资建设落后工艺、高耗能、污染环境、挥霍资源状况;

3.1.1.8法律、行政法规有其她规定,还应当符合其规定。3.1.2公司申请办理生产允许证,应当向其所在地省级质量技术监督局提交如下申请材料(除特别规定外,均为一式三份,省级质量技术监督局、审查机构、审查中心各存一份):3.1.2.1《餐具洗涤剂产品生产允许申请书》;3.1.2.2营业执照复印件(复印件加盖公司公章,公司申请时需携带原件);3.1.2.3生产允许证复印件(生产允许证有效期届满重新提出申请公司);3.1.2.4公司组织机构代码证复印件(公司申请时需携带原件);

3.1.2.5公司生产使用原辅材料符合国家法律法规及强制性原则规定、安全卫生规定《公司自我声明》;

3.1.2.6公司生产管理制度清单;3.1.2.7产品使用阐明书或产品标签(用于产品最小包装);产品使用阐明书或产品标签内容应涉及产品名称、性能、用途、重要有效成分、用法、注意事项(必要时注明安全警告)、执行原则、生产允许证标志和编号(初次申请除外)、净含量、生产日期和保质期(或批号和限用日期)、生产者名称、地址及邮政编码等文字、图示及警示内容(机洗产品必要标明“合用于机洗”等字样);3.1.2.8本地环保部门核发符合规定证明文献复印件;3.1.2.9法律法规规定需要提交其她材料。3.1.3申请受理3.1.3.1省级质量技术监督局收到公司申请后,对申请材料完整性和真实性进行审查。经审查,申请材料符合规定,应当受理申请,并自收到申请材料之日起5日内向公司发出《行政允许申请受理决定书》;申请材料不符合规定且可通过补正达到规定,应当一次性告知公司需要补正内容,并于当场或者在5日内向公司发出《行政允许申请材料补正告知书》。逾期未告知公司,视为受理申请。对申请材料不符合《行政允许法》和《工业产品生产允许证管理条例》规定,不予受理申请,并应当自收到申请或补正申请材料之日起5日内向公司发出《行政允许申请不予受理决定书》。3.2试生产

