![QHSE内审检查表通用_第1页](http://file2.renrendoc.com/fileroot_temp3/2021-10/27/6db4d73d-3650-4f78-a9f6-b00de5e219bd/6db4d73d-3650-4f78-a9f6-b00de5e219bd1.gif)
![QHSE内审检查表通用_第2页](http://file2.renrendoc.com/fileroot_temp3/2021-10/27/6db4d73d-3650-4f78-a9f6-b00de5e219bd/6db4d73d-3650-4f78-a9f6-b00de5e219bd2.gif)
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、Q、HSE M管理体系内部审核 检查表 编号:THJC-J015 受审核部门部门负责人审核口期 审核组长审核员 评价 程序条款或要素审核记录检查内容及方法 结果 Q5.5 1、询问部门负责人本部门所设立的岗位,看岗位职责。 HSE5.4.1 职责权限 2、 通过询问了解部门负责人和各岗位员工是否明确自 己的职责、权限及相互关系。 3、 检查该部门的岗位职责、权限及相互关系是否清楚、 协调。查看本部门“作业文件”(管理制度、办法等)Q、HSE、M管理体系内部审核 检查表 受审核部门部门负责人审核日期 审核组长审核员 评价 程序条款或要素审核记录检查内容及方法 结果 Q4.2.3 5、 作废文件是
2、否回收,并进行销毁?询问及查记录 HSE5.4.7 文件控制 6、 现场是否存在过期作废文件?现场观察 7、 外来文件发放是否受控?询问及查记录 ”作废留用“、对需要留做资料的作废文件是否有标明 8. 的标识?询问及查记录 Q4.2.4 1、查阅办公室“记录清单”,看是否明确记录的名称、 HSE5.6.5 编号、保存期限、保存部门、填写部门、保存地点。 记录控制 2、 检查记录保存或归档时是否分类(可按口期和相关 内容)并整理编目,保存方法是否便于存取检索。 3、 查记录填写是否规范(抽查 3-5 份)。 Q5.4 1、 是否制定了针对适合本单位的目标及指标,目标是 HSE5.3.5、5.3.
3、4 否可行、可测量。是否根据实际情况及时进行调整, M5.3 并对适宜性进行评审 目标、指标和管 2、 是否对目标进行了分解、量化,层层落实,询问部 理方案 门负责人是否清楚本单位 HSE 目标。 3、 是否形成了文件。 注:评价结果为符合打丿;评价结果为不符合打 X;评价结果为基本符合 打活动未发生打一。 Q、USE、M管理体系内部审核 检查表 编号:THJC-J015 受审核部门部门负责人 审核日期 审核组长审核员 评价 程序条款或要素审核记录检查内容及方法 结果 HSE5.3.1 1、环境因素的识别是否辨识到所有范围(包括相关活 环境因素的识別动对环境产生的影响,以及已纳入计划的或新的开
4、发、 和评价 新的或修改的活动、产品或服务等)。 2、 环境因素的识别是否考虑了三个时态和三种状态, 是否合适。 3、 查看环境因素清单、重要环境因素清单是否 审批? 1、危害因素辨识是否辨识到所有范围(设备设施、活 HSE5.3.1 动、变更、承包商、环境)。 危险源辨识、风 2、 危害因素辨识和时机是否适宜。 险评价和风险控 制的策划 3、 危害因素识别时是否考虑了三个时态和三种状态, 是否合适。 4 危害因素辨识的方法采用了那些?辨识方法是否做 过培训,有无相关记录。 5、风险评价是否按要求进行了分级?评价方法是否正 确,是否建立相应控制措施,并评审?是否评价出重 大风险并建立重大风险清
