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文档简介

审计员的岗位职责精编审计员的岗位职责精编篇1

1、根据上级要求对客户进行专业的审计服务;

2、充分了解客户对于审计项目的需求和目的,并制定相应的审计方案;

3、能独立完成审计工作,提出相关处理意见和建议,撰写正式审计报告;

4、安排项目团队审计工作,并对审计现场进行有效管理,合理分派团队工作,跟踪工作进度,有效监督审计质量;

5、完成上级交办的其他审计任务。

审计员的岗位职责精编篇2

1、按照相关法律法规及公司内部管理的要求,开展公司信息系统、应用系统、数据质量及信息安全的内部审计工作;

2、参与部门安排的审计项目,包括但不限于提取、整理、汇总、分析审计项目所需的相关数据,并为其他相关IT服务提供支持;

3、针对公司IT审计中发现的问题,跟踪落实相关整改工作;

4、协助建立公司IT审计管理体系、参与制定公司相关审计制度等;

5、领导安排的其他工作。

审计员的岗位职责精编篇3

1.核对电脑应收账,根据住店客人或团队的订房资料,检查结算方式和结算

凭证是否符合规定的要求,若有差误。

,准确、及时地结转电脑应收账款,分门别类的登记和发送账单。

、及时地将各旅行社、商务公司等支付的款项转到后台。

,包括付款通知书的寄送,向超信用期限或已过付款的客户催账收款;

,根据应收账款不同的类型,按照不同的方法进行催收,严格控

制挂账期限。

审计员的岗位职责精编篇4

1.协助完成对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估。

2.协助完成对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估,以确保成果与既定目标一致。

3.协助完成对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估。

4.协助完成对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估。

5.具体实施审计工作底稿的完成,包括符合性测试底稿、实质性测试底稿、观察日记、访谈纪录、会议记录及其它审计资料。

6.对具体的审计测试形成审计结论,确保审计结论的正确性。

审计员的岗位职责精编篇5

1、根据审计计划和审计方案,开展审计工作:制定审计方案,选择适当的审计方法进行现场审计;根据审计情况,收集相关的审计证据,编制审计工作底稿;根据审计底稿,协助项目主管编制相关审计报告及审计意见书;负责审计资料的立卷,收集、整理归档工作。

2、审计的后续监督与追踪工作:协助做好对审计意见、建议和决定的具体落实工作;针对被审计单位整改情况,进行整改回查工作;开展审计问题预警工作。

3、负责外部审计机构的选聘、沟通、接待工作:协助完成外部审计机构的选聘工作;负责外部审计人员的具体接待工作;外部审计报告的审核工作;对外审中暴露的问题,及时跟进、落实整改。

4、协助完成部门日常事务:负责部门内本岗位档案整理、保管工作;负责部门资产管理、办公耗材领用管理工作;负责部门考勤记录工作。

5、协助监察专员完成具体监察工作。

6、完成领导交办的其它事项。

审计员的岗位职责精编篇6

、审计准则及相关的企业法规及税务知识。

,理解审计基本操作流程。

,按时按质完成部分简单科目的审计工作。

审计员的岗位职责精编篇7

:积极配合学校信息办及信息化技术中心对专用工作网络的安全和应用系统运维情况进行审计,及时发现违规行为并进行安全风险评估,对系统设备进行全生命周期管理。

,具体包括:网络设施升级、改造和维护,院网站等系统维护与升级。

,及时完成新增信息系统方案设计、制度策略编制。

审计员的岗位职责精编篇8

,或者小型特殊项目审计工作;

审计员的岗位职责精编篇9

-向各行业的客户提供优质的审计及其他鉴证服务;

-获取所有必要的审计工作文件和进行文件归档。文件归档工作包括搜寻数据和记录审计过程中发现及结果;

-识别、以及向经理和合伙人汇报会计和审计工作中的问题;

-识别及提出改善工作效率的机会;

-沟通协调客户,确保客户的数据能够以有效率的方式且及时提交到审计部。

审计员的岗位职责精编篇10

1、每年定期梳理集团所有公司内部管理制度(存档于集团公司行政档案处备查),保障各公司在制度下顺利运行;

2、定期或不定期对集团所有公司进行审计,形成相应内部审计报告,审计报告内容包括:内控及各公司发布的管理制度及会计制度执行情况汇报、财务报告(季、半年、年度)是否真实准确反映被审计公司情况,保证前期搭建的所有管理制度行之有效执行,避免流于形式,保证财务报表数据真实准确合法合规;

3、定期或不定期对集团所有公司进行纳税专项审计,形成相应纳税审计报告,审计报告内容包括:被审计公司所有纳税情况汇报,适用国家税种及税率是否正确,计提应纳税额及已纳税额是否准确、真实,是否按期申报,按期交纳,是否有无遗漏,存在问题是否补充申报或完善解决;

4、对审计中发现的内部管理制度问题及时进行调整和完善。(重点是资金管理、固定资产存货等、对外采购、费用报销、授权文件等);

5、负责审计集团所有公司股东会决议或其他重大决策所依据的内部管理报表及各项经济、财务数据。保障公司重大决策所依据的数据真实、准确、有效,审计人员应当在出具相应专项审核报告或在内部管理报表或数据上签字,承担相应复核及审核责任;

6、集团公司其他相关工作。

审计员的岗位职责精编篇11

1、参与执行各类型审计业务;

2、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿;

3、协助项目负责人做好审计资料整理归档工作;

4、完成项目负责人交办的其他工作。

审计员的岗位职责精编篇12

1、根据审计计划,开展公司各业务流程的内部审计和外部审计工作;

