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文档简介

1、PAGE PAGE 67xx监理项目部奖罚管理细则总 则为进一步完善我公司工程建设监理制度,规范工程建设监理行为,确保在工程招投标、合同、质量、安全、造价、工期和文明施工等方面进行有效控制,减少或消除工程建设过程中出现的各类风险,以达到奖优惩劣的目的,根据国家相关法律法规、条例、规范以及现场安全、文明施工等方面的要求,并结合我公司实际,特制定本细则。一、公司奖罚基金1、公司财务部设立专项奖罚基金,负责收取罚金及发放奖金。在监理合同签订并确定总监后,总监需和公司签订奖罚协议,之后其所在项目监理费将按2%的比例暂扣归入奖罚基金。如监理过程中出现违反公司相关规定需罚款的,将从2%的暂扣款中扣除,并归

2、入奖罚基金。待工程保修期结束后将2%的暂扣款剩余金额返还至项目账户,由财务部进行统一结算。如监理过程中符合公司奖励规定应予以奖励的,将直接从奖罚基金提取相应的金额进行奖励。2、公司将组织定时、不定时对各监理项目部进行检查,根据检查结果将会出具奖、惩的书面文件,并由监理项目部总监、项目部相关人员及检查负责人签字确认奖罚原因及奖罚内容与对应的奖罚条款是否一致,在签字确认无误之后报于公司领导层审批,领导层批准后交予财务部根据奖罚文件内容执行。3、其他奖罚条款根据监理部所在项目管理制度执行。二、项目监理部奖励及违约处罚管理细则(一)监理人员 1、由公司任命派驻的总监理工程师及各专业监理工程师必须在合理

3、的监理服务周期内到岗到位,未经公司领导层审批、业主同意,不得更换总监,否则由此造成的损失由行为人自行承担,从项目监理部应得费用中扣除该部分发生的费用。确需更换人员时,须由项目总监向公司申请并经业主同意,更换后人员不得低于原有人员资质和技术水平,业主方要求更换的除外。总监和专业监理工程师因故离开现场,必须上报公司并且向业主请假,经批准后方可离开现场。 2、如果未经公司领导层同意或未经业主同意的请假将按旷工处理,并且公司将根据因未批准的请假期间而产生的不良影响和后果追究责任。(二)合同管理2、严禁违法分包和转包监理项目,需合作监理的工程必须由发包人批准,必须符合法律、法规。未经批准擅自进行分包,将

4、依法承担法律责任,同时公司将没收履约保证金及风险保证金,由此造成的损失由责任人自行承担。(三)质量管理3、对于施工现场发生的影响安全文明、质量、进度的问题,所在监理项目部没有及时要求施工单位整改,且又无书面文件的,一经查实对该监理项目部处罚5001000元。4、工程竣工移交后,出现质量问题时监理项目部必须依据监理合同督促施工单位按照合同质量维修保证书约定进行维修。违者或经查实被投诉的将对该项目监理部10002000元罚款。5、总监必须按照相关规定对工程质量终身负责,出现重大质量事故,将按有关程序追究法律责任。如果发生质量缺陷,均按监理合同约定和处理该工程质量缺陷折算工程价格对项目所在监理部进行

5、罚款;出现质量事故,视其严重程度并按实际损失的10%50%对项目总监和所在监理部进行罚款。6、对于合同约定且符合创优条件的工程,各类工程获得市优、省优、国优等奖项,将按相应的获奖等级给予所在项目监理部监理合同价款的0.5%-1.5%的比例奖励。在市级、省级、国家级刊物上发表工程类学术论文的,每篇按200、400、600元进行奖励。7、公司将定期、不定期对在建项目的监理情况进行检查及评分(见后附1监理部质量和安全文明检查评分表),检查内容包括:工程质量、进度、投资、安全等方面的控制情况及资料记录情况。按照项目规模和评分等综合因素,评定结论为较差监理项目部的,将予以10003000元的处罚,评定结

6、论为优秀监理项目部的将予以10003000元的奖励。对于以各种理由、借口阻挠公司检查的监理项目部,将视为较差监理部,同时将予以5000-10000元的处罚并在全公司通报批评,该项目部总监3年内不得评为优秀总监。(四)安全管理9、在竣工验收前,未发生四级以上伤亡事故和重大机械设备事故、火灾事故且获得省、市级“质量安全标准化示范工地(小区)”或同类奖项的,公司将给予所在监理部1000元的奖励,如获得市级“施工质量安全标准化示范工地”或同类奖项的,公司将给予所在监理部500元的奖励。如获两项以上奖励,则以最高奖项为准。10、各项目监理部应对照施工单位安全文明检查评分汇总表(详见后附2)对现场进行检查

7、和评分。对于发现的问题应及时要求施工方进行整改,施工方故意拖延或拒不整改,进行相应罚款;情节严重的,加倍处理。所在项目监理部未对以上内容进行管理或无管理依据的,承担管理责任,公司将视情节予以相应处罚。如因发生安全事故被政府主管部门处罚的,均按监理合同约定和处理该工程安全事故折算工程价格对项目所在监理部进行罚款,同时视其严重程度并按实际损失的10%50%对项目总监和所在监理部进行罚款。(五)工期管理11、项目监理部应严格按照业主总工期要求和经批准的施工总进度计划、网络计划、节点计划控制进度。为了确保进度计划的实施,承包方必须按招标文件要求编制工程总体节点计划,并严格按节点计划完成。节点计划完不成