3.2.1申请公司自收到《行政允许申请受理决定书》之日起,可以对申请取证产品组织小批量试生产。

3.2.2公司试生产产品,必要经承担生产允许检查任务检查机构,根据本实行细则规定批批检查合格,并在产品或者包装、阐明书标明“试制品”后,方可销售。

3.2.3国家质检总局做出不予行政允许决定,公司应当自收到《不予行政允许决定书》之日起停止试生产。3.3实地核查3.3.1由省级质量技术监督局食品生产监管部门组织审查组,制定《公司实地核查筹划》和《公司实地核查告知书》,在实地核查前,提前5日告知公司。审查组普通由2至4名审查员构成,且不得所有来自同一单位,可由技术机构、行业协会、省级质量技术监督局等不同单位人员共同构成,公司应当配合审查人员工作。3.3.2审查组应当按照《餐具洗涤剂产品生产允许公司实地核查办法》(见4.3)进行实地核查,并填写《公司实地核查记录》和《公司实地核查报告》,以及《公司实地核查不合格项改进表》,公司负责人应当在《公司实地核查报告》上签字承认。核查时间普通为1-3天。审查组对公司实地核查成果负责,并实行组长负责制。3.3.3审查组在实地核查结束后向公司报告核查状况,并核算公司名称、住所及生产场地;如能当场拟定核查结论,审查组应以书面形式当场告知核查结论(核查记录和核查报告),留存公司备案(复印件),并向公司阐明:该公司被准予生产允许后,公司所取证书内容(涉及公司名称、住所、生产地址、申请单元名称、产品品种等证书明细内容);不能当场拟定核查结论,审查组自受理公司申请之日起30日内向公司发出《公司实地核查成果告知书》,以书面形式告知公司核查结论。3.3.4省级质量技术监督局食品生产监管部门应当自受理公司申请之日起30日内,完毕对公司实地核查和抽封样品。3.3.5对于省级质量技术监督局已受理公司,公司应当积极配合实地核查工作,如无合法理由回绝实地核查,按公司审查不合格解决。3.3.6公司实地核查不合格,判为公司审查不合格,不再进行产品抽样检查,审查工作终结,由省级质量技术监督局书面上报国家质检总局,由国家质检总局向公司发出《不予行政允许决定书》。3.4产品抽样与检查3.4.1公司实地核查合格,审查组应当依照餐具洗涤剂产品生产允许抽样办法(见4.4.1)抽、封样品,填写餐具洗涤剂产品《生产允许发证检查抽样单》(见4.4.1)一式四份,告知公司所有承担该产品生产允许证检查任务检查机构名称及联系方式,由公司自主选取,并告知公司在封存样品之日起7日内将样品送达检查机构进行检查。3.4.2检查机构应当在收到公司样品之日起15个工作日内完毕检查工作,并出具《检查报告》一式四份(公司、省级质量技术监督局、审查机构和审查中心各一份)。产品检查时间不计入本实行细则规定期限。3.4.3对于省级质量技术监督局已受理公司,公司应当积极配合产品抽封样和检查工作,如无合法理由回绝产品抽封样品和检查,按公司审查不合格解决。3.4.4公司产品检查不合格,判为公司审查不合格,由省级质量技术监督局书面上报国家质检总局,并由国家质检总局向公司发出《不予行政允许决定书》。3.5审定与发证3.5.1省级质量技术监督局应当按照关于规定对公司申请书等申请材料、《公司实地核查记录》、《公司实地核查报告》和《检查报告》等材料进行汇总和审核,并自受理申请之日起35个工作日(不涉及产品检查时间)内将申报材料寄(送)审查机构。3.5.2审查机构依照每家公司所有上报材料复核成果填写《审查意见书》。3.5.3审查机构将同批公司材料汇总复核成果填写《审查报告书》。审查机构应当自受理申请之日起40个工作日(不涉及产品检查时间)内将公司申请材料、《公司实地核查报告》、《检查报告》、《审查意见书》、《审查报告书》原件各一份报送审查中心。3.5.4审查机构应当将公司申请书及申请材料、《公司实地核查记录》、《公司实地核查报告》和《检查报告》等原始材料存档备查,保存期限为3年。3.5.5审查中心自受理申请之日起50个工作日(不涉及产品检查时间)内完毕对上报材料审查,报国家质检总局审批。3.5.6国家质检总局自受理申请之日起60个工作日(不涉及产品检查时间)内作出与否准予允许决定。准予生产,应当在作出准予允许决定之日起10个工作日内向公司发放《生产允许证》正、副本;不准予生产,应当自作出不准予生产决定之日起10个工作日内向公司发出《不予行政允许决定书》。3.5.7国家质检总局统一以公示、网络()方式向社会发布获证公司名录。4审查规定4.1基本生产流程和核心工艺控制4.1.1餐具洗涤剂产品基本生产流程申证公司应制定生产流程,并制定相应程序文献。4.1.1.1液体、膏状类洗涤剂例如静置过滤原料溶解等预解决理、配料*、搅拌*静置过滤原料溶解等预解决理、配料*、搅拌*原辅材料准备*生产用水准备*生产用水准备*标注、装箱、打包包装称量灌装*标注、装箱、打包包装称量灌装*4.1.1.2粉状洗涤剂例如原辅材料准备*配料*、搅拌过筛预解决原辅材料准备*配料*、搅拌过筛预解决标注、装箱、打包称量包装*标注、装箱、打包称量包装*注:标“*”处为核心控制点。4.1.2餐具洗涤剂产品核心工艺控制公司应对如下核心工艺制定控制程序,实行严格监控,并建立可追溯性记录。4.1.2.1原辅材料和添加剂控制(1)公司应有所用原料原则、重要原料控制指标检查办法、检查设施并进行检查。(2)原辅材料:单元1中手洗餐具用洗涤剂符合GB9985原则规定;单元2和机洗餐具用洗涤剂以及标明水果、蔬菜洗涤用洗涤剂符合GB14930.1原则规定;香精使用符合GB2760《食品添加剂使用卫生原则》规定.(3)公司所用原料,色素、香精、防腐剂和包装材料等辅料应有有关质量安全控制办法。4.1.2.2液体、膏状类洗涤剂生产用水控制液体、膏状类洗涤剂生产用水必要进行过滤、软化和杀菌解决,达到规定规定。4.1.2.3配制过程控制严格按配方、操作规程配制,配制品质量安全达到规定规定。4.1.2.4灌装控制(1)应制定生产、灌装设备和储存容器定期清洗、消毒规定,配备必要消毒杀菌装置,严格执行操作规程,保证产品微生物等质量安全指标合格。(2)灌装车间应具备相对独立空间,有洗手、更衣设施,防尘、防潮、防虫、防鼠等;人工灌装线需配备紫外灯等环境消毒杀菌装置,制定灌装人员、场合卫生管理规定并执行,防止毛发等杂质带入污染产品,直接从事生产与灌装岗位人员须具备健康证。4.2公司必备生产设备和检查设备4.2.1公司必备生产设备餐具洗涤剂产品必备生产设备见表2。表2餐具洗涤剂产品必备生产设备序号产品品种必备生产设备1餐具(含果蔬)用洗涤剂1.手洗餐具用洗涤剂1.水解决设备2.附有机械搅拌装置不锈钢或搪瓷反映釜(有特殊材质规定,按其工艺设备技术文献规定执行)3.沉降设备或过滤设备(必要时)(1.2.3为液体.膏状产品用)4.机械拌合设备5.过筛设备(4.5为粉状产品用)6.灌装、包装设备7.生产日期等标注设备8.计量设备.2.机洗餐具用洗涤剂2食品工业用(含复合主剂)洗涤剂3.机械用洗涤剂4.管道用洗涤剂5.传送带用洗涤剂6.容器用洗涤剂7.用品用洗涤剂4.2.2公司必备出厂检查设备餐具洗涤剂产品生产公司必备出厂检查设备见表3。表3餐具洗涤剂产品必备出厂检查设备序号产品品种必备出厂检查设备1餐具(含果蔬)用洗涤剂1.手洗餐具用洗涤剂1.酸度计2.分析天平3.抽滤装置(用于测定表面活性剂含量)4.滴定管、容量瓶等玻璃仪器5.水浴设备6.烘箱7.冰箱8.灭菌锅、9无菌室或超净工作台、10.生化培养箱、11.显微镜2.机洗餐具用洗涤剂2食品工业用(含复合主剂)洗涤剂3.机械用洗涤剂4.管道用洗涤剂5.传送带用洗涤剂6.容器用洗涤剂7.用品用洗涤剂4.3餐具洗涤剂产品生产允许公司实地核查办法餐具洗涤剂产品生产允许公司实地核查办法见附件一。4.4餐具洗涤剂产品生产允许检查规则4.4.1抽样办法由审查组现场进行公司生产条件审查,且审查合格后,从生产公司成品库房中抽取经检查合格产品。以相似原料、同一工艺条件生产同一规格成品为一种检查批次。同一种公司生产各种产品时,应按产品单元分别抽样,每个产品单元中抽取产量最大一种主导产品。按表4中规定抽样基数和抽样数量进行抽样。审查组抽样人员与被抽查公司陪伴人员对被抽样品确认无误后,双方在《生产允许发证检查抽样单》(见附表四)一式四份上签字、盖章,并当场对寄/送抽检样封样(随同封存《生产允许发证检查抽样单》),加贴封条,封条上应有抽样人员签名、抽样单位盖章和抽样日期等。生产公司在7日内将样品(涉及抽样单)寄/送达检查机构。检查机构在接到样品后15个工作日内出具检查报告。表4餐具洗涤剂产品抽样基数和抽样数量抽样基数抽样数量最小包装在5kg(含5kg)如下产品,抽样基数不低于750kg随机抽取5~10件产品,再从其中随机抽取2~5件样品,从每件样品中随机抽取1~3个小包装,使抽取样品总量不低于3kg,将保持原包装样品提成两份封存,一份用于检查,一份用于留样备查。