5、单。 、识别出的风险及其控制措施是否培训,员工是否掌 6. 握了解。 7、对存在的危害因素是否定期评价、及时更新?在体 系建立初期是否进行初始状态评市? 8、对重大风险是否建立了目标指标、管理方案。 注:评价结果为符合打 J;评价结果为不符合打 X;评价结果为基本符合 打 v ;活动未发生打一。 3 Q、HSE、M管理体系内部审核 检查表 编号:THJC-J015 受审核部门部门负责人审核日期 审核组长审核员 评价 程序条款或要素审核记录检查内容及方法 结果 9、对新改扩项目是否实施了 HSE 预评价、验收评价, HSE531 并定期对生产装置、储存装置设施进行了安全评估。 HSE545 1、
6、问识别活动是如何开展的,是否识别适用于危害因 法律法规和其他素的法律法规和其他要求,并建立获取渠道,对获取 要求的法律法规和其他要求进行评审。 2、确定法律法规和要求应用于危害因素。 3、法律法规和其他要求更新的信息,是否向相关员工 及相关方进行了传达。 Q55 1、 是否及时将相关方信息录入 HSE 信息系统?查记录 HSE545 2、 对内部信息的传递、处理是否及时?询问及查记录 M6.2 信息交流、协商 3、 对相关方的投诉等是否按规定进行处置?询问及查 和沟通 记录 4、 HSE 承诺、方针、绩效对外宣传情况?询问及查记 录 5、 员工是否参与 HSE 管理?询问及查记录 6、 与员工
7、协商结果是否给予书面答复?询问及查记录 7、员工是否知道员工代表?询问 注:评价结果为符合打丿;评价结果为不符合打 X;评价结果为基本符合 打 V;活动未发生打一。 4 Q、HSE、M管理体系内部审核 检查表 编号:THJC-J015 审核日期 部门负责人 受审核部门 审核组长审核员 评价 程序条款或要素审核记录检查内容及方法 结果 Q6 1、 查资源是否充足,满足组织 QHSE 要求?询问、查资 HSE5.4.3 料 M6 资源的提供 2、 组织对人、财、物、信息、技术等资源需求如何确 定?查文件 3、各类需求是否经过审批并落实?询问及查资料打活动未发生打一。 5 4、是否对资源的适应性进行
8、定期评审?是否根据评审 结果进行资源的更新、补充?询问及查资料 Q6.2 1、 查看各部门的岗位设置和人员资质情况怎么样?查 HSE5.4.3 看“人员持证一览表” M6.1 人力资源 2、 查看是否有各岗位的任职条件(教育、培训、技能、 经历)、标准? 3、 查是否有岗位能力考核办法?抽查员工能力评价表 转岗人员及对发生“三违”等情况重新上岗或作业前 的人员是否重新进行能力评价?询问及查记录。 4、 是否有人员培训计划?查培训计划的实施情况(应 有通知、签到、课程表、考试记录等) 注:评价结果为符合打评价结果为不符合打 X;评价结果为基本符合 Q、HSE、M管理体系内部审核 检查表 编号:T
9、HJC-J015 受审核部门部门负责人审核日期 审核组长审核员 评价 程序条款或要素审核记录检查内容及方法 结果 1、是否建立健全设备设施管理制度,管理制度是否覆 Q6.3 盖了设备设施的所有动态要素。职责是否明确。(查资 HSE5.5.1 料) M6.3.1 基础设施 2、现场各类安全环保和应急设施是否配备齐全,完好。 (查资料记录) 3、检查是否编制并填写了 “设备管理台帐”,并根据打活动未发生打一。 6 台帐是否有对应的设备。 4、 是否编制了与 HSE 相关的年度设备需求购置计划? 是否上报审批、实施?(查资料记录) 5、 对新购置设备是否进行组织验收,填写设备验收 记录?是否编制了操
