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文档简介

1、目录第一章项目概况6一、项目承办单位基本情况6二、项目概况8三'报告说明10四、项目评价10五、主要经济指标11第二章项目背景及必要性14一、项目建设背景14二、必要性分析16三、项目建设有利条件17第三章项目市场分析19一、建设地经济发展概况19二、目标区域木质素行业市场分析2024第四章项目规划分析、产品规划24二、建设规模24第五章项目建设地分析25、项目选址原贝i25二、项目选址25三'建设条件分析25四、用地控制指标26五、地总体要求26六、节约用地措施27七、总图布置方案27八、选址综合评价28第六章项目工程设计研究30一、建筑工程设计原则30二、项目总平面设计要求

2、30三、土建工程设计年限及安全等级30四、建筑工程设计原则30五、土建工程建设指标31第七章工艺技术方案32一、原辅材料采购及管理32二' 技术管理特点32三、项目工艺技术设计方案32四、设备选型方案33第八章项目环境保护和绿色生产分析34一、建设区域环境质量现状34二、建设期环境保护34三、运营期环境保护35四、项目建设对区域经济的影响36五、废弃物处理37六'特殊环境影响分析37七、清洁生产37八'环境保护综合评价38第九章生产安全保护39一、消防安全39二、防火防爆总图布置措施40三、自然灾害防范措施40四、安全色及安全标志使用要求40五、电气安全保障措施40六、

3、防尘防毒措施41七、防静电、触电防护及防雷措施41八、机械设备安全保障措施41九、劳动安全保障措施41十、劳动安全卫生机构设置及教育制度41h、 劳动安全预期效果评价42第十章风险评价分析43一、政策风险分析43二、社会风险分析43三、市场风险分析43五、技术风险分析44六、财务风险分析44七、管理风险分析45八、其它风险分析45九、社会影响评估45第十一章 项目节能评价48一、能源消费种类和数量分析48二、项目预期节能综合评价48三、项目节能设计49四'节能措施49第十二章 实施进度51一、建设周期51二、建设进度51三、进度安排注意事项51四、员工培训52五、项目实施保障52第十三

4、章投资方案53一、项目总投资估算53二、资金筹措54第十四章经营效益分析56一、经济评价财务测算56二' 项目盈利能力分析59第十五章项目评价60木质素项目可行性研究报告报告摘要提供初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设 施等条件,对项目建设条件进行分析,提出项目工程建设方案,内容包括: 场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工 程及安全卫生、消防工程等。项目预计总投资231&97万元,其中:固定资产投资(固定资产投资)万 元,占项目总投资的74.17%;流动资金598.88万元,占项目总投资的25.83%。预期达纲年营业收入5224.

5、00万元,总成本费用4002.34万元,税金及 附加21.30万元,利润总额1221.66万元,利税总额1420.47万元,税后净 利润916.25万元达纲年纳税总额504.23万元达纲年投资利润率52.68%, 投资利税率61.25%,投资回报率39.51%,全部投资回收期4.03年,提供就业职位78个。第一章项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx (集团)有限公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发 展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责 任,服务全国。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管

6、 理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组iii级能源管理体系,全面推 行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总 经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源 管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作, 下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管 理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各 车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能 源管理员,负责现场能源的具体管理工作。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx (集团)有限公司实现营业收入4697.12万元,同比增

7、长15.77%(639.79万元)。其中,主营业业务木质素生产及销售收入为3802.11万元,占营业总收入的80.95%o根据初步统计测算,公司实现利润总额1125.35万元 较去年同期相比 增长112.67万元,增长率11.13%;实现净利润844.01万元,较去年同期相 比增长79.12万元,增长率10.34%。表1:上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元4697.12完成主营业务收入万元3802.11主营业务收入占比80.95%营业收入增长率(同比)15.77%营业收入增长量(同比)万元639.79利润总额万元1125.35利润总额增长率11.13%利润总额增长量万元112.67

