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文档简介
1、1、目的使公司的产品设计开发、生产准备工作有序和顺利地进行,确保产品质量,以满足 顾客和相关法规的要求。2、范围本程序适用于本公司新产品开发和产品改型时的质量先期策划。3、权责3、1跨功能小组负责制定产品质量先期策划的apqp管制总表3、2各职能部门负责各自工作任务的实施。4、定义4、1特殊特性:显著影响安全与法律法规和显著使客户不满意的产品特性和过程特性。4、2产m特性:在图纸或其他工程技术资料屮所描述的零部件、总成的特点和性能。4、3过程特性:是与产品特性具有因果关系的过程变量。过程特性仅能在发生时才 能测量岀。对于一个产品特性,可能冇多个过程特性。在某个过程 中,一个过程特性可能影响到整
2、个产品特性。5、流程图(见附页)6、作业程序6、1计划和确定项目6、1、1销售部、设计开发部、电气事业部、应用工程部通过对市场调查、顾客 信息反馈、维修记录和质量信息报告和顾客的要求等多种信息进行分析, 结合自己的构思,书面提出新产品开发的构思。6、1、2新产品设计开发的类型可分为: 全新设计开发的新产品 由基本型派生出的系列产品 产品局部结构改进 产品新增功能6、1、3设计开发部、电气事业部负责人填写新产品开发屮请表,同时编写新产品开发任务书。6、1、4总工程师组织成立跨功能的产品质量先期策划小组(apqp小组)。apqp小组成员由设计开发部、电气事业部、质量部、物流控制部、销 售部、服务培
3、训部、办公室等人员组成,客户代表和供应商也可参加。 如有必要,可邀请有关专家参加。6、1、5召开apqp小组会议 选出小组组长; 明确小组各成员的作用和职责;(3)确定顾客的耍求; 理解顾客的期望; 确定成木、进度和限制的条件; 确定需要來自顾客的帮助 对产品的设计、性能要求和制造过程进行可行性评估。6、1、6总工程师组织apqp小组成员对所规划的新产品的功能、结构、尺寸、 参数等方面的设计要求进行评估,并填写新产品可行性评估表 可行性评估需包括如下方而的评估内容: 市场预测分析 产品技术水平 产品结构的继承性和复杂性 产品零件的加工工艺性, 新材料、新工艺的可操作性 生产能力、质量保证能力、
4、时间进度要求。6、1、7若apqp小组可行性评审认为部分技术要求或部分设计还需修改才能 达到顾客的要求时,应由销售部或设计部门、应用部门对市场调研作 进一步分析,或与顾客进一步沟通联系。分析、联系协调结果应重新 召开apqp小组会议。6、1、8若apqp小组可行性评审认为新产品开发无法达到或满足顾客的要求 时,也应由销售部及时通知顾客,放弃该产品的开发。6、1、9 apqp小组会议应有记录(包括本次会议未能解决的问题),毎项措施 应明确到责任部门和人员以及进度要求。6、1、10、新产品可行性评估表经总经理审批后,apqp小组负责人编制apqp 管制总表。6、1、11由apqp小组负责人制定ap
5、qp小组可行性承诺表,各成员、单位承 诺按进度要求完成开发新产品。6、2产品设计和开发6、2、1设计输入资料依据新产品开发任务书,包括设计目标、产品寿命、可 靠性、耐久性和可维修性等到方面的廿标,以及政府环保与安全法规方 面的要求。同吋设计输入还包括合同评审吋的评审结果。6、2、2设计过程中使用到的设计技术包括: 儿何尺寸和公差(gd&t) 制造设计(dfm)和装配设计(dfa) 试验设计(d0e) 设计失效模式和后果分析(dfmea) 计算机辅助设计(cad) 可靠性设计 价值工程6、2、3设计输出包括 产品图纸 设计失效模式和后果分析 设计验证 材料规范初始零件清单bom(6)工程
6、规范 新工装/设备和设施的耍求 产品和过程的特殊特性和重要特性6、2、4设计开发部、电气事业部完成相关产品图纸设计,编制初始零件清单 bom。6、2、5 apqp小组应确定产品和过程特殊特性/重要特性。设计部门编写产品 特殊特性/重要特性清单。6、2、6设计部门和apqp小组需完成设计失效模式分析计划dfmea» (qsr-dd-0402-01a)并用设计失效模式检查表检查设计失效模式分 析的完整性。6、2、7设计部门和aqpq小组需完成样件的控制计划表并用控制计划杳表 检查控制计划的完整性。6、2、8设计初期评审apqp小组应评定产品设计的可行性和产品能否按顾客接受的价格、标准、