10、作规程?对实际操作人员是否 进行规程培训,留有记录?(查资料记录) 6、 对所有设备设施是否建立登记造册?对特种设备、 安全阀、压力表是否建立台帐?是否按照标准要求进 行校验。保证其完好有效? 7、 对设备设施维护保养是否按照设备管理办法执 行?是否建立维护保养及运行记录?(查资料记录) 8、 检查对设备是否进行了标识。(贴三色标签) 注:评价结果为符合打丁;评价结果为不符合打 X;评价结果为基本符合 Q、HSE、M管理体系内部审核 检查表 编号:THJC-J015 受审核部门部门负责人审核日期 审核组长审核员 评价 程序条款或要素审核记录检查内容及方法 结果 Q6.4 1、 查看员工劳保护具
11、配备台帐,并检查进入现场的人 H5.4.3 员是否穿戴劳动保护用品; M6.3.2 2、 检查各部门是否配备应急药箱,应急药物是否齐 工作环境 全、有效、符合要求; 3、 检查作业场所防火、防盗、通风、逃生通道等设施 是否完整有效,标示是否清晰明显。 4、 检查办公室及作业场所是否整洁,灭火器的类型、 数量、摆放位置是否符合要求,是否有专人维护, 是否在有效期内,是否进行定期检查,通道有无障 碍,是否便于通行。 Q7.1 1、是否针对具体的项目编制相应的质量计划或方案; 产品实现的策划 2、 检查质量计划或方案是否按程序得到审核及审批; 3、 检查质量计划或方案编制的内容是否符合有关法律 法规
12、要求。 Q7.2 1、 在接受项目或合同前是否对确定的服务要求组织了 与顾客有关的过评审,查看合同评审记录; 程 2、 询问部门负责人对顾客投诉是怎样处理的?与顾客 是如何进行沟通的?查证据 3、 调合同清单,抽不同类型合同的合同评审及审批 表,查评审时机、内容。 4、有无合同修改?若有是如何控制的?.查证据 注:评价结果为符合打丿;评价结果为不符合打 X;评价结果为基本符合 打 J ;活动未发生打一。 7 Q、HSE、M管理体系内部审核 检查表 编号:THJC-J015 受审核部门部门负责人审核日期 审核组长审核员 评价 程序条款或要素审核记录检查内容及方法 结果 Q7.4 1、查看“验收记
13、录”,确认是否验收? 采购 2、查看“合同评审记录”,确认是否对合同进行评审? 3、抽查 35 份采购合同,确认是否完整? 4、查看“釆购计划”确认是否有采购计划? 5、 查看“领料单”确认是否建立领料单制度? 6、 查“劳动保护用品发放登记表”,确认是否建立? 7、 对紧急采购及临时供方实施哪些有效控制?查证 据。 Q7.5.1、7.5.2 1、是否有作业计划书和作业指导书? HSE5.5.6 M7.2 2、查现场是否配备必要的合格的检测仪器,检查是否 生产和服务提供 对所使用的仪器设备在明显位置贴上状态标识? 3、 班前会议是否定期召开,是否有记录? 4、 检查生产周报、日报及季报是否按要
14、求及时上报。 5、查生产服务设备是否满足生产需要?进行了日常的 维护保养? 6、 配备的监测装置是否齐备并满足要求?查相关记录 注: 评价结果为符合打J;评价结果为不符合打 X;评价结果为基本符合 打活动未发生打一。 8 Q、HSE、M管理体系内部审核 检查表 编号:THJC-J015 受审核部门部门负责人审核口期 审核组长审核员 评价 程序条款或要素审核记录检查内容及方法 结果 Q7.5.3 1、 检查产品标识内容是否完整(标识内容:产品名称、 HSE5.5.6 型号、编号、规格、报告或证书编号等)。 M6.2.4、7.3 2、 问是否规定了产品防护的标识、搬运、包装,贮存 标识和可追溯性
