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文档简介
1、无锡工艺职业技术2019年度部门决算公开目 录第一部分 部门概况一、 主要职能二、 部门机构设置及决算单位构成情况三、 2019年度主要工作完成情况第二部分 2019年度部门决算表一、 收入支出决算总表二、 收入决算表三、 支出决算表四、 财政拨款收入支出决算总表五、 财政拨款支出决算表六、 财政拨款基本支出决算表七、 一般公共预算财政拨款支出决算表八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、 机关运行经费支出决算表十二、 政府采购支出决算表第三部分 2019年度部门决算情况说明第四部分
2、 名词解释第一部分 部门概况一、部门主要职能无锡工艺职业技术学院是江苏省人民政府批准,隶属于江苏省教育厅的全日制公办普通高等学校。学院坚持“德育为先、能力为本、质量立校、特色强校”的办学理念,全面履行人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新职能,着力培养生产、建设、服务和管理第一线的具有创新精神、创业意识和社会责任感的高素质技术技能型人才,努力建成特色鲜明、省内有名、行业知名、全国有较强影响力的示范性高职院校。学院为独立编制的事业单位,2019年末有教职工608人,其中在编人员396人,长期聘用人员104人,离休人员1人,退休人员107人。其中,在编人员比上年增加12人,变动原因是调入和公开
3、招聘17人、辞职和调出4人,退休1人。二、部门机构设置及预算单位构成情况 1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括党委办公室、院长办公室(合署)、国际交流处(挂靠),党委组织部、党委统战部(合署)、党校(挂靠),党委教师工作部、人事处,党委宣传部,学院纪委,审计处,发展规划处、高职教育研究所(合署),教务处,党委学生工作部、学生工作处、人民武装部(合署),招生就业处、创新创业学院(挂靠),财务处,科技产业处、校企合作办公室(合署),质量监控处,党委保卫部、保卫处,资产管理处、招标采购中心(挂靠),后勤基建处。本部门无下属单位。2. 从决算单位构成看,纳入省教育厅2019年部门汇总决算编 制范
4、围的预算单位共计1家。三、2019年度主要工作完成情况1.人才培养凸显新成效。创新“双元双创双融”人才培养模式。以“双元”为基础,以“双创”为导向,以“双融”为目标,将传统的师徒传承融入到现代职业教育之中,全面提升人才培养质量。分获中国轻工业职业教育教学成果特等奖、省教学成果一等奖各1项。1个项目入选教育部1+X证书制度试点。实施“卓越技师”培养计划。实施小班化教学,精英化培育,校企共同主导人才培养,全过程工学结合,提高学生的职业技能水平。学生获省级以上技能大赛一等奖14项;获“挑战杯”省选拔赛一等奖1项,紫金奖中国大学生设计展展陈奖等多个奖项。加强专业和精品课程资源建设。依托互联网智慧学习中
5、心,推进信息化教学改革。陶瓷装饰彩绘获评国家精品在线开放课程,“老年信息技术应用”资源库项目入选省老年教育学习资源库子库项目。2.师资队伍焕发新活力。高层次人才引进全面推进。对领军人才的引进,采取更优惠的政策,灵活多样的手段。先后引进培养教授、研究员级高级工艺美术师、研究员级高级工程师等13人,新增产业教授8人。健全完善师德师风制度。将师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准,实行师德师风“一票否决制”。1人获评“全国优秀教师”,2人获评“无锡市优秀教育工作者”,设立第一届“陶钧”奖,选树师德师风先进典型。创新师资队伍培养模式。坚持“分类管理、量身打造”的建设理念,实施师资队伍建设“三一”工程,
6、构建“双师型”教师培养的长效机制。入选“江苏工匠”、紫金文化创意英才4人,省“青蓝工程”3人。教师获省教学技能竞赛特等奖1项,省教学大赛和微课比赛一等奖1项,二等奖4项,三等奖7项。3.学生工作展现新作为。打造“四维一品”育人工程。创新开展学院、班级、辅导员、学生四个维度的品牌建设项目,努力提升学生综合素养,2个项目获“无锡市职业院校学生职业素养提升创新项目”。构建学生资助“五个+”模式。开展“奖学金+榜样引领、助学金+感恩教育、助学贷款+诚信教育、社会捐助+责任教育、勤工助学+能力提升”等评建和教育活动,强化资助工作育人维度,学院获省学生资助工作绩效评价优秀单位。4.科研项目实现新突破。搭建
7、科研成果孵化平台。依托省工程技术研究开发中心等科研平台,积极开展科学研究和技术开发,共有70多项省级科研项目和校企合作项目。加强科研创新团队建设。利用专业优势,组建陶瓷等科研团队,深入推进科研创新。入选省自然科学面上项目等各类科研项目68项,其中3项分别首次入选全国教育科学“十三五”规划教育部重点课题、教育部人文社会科学项目、江苏省高校哲学社会科学重点项目。2项获省轻工科学技术进步奖、技术发明奖。5.社会服务实现新提升。构建产教融合平台。推进陶瓷艺术传承创新和数码印花服饰2个产教融合实训平台建设,推动校企协同创新。“陶文化美丽乡村环境设计产教融合集成平台”入选省高校产教融合培育项目。服务行业产