8、予以处罚,连续三个节点计划完不成,项目监理部需同业主汇报,项目监理部对施工单位进度管理有要求、有措施的予已处罚,否则公司将对项目监理部根据工程的影响程度予以处罚。(六)造价管理12、承包人必须保证所提交的结算资料真实,若发现承包人提交虚假结算资料的,项目监理部未发现、未处理此类问题的,经公司核实将根据监理合同的约定酌情对该项目监理部予以处罚。(七)监理例会13、监理项目部必须按期组织工程会议,并留下详细记录,有特殊情况必须提前向发包人请假并经同意,否则,每无故缺席一次、缺漏记录公司将予以每次200元的处罚。14、监理例会提出的问题,应及时予以解决。所在监理项目部应及时督促整改,若监理项目部对例

9、会问题不作为,公司将予以每次200元的罚款。(八)文明施工15、施工单位负责整个工地的文明施工,每天产生的建筑、生活垃圾由承包方安排专人负责清运至指定地点,否则按违约处理。施工单位负责全部工程(包括分包工程)的施工安全和用电安全,凡因安全问题造成的罚款由施工单位承担。文明施工管理纳入工程项目日常管理,若被上级有关部门通报批评,媒体曝光,由施工单位承担相应处罚,若导致我监理方承担连带责任,公司也将对所在监理项目部酌情罚款。(九)工程质量检查暂行规定 现场项目监理项目部质量、安全处罚标准序号处罚细目罚金(元)备注一、质量监理细目1项目监理组织机构、人员及其持证情况:项目总监自行聘用的监理人员资质未

10、符合规定要求,未满足专业需要。100/人2监理规划、细则、旁站方案未及时编制或内容不符合标准和规范的规定要求,未报公司技术负责人审批。100/项3配备的基础设施未满足监理服务要求。50/项4项目监理机构未及时、按时上交、编制:监理中标通知书、监理项目合同、监理规划、细则、监理月报、竣工验收资料50/项/次5监理日记、日志、旁站记录、会议纪要、月报内容未符合要求、未经总监批准。100/项/次6总监未组织专业监理工程师对设计图纸进行审查提出审查意见,未参加设计技术交底会,未由总监在会议纪要上签认。100/次7未对施工单位报送的施工组织设计/施工方案组织审查(包括对安全技术措施和施工现场临时用电方案

11、的有关内容),并经总监审核签认后报建设单位。100/项/次8未对施工单位的施工设备、特殊岗位、试验室、(资质等级、试验范围、试验设备的计量检定、管理制度、人员资格证书、试验项目及其要求)和项目部管理技术人员持证审查确认。50/项/次9如有分包工程,未对分包单位资质、人员和有关背景资料进行审查,并经总监签认后报建设单位同意。50/项/次10施工单位报送的测量放线报验单未经专业监理工程师签认。50/次11未对施工单位报送的工程开工报审表及其附件进行审查,并经总监签认。100/次12未对施工单位报验的工程材料、构件、配件、设备等报审表进行审核签认,并按规定进行平行检验或见证取样进行抽查;将不合格的材

12、料、构配件、设备按合格签字。100/次/项13对施工关键过程(含隐蔽工程、防水/防腐处理、重要部位焊接、大体积砼浇注等)未进行了监控,查巡视、旁站、见证取样、签认记录等。100/次/项14对施工出现质量问题未下达了相应的监理工程师通知单、暂停工令等,未对施工单位整改结果进行复查验证,签认通知回复单等。100/次15工程出现过质量事故,未实施监理处置。100/次16总监理工程师未按规定对监理人员的监理服务质量进行定期检查和巡视检查,监理人员的日志不符合要求,未经总监检查及签署。100/次17未及时督促有关单位落实建设主管部门及其工程质量监督机构的整改通知或未及时检查整改情况并签署检查意见。100

13、/次18未对拒不执行工程质量隐患或违法违规行为(含无施工许可证、无开工报告擅自施工)整改通知的,未及时书面报告业主、相关建设主管部门或其质量监督机构。100/项19无工程质量验收记录(含检验批、分项工程、基础/主体工程、幕墙工程、分部(子分部)工程的)。100/次/项二、安全监理细目1未识别和明确项目危险性较大的分部分项工程清单及需组织专家组论证的危险性较大的分部分项工程清单。100/次/项2未编制危险性较大的分部分项工程安全监理实施细则和旁站方案(内容要明确工作流程、方法、措施)。100/项3未审查施工单位编制的危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案(方案必须经施工单位技术负责人、项目总监

14、签章);对于超过一定规模危险性较大的分部分项工程的安全专项施工方案,未核验了施工单位组织的专家组提交的论证报告(方案必须有专家组论证报告及签字、有施工单位技术负责人签章、有项目总监签章、有业主项目负责人签章)。100/次/项4未查验施工单位的资质和安全生产许可证;未查验施工单位项目专职安全生产管理人员的配备、持证和特种作业人员的特种作业证。50/次/项5未查验施工起重机械设备、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施、钢管及扣件、漏电保护器、安全网等的检测检验报告和进场验收等手续。50/次/项6危险性较大专项方案实施前,相关监理人员未参加由施工单位编制人员或项目技术负责人向现场管理人员和作业人员进