8、净利润万元844.01净利润增长率10.34%净利润增长量万元79.12投资利润率57.95%投资回报率43.46%财务内部收益率24.62%企业总资产万元5689.41流动资产总额占比流动资产总额资产负债率项目概况33.71%万元1917.7248.78%()项目名称木质素投资建设项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积7076.87平方米(折合约10.61亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.29%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率7.40%,固定资产投资强度162.12万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积7076.87平方米,建筑物

9、基底占地面积4903.56平方米, 总建筑面积7713.79平方米,其中:规划建设主体工程5350.99平方米,项 目规划绿化面积571.05平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费538.70万元。(七)节能分析1、项目年用电量883634.76千瓦时,折合108.60吨标准煤。2、项目年总用水量2432.04立方米,折合0.21吨标准煤。3、“木质素投资建设项目”,年用电量883634.76千瓦时,年总用 水量2432.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.81吨标准煤/年。 达纲年综合节能量38.23吨标准煤/年,项目总节能率20.93%,能源利用

10、效 果良好。(a)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产 业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产牛的各类污染物都采取了切 实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对 区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资231&97万元,其中:固定资产投资(固定资产投资)万 元,占项目总投资的74.17%;流动资金598.88万元,占项目总投资的25.83%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹,后期根据实际情况制定合理融资方 案。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达纲年营业收入5224.00万元,总成本费

11、用4002.34万元,税金及附加21.30万元,利润总额1221.66万元,利税总额1420.47万元,税后净 利润916.25万元,达纲年纳稅总额504.23万元;达纲年投资利润率52.68%, 投资利税率61.25%,投资回报率39.51%,全部投资回收期4.03年,提供就 业职位78个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备, 提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量 需有余地。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期, 通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造

12、工程、某种科学研究、某 项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。u!v项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技 术开发区及xxx经济技术开发区木质素行业布局和结构调整政策;项目的 建设对促进xxx经济技术开发区木质素产业结构、技术结构、组织结构、 产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx (集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“木质素投资建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济 发展,为社会提供就业职位78个,达纲年纳税总额504.23万元,可以促进 xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出 积极

13、的贡献。3、项目达纲年投资利润率52.68%,投资利税率61.25%,全部投资回 报率39.51%,全部投资回收期4.03年(含建设期12个月),固定资产投 资回收期4.03年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善中小企业服务体系。加快建设中小企业服务平台网络,推进国 家检验检测认证公共服务平台示范区建设,构建基于互联网的第三方服务 平台,构建质量品牌专业化服务、信息共享和活动推进平台,构建商标品 牌管理公共服务平台。推动建设面向中小企业的网络安全公共服务平台, 提供专业化、实时的网络安全监测预警和应急响应服务,提升中小企业网 络安全防护水平。(工业和信息化部、质检总局、工

14、商总局)综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保 护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标表2:主要经济指标一览表项目单位指标占地面积平方米7076.87折合亩数亩10.61容积率1.09建筑系数69.29%投资强度万元/亩162.12基底面积平方米4903.56建筑面积平方米7713.79绿化率7.40%绿化面积平方米571.05固定资产投资万元1720.09流动资金万元598.88总投资万元2318.97土建工程投资万元658.86设备投资万元538.70其它投资万元522.53土建工程投资占比28.41%设备投资占比23.23%其它投资占比22.53%流动资金占比

15、25.83%固定资产投资占比74.17%收入万元5224.00总成本万元4002.34利润总额万元1221.66净利润万元916.25所得税万元305.42增值税万元177.51税金及附加万元21.30纳税总额万元504.23利税总额万元1420.47投资利润率52.68%投资利税率61.25%投资回报率39.51%回收期年4.03设备数量台(套)94年用电量千瓦时883634.76年用水量立方米2432.04总能耗吨标准煤108.81节能率20.93%节能量吨标准煤38.23员工数量人78第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、总体来看,当前和今后一个时期,我国制造业发展面临着稳增长和

