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文档简介

1、汽车电子水泵项目立项申请报告一、项目建设背景汽车行业节能减排、电动化等大背景及新趋势下,汽车电子水泵行业需求急剧上升。汽车电子水泵除了在传统发动机系统中使用外,在新能源汽车电池热管理中也需要使用电子水泵部件,行业迎来快速发展期。电子水泵即带有电子控制驱动单元的水泵,主要由过流单元、电机单元和电子控制单元三部分组成。根据驱动方式的不同,水泵可分为机械水泵和电动水泵。相较于传统的机械水泵,电子水泵具有结构紧凑、安装方便、控制灵活、性能可靠、功耗低、效率高等优点。在新能源汽车领域,新能源汽车靠电机驱动时,依赖发动机的机械水泵无法工作,但电机仍需要冷却系统的控温。电池冷却主要可以分为风冷、液冷、相变材

2、料冷却三种方式。目前已实现商用的技术是风冷、液冷,而相变材料冷却方案由于技术尚不成熟。从很多主流车企的部分新能源新车型来看,我国电池热管理行业正迅速向液冷转变升级,而电子水泵是该方案的必须部件。目前,中国新能源汽车仍处于快速发展期,新能源汽车的发展将会带动电子水泵市场的需求。二、项目名称及性质(一)项目名称汽车电子水泵项目(二)项目建设性质本项目属于新建项目。三、项目建设单位公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产

3、品领跑的发展目标。 四、原则1、开放融合。树立全球视野,对标国际先进,把握“一带一路”重大战略契机,聚焦产业重点领域,探索发展合作新模式,在全球范围配置产业链、创新链和价值链,更大范围、更高层次上参与产业竞争合作,走开放式创新和国际化发展的道路。2、立足当前,着眼长远。统筹区域产业发展要求,立足当前产业发展面临的形势与突出问题,着眼长远谋划,产业建设适度超前,建立更加科学的产业体系。3、协同推进。以区域协同发展为契机,找准产业发展定位和发展方向,完善产业协同创新体系,积极对接本地创新资源和优质产业,主动延伸产业链条,构建具有国际竞争力的产业集群和产业链,促进产业结构优化升级和协调发展,打造产业

4、创新中心。4、坚持创新发展。加快自主创新,创新管理模式,发展新业态,延伸产业链,提高产品附加值。五、项目建设方案本期项目建筑面积377434.10,其中:生产工程245675.17,仓储工程81608.53,行政办公及生活服务设施37689.64,公共工程12460.76。六、发展思路坚定不移贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念,坚持“全面推进、重点突出、分类实施、因地制宜、政府引导、市场推动”基本原则,采取强制与激励相结合方式,从政策法规、体制机制、标准规范、技术推广等方面全面推进产业发展。七、建设周期项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。八、

5、总投资规划(一)建设投资估算本期项目建设投资118854.08万元,包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(二)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为12个月,其中申请银行贷款70250.17万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1721.13万元。(三)流动资金根据测算,本期项目流动资金为33409.16万元。(四)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资153984.37万元,其中:建设投资118854.08万元,占项目总投资的77.19%;建设期利息1721.13万元,占项目总投资的1.12%;流动资金33409.1

6、6万元,占项目总投资的21.70%。(五)资金筹措与投资计划本期项目总投资153984.37万元,其中申请银行长期贷款70250.17万元,其余部分由企业自筹。九、财务指标分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入301000.00万元,综合总成本费用240109.42万元,税金及附加1549.33万元,净利润44505.94万元,财务内部收益率21.96%,财务净现值43045.55万元,全部投资回收期5.56年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、实施建议(一)营造良好发展环境深化企业投资管理体制改革,

