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文档简介
1、固定资产操作手册1、 固定资产业务流程 32、基础信息设置33、 增加固定资产卡片 54、计提折旧75、制单处理86、月末结账 91、固定资产业务流程固定资产业务流程(流程编号:财务部Sumec-CW-06 )应U8程序固定资产分类1F固定资产卡片录入1每月计提折旧1f凭证资产类别设置录入原始卡片、资产增加计提本月折旧生成凭证月末结账月末结账注释:2、基础信息设置2.1资产类别:根据不同的折旧方式,折旧年限,残值率等进行分组。比如房屋建筑,交通工具,电子电器等等。后面设置的卡片样式也需要针对资产类别来进行选择设置2.2部门及部门对应的折旧科目:因为有的固定资产所属不同的部门甚至所属于多个部门,
2、不同的部门对应不同的折旧科目。比如有的固定资产折旧在管理费用,有的固定资产所属部门折旧在销售费用,客户可根据实际情况进行设置2.3卡片项目及卡片样式:系统自带标准的卡片样式和目录。但是有的客户有一些特殊管理项目的时候,可以在这里进行添加设置进去。当然这里设置好之后, 需要在资产类别中进行选择控制2.4其他:系统自带各种标准的设置,基本上不需要进行设置3、增加固定资产卡片包括录入原始卡片(也是在初始化过程中进行)和资产的增加(什么时候增加固 定资产什么时候进行操作)3.1、录入原始卡片:点击后根据选择的资产类别,自动带出对应的卡片样式; 在上面依次录入各种资料(编号,名称,部门,开始使用时间,原
3、值,净值等等 信息),点保存即可。原始卡片单月就需要计提折旧 点击打开的时候,首先需要选择本次添加的固定资产卡片所属资产类别*即v Wi妒 ifiEp兴片:1录入号*片x它P 逸攻)'民*底罡匕以u占二申苗.五E 业二J "剜G1 tL '.-Si-燈三至左孟羽懑二RJ祈|帘乃£卡炸理 卜買代叭可中 »芸抚单 p負产讣由 *曲血 丸产笥5 爲产见芒 ttfIBH 总 氏嘶甲 为产刃压 f xnvHEi 'irs 命 »±iiE包含*土酿i J曲甄审-5 T-A 耙5三込中:杀-蕊点确定。然后上面依次录入各种资料(编号,名
4、称,部门,开始使用时间,原值,净值等等信息)3.2、资产增加:操作基本录入原始卡片一样。区别在于开始使用时间自动为系统登录时间。同时资产增加当月不计提折旧(系统默认,可修改)4、计提折旧点击“计提本月折旧”,是否查看折旧清单选择“是”,计提过程中可以依次看到“折旧清单”(所有固定资产的折旧情况)a要搜右b?力宝* frt自录、JSEJk片自资咖*雯就串祖年娈試羊養尹評它k去产訓点密产礎呂p杠吁计拧订 imi.Q iiarifio9 Jrl肓单園折曰昭走»營远邙1乍nn 9A 出 | ,LaaIKmIMM M 耐wL-o-ll s田 E9E3-E1 田田 EV,寻舌克諭匠靑丰:= IY
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9、#169;8出而Tfl0押q ir>qOWilf*僭也cocns斧171谆m聲COO血MM*T1圍n A»£5、制单处理对折旧计提和新增卡片进行制单处理,将凭证传输到总账模块。完成之后点月结就完成了固定资产的操作。点击“批量制单”,选择业务类型,点确定,进入制单界面,在制单选择页签选择需要制单的所有单据(包括资产增加和计提折旧)。然后点“制单设置”页签,选择凭证类型,以及制单的科目(包括对应的核算),点凭证,自动弹出凭证。jP Til点保存就完成了制单操作。*也*«律 Mtfr1冋畀fc |IMK一带耐n±1i) d-a»Rire j toi» 於背础漳> SBrnfii* X» *> Rrtifff iffora> cai* w1&19ajiy-BH*选择上需要制单的。然后点制单设置然后出现凭证界面点保存6、月末结账所有业务完成之后,就可以点“月末结账”进行月结贺在巔董产连罡*析也填站1诈主犠入 塾计挣英冃恂日町折日斟韵 FrBirKv訖证进理披耐卑豐渤斑黄产橱节时阳 韵月林耶或恢官=末绑H;钿右 慕弊护冋上用冇*出曲厘网匕捋茵鬥吐计一卜伽蹿印时d丨咗明訥册走:.壬赴崖Hfi.K s J1-8$7kFS前書点开始结
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