15、行的安全技术交底。50/次/项7无安全生产监理每日巡查记录或监理日志及旁站监理记录。100/次/项8对未按经审批的安全专项施工方案实施、安全生产违法违规行为和安全生产隐患,未及时下发整改通知单、暂停施工令,未限期闭合。100/项9未及时督促施工单位落实相关建设主管部门及其安全生产监督机构的整改通知。100/次10未对拒不执行经审批的安全专项施工方案、安全生产隐患或违法违规行为整改通知的,未及时书面报告有关建设行政主管部门或其安全生产监督机构。100/次三、相关主管部门1业主给公司发告知函(反应存在问题)5002业主给公司发约见函(反应存在问题)10003建设行政主管部门对公司的处罚5000-1

16、0000(暂定)根据情况而定具体金额 附1:监理部质量和安全文明检查评分表单位(监理部)名称: 工程名称: 序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1资质资格及管理制度超出单位资质等级许可范围承揽业务,扣5分未按合同约定建立监理项目机构,扣5分;机构不完整,扣23分未按要求配备专职安全监理人员,扣3分未按规定配备其他专业监理工程师和监理员,每缺1人扣2分监理人员的任命、聘用手续不符合规定或合同约定,扣3分总监理工程师不在岗履行或未按规定现场带班,扣5分;其他监理人员不在岗履职,每人扣1分未经建设单位同意更换总监理工程师,扣5分未组织开展监理人员的安全质量教育培训、交底,扣2分未建

17、立健全安全质量监理制度或责任制,扣35分;岗位职责不清或宣贯不到位,扣23分5监理续表2序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数2监理规划与监理实施细则未编制监理规划、监理实施细则、危险性较大工程专项安全生产监理细则,扣5分监理规划和监理实施细则针对性和操作性不强,或未根据工程变化及时修订,扣3分监理规划、监理实施细则中的安全、质量风险控制内容不全,扣35分监理实施细则未明确主要风险源、重点工序/环节控制点、关键部位及其控制措施或旁站要求,扣3分监理规划、监理实施细则存在违反规范标准或其他明显错误,每处扣1分53文件审查资格审查未审查施工分包单位、检测、监测等单位的资质、安全生产

18、许可证或主要管理人员资格证、上岗证,缺1项扣2分未按规定或合同约定审查施工项目部机构与人员配备,扣3分未审查应持证人员(如“三类”人员、测量人员、质检员等)的资格证,扣5分现场未审查特种作业操作资格证,扣5分5监理续表3序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数4文件审查制度审查未审查施工项目部工程质量、施工安全保证体系(含应急预案),扣5分未核查分包合同、租赁合同的安全、质量管理与责任条款,每份合同扣1分经审查的制度有不符合安全质量管理规定,每处扣2分54方案审查主要监理人员未参加勘察设计、工程周边环境交底,或设计图纸会审、各种专家论证审查会,每次扣2分未按要求审核施工组织设计中

19、的安全质量技术措施、专项施工方案、毗邻建(构)筑物和地下管线专项保护方案、测量和监测方案、应急救援预案、质量缺陷与质量通病防治处理方案和安全防护措施费使用计划,各扣5分对方案针对性、可行性、可靠性和全面性没有明确的审查结论,各扣1分已经审查的方案有不符合安全质量强制性标准,每处扣4分105费用审查未按规定对安全文明施工措施费用的拨付进行监督,扣23分未按规定对安全文明施工措施费用的使用进行审核扣23分3监理续表4序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数7工作检查日常检查企业负责人未按规定带班检查,扣8分未按规定开展日常检查和定期安全质量检查评分,扣8分未对重大危险源进行监控,扣3

20、4分未定期检查施工单位应急救援物资设备的配备情况,扣3分88旁站监理未按经施工图审查批准的设计文件以及审计变更文件对施工质量安全实施监理,扣5分未按监理实施细则实施旁站监理,扣35分旁站监理记录不全、不真实,扣12分59隐患处理对违反安全、质量管理制度及操作规程的行为不制止,扣7分未督促施工单位落实有关主管部门或建设单位的整改要求,并在回复单上签字确认,扣35分未能发现已经出现的重大异常情况或严重质量缺陷,扣57分对安全隐患、质量缺陷未要求责任单位整改,情况严重的要求施工单位暂时停止施工并及时报告建设单位,扣35分未对安全隐患、质量缺陷的整改情况跟踪落实,或施工单位对安全事故隐患拒不整改或者不

21、停止施工,未及时向有关主管部门报告,扣57分未及时上报安全、质量事故或重大安全险情、质量缺陷,扣7分事故发生后总监理工程师或总监代表未及时赶赴现场,扣57分7监理续表5序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数10复核验收材料设备查收对承包商的材料、构配件、设备的采购申报材料未认真审核,扣35分未按规定对建筑材料、构配件和设备进场、使用前进行审查并签认,扣35分对涉及结构安全与使用功能的材料使用前未督促抽检取样并见证,扣5分未对不合格材料、构配件、设备责令退场并见证,扣5分未对施工起重机械备案登记情况进行查验,扣35分未按规定组织或参加主要施工设备(如塔吊、人货电梯、起重机械等)的

22、现场安装调式验收,扣35分511监测复核未定期检查监测点、测量控制点的布置和保护情况,扣35分未及时比对、核查、分析测量成果、施工监测与第三方监测数据及巡视信息,并反馈,扣5分5监理续表6序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数12复核验收验收未按要求对施工现场安全防护设施、消防设施、防污染及扬尘设施进行验收,扣10分未组织或未参加人工挖孔桩、深基坑、高大模板工程、脚手架工程、建筑起重机械安装、钢结构安装施工及其他危险性较大的关键节点施工前验收,每项扣5分未及时组织各种隐蔽工程验收、分部分项工程验收和各类中间验收,每次扣5分对涉及及结构安全和使用功能的分部工程,未督促施工单位按规