8、业发展。主持制定陶瓷工种的国家职业技能标准,主编国家职业技能培训教材。开展各类技术服务104项,到账经费556.95万,取得经济效益2979万。学院获“无锡市产业发展贡献奖”“无锡市产学研合作突出贡献科研院所”等称号。6.内部治理取得新进展。以规范内部管理为切入口,不断提升学院治理能力。制定(修订)制度42项,实现以制度管人、以流程管事的目标。建立基于“智慧校园”的动态教学监控体系,逐步形成“自律+创新”的质量文化。7.文化育人展现新面貌。启动“特色校园文化建设工程”,将陶文化、陶精神有机融入到人才培养全过程。利用网络媒体、道德讲堂等师生喜闻乐见的活动载体和宣讲形式,以社会主义核心价值观引领校
9、园文化建设,推动校园文化健康和谐发展。8.对外交流呈现新气象。选派陶瓷设计专业教师赴意、法、西举办“当代国际艺术家联合展”;接待100多名来自韩国、“一带一路”国家留学生来院体验陶艺生活;接待新加坡、韩国、尼泊尔等多个代表团来访交流。先后与10余个国家和地区的大学、科研机构等签署30份合作备忘录。9.高质量发展有声有色。打造非遗文化高地。集聚学院人才和资源优势,通过构筑非遗文化传承基地、助力文化建设高质量发展。打造产教深度融合平台。积极组建“最美乡村设计研究中心”、共建省级产教融合集成平台、打造凸显“工艺品牌”的设计项目,助力地方生态宜居工程。打造多元服务格局。以推动区域经济建设、提升社会服务
10、能力为基本导向,通过校企共培、精准服务、创新创意,助力地方产业转型升级。第二部分 2019年度部门决算表第三部分 2019年度决算情况说明一、收入支出总体情况说明学院2019年度收入、支出总计28070.33万元,与上年相比收、支总计各增加6747.65万元,增加31.65%。其中:(一)收入总计28070.33万元。包括:1财政拨款收入14360.62万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加883.43万元,增长6.56%。主要原因是学生人数增加导致的以生均拨款为基础的财政补助收入增加。2.上级补助收入0万元,为学院收到上级单位拨入的非财政补助资金,与上
11、年一致。3.事业收入6160.37万元,为学院学费、住宿费收入以及开展科研等业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加524.39万元,增加9.3%。主要是在校学生数增加。4.经营收入0万元,为学院在业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与上年一致。5.其他收入522.1万元,为省属院校和事业单位取得的除上述收入以外的各项收入,例如:利息收入、捐赠收入、资产出租收入和投资收益等。与上年相比减少136.85万元,减少20.77%。主要原因是学校门面房及各类场地出租收入、各类培训收入、校园活动等收入减少。 6.用事业基金弥补收支差额0万元,为学校用事业基金弥补当年收支差额
12、的数额。 8.年初结转和结余 7027.24万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕需结转到本年度按规定继续使用的资金。(二)支出总计28070.33万元。包括:1.一般公共服务支出4.2万元,为2019年财政拨款“第五期333高层次人才培养工程专项资金”2.4万、1.8万。2教育支出17096.92万元,为学校保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。3社会保障和就业支出1522.66万元,主要为机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出。4.住房保障支出2077.63万元,主要为教职工住房公积金和住房补贴支出。5年末结转和结余7368.92万元,为本年度预算安排下达
13、的各类教育专项经费,因客观条件发生变化无法按原计划 实施,需要延期到以后年度按有关规定继续使用的资金。二、收入决算情况说明学院本年收入合计21043.09万元,其中:财政拨款收入14360.62万元,占68.24%;事业收入6160.37万元,占29.28%;其他收入522.1万元,占2.48%。图1:2019年学院收入结构图 三、支出决算情况说明学院本年支出合计20701.41万元,其中:基本支出14038.84万元,占67.82%;项目支出6662.57万元,占32.18%。图2:2019年学院支出结构图、图3:2019年学院基本支出结构图四、财政拨款收入支出决算总体情况说明学院2019年
14、度财政拨款收、支总决算15328.81万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加776.55 万元,增加5.34%。五、财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。学院2019年财政拨款支出14773.27万元,占本年支出合计的71.36%。与上年相比,财政拨款支出增加1189.2万元,增加8.75%。学院2019年度财政拨款支出年初预算为12618.38万元,支出决算为14773.27万元,完成年初预算的117.08%。决算数大于年初预算的主