7、时间、数量制造、装配、试验、包装和交货。并填写设计初期评审表, 并报总工程师、总经理审批。6、2、9生产部、设让部门、质量部门根据产品设计图纸、技术要求,完成新 设备和工装加工/购置清单。6、3样件生产和过程(工艺)设计开发6、3、1样件试制的图纸按图纸与技术资料的管理程序分发给相关部门6、3、2物流控制部按初始零件清单和新设备和工装加工/购置清单进行 采购或外委加工。6、3、3设计部门、生产车间负责样件的试制。6、3、4设计部门和质量部负责样件的验收和生产完成后的样机确认。验收包描 尺寸和材料、性能试验,对于样机的检验除按成品检验报告夕卜,述 包括台架试验和道路试验。6、3、5试制过程中,图
8、纸和技术资料的更改按工程变更管理程序执行。6、3、6生产车间编制初始过程流程图、过程失效模式分析表pfmeak生 产场地平面布置图,apqp小组用初始过程流程图检查表、过程失 效模式分析检查表、生产场地平面布置图检查表来评估。并形成过 程流程图6、3、8质量部编制小批试产的控制计划,apqp小组用控制计划检查表检 查控制计划的完整性。6、3、9质量部制定测量系统分析计划、初始过程能力分析计划6、3、10设计部门完成包装规范的编制和相关图纸的设计。6、4产品和过程(工艺)的确认6、4、1设计部门和销售部在样件完成z后,需进行试装,并负责跟踪运行情况。 编制试装报告。6、4、2设计部门视需要按工程
9、变更管理程序进行图纸和技术资料的变更。6、4、3物流控制部完成小批试产所需的物料的采购和外协加工。6、4、4小批试产开始前,生产车间召开设计、质量、物控部门参加的试产会议, 明确试产技术、质量、工艺过程要点。6、4、5小批试产中用试产问题对策表跟踪解决生产过程中存在的技术、质 量问题6、4、6小批试产结束后,质量部完成小批试产检验报告,完成批量生产的控 制计划、产品保证书、直方图研究报告、cpk分析报告、msa研 究报告、试产时检测设备清单。6、4、7小批试产结束后,生产车间编制过程作业指导书,所有对操作冇直接责 任的操作人员均应配备易理解、可操作的作业指导书,以有效指导操作 和对装配过程进行
10、控制。6、4、8在小批试产结束后,总工程师组织apqp小组成员对新产品进行产品定型 鉴定。评审新产品的设计性能符合性、功能完备性、工艺可行性、安全 可靠性、维修方便性、和经济性。并填写新产品鉴定定型报告6、4、9设计部门完成设计工程变更资料收集和整理。销售部收集生产件批准计 划(ppap)所需的资料,并提交给顾客批准。6、5批量生产6、5、1批量生产过程中,质量部依据批量生产的控制计划,进行必须的检 验与控制,以控制图完成过程能力控制跟踪。6、5、2对顾客的满意度、产品过程能力进行追踪和评价,进入下一个产品质 量先期策划循环,以达到持续性改进的目的。6、5、3第一次的批量生产完成z后、质量部门
11、、生产部门需完成批量生产总 结报告。7、引用文件7、1顾客满意度管理程序(qsp01-05a-st)7、2控制计划管理程序(qsp02-02a-qd)7、3设计失效模式及后果分析(dfmea)管理程序(qsp04-01a-dd)7、4过程失效模式及后果分析(pfmea)管理程序(qsp02-03a-ps)7、5测量系统分析管理程序(qsp11-02a-qd)8、使用表单8、1新产品开发申请表(qsr-dd-0201-01a)8、2新产品开发任务书(qsr-dd-0201-02a)8、3新产品可行性评估表(qsr-dd-0201-03a)8、4apqp小组可行性承诺表(qsr-dd-0201-0
12、4a)8、5apqp 管制总表(qsr-dd-0201-05a)8、6控制计划表8、7特殊特性/重要特性清单(qsr-dd-0201-06a)8、8初始零件清单bom8、9设计失效模式与后果分析计划(dfmea)8、10设计失效模式与后果分析(dfmea)检查表(qsr-dd-0201-07a)8、11设计初期评审表(qsr-dd-0201-08a)8、12新增设备、试验设备、工装清单(qsr-dd-0201-09a)8、13过程失效模式与后果分析计划(pfmea)8、14过程失效模式与后果分析(pfmea)检查表8、15重复性与再现性报告8、16产品过程质量检查表(qsr-dd-0201-10a)8、8、8、17车间平面布置检查表(qsr-dd-0201-11a)18过程流程图检查表(qsr-dd-0201-12a)19控制计划检查表(qsr-dd-0201-13a)流程图权责单位销售部/设计部门/应 用部设计开发部电气事业部apqp小组apqp小组设计开发部电气事业部a
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