23、定抽样检测(或功能试验),每次扣5分验收程序不符合规定,存在问题不指出,或验收结论不正确,扣10分1011协调管理未按规定召开工地例会和专题会议,及时解决安全质量问题,扣35分未按合同约定对监理的两个以上交叉作业施工单位的安全管理进行协调,扣35分5监理续表7序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数14档案管理监理工程师和总监工程师未按规定进行签字,扣2分未按要求及时向建设单位、安全质量监督机构、公司报送监理月报、快报等,每次扣1分上报资料内容不详实或与实际不符,扣12分 未建立工程项目全过程的安全、质量监理资料档案,扣2分未检查施工单位建立的施工验收档案,扣2分215监理效果

24、所辖工地施工单位本次工程 安全、质量检查得分总和 20% 220合计分数100评价意见:检查人员: 检查日期: 说明:1.检查评分表满分100分; 2.每项扣减分数不得超过该项标准分数。 3“监理效果”反映的是监理单位的监理工作绩效,按所监理工程的施工单位安全文明、质量检查合计得分以20%的比例入监理检查评分。附2:施工单位安全文明检查评分汇总表工程名称工程地点建筑面积造价进度施工单位项目经理联系电话监理单位项目总监联系电话建设单位业主代表联系电话检查项目检查合计(100分)安全管理(10分)文明施工(7分)脚手架(8分)基坑支护/模板工程(12分)扬尘措施(12分)/消防(8分)(合20分)

25、安全防护(8分)施工用电(10分)塔吊/龙门吊/物料提升机(7分)起重吊装(8分)施工机具(5分)其他专项(5分)评价意见:检查单位检查人员检查日期说明:1、汇总表满分100分;在汇总表中各检查项目实得分数=在汇总表中该项赢得满分分值该项检查评分表实得分值/100;遇有缺项时汇总表总得分+实查项目实得分值之和/实查项目应得满分分值之和100;其他专项主要是指:轨行区施工安全、人工挖孔桩施工安全等。附表1 安全管理检查评分表附表11序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1资质与资格资质不符合国家规定或未取得安全生产许可证,扣10分存在转包或者违法分包,扣10分企业负责人、项目经理

26、未持安全生产考核合格证上岗,扣10分项目部未按要求组建安全生产领导小组,扣10分企业未按规定配备、委派项目部专职安全管理人员或专职安全管理人员未持安全生产考核合格证,扣10分特种作业人员未持有效证件上岗,扣10分项目主要管理人员未按规定到岗履职或未现场带班,每人扣38分未经建设单位同意,更换项目经理或项目经理在多于1个的项目担任项目经理,扣5分专职安全管理人员未到岗履职,每人扣3分102责任制度与目标管理未建立安全生产责任制和安全生产奖惩制度,扣6分安全生产责任制未经责任人签字确认,扣3分未制定安全管理目标及其考核制度,扣4分目标未分解或未量化,各扣3分考核制度未有效落实,扣13分6附表12序

27、号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数3施工组织设计与专项施工方案使用未经审查的施工图设计文件施工,扣14分未制定安全技术措施编制、审查制度,扣5分未编制施工组织设计或施工组织设计中没有编制安全技术措施,扣14分危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案,扣10分110kV或35kV或其他高压电线路送电前未制定送电方案,扣10分施工组织设计或专项施工方案的安全技术措施不全面或针对性不强,扣58分对应当组织专家论证、审查的专项施工方案未进行论证、审查并落实审查意见,每项扣6分施工组织设计、专项施工方案未按规定进行审核、审批及完善,扣5分使用国家明令淘汰或禁止使用的工艺、产品,扣14

28、分未进行主要风险源辨识、登记、公示,扣5分当地质条件和施工状况发生较大变化时未修改施工组织设计或专项施工方案,每一项扣5分14 附表13序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数6安全技术交底企业负责人未按规定带班检查,扣10分未建立安全检查制度,高处作业无有效可靠的安全防护措施,扣510分未有效开展日常、定期、敏感期安全检查或安全专项整治,扣25分未开展危险性较大的关键节点施工前安全条件验收,每项扣5分未组织高大模板工程、脚手架工程、施工起重机械安装等重大风险工程的验收,扣4分危险性较大分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督,扣10分对发现的事故隐患未按“五到位”(责任

29、、时限、措施、资金、预案)原则落实整改,每项扣25分未建立安全检查档案,扣5分107安全教育和班前安全活动未核查工程周边环境现状,扣510分未进行职工安全教育,无安全教育记录或记录不真实、不齐全,无班前、班后安全活动和记录,扣10分核查结果与建设单位提供资料不符时,未反馈给建设单位,扣3分未对施工影响范围内的重要建(构)筑物、管线采取专项防护措施,扣10分未按规定与受施工影响的管线管理单位签订管线保护协议,扣3分在管线安全保护范围内施工时,未进行安全技术交底或未安排专人监控,扣5分 10附表14序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数8安全防护用品管理未建立安全与职业卫生用品管理

