内审不符合项报告范例_第1页
内审不符合项报告范例_第2页
内审不符合项报告范例_第3页
内审不符合项报告范例_第4页
内审不符合项报告范例_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

不符合报告受审核部门审核日期2011.08.23编号01审核依据□ISO9001:2000条款号:7.5.1□被审核方质量体系文件□合同□法律、法规不符合种类□严重□一般不合格描述:公司文件《生产和服务提供控制程序》第4.1.4条规定:生产部根据产品的有关工艺文件,指导各生产车间工序进行产生,并按《工艺纪律考核制度》定期对各工序的实施情况进行工艺考核,将有关结果记录在《工艺纪律考核表》内。在生产部现场检查发现,有关人员未按工艺要求进行产品的定职管理且工装也无对应的修复记录。以上事实不符合ISO9001:2000标准第7.5.1条要求及公司上述文件的要求。审核员:审核组长:被审核部门负责人:原因分析:主要是生产部负责人对工艺纪律的执行意义理解不够,认为工作较多且平时由有所监督,对工艺管理的的认识缺乏理解。被审核部门负责人:日期:纠正措施:组织技术部、办公室等负责人按《工艺纪律规定》对各生产车间进行逐项检查,并作好记录。被审核部门负责人:日期:纠正措施跟踪情况:措施有效实施情况良好。审核员:日期:不符合报告编号:受审核部门技术部审核日期2007.12.30编号02审核依据□ISO9001:2000条款号:7.6□被审核方质量体系文件□合同□法律、法规不符合种类□严重□一般不合格描述:公司文件《检测仪表控制程序》第4.3.1条规定:每年十二月技术部编制下年《检测仪表周期校准计划》,各部门根据计划执行周期校准:a)对需外校的设备,由质检部负责联系国家法定计量部门进行校准,并出具校准报告。b)对需进行内部校准的设备,技术部应编制相应的《内校规程》,规定校准的方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容,经技术负责人批准由质检部实施并填写《内校记录表》。在电镀车间镀锌厚层检查工序时发现,该工序使用的测厚仪没有校验合格记录。以上事实,不符合ISO9001:2000标准第7.6条款和公司上述文件的要求。审核员:审核组长:被审核部门负责人:原因分析:主要是仪表管理人员对仪表校验认识不够,责任心不强所致。被审核部门负责人:日期:纠正措施:所有设备的仪表进行检查、清理将未送检的进行送检。被审核部门负责人:日期:纠正措施验证情况:所有仪表已按要求进行外送,但实施情

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论