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文档简介

1、百度文库让每个人平等地提升自我XXX有限公司文件名称:SIP检验作业指导书文件编号:XXX版本:VA生效日期:2014/6/23页码:共8页编制:XX日期:2014/6/21审核:XX日期:2014/6/23批准:XX 日期: 2014/6/23版本修订日期修订页码修订内容简介修订人XX有限公司SIP检验作业指导书编号:CF-QC-02页次:2/8版次:VA1、目的为确保公司进料、制程、最终成品一系列检验环节的产品质量,特制定此作业指导书。2、范围本程序适用于本公司所有产品生产以及出货环节的产品检验。3、内容本作业指导书包括进料管制作业指导书、制程管制作业指导书、成品检验作业指导书。4、工具及

2、测量仪器数显卡尺,通止规,头厚测量仪,扭力计,不锈钢鉴别液,放大镜,盐雾试验机5、缺陷缺陷划分严重缺陷CR主要缺陷MA次要缺陷Ml1、来错料1、标签错1、标签不清晰或有人工涂改 痕迹2、来料少装2、螺帽有裂纹2、螺帽内有异物,轻微堵槽3、材质不符或硬度不达标3、产品除油不到位,有油渍3、来料有杂物4、螺帽型号有误4、包装破损4、少许混料5、螺牙型号有误5、螺帽内有异物,严重堵槽 影响使用5、产品表面轻微毛刺6、表而氧化有锈迹6、电镀不良7、螺帽严重开裂8、尺寸不符9、盐雾试验NG缺陷鉴别序 号检验项目检验项目说明工具1标签核对核对品名、料号是否与实物一致目测2包装检查包装内是否有混料,异物等;

3、检查 包装是否完好目测3外观目测是否有电镀不良,有锈迹,有堵槽, 螺帽开裂等放大镜目测4尺寸与图纸核对尺寸、螺帽型号、螺牙型号卡尺,通止规,头厚测量仪器5盐雾试验参照盐雾试验方法盐雾试验机6硬度要求测量螺钉扭力是否达到图纸规定标准扭力计,不锈钢鉴别液XXX有限公司SIP检验作业指导书一进料管制编号:CXXX页次:3/8版次:VA1、目的为确保公司进料产品所使用之材料于入库前得到合理管制,特制定此作业指导书。2、范围本程序适用于本公司所有购入之材料(含委外加工品)的进料检验。3、定义严重缺陷(CR):会造成使用者危害或产品功能失效的缺陷,详见缺陷划分表。主要缺陷(MA):会造成产品可靠性问题或产

4、品功能部分失效的缺陷,详见缺陷划分表。 次要缺陷(MI):不影响产品使用功能且不会造成使用者抱怨的缺陷,详见缺陷划分表。 注:同一产品有二个以上缺点同时存在,概以其最高级的缺点判定。4、进料检验管制作业流程作业流程责任单位相关文件厂商交货<供应商送货单品管进料检验记录表PNG.退 货特 采4品管品质异常处理单供应商 采购特采申请单仓库送货/入库单包装组4一般进料规定厂商交货时仓库人员依照供应商送货单点收无误后,将厂商送货单交与品管部检验,IQC 根据MIL-STD-105E(ll级)。外观AQL二根=0根二MI二与产品检验规范进行抽检,并将 抽检结果记录于进料检验记录表,判定合格后加盖合

5、格章交仓库人员办理入庠手续。判 定不合格的,品检人员应张贴好不合格标签并注明原因,同时发出品质异常处理单至采 购,相关部门确认签字无误后退回供应商。QC判定不合格时,正常情况下要退回供应商,但若是生产急需且不影响产品性能XXX有限公司SIP检验作业指导书一进料管制编号:XXX页次:4/8版次:VA之物料,则由仓库填写特采申请单提出特采申请,依特采作业流程办理。电镀螺钉进料检验规定:电镀交货时,由仓库人员点收无误后,再由IQC根据 MIL-STD-105E(ll级)。外观AQL=CR=O MA= XI:与产品检验规范进行抽检,并将抽检结 果记录于委外加工检验记录表,针对良品的特性测试IQC按照抽

6、检的频率,按时送样品 给测试中心测试。线材来料检验:线材如铁线、铜线、不锈钢线等,依照原材料检验方法进行检验, 将检验结果记录于线材进料检验记录表中,核对材质证明后在材质证明上加盖合格章针 对同批材料相同材质之线材抽取任意规格做硬度测试,参照原材料硬度规格表和供应商的材 质证明,判定此批原材料的可靠性。为了保证材料的稳定性,要求供应商和我司品检员每年 将原材料送测试中心检测一次,确保质量,免检要求:非主要供应商,连续三个月交货无异常之厂商,将列入免检商,常规免检 材料包括:包材,文具用品等。加严检验要求:同一厂商出现3批次异常,将列入加严检验AQL=CR=O MA=二抽样方法,须依随机抽样方式