30、制度,扣6分未向作业人员提供合格的安全与职业卫生用具或安全防护服装、装备,扣10分未建立安全与职业卫生用品管理档案,扣5分109分包管理与协调管理施工总包单位与分包单位的安全责任不明确,扣5分与机械设备和施工机具及配件的出租单位未签订合同或合同未规定产品技术性能和质量安全要求,扣5分分包合同、安全协议书签字盖章手续不全,扣26分分包单位未按规定建立安全管理机构、配备安全员,扣3分分包合同未按规定向建设行政主管部门备案,扣3分分包单位“三类”人员资格不符合要求,每人扣23分分包单位管理人员未到岗履职,扣5分总包单位未按要求对分包队伍开展安全教育、安全检查,扣35分未与在同一场所作业的其他施工单位

31、签订安全管理协议,或未明确双方安全管理人员,扣5分 10附表15序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数10安全费用未建立安全文明施工措施费用管理制度或未编制安全文明施工措施费使用计划,扣2分安全文明施工措施费未按要求提取或未得到落实,扣5分安全文明施工措施费挪作他用,扣5分511应急管理未制定安全生产事故应急救援总体预案或主要事故的专项预案,各扣510分应急预案不全面、针对性不强,扣35分未组织预案演练、演练流于形式或演练频次不足,扣3分未建立项目应急救援组织机构和队伍,扣3分未按要求配备应急救援物资、设备、器材等设施,未设置应急逃生通道,或未及时更换补充失效的应急资源,每项扣

32、2分1012事故报告处理未建立工伤事故报告与调查处理制度,扣5分事故、险情未按规定报告、处置不及时,扣4分未按“四不放过”原则调查处理安全事故,扣35分未建立事故档案,扣2分5附表16序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数合计分数100评价意见:检查人员: 检查日期:附表2 文明施工检查评分表附表21序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1现场围挡工地周围未按所在城市的规定设置封闭围挡,扣10分围挡不坚固、不稳定,扣710分围挡没有沿工地四周连续设置,扣35分围挡不整洁、不美观,扣23分102封闭管理施工现场进出口无大门,扣5分施工现场进门处对人员安全帽佩戴无核

33、查,扣10分在没有人员、材料、机械设备进出时工地大门敞开,扣23分无门卫或出入人员未登记,扣5分进入施工现场人员未持工作卡或其他有效证件,每1人扣2分103交通疏导占用、挖掘道路未按规定设置交通疏解告示、行人绕行提示、文明施工用语等施工标志,扣3分在围墙外未设置防来车碰撞墩或交通警示灯,扣5分基坑便桥未设置限载、限速和禁止超车、停车等标志,扣3分54施工场地出入口和主要道路未做硬化处理,扣510分道路不畅通,扣3分无排水设施或排水不通畅,扣4分无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水(河)道措施,扣510分现场未设置车辆冲洗装置或车辆未经冲洗带泥上路,或运料未按当地规定遮盖,每项扣510分未设置吸

34、烟处、随意吸烟,扣2分10附表22序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数5材料堆放建筑材料、构件、料具不按总平面布置图堆放,扣4分料堆未挂名称、品种、规格等标牌,扣2分堆放不整齐,扣3分未做到工完场地清,扣3分建筑垃圾未及时清理、106现场住宿现场搭建宿舍不符合安全使用要求,无限电器,扣10分在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍,扣10分办公、生活区未与施工作业区明显分隔,扣610分项目部未设置民工业余学校,扣4分宿舍净高、宽度、居住人数超过规定要求,扣3分宿舍无保暖、消暑、防煤气中毒、防蚊虫叮咬措施,扣35分宿舍未设置可开启窗户,通风、采光差,不整洁,扣2分宿舍无床铺或未设置

35、生活用品专柜、生活用品放置不整齐,扣3分宿舍周围环境不卫生、不安全,或无绿化,扣3分宿舍区未设置卫生责任人标牌,扣12分宿舍内使用明火做饭,扣5分宿舍、办公室私拉乱接电源,使用电炉、热得快等大功率电热器具、高热灯具,每处扣2分10附表23序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数7防火管理施工现场未制定消防安全管理制度,扣510分施工现场的临时用房和作业场所的防火设计不符合规范要求,扣10分施工现场消防通道、消防水源、消防设施与器材的设置不符合规范要求,扣10分施工现场灭火器材布局、配置不合理,扣5分未办理动火审批手续或未指定动火监护人员擅自动火施工的,扣510分108综合治理未建

36、立治安保卫制度,责任未分解到人,扣35分治安防范措施不力,扣35分59施工现场标牌大门门头未设置企业标志,扣3分大门口处设置的公示标牌内容不全,扣35分无安全标语,扣5分无宣传栏、读报栏、黑板报等,扣5分8附表24序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数10生活设施食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离不符合规范要求,扣10分食堂无卫生许可证,扣10分炊事员无健康证,扣10分食堂无责任制和卫生制度,扣5分食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不好,扣4分食堂无吊顶,四周、地面未贴瓷砖、无排烟设施,无纱窗、纱门、纱罩,扣25分食堂生熟食未分开,无防蝇、蚊、鼠、蟑螂等措施,扣

37、25分食堂食物未留样(不少于48小时)、未做好留样记录,扣3分不能保证供应卫生饮水,扣5分厕所不符合卫生要求,扣4分无淋浴室或淋浴室不符合要求,扣5分未明确各区域卫生责任人,无专人管理,扣5分生活垃圾未及时清理,未装容器,扣35分10附表25序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数11保健急救无保健医药箱,扣5分无急救措施和急救器材,扣6分无经培训的急救人员,扣4分未开展卫生防病宣传教育,扣4分612扬尘控制措施及社区服务无防扬尘、防粉尘、防噪音、防废弃措施,扣6分夜间未经许可施工,扣6分现场焚烧有毒、有害、恶臭的物质,扣5分未建立施工不扰民措施,扣5分6合计分数100评价意见:

38、检查人员: 检查日期:说明:1.检查评分表满分100分; 2.每项扣减分数不得超过该项标准分数; 3.检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。附表3 扣件式钢管脚手架检查评分表附表31序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1施工方案架体搭设未编制专项施工方案或未按规定审核、审批,扣10分架体结构设计未进行设计计算,扣10分架体搭设超过规范允许高度,专项施工方案未按规定组织专家论证,扣10分102立杆基础立杆基础不平、不实、不符合专项施工方案要求,扣10分立杆底部缺少底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求,每处扣2分未按规范要求设置纵、横向扫地杆,扣510分未采取排水措施,

39、扣8分103架体与建筑结构拉结架体与建筑结构拉结方式或间距不符合规范要求,每处扣2分架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采用其他可靠措施固定,每处扣2分搭设高度超过规范要求的双排脚手未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接,扣10分10附表32序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数4杆件间距与剪刀撑立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距离超过规范要求,每处扣2分未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑,每处扣5分剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求,扣5分剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合要求,每处扣2分5脚手板与防护栏杆脚手板未铺满或铺设不牢、不稳,扣710分脚

40、手板规格或材料不符合要求,扣710分架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间连接不严,扣710分作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分作业层未设置高度符合规范要求的挡脚板,扣5分6交底与验收架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣5分架体分段搭设、分段使用未办理分段验收,扣5分架体搭设完毕未办理验收手续,扣10分验收内容未进行量化,或未经负责人签字确认,扣5分附表33序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数4杆件间距与剪刀撑立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距离超过规范要求,每处扣2分未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑,每处扣5分剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求,扣5分剪刀撑斜

41、杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合要求,每处扣2分105脚手板与防护栏杆脚手板未铺满或铺设不牢、不稳,扣710分脚手板规格或材料不符合要求,扣710分架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间连接不严,扣710分作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分作业层未设置高度符合规范要求的挡脚板,扣5分106交底与验收架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣5分架体分段搭设、分段使用未办理分段验收,扣5分架体搭设完毕未办理验收手续,扣10分验收内容未进行量化,或未经负责人签字确认,扣5分10附表34序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数7横向水平杆设置未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水

42、平杆,每处扣2分未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆,每处扣2分双排脚手架横向水平杆只固定一端,每处扣1分单排脚手架横向水平杆插入墙内深度小于规定值,每处扣2分8杆件连接纵向水平杆搭接长度小于规定值或固定不符合要求,每处扣2分立杆除顶层顶步采用搭接,每处扣4分杆件对接扣件的布设不符合规范要求,扣2分扣件紧固力矩小于40N.m或大于65N.m,每处扣2分9层间防护作业层脚手板下未采用安全平网兜底,或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭,扣10分作业层与建筑物之间未按规定进行封闭,扣10分10构配件材质钢管直径、壁厚、材质不符合要求,扣5分钢管弯曲、变形、锈蚀严重,扣5分扣件未进行复试或技术性

43、能不符合标准,扣5分附表35序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数11通道未设置人员上下专用通道,扣5分通道设置不符合要求,扣13分5合计分数100评价意见:检查人员: 检查日期:说明:1.检查评分表满分100分; 2.每项扣减分数不得超过该项标准分数; 3.检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。附表6 满堂红脚手架检查评分表附表61序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1施工方案未编制专项施工方案或未进行设计计算,扣10分专项施工方案未按规定审核、审批,扣10分102架体基础架体基础不平、不实,不符合专项施工方案要求,扣10分架体底部未设置垫板或垫板

44、的规格不符合要求,扣10分架体底部未按规范要求设置底座,每处扣1分架体底部未按规范要求设置扫地杆,扣5分未采取排水措施,扣5分103架体稳定架体四周与中间未按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆,扣10分未按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆,扣10分架体高宽比超过规范要求时未采取与结构拉结或气体054可靠的稳定措施,扣10分104杆件锁件架体立杆间距、水平杆步距超过设计或规范要求,扣10分杆件接长不符合要求,每处扣2分架体搭设不牢或杆件节点紧固不符合要求,每处扣1分105脚手板脚手板不满铺或铺设不牢、不稳,扣5分脚手板规格或材质不符合要求,扣5分采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未

45、处于锁住状态,每处扣2分106交底与验收架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣6分架体分段搭设、分段使用未办理分段验收,扣6分架体搭设完毕未办理验收手续,扣6分验收内容未进行量化,或未经负责人签字确认,扣5分10附表62序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数7架体防护作业层防护栏杆不符合规范要求,扣10分作业层外侧未设置规定高度的挡脚板,扣5分作业层脚手板下未采用安全平网兜底,或作业层以下每隔10m未用安全平网封闭,扣5分108构配件材质钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求扣10分杆件弯曲、变形、锈蚀严重,扣10分109荷载架体的施工荷载超过设计规定,扣1

