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文档简介

1、泓域咨询MACRO/车用尿素液项目计划书目录第一章概况第二章投资单位说明第三章项目背景及必要性第四章项目市场空间分析第五章产品及建设方案第六章选址可行性分析第七章项目工程方案分析第八章工艺技术方案第九章环境保护可行性第十章企业安全保护第十一章项目风险第十二章节能可行性分析第十三章实施进度第十四章项目投资规划第十五章盈利能力分析第十六章总结及建议第十七章项目招投标方案泓域咨询MACRO/车用尿素液项目计划书第一章概况、项目概况(一)项目名称车用尿素液项目(二)项目选址xx新兴产业示范基地场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产 成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场

2、信息。投资项目对 其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发 挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则 和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。(三)项目用地规模项目总用地面积35157.57平方米(折合约52.71亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数 67.12%,建筑容积率1.21 ,建设区域绿化覆盖率 7.98%,固定资产投资强度194.31万元/亩(五)土建工程指标泓域咨询MACRO/车用尿素液项目计划书项目净用地面积35157.57平方米,建筑物基底占地面积 23597.76平 方米,总建筑面积42540.6

3、6平方米,其中:规划建设主体工程 32727.24 平方米,项目规划绿化面积 3395.87平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计130台(套),设备购置费 4064.12万元。(七)节能分析1、项目年用电量888842.18千瓦时,折合109.24吨标准煤。2、项目年总用水量27722.87立方米,折合2.37吨标准煤。3、“车用尿素液项目投资建设项目”,年用电量888842.18千瓦时,年总用水量27722.87立方米,项目年综合总耗能量(当量值) 111.61吨标 准煤/年。达产年综合节能量 41.28吨标准煤/年,项目总节能率24.23%, 能源利用效果良好。(八)环境保护项目

4、符合xx新兴产业示范基地发展规划,符合 xx新兴产业示范基地 产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了 切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会 对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15246.89万元,其中:固定资产投资 10242.08万元,占项目总投资的67.17%;流动资金5004.81万元,占项目总投资的32.83%泓域咨询MACRO/车用尿素液项目计划书(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入 34808.00万元,总成本费用26125.31万元,

5、税 金及附加284.34万元,利润总额 8682.69万元,利税总额10164.64万元, 税后净利润6512.02万元,达产年纳税总额 3652.62万元;达产年投资利 润率56.95%,投资利税率66.67%,投资回报率42.71%,全部投资回收期 3.84年,提供就业职位632个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划 12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人 员和施工队伍投入本项目施工。科学组织施工平行流水作业,交叉施工, 使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不 乱。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符

6、合 xx新兴产 业示范基地及xx新兴产业示范基地车用尿素液行业布局和结构调整政策; 项目的建设对促进xx新兴产业示范基地车用尿素液产业结构、技术结构、 组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。泓域咨询MACRO/车用尿素液项目计划书2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“车用尿素液项目”,本期 工程项目的建设能够有力促进 xx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供 就业职位632个,达产年纳税总额 3652.62万元,可以促进xx新兴产业示 范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率 56.95%,投资利税率66.67%,全部投资回 报率

7、42.71%,全部投资回收期3.84年,固定资产投资回收期 3.84年(含 建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、 扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要 作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方 式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先 进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适 应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济 共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不 动摇鼓励、支持和

8、引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。今天, 我们对民营经济的包容与支持始终如一,人们在市场经济中创造未来的激 情也澎湃如昨。“十二五”期间,全省信息技术产业主营业务收入年均增长14.6%,信息消费额、电子商务交易额年均增幅分别在 15崎口 25%Z上。2015年,信息 技术产业主营业务收入达到 1.4万亿元,是“十二五”初期的 1.4倍,分泓域咨询MACRO/车用尿素液项目计划书别有5家企业进入全国电子百强和软件百强,建成两化融合评测中心和省级云计算中心。截至2015年,全省两化融合指数达到 57.08,同比提高2.6个点;信息化综合集成水平以上的企业占比达到38.1%,比“十一五”末

9、提高10个百分点;关键工序数控化率和数字研发工具普及率分别达到42.1两口 74.1%,比一五,末提高了 14.6和16.5个百分点。互联网普及率达到48.6%,比“十一五”末提高13.9个百分点。推广海尔、红领等“互联网+制造”经验,广泛开展物联网、云计算、大数据与制造业融合创新,争取国家首批智能制造试点示范项目8个,占全国的17.4%。三、主要经济指标主要经济指标一览表1 丁 P项目单位指标备注1占地面积平方米35157.5752.71 亩1.1容积率1.211.2建筑系数67.12%1.3投资强度力兀/亩194.311.4基底卸积平方米23597.761.5总建筑面积平方米42540.6

10、61.6绿化面积平方米3395.87绿化率7.98%2总投资力兀15246.892.1固定资产投资力兀10242.082.1.1土建工程投资力兀3644.812.1.1.1土建工程投资占比力兀23.91%泓域咨询MACRO/车用尿素液项目计划书2.1.2设备投资力兀4064.122.1.2.1设备投资占比26.66%2.1.3其它投资力兀2533.152.1.3.1其它投资占比16.61%2.1.4固定资产投资占比67.17%2.2流动资金力兀5004.812.2.1流动资金占比32.83%3收入力兀34808.004总成本力兀26125.315利润总额力兀8682.696净利润力兀6512.