15、要原因是财政拨款支出决算数据中包含中央财政和省级其他部门下达学院的专项资金。其中: (一)一般公共服务支出年初预算为0万元,支出决算为4.2万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因省级财政下达第五期“333高层次人才培养工程”专项经费。(二)教育支出年初预算为10948.6万元,支出决算为13074.24万元,完成年初预算的119.41%。决算数大于预算数的主要原因省级财政下达学院内涵建设等专项经费。(三)社会保障和就业支出年初预算为1497.61万元,支出决算为1522.66万元,完成年初预算的101.67%。决算数大于预算数的主要原因是省级财政下达25.05万求职创业补贴专
16、项经费。(四)住房保障支出年初预算为172.17万元,支出决算为172.17万元,完成年初预算的100%。六、财政拨款基本支出决算情况说明学院2019年度财政拨款基本支出9745.02万元,其中:(一)人员经费7825.4万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(二)日常公用经费1919.61万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用
17、材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。学院2019年一般公共预算财政拨款支出14773.27万元,与上年相比增加1189.2万元,增加8.75%。学院2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12618.38万元,支出决算为147
18、73.27万元,完成年初预算的117.08%。决算数大于年初预算的主要原因是财政拨款支出决算数据中包含中央财政和省级其他部门下达学院的专项资金。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明学院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9745.02万元,其中:(一)人员经费7825.4万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(二)日常公用经费1919.62万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、
19、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明学院2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出34.12万元,占“三公”经费的71.02%;公务接待费支出13.92万元,占“三公”经费的28.98%。具体情况如下:1因公出国(境)费决算支出0万元,与上年一致。2公
20、务用车购置及运行费支出34.12万元。其中:(1)公务用车购置决算支出0万元,与上年一致。(2)公务用车运行维护费决算支出34.12万元,完成预算的82.62%。公务用车运行维护费主要用于一般公务用车的日常维修费、燃油费、过路过桥费和保险费等。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。3公务接待费13.92万元,完成预算的46.4%,其中:国内公务接待支出13.92万元,接待36批次,1287人次,主要为接待出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报、合作洽谈等人员的公务活动;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。2019年度一般公共预算拨款
21、安排的会议费决算支出3.17万元,2019年度全年召开会议5个,参加会议80人次。主要为召开教学专题研讨会等。2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出69.57万元,2019年度全年组织培训20个,组织培训1265人次。主要是中层以上干部培训学习、辅导员培训、基层党务干部培训以及各类社会培训。十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明学院2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。十一、机关运行经费支出决算情况说明2018年本部门机关运行经费支出0万元。十二、政府采购支出决算情况说明2019年度政府采购支出总额
22、2781.30万元,其中:政府采购货物支出1365.30万元、政府采购工程支出1288万元、政府采购服务支出128万元。十三、国有资产占用情况截至2019年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆;单价50万元(含)以上的通用设备4台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。第四部分名词解释一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。七、
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