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文档简介

产品变更评审管理制度为了确保本公司技术、生产能力满足客户的需求,减少合同签订后的履约纠纷,规范产品规格变更评审会签流程,特制定本制度。一.适用范围在与客户合作过程中,客户提出对在供产品规格进行变更时,应对变更后的的技术、质检、交期要求及产品售价进行评审会签,出具书面评审结果。关于产品价格的审批权限及要求参照《产品价格评审制度》执行。二.部门职责.工艺技术科负责组织评审会签并评审技术要求。.营销部负责提交客户需求资料、保管评审记录。.财务负责本钱评审。.质检部负责评审产品质量保证能力。.运营部、生产部负责评审产品原材料供应、生产能力、交货期限及能力。三.评审流程工艺技术科负责组织协调相关部门进行评审会签,具体的评审流程如下:.营销部负责整理客户的基本情况、客户对产品的要求资料。(1)填写并提交的《产品变更评审单》,注明基本信息及客户需求变更信息,包括产品各项参数及交期等变更事项;(2)随《产品变更评审单》,提交变更后的样品、设计稿等产品相关资料(如有);.财务(审计)负责评审本钱及相关费用,需确定:1)产品售价需覆盖产品的综合本钱的基础上产生合理的利润;2)核对审查各项本钱数据的真实有效性。3)付款方式、运费等其他费用的承当符合公司的相关制度、要求;.工艺技术科评审工艺技术要求,需确定:(1)公司现有的设计生产能力是否满足客户的工艺技术要求;(2)客户工艺技术要求是否合理,对不合理的方案提出改进建议。(3)原纸配比对产品技术指标要求的满足。.质检部评审产品质量保证能力,需确定:(1)是否能满足客户提出的检验标准及技术指标;(2)客户提出其他质检要求(如第三方检验)等,是否能够在给定的时间内满足;.运营部、生产部评审生产能力、技术要求,交货期限,需确定:(1)生产设备、工艺及人员配备对产品规格、生产能力的满足;(2)生产进度、仓储运输对供货期限的满足;、.总经理根据各部门的评审建议,综合考虑产品的利润、公司技术产能及客户资质信用等情况,最终决定是否承接送审的产品。01字体说明中文I字体名称宋体【说明】模板中使用

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