最小包装在5kg以上产品,抽样基数不低于500kg随机抽取2~5件产品,从每件产品中随机抽取样品,使样品总量不低于3kg,样品提成两份封存,一份用于检查,一份用于留样备查(取样器具应保持干净,不得污染所取样品)。4.4.2检查项目及鉴定原则餐具洗涤剂产品生产允许检查项目及鉴定原则见表5、表6。表5手洗用洗涤剂产品生产允许检查项目及鉴定原则序号项目指标规定合格鉴定发证检查核心控制检查备注1外观液体产品不分层,无悬浮物或沉淀;粉状产品均匀无杂质,不结块液体产品分层,有悬浮物或沉淀;粉状产品不均匀有杂质,结块判为不合格∨1.原则根据GB9985-或公司原则2.餐具洗涤剂配方中所用表面活性剂生物降解度应不低于90%;防腐剂、色素、香精符合本细则4.1.2规定2气味不得有其他异味,加香产品应符合规定香型有异味判为不合格∨3稳定性(液体产品)-3~-10℃,24h后恢复室温,无结晶,无沉淀;40±1有结晶或沉淀判为不合格;分层、混浊或变味判为不合格∨4总活性物含量,%按原则规定低于原则规定值判为不合格∨∨5pH(25℃4.0~10.5超过范畴判为不合格∨6去污力不不大于原则餐具洗涤剂不大于原则餐具洗涤剂判为不合格∨∨7荧光增白剂不得检出检出则判为不合格∨∨8甲醇,mg/g≤1不不大于1判为不合格∨∨9甲醛,mg/g≤0.1不不大于0.1判为不合格∨∨10砷(1%溶液中以砷计)mg/kg≤0.05不不大于0.05判为不合格∨∨11重金属(1%溶液中以铅计)mg/kg≤1不不大于1判为不合格∨∨12菌落总数,个/g≤1000不不大于1000判为不合格∨∨13大肠菌群,个/100g≤3不不大于3判为不合格∨∨14标签(标志)按原则规定不符合原则规定判为不合格∨表6机洗用食品工业用洗涤剂产品生产允许检查项目及鉴定原则序号项目指标规定合格鉴定发证检查核心控制检查备注1外观按原则规定不符合原则规定判为不合格∨1.原则根据GB14930.1以及公司原则2.餐具洗涤剂配方中所用表面活性剂生物降解度应不低于90%;防腐剂、色素、香精符合本细则4.1.2规定2总活性物(或有效物)含量,%按原则规定低于原则规定值判为不合格∨∨3砷(1%溶液中以As计)mg/kg≤0.05不不大于0.05判为不合格∨∨4重金属(1%溶液中以Pb计)mg/kg≤1不不大于1判为不合格∨∨5荧光增白剂不得检出检出则判为不合格∨∨6菌落总数,个/g≤1000不不大于1000判为不合格∨∨7大肠菌群,个/100g≤3不不大于3判为不合格∨∨8标签(标志)按原则规定不符合原则规定判为不合格∨9其她按国标或公司原则规定∨注:凡是不注日期原则,其最新版本、修订、修改单等内容合用于本细则规定。综合鉴定:所有检查指标都合格时,鉴定该批产品合格;否则鉴定该批产品不合格。5生产允许证书5.1《生产允许证书》分为正本和副本,正本和副本具备同等法律效力,《生产允许证书》由国家质检总局统一印制。5.2《生产允许证书》应当载明公司名称、住所、生产地址、产品名称、证书编号、发证日期、有效期。其中,生产允许证副本中载明产品明细。集团公司生产允许证证书还应当载明与其一起申请办理所属单位名称、生产地址和产品名称。当公司实地核查拟定范畴与产品抽样检查拟定范畴不一致时,最后发证范畴按同步满足公司实地核查拟定范畴和产品抽样检查拟定范畴拟定。5.3《生产允许证书》有效期为3年。有效期届满,公司继续生产,应当在《生产允许证书》有效期届满6个月前向所在地省级质量技术监督局重新提出生产允许申请。重新申请办理生产允许,其申请、审批程序按照本实行细则关于规定执行。5.4在《生产允许证书》有效期内,公司需要增长产品单元时,拟增长某些产品生产允许按照本实行细则关于规定执行。符合条件,换发《生产允许证书》,但有效期不变。5.5在《生产允许证书》有效期内,国家关于法律法规、产品原则及技术规定发生较大变化时,由国家质检总局依照状况,另文发布实地核查补充规定、产品质量检查以及证书变更规定等规定。5.6在《生产允许证书》有效期内,公司生产条件、检查手段、生产技术或者工艺发生较大变化(涉及生产地址迁移、生产线重大技术改造等),公司应当按照本实行细则关于规定,重新申请生产允许。5.7公司名称、住所、生产地址名称发生变化而公司生产条件、检查手段、生产技术或者工艺未发生变化,公司《生产允许证书》遗失或者毁损,公司应当在变改名称、遗失或者毁损证书后1个月内向所在地省级质量技术监督局提出变更或补领证书申请。5.7.1申请变更或补领证书公司,应当填写《餐具洗涤剂产品变更生产允许证申请书》或《餐具洗涤剂产品补领生产允许证申请书》。申请变更证书公司,应当向省级质量技术监督局提交变更前、后营业执照复印件、本地工商行政管理、公安等有关部门出具改名证明、生产允许证正本、副本原件。申请补领证书公司,应当向省级质量技术监督局提交公司在省级以上重要报纸上刊登遗失声明和营业执照复印件。5.7.2省级质量技术监督局收到公司申请后,应当按照本实行细则3.1.3.1规定执行。5.7.3省级质量技术监督局依照对公司变更或补领证书申请材料审查成果填写《变更(补领)生产允许证审查意见书》,并在受理公司申请之日起5日内将公司申请材料和《变更(补领)生产允许证审查意见书》上报审查中心,并抄报有关产品审查机构。5.7.4审查中心自收到公司变更或补领证书申请材料之日起10日内提出复核意见报国家质检总局审批。符合规定,国家质检总局在收到材料之日起10日内准予变更或补领,颁发新《生产允许证书》,有效期不变。不符合规定,由国家质检总局向公司发出《不予变更(补领)生产允许证告知书》告知公司,并阐明理由。5.8《生产允许证书》注销公司在《生产允许证书》有效期内,不再从事该产品生产,应当按规定到所在地省级质量技术监督局办理注销手续。省级质量技术监督局应当收回公司《生产允许证书》正、副本,以书面形式报审查中心备案,并抄报审查机构。国家质检总局统从来社会发布注销公司名录。6生产允许标志和编号6.1生产允许标志由“质量安全”英文(QualitySafety)字头(QS)和“质量安全”中文字样构成。标志主色调为蓝色,字母“Q”与“质量安全”四个中文字样为蓝色,字母“S”为白色。QS标志由公司自行印(贴),可以按照规定放大或者缩小。6.2生产允许证编号采用大写汉语拼音XK加十位阿拉伯数字编码构成:XK××-×××-×××××,其中XK代表允许,前两位(××)代表行业编号,中间三位(×××)代表产品编号,后五位(×××××)代表公司生产允许证编号。6.3获得生产允许证公司,应当自准予允许之日起6个月内,完毕在其产品或者包装、阐明书上标注生产允许证标志和编号。6.4对注销生产允许证证书公司,其编号在规定期限内不得再次使用。7集团公司生产允许7.1集团公司及其所属子公司、分公司或者生产基地(简称所属单位)具备法人资格,可以单独申请办理生产允许证;不具备法人资格,不能以所属单位名义单独办理生产允许证。7.2各所属单位无论与否具备法人资格,均可以与集团公司一起提出办理生产允许证申请。7.3集团公司与所属单位一起申请办理生产允许证时,应当向集团公司所在地省级质量技术监督局提出申请。公司审查和审批程序按照本实行细则规定执行。7.4集团公司获得《生产允许证书》后,新增所属单位申请生产允许且需要与集团公司一起办理生产允许证,新增所属单位按本实行细则规定审查合格后,将集团公司原《生产允许证书》收回,换发新《生产允许证书》,生产允许有效期不变。7.5具备法人资格集团公司所属单位单独办理生产允许证,其产品或者包装、阐明书上应当标注所属单位名称、住所和生产允许证标志和编号。7.6所属单位和集团公司一起办理生产允许证,应当在其产品或者包装、阐明书上分别标注集团公司和所属单位名称、住所,以及集团公司生产允许证标志和编号,或者仅标注集团公司名称、住所和生产允许证标志和编号。7.7其她经济联合体及所属单位申请办理生产允许证,参照集团公司办理。7.8任何单位和个人不得伪造、变造生产允许证证书、标志和编号;不得出租、出借或者以其她形式转让生产允许证证书、标志和编号。8监督检查8.1公司获得《生产允许证书》后,应当保证产品质量稳定合格;应当严格按照产品国标、行业原则、备案公司原则规定,对产品进行出厂检查。产品未经出厂检查或者出厂检查不合格,不得出厂销售。8.2公司获得《生产允许证书》后,应当对实行细则中规定核心控制检查项目进行检查。公司具备核心控制检查项目检查能力,定期自行检查,并每年与国家质检总局指定检查机构进行检查比对1次,检查机构应当向公司出具《检查比对报告》;公司不具备核心控制检查项目检查能力,应当每3个月送有资质检查机构检查1次,检查机构应当向公司出具《检查报告》。