11、027所得税力兀1.218增值税力兀1197.619税金及附加力兀284.3410纳税总额力兀3652.6211利税总额力兀10164.6412投资利润率56.95%13投资利税率66.67%14投资回报率42.71%15回收期年3.8416设备数量台(套)13017年用电量千瓦时888842.1818年用水量立方米27722.8719总能耗吨标准煤111.6120节能率24.23%21节能量吨标准煤41.2822员工数量人632泓域咨询MACRO/车用尿素液项目计划书第二章投资单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效

12、”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能 力和风险控制能力。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造 价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作 共腻。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制 造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力 中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服 务商。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品 结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过 多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司

13、不断强化和 提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标泓域咨询MACRO/车用尿素液项目计划书准组织生产,弁坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理 水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调 整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。二、公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入 25517.83万元,同比增长23.18% (4802.36万元)。其中,主营业业务车用尿素液生产及销售收入为21311.57万元,占营业总收入的 83.52%。上年度营收情况一览表1 丁 P项目季度第二季度第二季度第四季度合计1营业收入53

14、58.747144.996634.646379.4625517.832主营业务收入4475.435967.245541.015327.8921311.572.1车用尿素液(A)1476.891969.191828.531758.207032.822.2车用尿素液(B)1029.351372.471274.431225.424901.662.3车用尿素液(C)760.821014.43941.97905.743622.972.4车用尿素液(D)537.05716.07664.92639.352557.392.5车用尿素液(E)358.03477.38443.28426.231704.932.6车

15、用尿素液(F)223.77298.36277.05266.391065.582.7车用尿素液(.)89.51119.34110.82106.56426.233其他业务收入883.311177.751093.631051.574206.26根据初步统计测算,公司实现利润总额5969.08万元,较去年同期相比增长504.82万元,增长率9.24%;实现7利润4476.81万元,较去年同泓域咨询MACRO/车用尿素液项目计划书期相比增长932.75万元,增长率26.32%上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入力兀25517.83完成主营业务收入力兀21311.57主营业务收入占比83.52%营业

16、收入增长率(同比)23.18%营业收入增长量(同比)力兀4802.36利润总额力兀5969.08利润总额增长率9.24%利润总额增长量力兀504.82净利润力兀4476.81净利润增长率26.32%净利润增长量力兀932.75投资利润率62.64%投资回报率46.98%财务内部收益率25.79%企业总资产力兀35742.60流动资产总额占比力兀39.15%流动资产总额力兀13992.28资产负债率31.84%第三章 项目背景及必要性泓域咨询MACRO/车用尿素液项目计划书一、项目建设背景1、全球经济格局深度调整,我国经济发展进入新常态。世界经济在深 度调整中曲折复苏,国际金融危机深层次影响在相

17、当长时期内依然存在, 新科技革命和产业变革孕育突破,经济全球化发展出现新动向,国际贸易 投资规则正经历重大变革,绿色低碳和包容增长成为共识,全球城市群的 核心带动作用日益突出,围绕市场、科技、资源、文化、人才和国际规则 影响力的竞争更趋白热化。我国发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然 突出,但长期向好的基本面没有改变,经济发展具有巨大潜力、韧性和回 旋余地,仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,经济发展进入新常态, 以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念引领未来发展,将成为关系 我国发展全局的一场深刻变革。高质量发展是投入产出效率和经济效益不断提高的发展。高质量发展 的重要标志,是不断提高劳动

18、、资本、土地、资源、环境等要素的投入产 出效率和微观主体的经济效益,并表现为企业利润、职工收入、国家税收 的持续增加和劳动就业不断扩大。高质量发展是商品和服务质量普遍持续提高的发展。满足新时代人民日益增长的美好生活需要,高质量发展应当 不断提供更新、更好的商品和服务,满足人民群众多样化、个性化、不断 升级的需求,既开辟新的消费领域和消费方式,改善、丰富人民生活,又 引领供给体系和结构优化升级,反过来催生新的需求。如此循环往复、相 互促进,就能推动社会生产力和人民生活不断迈上新台阶。泓域咨询MACRO/车用尿素液项目计划书从内外两方面来看,我国必须走制造强国的道路。在内,我国制造业 整体发展质量