16、调结构的双重困境、发达国家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速 递减和新竞争优势尚未形成的两难局面,进入了 “爬坡过坎”的关键时期。 在长期粗放发展之后,我国制造业发展将越来越具有“爬坡”和“登山” 的性质,即在每一个产业中都必须向上走,从价值链的低端向高端跃迁和 攀升;否则,庞大的产业大军将拥挤在低洼地中,面临“路径依赖”和“低 端锁定”的风险。面对国内外发展形势的新情况新变化,我国制造业发展 必须肩负起支撑国民经济转型升级、跨越发展的重大历史使命,加快转型 升级、创新发展、提质增效,实现由大到强的根本转变。2、对中国工厂來说,核心要求是实现信息流、物资流和管理流合一, 这样的要求就必须以

17、强大的数据收集和分析体系去支撑。中国的制造业企 业相对来说组织架构层级较多,组织内部沟通成本较高,其业务、职能部 门划分建立在原有的社会化生产的基础上,强调销售导向,在生产上一手 抓产能,一手抓质量。而在未来工业4.0的发展过程中,客户参与的产品研 发方式要求整个工厂的组织必须围绕着新的生产方式设计,所以对于消费 者需求信息的收集和分析就格外重要,消费者的信息数据可以作为制造业 系统的大脑,提高其生产的安全性、效率、成本、可靠性、灵活性,减少 成本,提升工厂的生产价值。在现今的制造系统中,存在着无法被决策者 掌握的不确定因素,比如:设备的健康衰退、零部件磨损、运行风险等。 这些因素无法被量化,

18、积累到一定程度后将会造成严重后果。所以,在“中 国制造2025”发展战略之下,制造业价值创造的关注点和竞争点应该放在 不可预见的因素上。进而,将制造价值向使用过程延伸,实现产品价值最 大化,不再以仅仅满足用户需求为导向,而是要利用用户的使用数据创建 新的使用情景,从中找到用户的“不可见需求”,加大业务创新渠道,提 供更加优质的价值服务。以消费者为导向创造价值的关键点在于数据的融 合,数据融合将作为未来为用户提供定制化服务最重要的媒介,聪明的企 业将用消费者数据决定生产系统的各个环节的决策,实现生产上下游的整 合,生产资源的利用更加优化,实现企业真正的价值创新。3、今年前7个月,高技术制造业、战

19、略性新兴产业增加值同比分别增 长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5.0和2.0个百分点;新动能引领 结构优化,高技术制造业占规模以上工业比重已经达到13%,同比提高0.7 个百分点;高技术制造业投资同比增长12.2%,增速比全部制造业投资高 4.9个百分点,其中,集成电路制造业投资同比增长67.9%,医疗诊断、监 护及治疗设备制造业投资同比增长65.1%,光电子器件制造业投资同比增长 45.5%;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别 增长16.7%、16.4%和14.8%,增速快于规模以上服务业4.0、3.7和2.1个 百分点。新能源汽车、工业机器人、集成电路产

20、量同比分别增长68.6%、21.0% 和14.5%,服务机器人、智能电视、3d打印设备、生物基化学纤维、太阳 能电池等新兴产品产量保持高速增长。4、本期工程项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利 于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级; 坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合 攻关,构建“政府一企业一高校一科研院所一金融机构”相结合的产业技 术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同 时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征

21、、新动 力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意 味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长 将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、 不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素 驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定 是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快'上台阶” 的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转 换和发展质量的提升。2、新一轮科技产业革命孕育突破,智能化绿色化服务化成为制造业发展新趋势。当前,新一轮科技革命和产业

22、变革正在兴起,其突出特点就是 信息技术的全面突破和与其他产业领域的渗透融合,尤其是互联网与制造 业的深度融合,正在引发影响深远的产业变革。在新技术革命驱动下,工 业互联网、大数据、云计算等快速发展,推动全球制造业发展模式加快向 智能、绿色、服务方向发展。3、配合制造业的发展,创新亦须加快驱动,形成以创新为主要引领和 支撑经济体系和发展模式。全力推动科技进步和劳工素质的提升。必须强 化科技与经济对接、创新成果与产业对接、创新项目与现实生产力对接, 加强研发人员创新动力与收入挂钩,让科技进步能贡献及带动经济的发展。4、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需 求,研制、开发适应市

