用友ERP基本操作(仓库)-物资入库、领料和出库管理办法_第1页
用友ERP基本操作(仓库)-物资入库、领料和出库管理办法_第2页
用友ERP基本操作(仓库)-物资入库、领料和出库管理办法_第3页
用友ERP基本操作(仓库)-物资入库、领料和出库管理办法_第4页
用友ERP基本操作(仓库)-物资入库、领料和出库管理办法_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

精选优质文档-----倾情为你奉上精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业专心---专注---专业精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业用友ERP基本操作(仓库)1.委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单(材料验收入库单),每张到货单只能列印8行。2.采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单(材料验收入库单),每张到货单只能列印8行。备注:1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量.3.领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库(代码20)—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库(代码23)—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4.材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5.库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6.成品入库单(半成品入库)供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别(010保税成品仓)—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库(代码12)—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7.其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8.退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9.其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。1目的和适用范围1.1目的确保物资入库、领料和出库数据信息真实、准确、及时、完整,物资表单帐实相符。1.2适用范围适用于本公司半成品、成品、材料、工具、量具和配件等物资入库、领料和出库作业。2职责2.1物资中心负责成品物资入库、出库业务。2.2机加、通机、外贸系负责半成品物资入库、领料和出库业务。2.3供应部负责材料、工具和配件等物资入库、领料和出库业务。2.4质管部负责量具物资入库、领料和出库业务。2.5财务部负责物资入库、领料和出库作业指导,物资帐务核算。3内容3.1物资入库3.1.1外购物资入库:根据采购计划,外购的半成品、成品、材料、工具、量具和配件等物资,凭供应商的盖章“送货单”、质管部的《配套产品待检通知单》,由库管员按单计量清点实物验收入库,库房系统操作人员按照入库物资类别和实际数量,在ERP系统中打印《材料入库单》或《外购产品入库单》,完善相关签字手续。3.1.2外协加工产品入库:根据委外工单计划,外协加工的半成品、成品等物资,凭外协加工单位的盖章“送货单”、质管部的《配套产品待检通知单》,由库管员按单清点实物验收入库,库房系统操作人员按照入库物资类别和实际数量,在ERP系统中打印《外协加工产品入库单》或《外协压铸毛坯入库单》、《外协返工产品入库单》,完善相关签字手续。3.1.3外协加工产品转票入库:外协加工单位加工的半成品、成品直接送往主机厂的,根据委外工单计划,凭外协加工单位的“送货单”、主机厂的“待检单”,由开票处系统操作人员按照入库物资类别和实际数量办理转票,在ERP系统中打印《外协加工产品入库单》,完善相关签字手续。3.1.4生产部门生产产品入库:根据生产工单计划,生产部门生产完工的半成品、成品等物资,经质量检验合格,由库管员按单清点实物验收入库,库房系统操作人员按照入库物资类别和实际数量,在ERP系统中打印《车间产品缴库单》或《车间返工产品缴库单》、《车间材料缴库单》,完善相关签字手续。3.2物资领料3.2.1生产部门领料:a)生产部门领用材料、工具、量具和配件等物资时,领料人员先手工填写《领料单》,并经部门负责人或主管审核签字。材料库管员根据有主管审核签字的《领料单》向领料人发料,由库房系统操作人员按照发出物资类别和实际领用数量,在ERP系统中打印《材料出库单》,库房库管员按单清点实物发料,完善相关签字手续。