7、促进民间资本投向产业领域。加大专利等知识产权保护力度,营造有利于产业发展的诚信、规范、公平的市场环境。倡导“工匠精神”,传承和创新工业文化,为产业提供强大的精神动力,探索产学研用协同创新的组织形态和“产业+知识创造”的实践之路。广泛开展典型案例宣传,提高全社会对产业的认识,调动社会各方参与的主动性、积极性。(二)完善扶持政策进一步完善民营经济发展有关政策。针对民营企业在载体建设、创建品牌、引进人才、挂牌上市、设立研发机构、进口自用设备、融资等方面需求,完善扶持政策。加大政策宣传、执行和落实力度,健全民营经济政策落实第三方评估机制和监督检查机制,组织力量开展明察暗访,及时发现、坚决纠正政策执行和

8、落实环节中的突出问题,全力推动各项政策举措落实到位。(三)优化产品结构着力延伸产业链,提升产业综合竞争能力。提高产品附加值和技术含量,提升产品档次。重点发展多功能产品,支撑战略性新兴产业发展。(四)优化创新体系完善创业体系,大力推动大众创业、万众创新,优化“双创”制度环境,建设双创示范基地,夯实产业创新基础。依托重大工程,前瞻布局、重点突破可能引发重大变革的颠覆性技术,创新重大项目组织实施方式,落实项目单位预算调整自主权,推进实施科研项目间接费用补偿机制,探索实行创新资源开放共享法人责任制。(五)完善产业监管体系强化产业监管,健全监管组织体系和法律法规体系,完善监管规则,创新监管方式,加大对产

9、业战略规划和政策标准落实,提高监管效能。(六)完善投入机制进一步加大专项资金对产业重点项目的支持力度。对重大项目,有关部门要在各方面给予重点支持。创新投入机制,发挥多层次资本市场融资功能,多渠道引导企业、社会资金积极投入产业领域。建设投资估算表单位:万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用49793.7451516.672662.68103973.0987.48%1.1建筑工程费49793.7449793.7441.89%1.2设备购置费51516.6751516.6743.34%1.3安装工程费2662.682662.682.24%2工程建设其他费用1

10、2251.2712251.2710.31%2.1土地出让金4992.244992.244.20%2.2其他前期费用7259.037259.036.11%3预备费2629.722629.722.21%3.1基本预备费1082.191082.190.91%3.2涨价预备费1547.531547.531.30%4建设投资合计118854.08100.00%营业收入、税金及附加和增值税估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入195650.00210700.00240800.00301000.00301000.00301000.00301000.0

11、0301000.00301000.002增值税7679.338426.749921.5512911.1612911.1612911.1612911.1612911.1612911.162.1销项税25434.5027391.0031304.0039130.0039130.0039130.0039130.0039130.0039130.002.2进项税17755.1718964.2621382.4526218.8426218.8426218.8426218.8426218.8426218.843税金及附加921.521011.201190.591549.331549.331549.331549.

12、331549.331549.333.1城市维护建设税537.55589.87694.51903.78903.78903.78903.78903.78903.783.2教育费附加230.38252.80297.65387.33387.33387.33387.33387.33387.333.3地方教育附加153.59168.53198.43258.22258.22258.22258.22258.22258.22利润及利润分配表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入195650.00210700.00240800.00301000.00301000

13、.00301000.00301000.00301000.00301000.002税金及附加921.521011.201190.591549.331549.331549.331549.331549.331549.333总成本费用175004.24184304.98202906.46240109.42240109.42240109.42240109.42240109.42240109.424补贴收入5利润总额19724.2425383.8236702.9559341.2559341.2559341.2559341.2559341.2559341.256弥补以前年度亏损7应纳所得税额19724.24

14、25383.8236702.9559341.2559341.2559341.2559341.2559341.2559341.258所得税4931.066345.959175.7414835.3114835.3114835.3114835.3114835.3114835.319净利润14793.1819037.8727527.2144505.9444505.9444505.9444505.9444505.9444505.9410期初未分配利润0.0013313.8629116.5650979.3985936.80117398.46145713.96171197.91194133.4711可供分配的利润14793.1832351.7356643.7795485.33130442.74161904.40190219.90215703.85238639.4112提取法定盈余公积金1479.323235.175664.389548.5313044.2716190.4419021.9921570.3923863.9413可供投资者分配的利润13313.8629116.5650979.3985936.80117398.46145713.96171197.91194133.47214775.4714应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润133

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