23、场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取 得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量 指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、 设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相 结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都 具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以來始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品产品开发、设计、制造、检测 等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了 is0900

24、0质量体系 认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章项目市场分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3643.92亿元,比上年增长7.44%o其中,第一产业增加 值291.51亿元,增长8.35%;第二产业增加值2259.23亿元,增长6.51%第 三产业增加值1093.18亿元,增长11.70%o一般公共预算收入208.65亿元,同比增长7.67%, 一般公共预算支出 599.37亿元,同比增长11.10%o国税收入360.79亿元,同比增长9.80%; 地税收入亿元39.08,同比增长8.82%o居民消费价格上涨1.10%。其中,食品烟酒上涨0.68%,衣着上涨0.74%, 居住上涨0.68%,

25、生活用品及服务上涨0.88%,教育文化和娱乐上涨0.89%, 医疗保健上涨1.16%,其他用品和服务上涨0.64%,交通和通信上涨0.83%。全部工业完成增加值1944.43亿元。规模以上工业企业实现增加值 1408.47亿元,比上年增长7.54%o规模以上aa、bb、cc、dd (含木质素)等主导行业共完成工业增加 值1219.44亿元,增长5.62%o aa完成增加值471.02亿元,增长8.29%; bb完成工业增加值331.64亿元,增长7.45%; cc完成工业增加值222.83 亿元,增长7.51%; dd完成工业增加值84.35亿元,增长8.75%。规模以 上工业企业实现主营业务

26、收入5575.23亿元,比上年增长5.73%o实现利润 总额328.97亿元,比上年增长9.14%。固定资产投资完成3825.62亿元,比上年增长11.26%o其中,建设项 目投资完成3366.55亿元,增长6.81%;房地产开发投资完成459.07亿元, 增长5.72%。在固定资产投资中,第一产业投资完成191.28亿元,同比增 长7.12%;第二产业投资完成2907.47亿元,同比增长6.49%;第三产业投 资完成726.87亿元,增长6.07% o高新技术产业投资938.06亿元,增长6.67% o 民间投资3979.70亿元,增长9.62%o城市基础设施投资511.23亿元,增长 6.

27、72%o重点项目1298个,完成投资2009.70亿元,增长& 14%。全市实现社会消费品零售总额1235.40亿元,比上年增长11.01%o城 镇实现零售额1003.59亿元,增长7.87%;乡村实现零售额553.02亿元,增 长6.65%o限额以上批发零售企业商品零售额亿元566.48,增长5.68%。实际利用外资68611.93万美元,同比增长58.58%o外贸进出口总值 246.04亿元,同比增长5&85%。其中,出口总值159.93亿元,同比增长 52.18%;进口总值86.11亿元,同比增长50.64%o二、目标区域木质素行业市场分析日前,区域内拥有各类木质素企业7

28、27家,规模以上企业43家,从业 人员36350人。截至2017年底,区域内木质素产值125559.83万元,较2016 年113015.15万元增长11.10%。产值前十位企业合计收入59198.87万元, 较去年53017.08万元同比增长11.66%o表3:区域内木质素行业经营情况行业产值万元125559.83同期产值万元113015.15同比增长11.10%从业企业数量家727规上企业家43从业人数人36350前十位企业产值万元59198.87aaa万元14503.72bbb万元13023.75ccc万元7695.85ddd万元6511.88eee万元4143.92fff万元3847.