b)生产部门领用半成品等物资,根据生产工单计划,由库房系统操作人员按照发出物资类别和实际领用数量,在ERP系统中打印《车间产品领料单》或《车间返工产品领料单》,库房库管员按单清点实物发料,完善相关签字手续。3.2.2外协单位领料:a)外协单位领用铝锭材料物资,用于加工压铸毛坯产品,根据销售部审批的领料计划,由库房系统操作人员按照发出物资类别和实际领用数量,在ERP系统中打印《材料调拨借出单》,库房库管员按单计量清点实物发料,完善相关签字手续。加工压铸毛坯产品返回后,根据合同规定折算铝锭耗用量,由系统操作人员按照铝锭实耗数量,在ERP系统中打印《外协压铸材料出库单》,完善相关签字手续。b)外协单位领用毛坯、白坯半成品等物资,用于机加、烤漆、镀铬、细清、刻字等加工,根据委外工单计划,由库房系统操作人员按照发出物资类别和实际领用数量,在ERP系统中打印《外协加工产品提货单》或《外协返工产品提货单》,外协单位到指定的库房提货.发货库房库管员按单清点实物发料,完善相关签字手续。3.3物资出库3.3.1销售发出产品:根据销售计划,由开票处系统操作人员按照发出物资类别和实际出库数量,在ERP系统中打印《产品送货单》,客户单位或销售员到指定的库房提货,出货库房库管员按单清点实物发货,完善相关签字手续。3.3.2外协加工产品转票出库:根据销售计划,外协加工单位加工的半成品、成品直接送往主机厂的,凭外协加工单位的“送货单”、主机厂的“待检单”,由开票处系统操作人员按照出库物资类别和实际数量办理转票,在ERP系统中打印《产品送货单》,完善相关签字手续。3.3.3发出样件产品:根据销售和技术需求,公司销售或技术人员领取样件,凭《样件领用审批表》由库房系统操作人员按照发出物资类别和实际出库数量,在ERP系统中打印《半成品(样件)出库单》,库房3.3.4产品报废回炉:生产部门发生的工料废品、外协单位退回的工料废品、销售退回的工料废品、库房发生的呆滞品,经检验确认报废回炉,由库房系统操作人员按照报废物资类别和实际回炉出库数量,在ERP系统中打印《半成品报废回炉单》或《产品报废回炉单》、《外协退料报废回炉单》,库房3.3.5销售发出材料:根据销售计划或调拨手续,由库房系统操作人员按照发出物资类别和实际出库数量,在ERP系统中打印《材料送货单》,客户单位到库房提货,出货库房3.4物资退库3.4.1外购物资退库:外购的半成品、成品、材料、工具、量具和配件等物资,经检验不合格,需退回供应商,由库房库管员按单清点实物退库,库房系统操作人员按照退库物资类别和实际数量,在ERP系统中打印《材料退货单》或《外购产品退货单》、《外协压铸毛坯退货单》,完善相关签字手续。3.4.2外协单位退料:外协加工单位退回库房半成品等物资,经企业管理部检测确认后,由库房库管员按单清点实物退库,库房系统操作人员按照退库物资类别和实际数量,在ERP系统中打印《外协加工产品退料单》,完善相关签字手续。3.4.3生产部门退料:生产部门退回库房的材料、半成品等物资,经质量管理部检验确认,由库房库管员按单清点实物退库,库房系统操作人员按照退库物资类别和实际数量,在ERP系统中打印《材料退库单》或《车间工废品退料单》、《车间料废品退料单》、《车间机废品退料单》、《车间其他产品退料单》,完善相关签字手续。3.4.3销售产品退货:客户退回库房的半成品、成品等不合格物资,经企业管理部检测确认后,由库房库管员按单清点实物退库,库房系统操作人员按照退库物资类别和实际数量,在ERP系统中打印《产品退货单》,完善相关签字手续。3.5物资转库3.5.1根据生产计划,需要转库的材料、半成品等物资,由发货库房系统操作人员按照转出物资类别和实际数量,在ERP系统中打印《材料转库单》或《半成品转库单》,收发货库房库管员分别按单清点实物入库或出库,完善相关签字手续。3.6各部门系统操作人员,必须严格执行《渝江ERP作业流程》,不得违规操作,确保进入系统的数据信息的准确及时完整。3.7各部门每天发生的物资入库、领料和出库票据,必须在次日上午9点前传开票处,开票处清理核实后在次日上午11点前交财务部。3.8各部门记帐和核算员,要认真审票,核对帐表,要做到帐帐一致。帐据、表单按月整理归档,妥善保管。3.9各部门按月编制《材料收发存月报表》、《材料发出分配月报表》、《半成品收发存月报表》、《半成品收发存汇总表》、《库存商品收发存月报表》、《库存商品收发存汇总表》、《车间压铸毛坯入库核对表》、《车间(表处产品)领交存核对表》、《车间(机加产品)领交存核对表》、《外协(加工产品)领交存核对表》,报送财务部。财务部进行物资帐务核算。4相关文件《物资及库房管理控制程序》YJPDS09相关记录序号记录名称记录编号存档部门保存期5.1材料收发存月报表YJCWS09-06R003销售部供应部2年5.2材料发出分配月报表YJCWS09-06R004供应部2年5.3半成品收发存月报表YJCWS09-06R009销售部2年5.4半成品收发存汇总表YJCWS09-06R010销售部2年5.5库存商品收发存月报表YJCWS09-06R013财务部2年5.6库存商品收发存汇总表YJCWS09-06R014财务部2年5.7车间(压铸毛坯)入库核对表YJCWS09-06R025生产部门2年5.8车间(表处毛坯)领交存核对表YJCWS09-06R026生产部门

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论