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文档简介

1、 3/32021年RBT214-2021检验检测机构内部审核资料(RBT214-2021内审资料) 2019年RBT214-2017检验检测机构内部审核资料 (RBT214-2017内审资料) 1.2019年内部审核计划 2.内部审核实施计划 3.内审日程表 4.首末次会议记录 5.首末次会议签到表 6.内部审核检查表 7.内审不符合项总结表 8.内审不符合项报告 9.内部审核报告 2019年内部审核计划 受控编号:* 共页第页 内部审核实施计划表 受控编号:* 共2页第1页 *质量检测有限公司 *(*)第*号 实验室各科室: 根据检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求(RBT 21

2、4-2017)和本实验室质量体系计划的安排,拟于2019年*月*日至*日进行2019年度*月份内部质量体系审核。现将内审实施计划发给你们,请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备,迎接内审。 审核目的:审核2019年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求,确保质量体系持续、有效的运行,并为质量体系的改进提供依据。 审核要求:采用集中式审核,要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。 审核范围:检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。 审核依据:检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求(RBT 214-2017),质量体系文件

3、【例如:质量手册、程序文件】,相关法律、法规和试验标准等。 审核时间:2019年*月*日至*日 审核组:组长:* 审核组成员:*(技术负责人、*)、*(检测一室主任、内审员、监督员)、*(检测二室主任、内审员、监督员)、*(业务室主任、内审员)、*(内审员)。 首、末次会议参加人员:质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。 内部审核日程表: 编制:审批:日期:2018年X月15日 会议概要栏不够记录时,可添加附页。 内审首(末)次会议签到表 第10页共40页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 第34页共40页

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