29、93ggg万元295.99hhh万元2427.15iii万元2308.76jjj万元1775.97区域内木质素企业经营状况良好。以aaa为例,2017年产值14503.72万元,较上年度12096.51万元增长19.90%,其中主营业务收入13637.28万元。2017年实现利润总额4908.41万元,同比增长21.34%;实现净利润1262.01万元,同比增长29.42%;纳税总额102.07万元,同比增长14.33%。2017年底,aaa资产总额25866.30万元,资产负债率59.07%。2017年区域内木质素企业实现工业增加值54500.04万元,同比2016 年49236.64万元增

30、长10.69%;行业净利润13930.01万元,同比2016年 12639.52万元增长10.21%;行业纳税总额41213.98万元,同比2016年 35931.98万元增长14.70%;木质素行业完成投资42697.30万元,同比2016 年38661.08万元增长10.44%。表4:区域内木质素行业盈利能力分析项目单位指标行业工业增加值万元54500.04同期增加值万元49236.64增长率10.69%行业净利润万元7272016年净利润万元12639.52增长率10.21%行业纳税总额万元41213.982016纳税总额万元35931.98增长率14.70%2017完成投资万元4269

31、7.302016行业投资万元38661.08增长率10.44%区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.08亿元, 年均增长7.88%o预计区域内木质素行业市场需求规模将达到190741.17万 元,利润总额48274.88万元,净利润26232.14万元,纳税14948.76万元, 工业增加值57776.97万元,产业贡献率10.47%。表5:区域内木质素行业市场预测(单位:万元)项目2018 年2019 年2020 年产值147709.96167852.23190741.17利润总额37384.0642481.8948274.88净利润20314.1723084.282

32、6232.14纳税总额11576.3213154.9114948.76工业增加值44742.4850843.7357776.97产业贡献率5.00%8.00%10.47%企业数量87210641362第四章项目规划分析一、产品规划项目主要产品为木质素,根据市场情况,预计年产值5224.00万元。项目承办单位计划在项目建设地建设项目,具有得天独厚的地理条件, 与xx省同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益 高、比较竞争力强”的优势,因此,发展相关产业前景广阔。二、建设规模(一)用地规模该项目总征地面积7076.87平方米(折合约10.61亩),其中:净用地 面积7076.87

33、平方米(红线范围折合约10.61亩)。项目规划总建筑面积 力13.79平方米,其中:规划建设主体工程5350.99平方米,计容建筑面积 力13.79平方米;预计建筑工程投资658.86万元。(二)设备购置项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费538.70万元。(三)产能规模项目计划总投资2318.97万元 预计年实现营业收入5224.00万元。第五章 项目建设地分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生 产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充 裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。到2

34、020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新 技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规 模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%o建成三个左右在国内有影响 力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工 业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%o规上工 业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二 五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念, 始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,

35、积累了一定的项 日产品技术优势。项日承办单位在项日产品产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了 is09000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。本期工程项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设 用地控制指标(国土资发20081 24号)中规定的产品制造行业占地税 收产出率2150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地 税收产出率2150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.29%,建筑容积率1.09,建设区域 绿化覆盖率7.40%,固定资产投资强度162.12万元/亩。表6: 土建工程投资

36、一览表项目单位指标投资金额占地面积平方米7076.87折合亩数亩10.61基底面积平方米4903.56建筑面积平方米7713.79658.86万元容积率1.09建筑系数69.29%主体工程平方米5350.99绿化面积平方米571.05绿化率7.40%投资强度万元/亩162.12六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率, 有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的 面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则根据项日承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术 因素,做到总图合理布置,达到&

37、quot;规划投资省、建设工期短、生产成本低、 土地综合利用率高”的效果。(-)主要工程布置设计要求应与场外道路衔接顺畅,便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路 等国家级道路网络,场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。(三)绿化设计场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项 目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次 感。(四)辅助工程设计1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂,给水压力2 0.30mpa,供水能力充足,水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。2、本期工程项目生产

38、给水的对象主要是各类清洗设备,其余辅助设备、 空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。3、室外电源采用三相四线制380v/220v,室内采用三相五线制,照明 灯具电压为220v;场内动力、照明负荷按tii类”用电负荷设计;自10kv 电网引一路架空线作为主电源引入场内10kv终端杆,经避雷器保护后,以 电缆方式引入场内配电室。4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运;产品的远距离运输 由汽车或铁路运输解决,项目建设地社会运输力量充足,可满足本期工程 项目场外远距离运输的需求。5、主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅; 对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机