8.3公司自获证之日起,每年度应当向省级质量技术监督局提交公司自查报告。报告应当涉及如下内容:8.3.1获证产品生产以及生产条件保持状况;8.3.2获证产品出厂检查记录、核心控制检查项目检查记录以及检查比对状况(应同步提交出厂检查报告、核心控制检查项目检查报告和检查比对报告);8.3.3《生产允许证书》、标志和编号使用状况;8.3.4国家监督抽查或省级质量技术监督局对产品质量监督检查状况;8.3.5其她有关状况。获证未满一年公司,可如下一年度提交自查报告。

8.4省级质量技术监督局应当对公司自查报告和有关检查记录进行审核。经审核符合规定,应当在公司《生产允许证书》副本中订立年审合格意见。未提交自查报告或提交自查报告不符合规定,应当责令公司在2个月内改正。逾期未改正或改正后仍不符合规定,按规定进行惩罚。省级质量技术监督局应当撤回公司《生产允许证书》正、副本,以书面形式报审查中心备案,并抄报审查机构。国家质检总局统从来社会发布撤回《生产允许证书》公司名录。

8.5省级质量技术监督局对公司自查报告抽查并进行实地核查时,被抽查公司数量应当控制在获证公司总数10%以内。8.6公司在抽查、监督检查或其质量有被投诉时产品检查有不合格项目,在以上情形发生后本年度内,公司必要到有资质省级或省级以上或国家质检总局指定检查机构进行至少3次持续检查,且应检查合格。检查项目限于不合格项目。9违法解决

获证公司在生产过程中,应当严格按照法律、法规及产品实行细则规定组织生产,质量技术监督等部门在执法中发现公司存在违法违规生产行为,将根据关于法律法规规定进行解决。10收费10.1依照《中华人民共和国工业产品生产允许证管理条例》以及财政、价格部门关于规定,公司申请生产允许证应向关于部门缴纳费用。10.2生产允许收费涉及审查费和产品检查费。10.3审查费:每个公司2200元,同一次审查时每增长一种申证单元加收审查费440元。审查费由公司在申请时向省级质量技术监督局交付。10.4费用收取方式按财政部、国家计委财综[]19号文《财政部、国家计委关于调节工业产品生产允许证审查费等收费项目归属部门等问题告知》及财政部、国家发改委财综[]69号文《财政部、国家发改委关于调节工业产品生产允许证收费政策关于问题告知》精神执行。10.5产品检查费:由公司按国家关于规定原则向检查机构交付。10.6所属单位与集团公司一起申请办理生产允许证,经审查所属单位以及集团公司应当分别缴纳审查费和产品检查费。10.7国务院物价管理部门出台新收费办法或调节收费原则时,按物价管理部门文献执行。11工作人员守则11.1坚决贯彻执行国家方针政策,服务经济建设大局;11.2依法行政,严格执行法律、法规和规章制度;11.3爱岗敬业,有强烈事业心、责任感;11.4恪尽职守,有筹划、有布置,有检查、有贯彻,严格执行请示报告制度;11.5认真学习、努力实践,不断提高写作能力、语言表达能力和专业技术能力等业务素质;11.6廉洁正直,不以权谋私、假公济私、贪赃枉法;不刁难公司、妨碍公司正常经营;不借办事之机,吃、拿、卡、要、报;11.7精神饱满、热情服务、谦虚谨慎、文明待人,不推诿、扯皮、拖沓、应付,树立生产允许证工作人员良好形象。11.8严格遵守职业道德,保守秘密。12对允许工作监督从事公司实地核查审查员、从事生产允许产品检查检查机构及其工作人员、质量技术监督部门及其工作人员未依法开展工作,或向公司索贿受贿、刁难公司,任何单位和个人有权向质量技术监督部门投诉,或向司法机关举报。13附则13.1本实行细则规定期限以工作日计算,不含法定节假日。13.2本实行细则由国家质量监督检查检疫总局食品生产监管司解释。13.3本实行细则自发布之日起实行,原实行细则即行作废。

二〇〇八年一月附件一:产品生产允许公司实地核查办法公司名称(公章):企业生产地址:产品单元名称:产品品种:实地核查结论鉴定原则1本办法合用于餐具洗涤剂产品生产加工公司生产允许实地核查。2本办法分为:一质量安全管理职责、二公司环境与场合规定、三生产资源提供、四采购质量控制、五生产过程控制、六产品质量检查、七安全防护及行业特殊规定7个某些,共7章29条58个核查内容。分否决项目和非否决项目。2.1否决项目结论分为“合格”和“不合格”,否决项目为:生产设施(2.3)、设备工装(3.1.1)、测量设备(3.2.1)、采购控制(4.1.2)、工艺管理(5.2.2)、出厂检查(6.3)、行业特殊规定(7.3)共7项,在表中加*表达;2.2非否决项目结论分为“合格”、“普通不合格”、“严重不合格”。其中“普通不合格”是指公司浮现不合格是偶尔、孤立现象,并是性质普通问题;“严重不合格”是指公司浮现了区域性或系统性不合格,或是性质严重不合格。非否决项目共51个。3核查结论拟定原则:3.1合格(具备如下两种状况之一为合格)3.1.1普通不合格不超过8项,无严重不合格项,无否决项;3.1.2严重不合格项不超过1项,且普通不合格不超过6项,无否决项;3.2不合格(具备如下四种状况之一为不合格)3.2.1普通不合格项为9项及以上;3.2.2严重不合格项为2项及以上;3.2.3严重不合格项为1项,且普通不合格项为7项及以上;3.2.4否决项为1项及以上。4审查组根据本办法对公司核查后,填写《生产允许证公司实地核查报告》。