19、不高,核心技术能力不足,相当一部分高端装备和关键零部 件依赖进口,一些制造企业深受“卡脖”之痛;在外,一些拉美国家在迈 向高收入国家的门槛上,未能通过转型升级守住制造业的阵地,导致产业 发展“空心化”,成为陷入“中等收入陷阱”的重要诱因之一,目前我国 也进入了向高收入国家迈进的关键阶段,要警惕出现这种状况,因此,把 发展高质量制造业放在第一位是很有必要的。2、我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展是 能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展,是体现新发展理念的 发展,是创新成为第一动力、协调成为内生特点,绿色成为普遍形态、开 放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。推动高

20、质量发展,是保持经 济持续健康发展的必然要求,是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小 康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求,是遵循经济规律发展 的必然要求。科学认识高质量发展的丰富内涵和要求,有助于当前和今后 一个时期确定发展思路、制定经济政策。展望中国战略性新兴产业未来发 展,一是增强制度内生增长机制的建设,在政策倾斜扶持,人才、资金、 市场等资源配置优先,夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业 发展,综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业 基础和发展比较优势,有所为、有所不为,明确发展重点和优势产业,加泓域咨询MACRO/车用尿素液项目计划书强与传统产业的

21、改造升级结合,推进完整的产业链体系。四是围绕重点领 域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国 家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中: 项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属 于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相 关行业的准入规定。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设 必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推 动作用。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边 市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推

22、向全国,按照企业的发展 战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠 定坚实的基础。我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,相应地,制造业领域 也迈向高质量发展阶段。制造业高质量发展从三个维度来理解:首先,先 进制造业加快发展,比如,生物技术、新材料、高端数控机床、核心电子 器件、高端通用芯片及基础软件等领域得到重点突破;其次,互联网、大 数据、人工智能和实体经济深度融合,形成经济发展的新动能;最后,传 统产业优化升级,促进产业迈向全球价值链中高端。二、必要性分析泓域咨询MACRO/车用尿素液项目计划书1、我国的经济发展有些减速,这就要求应用好新常态的经济发展,是 我国的

23、经济发展能够稳定,现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可 以促进自贸区的建设发展,可以通过市场实现经济调节目的,可以处理经 济包容性问题,也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模 式下,我国的自贸区的建设就会有很好的发展,上海自贸区试点的成功大 大的提高了自信心,让我国的对外开放程度有所加大,随着一带一路的开 展大大加强了我国的对外贸易,所以更应该加强自贸区的建设。现在已在 全国范围内开展自贸区建设,我国也取得了小小的成绩,加快了城市的建 设,然后对城市的发展起着一定的推动性作用。在经济新常态下,经济的 发展有很大的机遇,但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战,就是因为 众多的挑战,

24、是我国的经济发展有了变缓慢的趋势,这样就会造成银行的 储蓄率发生变化,对经济的发展不利,对银行客户的储蓄也是不利,商人 的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展, 这样就会有效的解决产能过剩的问题,虽然在过去城镇化水平不断提高, 但是依靠城镇化水平来提高经济发展,远远不是长久之策。强化基地建设,提升集聚水平。首先是推进载体和重点传统产业升级 项目建设。积极推荐有条件的传统产业基地和园区创建国家、省新型工业 化产业示范基地。其次是稳步推进传统产业转移。设立传统产业转移技术 改造和技术创新专项资金,对产业转移和异地改造项目、城区企业一律进 园,重大项目给予财政支持。同时,争取

25、国家和省对企业技术改造项目的泓域咨询MACRO/车用尿素液项目计划书政策和资金支持。第三是全力推进煤炭资源的获取,建设国家级煤炭基地, 形成规模效益,引领产业升级发展、高产高效发展。第四是全力推进规划 电力项目进入国家、省“十三五”规划,重点建设大容量、高参数、低排 放的火电机组。同时,以煤电为核心业务,新能源发电为辅助业务,电网 通道建设为战略业务,实现数量规模向质量效益的转变。2、坚持“创业富民,创新强市”的思想,以全民创新创业活动为契机, 着力构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。支 持企业开展自主技术创新、发展战略创新、生产组织方式创新、商业模式 创新。引导和支持企

26、业特别是重点骨干企业的研发工作,建立技术创新中 心,推进科技成果转化,实现产业升级换代,提高科技创新对工业集聚的 贡献率。实现发展目标,破解发展难题,厚植发展优势,必须牢固树立和 贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求, 研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新 的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标 均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设 备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结 合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是