15、和保护的要求? 3、查产品防护是否配置适宜的搬运工具? Q7.5.3、HSE5.5.3 1、现场是否有顾客财产?如何控制?查相关记录 顾客财产 Q7.6 1、 询问部门使用的监视和测量装置有哪些?如何控 M7.2、7.3 制? 监视和测量装置 2、 查看是否建立了 “监视和测量装置台帐”,“监视 的控制 和测量装置检定计划” ? 3、 查自校装置的检定和校准是否符合要求? 4、 查现场的监视和测量装置是否检定或校准?是否在 有效期内? 5、 查监视和测量装置是否有维护保养、运行记录? HSE5.5.6 1、查看部门是否对所存在的环境因素进行识别、分类、 环境运行控制 评价? 2、 查看部门是否
16、编制“两书一表”,并对作业场所的 环境因素进行辨识、控制? 3、 查看是否对重要环境因素编制环境管理方案或控制 措施? 注:评价结果为符合打丁;评价结果为不符合打 X;评价结果为基本符合 打丁;活动未发生打一。 9 Q、HSE、M管理体系内部审核 检查表 编号:THJC-J015 受审核部门部门负责人 审核日期 审核组长审核员 评价 程序条款或要素审核记录检查内容及方法 结果 HSE5.5.6 1、查看部门是否对所存在的危险因素进行识别、分类、 职业健康安全运评价? 行控制 2、 新入厂员工、转岗操作人员是否经过三级安全教育 培训考核,是否持证上岗? 3、 查看特种作业是否制定安全技术操作规程
17、? 4、 查看基础设施是否符合安全、防火等有关储存管理 规定? 5、 查看部门是否建立健全员工劳保护具台帐? 6、 查看部门是否建立健全员工健康档案? 7、 询问个人防护用品、防护设施、应急救护设备情况, 并查看相关记录。 HSE5.5.7 1、查看对设备、技术规范的变更是否经过验证、评审, 变更管理并保持记录? 2、查看对机构的变更是否形成记录(文件)? HSE5.5.8 1、查看部门是否建立“应急演练计划”、“应急演 应急准备和响应 练方案”,是否评审? “应急演练记录”,员工是否 明 确演练的过程? 2、 查看部门对应急过程是否进行评价,对不足是否形 成“纠正和预防措施记录”?是否对“应急演练方案” 进行评价? 3、 查看应急储备物资台帐? 注:评价结果为符合打评价结果为不符合打 X;评价结果为基本符合 打活动未发 生打一。 10 Q、HSE、M管理体系内部审核 检查表 编号:THJC-J015 受审核部门部门负责人审核日期 审核组长审核员 评价 程序条款或要素审核记录检查内容及方法 结果 Q8.2.1 1、询问各部门负责人对顾客满意程度的调查规定了 M8.2.2 哪些收集和分析方法? 顾客满意 2、 询问顾客满意程度的分析结果对改进起了哪些作 用? 3、 查看“顾客满意度调查表”。 4、 查看“顾客档案”。 Q8.2.3 1、 询问如何确保监(检)
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 听评课记录六年级数学
- 2022年新课标八年级上册道德与法第四课 社会生活讲道德 听课评课记录
- 五年级下册数学听评课记录《1总复习:倍数和因数》人教新课标
- 华师大版数学八年级下册《平行四边形边、角的性质》听评课记录
- 数学听评课记录二年级下
- 《青铜器与甲骨文》名师听课评课记录(新部编人教版七年级上册历史)
- 新人教版七年级数学上册2.2《 整式的加减》听评课记录
- 青岛版数学八年级下册《实数》听评课记录1
- 小学二年级口算题
- 乡村振兴银企战略合作协议书范本
- 建筑工程施工质量验收规范检验批填写全表格+示范填写与说明
- 龙虎山正一日诵早晚课
- 车辆年审委托书下载
- 高考语文阅读儿童视角的作用专项训练(含答案)
- 继承人股权转让协议书
- 保障性住房配套公建工程项目可研报告
- 【基于杜邦分析的雅戈尔盈利能力分析9900字】
- 服务人员队伍稳定措施
- 桥面系小型构件遮板等预制场施工方案
- 高二语文早读材料积累(1-20周)课件159张
- 规划收费标准
评论
0/150
提交评论