一、质量安全管理职责序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录1.1组织领导公司应有负责质量安全管理工作领导,应设立相应质量安全管理机构或负责质量安全管理工作人员。公司领导对也许影响产品质量安全潜在紧急状况及事故制定应急办法。1.与否指定领导层中一人负责质量安全管理工作。其职责和权利与否明确.2.与否设立了质量安全管理机构或质量安全管理人员。3.与否有任命文献。4.与否制定应急办法。合格普通不合格严重不合格1.2管理职责公司应制定质量安全管理制度,应规定各关于部门、人员质量职责、权限和互有关系。1.与否制定了质量安全管理制度,规定与产品质量关于部门、人员质量职责。2.关于部门、人员权限和互有关系与否明确。合格普通不合格严重不合格1.3有效实行在公司制定质量安全管理制度中应有相应考核办法并严格实行。1.与否有质量安全考核办法。2.与否有效实行考核并记录。合格普通不合格严重不合格审查员:年月日二、公司环境与场合规定序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录2.1环境规定1.1保持厂区内外环境整洁,厂区地面、路面及运送等不应对产品生产导致污染。1.2生产、行政、生活辅助区总体布局应合理,不得互相妨碍。1.3厂区内垃圾应单独存储,并远离生产区,排污沟渠合理设立,不得导致污染,厂区内不得散发出异味。1.4应与有毒有害源保持安全距离。1.厂区与否有整洁生产环境,地面、路面及运送等与否未对产品生产导致污染。2.生产、行政、生活辅助区总体布局与否合理,且互相不妨碍。3.厂区内垃圾与否单独存储,并远离生产区,排污沟渠与否合理设立,不导致污染,厂区内与否有散发异味。4.与否与有毒有害源保持安全距离。□合格□普通不合格□严重不合格2.1厂房应按生产工艺流程及需求进行合理布局。2.2同一厂房内以及相邻厂房间生产操作不得互相妨碍。1.厂房与否按生产工艺流程及需求进行了合理布置。2.同一厂房内以及相邻厂房间生产与否互相妨碍。□合格□普通不合格□严重不合格3在设计和建设厂房时,应考虑使用时便于进行清洁工作。厕所、厨房应与生产区域隔离,坑式厕所距生产区25米以外。1.公司厂房建设与否考虑使用时便于进行清洁工作。2.厕所、厨房与否与生产区域隔离,坑式厕所与否距生产区25米以外。□合格□普通不合格□严重不合格2.2车间规定1.1生产车间应清洁安全并建立关于清洁生产制度。1.2生产车间墙壁、地面、天花板表面平整干净,并能耐受清理和消毒,以减少灰尘积聚和便于清洁。1.3车间内应有与所生产产品相适应防尘、防止昆虫和其她动物进入设施。1.4灌装车间还应具备相对独立空间,门、窗不得敞开,进入灌装车间前要有缓冲区或缓冲办法。人工灌装线需配备紫外灯等环境消毒杀菌设施,定期消毒。采用紫外线消毒者,紫外线消毒灯按30W/(10~15)m2设立。1.生产车间与否清洁安全并建立清洁生产制度。2.生产和灌装车间墙壁、地面、天花板表面与否平整干净并能耐受清理和消毒,以减少灰尘积聚和便于清洁。3.车间内与否有与生产相适应防尘、防止昆虫和其她动物进入设施。4.灌装车间与否具备相对独立空间,门、窗与否敞开,进入灌装车间前与否有缓冲区或缓冲办法,与否有更衣、洗手消毒杀菌等设施并定期消毒。采用紫外线消毒者,与否紫外线消毒灯按30W/(10~15)m2设立。□合格□普通不合格□严重不合格2生产区和储存区应有与生产规模相适应面积和空间。1.生产区和储存区与否有与生产规模相适应面积和空间用以安顿设备、物料,便于生产操作,存储物料、中间产品、待验品和成品。□合格□普通不合格□严重不合格3生产区内公共设施避免浮现不易清洁部位。生产区域内更衣室和洗手设施等公共设施不应给生产带来污染。1.公共设施与否有不易清洁部位。2.生产区域内更衣室和洗手设施等公共设施与否给生产带来污染。□合格□普通不合格□严重不合格4生产区应依照需求提供足够照明,对照明度有特殊规定生产部门可设立局部照明。厂房应有应急照明设施。1.与否依照生产需求提供足够照明。2.与否有应急照明设施。□合格□普通不合格□严重不合格5生产区内安装水池、地漏不得对生产导致污染。1.生产区内安装水池、地漏与否对生产导致污染。2.与否采用了相应办法对也许污染进行控制。□合格□普通不合格□严重不合格6灌装车间应分别建立人员进出和物流通道,人员进入应有必要消毒、除尘等装置,工作人员必要穿着工作服进入车间,工作服应保持干净。1.与否建立了人员进出和物流通道。2.与否有必要洗手、消毒、更衣设施。3.工作人员与否穿着工作服进入车间。4.工作服与否保持干净。□合格□普通不合格□严重不合格*2.3生产设施1.1公司必要具备满足生产需要工作场合和生产设施,且维护完好。1.2应有与所生产产品相适应清洗、消毒、防尘、防腐、通风、污物解决等设施,并维护完好。1.与否具备满足生产需要工作场合和生产设施,且维护完好。2.与否有与所生产产品相适应清洗、消毒、防尘、防腐、通风、污物解决等设施,并维护完好。□合格□不合格2.4库房规定1.1公司应有与其生产相适应库房,库房整洁卫生、通风良好、地面平整。1.2有防漏、防潮、防尘、防止昆虫及其她动物进入设施。1.公司库房与否整洁卫生,通风良好,地面平整。2.与否有防漏、防潮、防尘、防止昆虫及其她动物等进入设施。□合格□普通不合格□严重不合格2.1库房内存储物品应保存良好,普通应离墙存储。2.2原辅材料、成品(半成品)及包装材料分区存储并明确标记。2.3有毒、有害物品必要另行单独存储,并明确标记。1.库房内存储物品与否保存良好,并离墙存储。2.原辅材料、成品(半成品)及包装材料与否分区存储并明确标记。3.有毒、有害物品与否另行单独存储,与否明确标记。□合格□普通不合格□严重不合格审查员:年月日三、生产资源提供序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录3.1设备工装*1公司必要具备本实行细则4.2中规定必备生产设备,其性能和精度应能满足生产合格产品规定。1.与否具备本实行细则中规定必备生产设备和工艺装备。2.设备性能和精度与否满足加工规定。3.生产设备与否与生产规模相适应。合格不合格2设备布局和生产流程应当合理,设备应卫生整洁,避免污染。1.设备布局和生产流程与否合理2.设备与否卫生整洁,有无交叉污染。□合格□普通不合格□严重不合格3.1与设备连接重要固定管道应标明管内物料名称、流向。3.2生产设备应有明显状态标志,并定期维修、保养和验证。设备安装、维修、保养操作不得影响产品质量。3.3生产设备应有专门人员使用、维修、保养和记录,并由专门人员管理。1.与设备连接重要固定管道与否标明管内物料名称、流向。2.与否因设备安装、维修、保养不到位影响产品质量。3.生产、检查设备与否有使用、维修、保养记录,并由专人管理。□合格□普通不合格□严重不合格3.2测量设备*1公司必要具备本实行细则4.2中规定检查、实验和计量设备,其性能和精度应能满足生产合格产品规定。