39、械强制通风方案,以保证 良好的生产环境。八、选址综合评价本期工程项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科 学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生 活、工作和学习构成任何影响,是本期工程项目最为理想、最为合适的建 设场所。第六章 项目工程设计研究一、建筑工程设计原则项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建 筑设计规范进行项目建筑工程设计;在满足本期工程项目生产工艺设备要 求的前提下,力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便,努力建设 既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形

40、象。二、项目总平面设计要求应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。三、土建工程设计年限及安全等级根据建筑结构可靠度设计统一标准(gb50068)的规定,本期工程 项目中所有建(构)筑物均按永久性建筑要求设计,使用年限为50.00年。!1!建筑工程设计原则(-)建筑设计规范和标准1、砌体结构设计规范(gb50003-2001)。2、建筑地基基础设计规范(gb50007-2002)。3、建筑结构荷载规范(gb50009-2001)。4、混凝土结构设计规范(gb50010-2002)。5、建筑抗震设计规范(gb50011-2001)。6、钢结构设计规范(gb50017-2003)。(二) 建筑

41、工程设计总体要求该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下,尽量贯彻 工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则,并注意因地制宜。对釆光通 风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行, 努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用,同时方便 施工、安装和维修。五、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积7713.79平方米,其中:计容建筑面积7713.79平方米,计划建筑工程投资658.86万元,占项目总投资的28.41%。第七章工艺技术方案一、原辅材料采购及管理本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应,并 根据所需原材料的质量、价格、运输

42、条件做到货比三家。二、技术管理特点项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制,引入了 dfmea设计失效模式分析、qc质量检验、spc统计过程方法、grr检验 测量的再现性、tqm全面质量管理等控制方法。三、项目工艺技术设计方案(-)工艺技术方案要求工艺技术节能环境保护与安全生产原则:项目建设中所采用的工艺技 术必须体现“以人为本”的原则,确保安全生产和清洁生产的需要;项目 产品生产工艺技术要有利于环境保护,不会对生产区域内外环境质量构成 危险性或威胁性影响;尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备,从 源头上消除和控制污染源,严格贯彻“三同时”原则,搞好“三废”治理; 项目承办单位要

43、大力采用现代化的生态技术、节能技术、节水技术、循环 技术和信息技术,采纳国际上先进的生产过程管理和环境管理标准,要求 经济效益和环境效益实现最佳平衡。(二)项目技术优势分析技术设备投资和产品生产成本低,具有较强的经济合理性;本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。本期工程项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据,满足工艺要 求为原则,并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性,以及达 到或超过国家相关的节能和环境保护要求;先进的生产技术和装备是保证 产品质量的关键,因此,工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品, 并且在保证产品质量的前提下,优先选用国产的名牌节

44、能环境保护型产品。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设 备,预计购置安装主要设备共计94台(套),设备购置费538.70万元。第八章项目环境保护和绿色生产分析强化产品全生命周期绿色管理,支持企业推行绿色设计,开发绿色产 品,建设绿色工厂,发展绿色工业园区,打造绿色供应链,全面推进绿色 制造体系建设。一、建设区域环境质量现状本期工程项目建设地点一项目建设地主要大气污染物为二氧化硫、二 氧化碳和pm10,根据当地环境监测部门连续5.00天监测数据显示,项目建 设区域监测到的二氧化硫、pm10和二氧化碳浓度较低,达到环境空气质 量标准ii级标准要求,未出现超标现象,环境空气质

45、量本底值较好。二、建设期环境保护(一)建设期大气环境影响防治对策施工时先做好坡脚挡土墙,做好边坡防护,取土场及弃土堆边缘设置 土工围栏,在施工场地周围构筑一定高度的围墙减少扬尘扩散范围;根据 有关资料调查,当有围栏时,在同等条件下施工造成粉尘污染可减少 40.00%,车辆尾气污染可减少30.00%;采取上述措施后,建设期扬尘不会 对周围环境产生较大的影响,并且随着施工的结束而消失。(二)建设期噪声环境影响防治对策尽量采用低噪声的施工设备,如以液压工具代替气压工具,同时,尽可能采用噪声低的施工方法,施工机械应尽可能放置于对周围敏感点造成 影响最小的地点。(二)建设期水环境影响防治对策生活废水:建