7、进行,不可集中或有意选择之抽样,并将结果记录于进 料检验记录表中。5、记录特采申请单进料检验记录表 品质异常处理单6、参考文件特采作业程序不合格品管制作业程序编制/日期:审批/日期:XXX有限公司SIP检验作'也指编号:XXX导书-制程管制页次:5/8版次:VA1、目的为确保生产部制造产品之质量,特制定此作业指导书。2、范围本指导书适用于本公司所有产品之制造管制。3、定义严重缺陷(CR):会造成使用者危害或产品功能失效的缺陷,详见缺陷划分表。主要缺陷(MA):会造成产品可靠性问题或产品功能部分失效的缺陷,详见缺陷划分表。 次要缺陷(MI):不影响产品使用功能且不会造成使用者抱怨的缺陷,

8、详见缺陷划分表。 注:同一产品有二个以上缺点同时存在,概以其最高级的缺点判定。生产部依生产指今单向原料仓领取原材料依工程作业指导书生产,各机台生产之半成 品应以车间产品流程单识别之,现场作业人员应依作业指导书主动做好自主检查 工作;4. 2首件检查4.在每款产品架模时,操作人员需进行首件确认,取5-8pcs进行尺寸量测和外观检 查合格后,交制程巡检人员进行审核,同时首件样品及首件检验记录表应保留于作业现 场,直到下次首检确认才进行更换.4.尺寸和外观都要全部合格后,方可投入量产。XXX有限公司SIP检验作'也指编号:XXX导书-制程管制页次:6/8版次:VA巡回检查4.品管部IPQC须

9、依制程检验标准书、客户图纸,对各现场作巡回检查,并在特定时 间内进行巡检,巡检内容为:至少目视20 pcs ,尺寸测量5-8pcs,并记录在制程检验日报 表上。4. 3. 2巡检人员所特定时间为每两小时巡检一次尺寸测量,每一小时巡检一次外观,(若 有特殊情况,特殊检查):4. 3. 3如发现有质量批量性主要缺点(或严重缺点)时,应对本批产品或已流入下一工 序之产品进行追溯,若现场责任单位不能及时改善时,IPQC应要求责任单位暂停生产,同 时填写品质异常处理单附上不良品3个,要求相关责任单位分析不良原国与改善对策, 直到质量异常得到妥善解决,并经管理代表在质量异常处理单上核定后,由巡检人员通知现

10、 场责任单位主管方可重新开机。但微轻之次要缺点即该缺点不影响使用功能且不会造成使用 者之抱怨,经品质主管确认后,仍属合格,方可流入下一工程;4. 3. 4制程之作业条件若须作变更时,变更过程中,若会影响产品之质量时,应暂停 生产,待与相关单位协商确认无问题后,方可继续生产。为有效掌握制程质量,品管部IPQC应每月按质量不良原因分类统计作纠正预防措施来进 一步分析不良原因以防止问题之再次发生。4. 5不合格品之管制依不合格品管制作业程序办理。4 . 6重大质量异常时依矫正与预防措施作业程序办理之。5 .7各机台如果出现报废品品都必须开立报废中请单。5、记录首件检验记录表;制程检验日报表:5.3品

11、质异常处理单。6、参考文件6. 1不合格品管制作业程序;产品规格书。审批/日期:编制/日期:XXX有限公司SIP检验作业指导书-成品检验编号:XXX页次:7/8版次:VA1、目的为确保最终产品的质量,并提供客户良好的产品质量保证,特制定此作业指导书。2、范围本程序适用于本公司生产的产品进行成品入库、出货检验作业。3、定义严重缺陷(CR):会造成使用者危害或产品功能失效的缺陷,详见缺陷划分表。主要缺陷(MA):会造成产品可靠性问题或产品功能部分失效的缺陷,详见缺陷划分表。次要缺陷(MI):不影响产品使用功能且不会造成使用者抱怨的缺陷,详见缺陷划分表。 注:同一产品有二个以上缺点同时存在,概以其最

12、高级的缺点判定。4 .成品检验管制作业流程作业流程做好标示 返工或报废责任单位相关文件选别组全检记录表 产品流程单品管部品质异常处理单 出货检验记录表 产品规格书包装组 出货组出货检验记录表全检依据成品检验标准书;品质判定基准表:全检作业指导书全检方法根据不良品种类确定是用目视全检还是用网筛筛选,将检验结果记录与全检记录表XXX有限公司SIP检验作业指导书-成品检验编号:XXX页次:8/8版次:VA戴上专用挑选品的手套进行作业;将良品放于0K区域,不良品放于待处理区域。全检人员依据检验结果,判定检验批是否合格(A)合格:质量检验人员应在生产记录表上盖合格章,检验合格后的产品放置于包 装区,并填写出货检验记录表O(B)不合格:质量检验人员依不合格品管制作业程序,将该批不合格产品放置于不 合格区,并粘贴不合格标签,注明不良原因,判定NG,同时开具品质异常处理单并附 上3-5个不良品,并及时通知责任单位评估处理方式如重新返工、全检挑选或报废。(C)虽为主要缺点但为客户之急用品时,业务单位首先与客户洽商同意后在品质异常处 理单上之相关单位栏内

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