1.与否具备本实行细则中规定检查、实验和计量设备,其性能、精度能满足生产规定。2.与否与生产规模相适应。合格不合格2公司检查、实验和计量设备应在检定或校准有效期内使用。在用检查、实验和计量设备与否在检定有效期内并有标记。合格普通不合格严重不合格3.3人力资源规定1.1公司领导应理解与生产关于法律法规(如公司质量责任和义务等),并具备一定质量安全管理常识。理解公司领导在质量安全管理中职责与作用。1.2公司领导应有有关专业技术知识。应理解产品原则、重要性能指标等;理解产品生产工艺流程、检查规定。公司领导与否有基本质量安全管理常识。(1)理解产品质量法、食品卫生法、原则化法、计量法和《工业产品生产允许证管理条例》对公司规定(如公司质量责任和义务等);(2)理解公司领导在质量管理中职责与作用。公司领导与否有有关专业技术知识。(1)理解产品原则、重要性能指标等;(2)理解产品生产工艺流程、核心工艺控制、检查规定。合格普通不合格严重不合格2公司技术人员应掌握专业技术知识,并具备一定质量安全管理知识。与否熟悉自己岗位职责;与否掌握有关专业技术知识;3.与否有一定质量安全管理知识。合格普通不合格严重不合格3检查人员应熟悉产品检查规定,具备与工作相适应质量安全管理知识、检查技能和相应资格。与否熟悉自己岗位职责;与否掌握产品原则和检查规定;3.与否有一定质量安全管理知识;4.与否能纯熟精确地按规定进行检查,具备相应资格。合格普通不合格严重不合格4.1生产操作人员应熟悉自己岗位职责,按照操作规程能纯熟地进行生产操作。4.2电工、叉车工等特殊岗位工作人员应持证上岗。1.生产操作人员与否熟悉自己岗位职责,与否能按照操作规程纯熟地进行生产操作。2.电工、叉车工等特殊岗位工作人员与否持证上岗。□合格□普通不合格□严重不合格5公司应对与产品质量安全有关人员进行必要培训和考核。公司应对直接接触产品从业人员进行卫生法规和相应技术、技能培训,有关人员应按食品卫生法规定获得健康证明;公司应建立文献程序对人员个人卫生状况进行监控,并保存有关记录。1.公司与否对直接接触产品从业人员进行卫生法规、产品质量安全和相应技术培训、考核。2.有关人员与否按规定获得健康证明3.公司与否建立文献程序对人员个人卫生状况进行监控,并保存有关记录。□合格□普通不合格□严重不合格3.4技术原则1公司应具备和执行规定产品原则和有关原则,并具备相应原辅材料原则。1.与否有产品原则和与申证产品关于原辅材料原则等其她原则。2.与否为现行有效原则并贯彻执行。合格普通不合格严重不合格2如有需要,公司制定产品原则应不低于相应国标或行业原则强制规定,并经本地原则化部门备案。1.公司制定产品原则与否经本地原则化部门备案。2.公司产品原则重要技术和性能指标不应低于相应国标或行业原则强制规定。合格普通不合格严重不合格3.5技术文献1公司应具备生产过程中所需各种程序、规程、作业指引书等工艺、技术文献。技术文献应具备对的性,且订立、更改手续正规完备。1.与否具备生产过程中所需各种程序、规程、作业指引书等工艺、技术文献。2.技术文献规定和参数等与否符合关于原则和规定规定。3.技术文献订立、更改手续与否正规完备。合格普通不合格严重不合格2技术文献应具备完整性和规范性,文献必要齐全配套。技术文献与否规范、完整、齐全。检查工艺文献目录明细表、工艺过程卡、工序卡、作业指引书、检查规程等工艺文献内容与否完整。合格普通不合格严重不合格3技术文献应具备一致性:技术文献和实际生产相一致;各部门使用技术文献相一致。各部门使用工艺、技术文献与否相一致。技术文献与否与实际生产和产品统一一致。合格普通不合格严重不合格4对核心控制点制定相应工艺文献与否对核心控制点制定相应工艺文献合格普通不合格严重不合格3.6文献管理1公司应制定技术文献管理制度,文献发布应通过正式批准,使用部门可随时获得文献有效版本,文献修改应符合规定规定。1.与否制定了技术文献管理制度。2.发布文献与否经正式批准。3.使用部门与否能随时获得文献有效版本。4.文献修改与否符合规定。合格普通不合格严重不合格2公司应有部门或专(兼)职人员负责技术文献管理。与否有部门或专(兼)职人员负责技术文献管理。合格普通不合格严重不合格审查员:年月日四、采购质量控制序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录4.1采购控制1.1公司应制定原辅材料采购管理制度,对原辅材料采购、检查或验证明行有效控制,保证产品所用原辅材料质量满足规定规定。1.2公司如有外协加工等委托服务项目,应制定相应质量安全管理控制办法。1.与否制定了采购质量控制制度,制度内容与否完整、合理、有效,所用原辅材料与否满足规定规定。2.与否制定了外协加工等委托服务项目质量安全管理控制办法。3.质量安全管理控制办法与否完整合理。□合格□普通不合格□严重不合格*2原辅材料必要提供检查合格证明或报告;表面活性剂、防腐剂、色素、香精等原辅材料符合本实行细则有关规定1.原辅材料与否具备合格检查证明或报告。2.表面活性剂、防腐剂、色素、香精等原辅材料与否符合本实行细则有关规定□合格□不合格3公司应制定影响产品质量重要原、辅材料供方评价规定,并根据规定进行评价,选取合格供方,保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。1.与否制定了供方评价规定。2.与否按规定进行了供方评价。3.与否所有在合格供方采购。4.与否保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。合格普通不合格严重不合格4.2采购文献公司应制定采购筹划、清单、合同、合同等采购文献并依照正式批准采购文献合同进行采购。1.与否有采购文献(如:筹划、清单、合同、合同等)。2.采购文献与否明确了验收规定。3.采购文献与否经正式批准。4.与否按采购文献进行采购。合格普通不合格严重不合格4.3采购检查公司应按规定对采购原辅材料、零部件以及外协件进行质量检查或者依照关于规定进行质量验证,检查或验证记录应当齐全。1.与否对采购质量检查或验证作出规定。2.与否按规定进行检查或验证。3.与否保存检查或验证记录。合格普通不合格严重不合格审查员:年月日五、生产过程控制序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录5.1工艺管理1公司应制定工艺管理制度及考核办法,并严格进行管理和考核。1.与否制定了工艺管理制度及考核办法。其内容与否完善可行。2.与否按制度进行管理和考核。合格普通不合格严重不合格2公司应建立原辅材料使用台帐,不得使用受污染原料。公司应对生产过程中原辅材料使用进行监控,防止因原辅材料使用不当导致有毒、有害物质污染产品;添加剂使用应符合实行细则有关规定。不得使用“中水”及其她有害物质超标水作为生产用水。