46、筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水,包括:食 堂废水、洗涤废水和冲厕水等,主要污染物有:氨氮、bod、ss等,类比 水质为 20.00mg/l-40.00mg/l> 150.00mg/l-350.00mg/l> 200.00mg/l-450.00mg/l o(三)建设期固体废弃物环境影响防治对策随着主体工程、道路的陆续建成,场区内不渗漏的地面增加,从而提 高了暴雨地表径流量,缩短了径流时间,水道系统在暴雨条件下将有可能 改变原来的排泄方式,排出的暴雨雨水将增加接受水体的污染负荷,因此, 建设期的水土流失问题必须采取必要的措施加以控制。(四)建设期生态环境保护措施土地利用资源影响

47、:项目建设前土地使用功能以农业生产为主,随着 项目的建设,土体可利用潜在资源受到一定破坏,开发利用时应边建设边 征用。三、运营期环境保护(-)运营期废水影响分析及防治对策职工生活废水和办公污水经场区地埋式生活废水处理设施处理达到污水综合排放标准(gb8978 )表4中i级排放标准后,排入项目建设 区域污水管网,最终排入污水处理厂,其主要污染物为codcr和氨氮,本 期工程项目废水排放量较小且水质简单,对污水处理厂水质影响不大,不 会降低其现有水环境功能级别,所排污水对外环境影响较小。(二)运营期废气影响分析及防治对策焊接烟尘主要来自于焊接工序间歇性产生的少量电焊烟尘,焊接烟尘 是指焊接过程中形

48、成的烟尘和有害气体;焊接烟尘是由于焊条(焊芯和药 皮)及焊接金属在电弧高温作用下熔融时蒸发、凝结和氧化而产生的,其 成分比较复杂,主要是三氧化二铁、氧化猛等金属氧化物和金属氟化物; 焊接有害气体指的是焊接时的高温电弧辐射(主要是短波紫外线)作用于 空气中的氧和氮,而产生的氮氧化物、一氧化碳等气体;根据有关资料推 荐的经验排放系数,熔化1.00 kg焊丝约产生5.20克/千克焊接烟尘。(三)运营期噪声影响分析及防治对策釆取吸声、隔声以及隔震措施后,噪声能大大减少,各主要设备的噪 音可降低到30.00db (a) -50.00db (a)之间,均可达到预期效果,可使噪 声强度达到工业企业厂界噪声分

49、级标准ii类要求,昼间w60.00db (a), 夜间w50.00db (a) o随着经济发展的需要,信息产业也将不断发展,信息基础设施的建设、移动通讯网、数据网、空间地理信息网将得到发展,信息技术将广泛应用, 促进传统生产和服务的自动化、智能化、网络化。另外,运输业也将得到 快速发展,首先是项目建设区域内企业所需要的原材料、产品的运输,其 次是人口聚集、经济发展引起的物质的流动引起的交通运输。由此可见, 项目的建设,将会带动区域第三产业的发展,就业机会和人民生活水平将 得到稳步上升。五、废弃物处理对于项目承办单位内产生的危险废弃物,可以相容的危险废弃物进行 集中处理、处置。不能在项目建设区域

50、内回收利用的部分按危险废弃物收 集、保存、管理、运输等相关规范和规定运送有资质的危险废弄物处置单 位进行处理。六、特殊环境影响分析对于项目承办单位所承办的项目建设场址区域,在场地整平前必须进 行详细的工程地质勘察工作,及时探明不良地质状况;对于工程建设期和 运营期的可能地质灾害影响,应采取相关对应措施降低发生的概率,将可 能的损失降到最低。七、清洁生产本期工程项目使用电能、新鲜水、天然气作为能源,就能源本身而言属于清洁能源,符合清洁生产的要求。本期工程项目对其产生的废水、废 气、固体废弃物进行比较彻底的预防性治理,符合清洁生产、循环使舟的 环境保护理念。八、环境保护综合评价1、根据建设项目环境