27、国内相关产业的发展都具 有深远的影响。undefined泓域咨询MACRO/车用尿素液项目计划书产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模 的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、 各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上” 的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体 形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第四章项目市场空间分析目前,区域内拥有各类车用尿素液企业669家,规模以上企业35家,从业人员33450人。截至2017年底,区域内车用尿素液产值153766.99万元,较2016年138093.39万元增

28、长11.35%。产值前十位企业合计收入 65855.08万元,较去年 59737.92万元同比增长10.24%。区域内车用尿素液行业经营情况项目单位指标备注行业产值力兀153766.99同期产值力兀138093.39同比增长11.35%从业企业数量豕669一规上企业家35从业人数人33450前十位企业产值力兀65855.08去年同期59737.92力兀。泓域咨询MACRO/车用尿素液项目计划书1、xxx 集团(AAA)力兀16134.492、xxx科技公司力兀14488.123、xxx实业发展公司力兀8561.164、xxx投资公司力兀7244.065、xxx有限公司力兀4609.866、xx

29、x实业发展公司力兀4280.587、xxx实业发展公司力兀329.288、xxx投资公司力兀2700.069、xxx有限公司力兀2568.3510、xxx实业发展公司力兀1975.65区域内车用尿素液企业经营状况良好。以AAA为伤2017年产值16134.49万元,较上年度13752.55万元增长17.32%,其中主营业务收入14881.48万元。2017年实现利润总额 4361.37万元,同比增长14.79%;实 现净利润1511.19万元,同比增长22.12%;纳税总额141.15万元,同比增 长18.44%。2017年底,AAA资产总额33614.05万元,资产负债率 51.34%。20

30、17年区域内车用尿素液企业实现工业增加值26228.05万元,同比2016年23027.26万元增长13.90%;行业7利润14166.72万元,同比2016 年12532.48万元增长13.04%;行业纳税总额 51288.93万元,同比2016年 44287.13万元增长15.81%;车用尿素液行业完成投资38199.31万元,同比 2016 年 33147.61 万元增长 15.24%。区域内车用尿素液行业营业能力分析泓域咨询MACRO/车用尿素液项目计划书1 丁 P项目单位指标1行业工业增加值力兀26228.051.1一同期增加值力兀23027.261.2一增长率13.90%2行业净利

31、润力兀14166.722.1 2016年净利润力兀12532.482.2一增长率13.04%3行业纳税总额力兀51288.933.12016纳税总额力兀44287.133.2一增长率15.81%42017完成投资力兀38199.314.12016行业投资力兀15.24%区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.05亿元,年均增长6.61%。预计区域内车用尿素液行业市场需求规模将达到231314.17万元,利润总额 75437.56万元,净利润24659.29万元,纳税16803.46万元,工业增加值 74562.03万元,产业贡献率 18.18%。区域内车用尿素液行业市场预

32、测(单位:万元)1 丁 P项目2018 年2019 年2020 年1产值179129.69203556.47231314.172利润总额58418.8466385.0575437.563净利润19096.1621700.1824659.294纳税总额13012.6014787.0416803.465工业增加值57740.8465614.5974562.03泓域咨询MACRO/车用尿素液项目计划书6产业贡献率13.00%16.00%18.18%7企业数量8039801254第五章产品及建设方案一、产品规划项目主要产品为车用尿素液,根据市场情况,预计年产值34808.00万元。通过以上分析表明,项

33、目承办单位所生产的项目产品市场风险较低, 具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间,因此,项目产品市场前景 良好,投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益,其市场可拓展的空 间巨大,倍增效应显著,具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。项目 承办单位计划在项目建设地建设项目,具有得天独厚的地理条件,与 xx省 同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比 较竞争力强”的优势,因此,发展相关产业前景广阔。二、建设规模(一)用地规模该项目总征地面积35157.57平方米(折合约52.71亩),其中:净用 地面积35157.57平方米(红线范围折合约 52.71亩)。项目规划总建筑

34、面泓域咨询MACRO/车用尿素液项目计划书积42540.66平方米,其中:规划建设主体工程32727.24平方米,计容建筑面积42540.66平方米;预计建筑工程投资3644.81万元。(二)设备购置项目计划购置设备共计130台(套),设备购置费 4064.12万元。(三)产能规模项目计划总投资15246.89万元;预计年实现营业收入34808.00万元。第六章选址可行性分析一、项目选址该项目选址位于xx新兴产业示范基地。到2020年,当地工业化率提高到 41%工业主导地位更加突出,高新 技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到 2020年,工业 增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五” 末年均增长15好口 28%其它主要指标均保持中高速增长。区内地势平坦, 交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路泓域咨询MACRO/车用

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