(都市污水经解决设施深度净化解决后水统称“中水”)1.公司与否建立原辅材料使用台帐,对原辅材料使用进行详细记录;与否使用受污染原料。2.与否对生产过程中原辅材料使用进行监控。2.添加剂及生产用水使用与否符合有关规定。□合格普通不合格严重不合格3生产人员应严格执行工艺管理制度,按操作规程、作业指引书等工艺文献进行生产操作。与否按制度、规程等工艺文献进行生产操作。合格普通不合格严重不合格5.2质量控制1公司应明确设立核心质量控制点,辨认工艺过程质量安全危害因素,对生产中重要工序或产品核心特性进行质量控制。1.与否有对影响质量安全危害因素进行辨认标志2.与否对原料、配料、灌装等重要工序核心特性设立了质量控制点。3.与否在关于工艺文献中标明核心质量控制点。合格普通不合格严重不合格*2公司应制定核心质量安全控制点操作控制程序,并根据程序实行严格监控,并建立可追溯性记录。1.与否制定核心质量控制点操作控制程序,其内容与否完整。2.与否按程序实行了严格监控,并建立可追溯性记录。合格不合格5.3产品包装、标签标记1.1公司应规定产品包装、标记办法并进行标记。1.2产品应具备合格证明和产品标签。1.3产品包装标记、标志、标签符合本实行细则规定。1.4小包装质量:(1)小包装要牢固,不泄漏。(2)小包装标志:应有产品名称、性能、用途、重要有效成分、用法、注意事项(必要时注明安全警告)、执行原则、生产允许证标志和编号(初次申请除外)、净含量、生产日期和保质期(或批号和限用日期)、生产者名称、地址及邮政编码等(机洗产品必要标明“合用于机洗”等字样);标记、图案和文字应端正、清晰、牢固、易于辨认。1.5大包装质量:(1)大包装应牢固、结实、整洁。(2)大包装标志:应有产品名称、执行原则、小包装规格及数量、货箱毛重、箱体尺寸、生产日期和保质期或生产批号和限期使用日期、生产者名称、地址及邮政编码、防水防潮等。机洗产品必要标明合用于机洗等字样;标记、图案和文字应端正、清晰、牢固、易于辨认。1.与否规定产品包装标记办法,能否有效防止产品混淆、区别质量责任和追溯性。2.与否有合格证明和产品标签;3.产品标记内容与否齐全。4.能否依照标记拟定产品用途等5.小包装与否牢固,不泄漏6.大包装与否牢固、结实、整洁。7.大、小包装标志与否缺项、与否清晰、牢固、易于辨认。8.检查最后产品包装和标记与否符合规定。合格普通不合格严重不合格5.4运送搬运贮存1运送工具应清洁,在搬运和贮存过程中应加强防护,防止原辅材料、半成品、成品浮现损伤、污染。1有无适当搬运工具、运送工具与否清洁,有无必要工位器具、贮存场合和防护办法。2原辅材料、半成品、成品与否浮现损伤、污染。□合格□普通不合格□严重不合格审查员:年月日六、产品质量检查序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录6.1检查管理1公司应有独立行使权力质量检查机构和检查人员,并制定质量检查管理制度以及检查、实验、计量设备管理制度。1.与否有检查机构和检查人员,能否独立行使权力。2.与否制定了检查管理制度和检测计量设备管理制度。合格普通不合格严重不合格2公司有完整、精确、真实检查原始记录和检查报告。1.检查重要原材料、半成品、成品与否有检查原始记录和检查报告。2.检查原始记录和检查报告与否完整、精确。合格普通不合格严重不合格6.2过程检查公司在生产中要按规定开展过程质量检查,做好检查记录,并对产品检查状态进行标记。1.与否对过程质量检查作出规定。2.与否按规定进行检查。3.与否作检查记录。4.与否对检查状态进行标记。合格普通不合格严重不合格*6.3出厂检查公司应按有关原则规定,对产品进行出厂检查,做好原始记录,出具产品检查报告、合格证明,1.与否有出厂检查规定。2.出厂检查与否符合原则规定;与否做好原始记录、出具产品检查报告、合格证明。合格不合格6.4委托检查如产品原则规定型式实验或定期检查而需要进行委托检查时,应委托有法定检查资质检查机构进行检查。1.核查委托检查机构资质证明。2.核查检查报告与否与委托检查机构签定合同相应。合格普通不合格严重不合格6.5不合格品1公司应制定不合格品控制程序,按规定对不合格品进行评审处置,有效防止不合格品以合格品出厂。1.与否制定不合格品控制程序。2.与否对原材料及生产过程和成品中浮现不合格品进行处置,并记录。3.浮现不合格品与否得到有效控制。合格普通不合格严重不合格2应建立详细记录产品销售流向销售记录,制定对已售出不合格产品(涉及人身安全)召回制度。1.与否建立了销售记录,详细记录了产品销售流向。2.与否建立了不合格品(涉及人身安全)召回制度。□合格□普通不合格□严重不合格6.6退货品1对退货品应制定退货品管理制度,对不合格退货品要按不合格品解决。1.与否对退货品制定了相应管理制度并实行。□合格□普通不合格□严重不合格审查员:年月日七、安全防护及行业特殊规定序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录7.1安全生产1公司应依照国家关于法律法规制定安全生产制度并实行,做好有效实行记录。公司生产设施、设备危险部位应有安全防护装置,车间、库房等地应配备消防器材,易燃、易爆等危险品应进行隔离和防护。1.与否制定了安全生产制度并实行,与否做好有效实行记录。2.危险部位与否有必要防护办法。3.车间、库房等与否配备了消防器材,消防器材与否在有效期内。4.与否对易燃、易爆等危险品进行隔离和防护。□合格□普通不合格□严重不合格2公司在生产、运送、贮存过程中,应防止有毒、有害化学品污染。1.公司在生产、运送、贮存过程中,与否受到有毒、有害化学品污染。□合格普通不合格严重不合格3废水、废气、废料排放、噪声污染及卫生规定等应符合国家关于规定。1.三废排放与否符合规定。2.与否存在危害人身健康状况。□合格□普通不合格□严重不合格7.2劳动防护公司应对员工进行安全生产和劳动防护培训,并为员工提供必要劳动防护。1.与否进行了必要安全生产及劳动防护培训;2.与否提供了必要劳动防护。3.员工生产操作与否符合安全规范。□合格□普通不合格□严重不合格7.3*行业特殊规定所用表面活性剂生物降解度应不低于90%查原材料证明(已知原材料除外)。合格不合格审查员:年月日附件二:餐具洗涤剂产品生产允许文书表格目录一.餐具洗涤剂产品生产允许申请书;二.公司自我声明;三.公司实地核查告知书;四.生产允许发证检查抽样单;五.公司实地核查报告;六.公司实地核查成果告知书;七.公司实地核查不合格项改进表;八.检查报告;九.审查意见书;十.审查报告书(合格、不合格;待发证公司登记表;公司审查不合格登记表);十一.实地核查工作廉洁信息反馈表;十二.餐具洗涤剂产品变更生产允许证申请书;十三.餐具洗涤剂产品补领生产允许证申请书;十四.变更(补领)生产允许证审查意见书;十五.不予变更(补领)生产允许证告知书;十六.检查比对报告2、文书表格附表一:餐具洗涤剂产品生产允许申请书