46、0分荷载堆放不均匀,每处扣5分1010通道未设置人员上下专用通道,扣10分通道设置不符合要求,扣5分10合计分数100评价意见:检查人员: 检查日期:说明:1、检查评分表满分100分; 2、每项扣减分数不得超过该项标准分数; 3、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。附表7 基坑支护安全检查评分表附表71序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1施工方案基坑深度超过3m或地质条件复杂未编制专项施工方案,扣20分应经专家论证的专项施工方案未组织专家论证或未按专家意见修改完善后签字批准,扣15分专项施工方案未经施工单位技术负责人、总监理工程师审核、签字,扣10分专项施工方案

47、未遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层分段、严禁超挖”基本原则,或者针对性差不能知道施工,扣1015分202临边防护深度超过2m的基坑施工无临边防护措施,扣10分临边及其他防护不符合要求,扣5分103基坑支护未进行基坑支撑体系设计,扣10分钢支撑未经过检测合格或开挖时混凝土支撑强度报告未达到设计要求,扣5分基坑支护不及时,扣10分钢支撑和腰梁架设(包括支撑连接、支撑与腰梁连接)、与围护结构连接(包括斜支撑设置防滑移装置、连接的密实性等),防钢支撑坠落措施、预加应力等违反设计或方案要求,每项扣46分支护结构拆除或换撑不符合设计或方案要求(包括混凝土撑强度条件、拆撑换撑顺序、预加力卸载程序等),扣58分

48、104降排水措施需要降水时未进行降水试验、编制降水专项方案或方案未按规定进行专家论证,扣58分深基坑降水时无防止临边建(构)筑物等工程周边环境沉降的措施,扣10分未设置足够截面的排水沟,或未设置截水、封堵、防倒流等措施防止地表水冲刷基坑侧壁,扣35分围护结构漏水(沙)或基坑底积水、涌水(沙),每处扣5分105坑边荷载弃土、料具堆放距坑边距离小于设计规定,扣58分基坑周边堆载超过设计允许值,扣10分 机械设备施工与坑边距离不符合要求且未采取措施,扣10分10附表72序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数6上下通道人员上下无专用通道,扣10分专用通道少于两处,扣5分设置的通道不符合

49、要求,扣6分107土方开挖施工机械进场未按规定进行验收,扣5分 挖土机作业时,作业半径范围内无警示或人员监护等防止其他人员进入的措施,扣6分挖土机作业位置不牢、不安全,扣10分司机未持证作业,每人扣1分 未按方案规定的程序、方式挖土,存在超挖,扣10分开挖面边坡不符合安全要求,扣510分施工机械碰撞,损伤支撑结构,每处扣35分108基坑监测未按设计编制基坑施工监测方案,扣10分监测方案未按规定审批,扣5分未按监测方案对桩(墙)体位移、支撑轴力、地表沉降、水位等进行监测,扣10分未按规定对受施工影响范围内建(构)筑物、重要管线和道路等进行沉降观测,扣10分监测点设置或监测频率不符合监测方案,扣3

50、5分;测点破坏未及时恢复,每一测点扣2分未按设计及工程情况及时处理监测数据并反馈、指导施工,扣35分基坑支护变形、轴力变化、监测保护对象变形及其他重要监测数据等达到预警或报警值时未按规定程序及时、有效处理,扣510分109作业环境基坑内作业人员无安全立足点,扣10分垂直方向交叉作业无隔离防护措施,扣6分未按规定设置足够照明,扣5分坑壁或支撑上存在可能脱落的混凝土块或其他物料,扣8分坑边安全范围外堆放的料具无牢靠的防滑落措施,扣8分10合计分数100评价意见:检查人员: 检查日期:说明:1、检查评分表满分100分; 2、每项扣减分数不得超过该项标准分数; 3、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时

51、需进行换算。附表8 模板工程安全检查评分表附表81序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1施工方案属危险性较大的模板工程无专项施工方案或专项施工方案未按规定进行审批,扣10分专项施工方案未按规定组织专家论证或未按专家意见修改完善并经签字认可,扣8分未根据混凝土施工工艺制定有针对性的安全措施,扣6分102材料材质模板、主(次)楞、对拉螺栓的材质、型号与方案不符,扣35分主(次)楞间距、对拉螺栓间距等与方案不符,扣35分103支撑系统或桥墩立模立杆间距、步距等架体布设参数与方案不符,每处扣8分杆件连接不牢,每处扣3分不按规定设置剪刀撑,扣3分不按规定高度做整体加固,扣3分立杆垂直偏

52、差超过规定,扣5分梁、板下立杆未采用横杆连接成整体,每处扣3分立杆顶托或地托和自由端超过规范要求,每处扣2分扣件预紧不符合要求,每处扣3分扣件对接、搭接不符合要求,扣35分未按说明书规定组装,有漏装杆件和锁件,扣6分脚手架组装不牢、紧固不合要求,每处扣1分立模钢摸板、连接螺栓强度不足,扣10分立模不按规定高度做整体加固,扣5分钢摸板连接、钢摸板与基础连接的螺栓数量不足,每缺1个扣5分支撑体系地基处理不符合方案要求,扣5分高架桥模板工程浇筑混凝土前未按方案要求进行预压,扣10分加压和卸压未按方案进行,扣5分20附表82序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数4施工荷载未根据施工方案

53、按合理顺序进行浇筑,扣5分模板上施工荷载超过规定,扣10分混凝土浇筑速度超过施工方案限值,扣510分模板上堆料不均匀,扣5分105模板存放大模板存放无防倾倒措施,扣3分模板存放不整齐、过高等不符合安全要求,扣35分56支拆模板2m以上高处作业无可靠立足点,扣8分拆除区域未设置警戒线且无安全监护人,扣5分留有未拆除的悬空模板,扣4分107模板验收模板工程无验收手续,扣10分验收单无量化验收内容,扣5分模板拆除前未办理审批手续,扣10分支拆模板未进行安全技术交底,扣5分15附表83序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数8混凝土强度受力构件模板拆除前无混凝土强度报告,扣5分 混凝土强