2、对关键控制点进行风险评估,推动优化工作流程;

3、揭示内部控制中存在的风险和漏洞,优化内控体系;

4、实施审计项目的后续审计工作,确保审计发现问题得以整改落实;

5、完成部门领导交待的其他工作。

审计员的岗位职责精编篇13

1、协助项目经理开展审计和风险评估工作;

2、负责审计信息收集、整理和审计文件存档;

3、获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议;

4、配合财务报表内外部审计,参与投资项目的可行性分析;

5、协助监督、审查和评价经营、管理活动,协助建立、完善内控制度。

审计员的岗位职责精编篇14

、有效性,单位经济业务发生的真实性、合法性、完整性,按时完成公司内部审计相关工作。

,具体实施项目决算审计等专项审计,并做好审计资料的归档及管理。

,按时报送各类报告及报表。

、项目安全、质量事故等监督检查的相关工作。

,定期跟踪、梳理汇总并报告整改情况。

审计员的岗位职责精编篇15

1、独立拟订审计计划方案,负责中小型项目审计现场工作;

2、编制试算平衡表、合并报表;

3、对所负责项目工作底稿质量进行初步把关,对本项目辅导人员指导和培养。

审计员的岗位职责精编篇16

1、负责促销费用相关流程制度及体系的搭建;

2、负责大区促销费用年度预算;

3、促销费用月度方案管理

4、促销费用授权管理

5、促销费用核算管理

6、促销费用查核及分析

审计员的岗位职责精编篇17

1、协助拟订审计计划方案,完成审计现场工作;

2、获得审计证据,建立审计管理档案;

3、整理和汇总审计工作底稿,拟定审计报告初稿;

4、与外部审计人员建立联系;

5、对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议;

6、协助建立和改善审计流程和风险体系。

审计员的岗位职责精编篇18

1、作为外勤主管,为中/大型国有企业或上市公司提供年报审计和经济责任、并购重组等专项审计以及非审计类咨询业务;

2、在项目经理指导下,完成各类项目审计策略书、预算和执行的编制,按照审计策略书督导团队成员完成已约定向客户提供的专业服务;

3、利用自己的专业知识积累及实践经验,尝试发现客户在会计核算、财务管理、经营合规、税收风险、内部控制及全面风险管理等方面可能存在的问题;

4、向项目经理及时汇报项目进度、重大问题,在项目结束后对项目进行总结,分享成功和失败的经验教训;

5、在保证项目质量的前提下,对项目方案的设计、执行、调整有自己独特的思路和见解,并提出有建设性的观点。

审计员的岗位职责精编篇19

、贯彻、落实公司各项审计管理制度及内控制度;

2.制订年度审计计划,执行公司内部审计工作,包括对公司的内控、财务、投资、预决算进行审计,以及对经济合同、协议等进行审计;

、财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计;

、撰写审计报告和审计建议,并对相关的审计资料、文件进行归档管理;

、物资比质比价、采购招标等经济活动的过程及结果进行督查;

,会同相关部门进行审计;

,按规定组织资料,会同相关部门进行结算审计;

,按时向主管领导汇报工作情况;

审计员的岗位职责精编篇20

1、作为项目负责人,完成中型金融项目审计工作;

2、负责项目沟通及管理、员工管理、指导并培训员工等工作;

3、领导交办的其他工作。

审计员的岗位职责精编篇21

1、负责电力安装工程方面的成本预算,能够独立完成工程的预算编制及结算审核。

2、了解电力工程项目的概算、预算及结算,依据现行国家政策法规、计价依据及相关工程技术资料对需审核的工程量、单价及取费等进行审核;

3、根据公司审计计划,能配合开展综合审计、专项审计等工作,并按要求出具内部成本分析报告;

4、根据公司要求具体实施工作,对在建项目的结算等各环节进行审计监督;

审计员的岗位职责精编篇22

,进行过房租操作;

,做日报表提交给部门领导;

、挂账单位及金额提交给应收会计;

9、跟进并处理收银提供的有问题的单据;

10、协助应收会计处理对账时存有问题的单据;

10%,稽核技师提成,做房提成,售房提成(1-2次/月);

12、及时了解酒店的营销政策、销售价格、销售协议,熟悉各营业部门的运作流程,领导的签单权限和要求等。

审计员的岗位职责精编篇23

1、参与协助监督公司内控制度的健全性、可行性、有效性及执行情况并提出建议;

2、参与协助构建并完善公司监督、审计制度,本部门的档案管理。

3、参与组织公司的年度审计工作。

4、开展各类专项内部审计、常规内部审计工作,能承担小型项目带队和中型项目主审工作。

5、参与协助对各种违法、违纪事项进行立即处理或限期整改纠正及对相关责任人进行处罚。

6、完成领导临时交办的其他工作。

审计员的岗位职责精编篇24

1、协助经理建立完善的公司内控审计制度与流程,梳理风险清单、构建风险控制体系;

2、协助制定并执行内审计划、协助拟定内审方案,组织实施审计、草拟审计报告和管理建议,分析各流程节点可能存在的主要风险,提出内控改善建议或方案;

3、协助组织开展各类常规审计项目,包括但不限于销售、采购、存货等领域,并在审计过程中合理关注可能存在的舞弊和腐败行为;

4、协助负责审计项目整改跟踪闭环管理;

5、协助处理部门的其他工作;

审计员的岗位职责精编篇25

1、负责或参与各类企业(含央企及上市公司)的年报审计及其他专项审计业务;

2、负责或参与其他各类相关业务执业工作;

3、制定并推进项目工作计划,负责协调项目执行中的相关工作;

4、监督

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