产品类别:产品名称:公司名称:(公司公章)联系电话:联系人:申请类别:发证□迁址□增项□其她□申请日期:年月日

国家质量监督检查检疫总局印制

一、申请公司基本状况公司名称

住所

生产地址省市(地)区(县)乡(镇)路(街道)号邮政编码

电话传真

电子邮箱

组织机构代码

经济类型

工商登记机构

营业执照注册号

成立日期

经营期限

固定资产(万元)

注册资金(万元)

年总产值年销售额年缴税金额法定代表人联系人和身份证号

联系电话

从业人员总数专业技术人员数

其她需要阐明状况

二、申报产品基本状况

项目总投资年设计生产能力

涉及国家产业政策状况产品单元产品品种、规格型号产品原则申请类别三、公司重要负责人和技术人员状况序号姓名性别身份证号码职务职称学历所学专业工作年限工作岗位四、重要生产设备、工艺装备明细序号产品单元名称规格型号数量完好状态使用场合生产厂及国别生产日期购买日期五、重要原、辅材料产品明细和供应方目录序号产品单元名称规格型号年需量原则名称和编号供应方目录六、重要检测仪器、设备明细序号产品单元名称规格型号精度级别数量完好状态使用场合生产厂及国别生产日期购买日期七、重要工艺流程及核心控制点(可附页)

八、

集团公司所属单位明细序号所属单位名称与集团公司关系

九、提交文献资料目录序号文献资料名称页数

十、受理意见省、自治区、直辖市质量技术监督局受理意见经手人(签字)年月日(省局印章)附表二:公司自我声明本公司提供申请材料内容真实。本公司生产所使用原辅材料及最后产品均符合国家规定关于规定,保证质量安全。本公司对以上声明乐意承担相应法律责任。法人代表签字:年月日(公司法人印章)附表三:公司实地核查告知书(公司名称):依照《产品生产允许实行细则》及有关规定,审查组拟于年月日至年月日对贵公司申请生产(产品类别、产品单元)进行公司实地核查,请予以配合。特此告知。年月日(审查组织机构章)阐明:本告知书一式两份,一份送达申请人,一份存档。(正式使用阐明不显示)附表四:生产允许发证检查抽样单编号:生产单位单位名称经济类型内资£国有£私营(含个体)单位地址£集体£有限责任公司邮政编码£联营£股份有限公司法人代表£股份合伙£其她公司联系人港澳台£合资经营£合伙经营联系电话£港澳台独资经营£港澳台投资股份有限公司营业执照机构代码外资£中外合资£中外合伙公司规模人数产值产量£外资公司£外商投资股份有限公司受检产品信息产品名称规格型号生产日期/批号商标抽样数量产品级别抽样基数/批量标注执行原则抽样日期封样状态备样量及封存地点产品单元与否为出口产品£是;£否寄送样截止日期备注:生产单位对上述内容无异议生产单位(盖章):公司参加抽样人(签名):年月日抽样人(签名):抽样单位(盖章):年月日附表五:公司实地核查报告第1页共2页公司名称:住所:生产地址:邮编:产品名称:联系人:电话:传真:产品单元:核查状况审查组于年月日至年月日对该公司进行了实地核查,共计核查出:普通不合格项目款、严重不合格项目款、否决项目款。实地核查结论:。审查组长(签字):年月日审查组织机构(章):年月日审查组成员姓名(签字)单位职称(职务)核查分工审查员证书编号

第2页共2页序号核查项目普通不合格严重不合格否决项目审查组对公司不合格项目综合评价核查项目不合格1质量安全管理职责(款)(款)公司代表(签字):审查组长(签字):年月日年月日2公司环境与场合规定(款)(款)3生产资源提供(款)(款)4采购质量控制(款)(款)5生产过程控制(款)(款)6产品质量检查(款)(款)7安全防护及行业特殊规定(款)(款)总计(款)(款)(款)注:否决项中如有不合格,在相应位置打×表附表六:公司实地核查成果告知书(公司名称):依照《产品生产允许实行细则》及有关规定,审查组已于年月日至年月日对贵公司生产(产品类别、产品单元名称)进行了公司实地核查,共计核查出:普通不合格项目款、严重不合格项目款、否决项目款。经综合评价,公司实地核查成果是:合格□不合格□。年月日(审查组织机构章)阐明:本告知书一式三份,一份送达申请公司,一份送达审查机构,一份存档。(正式使用时阐明不显示)附表七:公司实地核查不合格项改进表公司名称:公司生产地址:产品名称:邮编:电话:申证单元:联系人:传真:序号不合格项内容及性质不合格项改进状况不合格项改进审核结论1核查人员:年月日公司人员:年月日审核人员:年月日2核查人员:年月日公司人员:年月日审核人员:年月日3核查人员:年月日公司人员:年月日审核人员:年月日注:1.此表用以协助公司不断改进公司质量安全管理。普通不合格项普通在1个月(或现场审查期间)内完毕改进;严重不合格项普通在3个月内完毕改进。2.审核人员(可以是核查或其她人员)、审核时间、审核办法(书面或现场审核)由省、市级质量技术监督部门拟定。附表八:CMA章 CAL章 CNCAL章(选取项)№:检查报告编号检验报告产品名称:规格型号:生产公司名称:委托单位:检验类别:检查机构名称(检查报告封面背面内容)注意事项:1.报告无“检查报告专用章”或检查单位公章无效。2.复制报告未重新加盖“检查报告专用章”或检查单位公章无效。3.报告无主检、审核、批准人签字无效。4.报告涂改无效。地址:电话(含区号):邮编:传真(含区号):E-mail:承检机构名称检验报告№:共页第页产品名称注册商标规格型号生产日期或批号生产公司名称联系电话抽样日期抽样人员抽(到)样日期抽样数量检查封样人员封样状态抽样基数抽样单编号检查日期任务来源检查类别检查项目检查根据检查结论(检查报告业务章)签发日期:年月日备注批准:审核:主检:

承检机构名称检验报告(供参照)№:共页第页序号检查项目单位原则指标实测值单项鉴定备注附表九:审查意见书

一、申请公司基本状况公司名称

住所

生产地址省市(地)区(县)乡(镇)路(街道)号产品名称(产品单元)公司实地核查状况经复核,由组织产品单元公司实地核查报告结论为合格(不合格),详见《公司实地核查记录》(编号:)。不合格因素:产品质量检查状况经复核,(检查机构)为该公司出具产品质

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