54、度为未达规定值前提前拆模,扣10分 多层结构施工中,板、梁作为支撑体系基础时,上层结构混凝土未达到规定强度,支撑提前拆除,扣5分 109作业环境作业面孔洞及临边无防护,无防坠落物措施,扣10分 垂直方向交叉作业上下无隔离防护措施,扣10分 在市政道路搭设模板、支架无防撞措施,扣5分10合计分数100评价意见: 检查人员: 检查日期:说明:1.检查评分表满分100分; 2.每项扣减分数不得超过该项标准分数; 3.检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。附表9 防污染、扬尘控制措施检查评分表附表91序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1防污染、扬尘控制施工方案施工区、办公

55、区、生活区未编制专项施工方案或未按规定审核、审批,扣10分排污未进行设计计算,建筑和生活垃圾处理无符合相关规定的有效措施,扣10分102排污、建筑生活垃圾处理排污、建筑生活垃圾处理不符合专项方案要求,扣8分污水有渗漏点,每处扣4分未按规范要求设置隔油池、沉淀池,扣48分未采取雨污分流排水措施,扣8分因不规范排污、乱倒垃圾造成影响或受到处罚,扣20分203焚烧垃圾、产生烟雾现场焚烧垃圾、产生烟雾,每处扣10分焚烧垃圾、产生烟雾造成影响或受到处罚,扣20分焚烧垃圾、产生烟雾造成恶劣影响,被媒体公示的,扣30分30附表92序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数4扬尘控制现场措施与方案

56、不符,且不符合相关规定要求,每处扣5分施工区、办公区、生活区未严格分离,每处扣5分裸露地面未进行硬化、绿化、覆盖措施,施工区道路有扬尘,未对施工道路进行有效洒水控制扬尘,扣20分205作业环境作业面无防有害气体措施,作业人员无有效劳动保护和防护品,扣20分 施工区、办公区、生活区无水冲厕所,生活区无洗浴间,蚊蝇无有效消杀措施,扣10分20合计分数100评价意见: 检查人员: 检查日期:说明:1.检查评分表满分100分; 2.每项扣减分数不得超过该项标准分数; 3.检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。附表10 消防安全控制措施检查评分表附表101序号检查项目检查内容与评分标准标准分数

57、扣减分数实得分数1消防安全专项方案施工区、办公区、生活区未编制消防安全专项方案或未按规定审核、审批,扣10分消防安全未进行设计计算,无符合相关规定的有效措施,扣10分102消防安全措施消防安全措施不符合专项方案要求,扣8分消防安全有遗漏点,每处扣4分未按规范和标准要求设置消防池、消防栓、灭火器,扣48分未采取有效消防安全措施,扣8分因消防安全设施或行为不规范造成影响或受到处罚,扣30分303消防安全实施施工区、办公区、生活区无消防安全宣传,每处扣10分产生消防安全事故,造成影响或受到处罚,扣20分产生消防安全事故,造成恶劣影响,被媒体公示的,扣30分30附表102序号检查项目检查内容与评分标准

58、标准分数扣减分数实得分数4消防安全作业环境作业面无消防安全措施,作业人员无消防安全劳动保护教育,扣20分 施工区、办公区、生活区无消防安全设施,设施失效或损坏,且未按相关规定组织消防安全预演,扣30分30合计分数100评价意见: 检查人员: 检查日期:说明:1.检查评分表满分100分; 2.每项扣减分数不得超过该项标准分数; 3.检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。附表11施工用电安全检查评分表附表111序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1外电防护外电线路与在建工程及脚手架、起重机械,场地机动车道之间的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施,扣20分20防护方案

59、未审批,扣510分防护措施不符合要求,封闭不严密,扣510分在线路下方进行起重作业,扣20分在线路下方搭设临时设施,扣510分未经建设单位或其他施工单位同意,擅自从车站或隧道供电线路接线,扣10分2接零保护系统施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接零保护系统,扣10分10工作接地或重复接地位置、安装及接地装置的材料不符合规范要求,扣58分专用保护零线设置不符合要求或与工作零线混接,扣10分电气设备未接保护零线,每处扣3分设备接零保护不符合要求,每台扣3分施工现场防雷措施不符合规范,扣25分附表112序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数3配电箱开关箱不符

60、合“三级配电、两级保护”要求,扣10分20开关箱(末级)无漏电保护装置或漏电保护装置失灵,每处扣5分漏电保护装置参数不匹配,每处扣1分配电箱内未按要求设置可见断开点的隔离开关,每处扣2分开关箱存在“一闸多机”现象,每处扣3分安装位置不当,周围杂物多等不便操作,每处扣2分闸具损坏、闸具不符合要求,每处扣5分配电箱进出线无护套保护,或无系统接线图和分路标记,每处扣2分电箱无门、无锁、无防雨措施,每处扣2分箱体及箱门未做接零保护,每处扣5分4现场照明照明未采用专用回路或专用回路无漏电保护,扣5分10灯具金属外壳未作接零保护,每处扣2分地下暗挖及潮湿场所等特殊场所未按规定使用安全电压,每处扣5分照明变

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