51、影响评价内容判定,本期工程项目产生的污染因 素属常规性的,针对其釆取的污染治理措施技术是成熟、可靠的;项目承 办单位通过对项目建设期及运营期加强管理,严格按照有关标准落实相应 的环境保护措施,不会对周围环境造成影响。2、工业是应对气候变化的重点领域,实现2030年碳排放达峰目标, 必须在加大工业节能力度的同时,多措并举,推动部分行业、部分园区率 先达峰。3、环境保护措施设计与环境影响分析应以项目的环境影响评价报告 书为最终依据,xxx (集团)有限公司将尽快委托有相应资质的单位开展“环境影响评价”工作。第九章生产安全保护一、消防安全(一)消防设计原则1、项目承办单位在项目建设中应该全部采用阻燃

52、性建筑材料,对于企 业的消防工作,坚持做到“预防为主”的方针。2、易形成爆炸危险环境的场合应采用正压或自然通风措施,防止爆炸 危险环境的形成。(二)消防设计1、建筑物均按规范设置室内消火栓系统,室内消火栓间距约小于30.00 米。室内消火栓为snw65巾19.00 mm直流水雾两用水枪、dn65 mm, l=25.00 米衬胶水龙带;在甲、乙类设备框架平台高于15.00米的工艺设备区沿梯子 敷设半固定式消防给水竖管,每层按需要设置带阀门的管牙接口。室内消 防水管接自室外消防水管网。室内消防水管采用内热镀锌焊接钢管,并刷 底漆一遍,红色面漆两遍。2、项目承办单位生产车间各功能区每层均设置灭火器,

53、每处设置点均 按严重危险级配置灭火器,灭火器的规格、数量及位置由施工图及二次装 修方案具体确定。(三)消防总体要求消防通道要求:厂房四周设置宽度为10.00米的环形消防车道,转弯半径及净空高度必须满足消防车通行要求。(四)消防措施项目各层照明配电箱进线处设置漏电火灾报警系统。漏电火灾报警系 统仅作用于报警,报警信号接至一层消防控制室。二、防火防爆总图布置措施在工艺设计中,产生燃爆性气体和粉尘的生产车间内釆取相应的通风 除尘措施,以降低爆炸性物质浓度,使其低于燃爆下限。并设置必要的安 全联锁报警设备。三、自然灾害防范措施根据建筑抗震设计规范(gb50011)规定,项目建设区域抗震设防 烈度为vi

54、ii度,设计基本地震加速度值为0.20g;本工程所在地的地震基本烈 度为viii度,房屋建设按地震基本烈度viii度设防。!1!安全色及安全标志使用要求项目承办单位生产设备安全色执行安全色(gb2893)规定。消火 栓、灭火器、火灾报警器等消防用具以及严禁人员进入的危险作业区的护 栏采用红色。五、电气安全保障措施项目承办单位重要场所如主控室、变压器室等,除正常设置220v照明 灯外,同时还应装备事故照明灯,便携式照明灯具的电压不得超过36v;在 金属容器内或潮湿环境的灯具电压不得超过12v;有爆炸危险的工作场所, 应该使用防爆型电气设备。六、防尘防毒措施所有的有毒有害物均要求在密闭的设备或管道中运行,正常情况下无有毒有害物的泄漏。加强维护与管理,严禁跑、冒、滴、露现象的发生。七、防静电、触电防护及防雷措施在防爆区域内的所有金属设备、管道等都应设计静电接地,不允许设 备及设备内部件与地相绝缘的金属体。八、机械设备安全保障措施所有运转设备的裸露部分,或设备在运转中操作者需要接近的可动零 部件,均应在适当位置设置防护罩或防护栏。九、劳动安全保障措施项日承办单位要设立医务室、浴室、休息室等必要的生活福利设施;并对空闲地进行绿化,为员工创造一个优美、舒适的工作和生活环境。十、劳动安全卫生机构设置及教育制度(一)机构设置及人员配备

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