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文档简介
泓域咨询MACRO/ 面膜水刺无纺布项目立项申请报告面膜水刺无纺布项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人白xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35911.28平方米(折合约53.84亩),其中:净用地面积35911.28平方米(红线范围折合约53.84亩)。项目规划总建筑面积58894.50平方米,其中:规划建设主体工程37772.75平方米,计容建筑面积58894.50平方米;预计建筑工程投资4362.82万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为面膜水刺无纺布,根据市场情况,预计年产值30845.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9692.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4362.824753.39180.029692.281.1工程费用万元4362.824753.3920643.071.1.1建筑工程费用万元4362.824362.8230.50%1.1.2设备购置及安装费万元4753.394753.3933.23%1.2工程建设其他费用万元576.07576.074.03%1.2.1无形资产万元258.41258.411.3预备费万元317.66317.661.3.1基本预备费万元189.55189.551.3.2涨价预备费万元128.11128.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元9692.289692.282、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4613.93万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20643.077815.2615618.9520643.0720643.0720643.071.1应收账款万元6192.922477.174954.346192.926192.926192.921.2存货万元9289.383715.757431.519289.389289.389289.381.2.1原辅材料万元2786.811114.732229.452786.812786.812786.811.2.2燃料动力万元139.3455.74111.47139.34139.34139.341.2.3在产品万元4273.111709.253418.494273.114273.114273.111.2.4产成品万元2090.11836.041672.092090.112090.112090.111.3现金万元5160.772064.314128.615160.775160.775160.772流动负债万元16029.146411.6612823.3116029.1416029.1416029.142.1应付账款万元16029.146411.6612823.3116029.1416029.1416029.143流动资金万元4613.931845.573691.144613.934613.934613.934铺底流动资金万元1537.96615.191230.381537.961537.961537.963、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14306.21万元,其中:固定资产投资9692.28万元,占项目总投资的67.75%;流动资金4613.93万元,占项目总投资的32.25%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4362.82万元,占项目总投资的30.50%;设备购置费4753.39万元,占项目总投资的33.23%;其它投资576.07万元,占项目总投资的4.03%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9692.28+4613.93=14306.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14306.21147.60%147.60%100.00%2项目建设投资万元9692.28100.00%100.00%67.75%2.1工程费用万元9116.2194.06%94.06%63.72%2.1.1建筑工程费万元4362.8245.01%45.01%30.50%2.1.2设备购置及安装费万元4753.3949.04%49.04%33.23%2.2工程建设其他费用万元258.412.67%2.67%1.81%2.2.1无形资产万元258.412.67%2.67%1.81%2.3预备费万元317.663.28%3.28%2.22%2.3.1基本预备费万元189.551.96%1.96%1.32%2.3.2涨价预备费万元128.111.32%1.32%0.90%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9692.28100.00%100.00%67.75%5建设期间费用万元6流动资金万元4613.9347.60%47.60%32.25%7铺底流动资金万元1537.9815.87%15.87%10.75%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.80%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率5.38%,固定资产投资强度180.02万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19498.9619498.9637772.7537772.753077.971.1主要生产车间11699.3811699.3822663.6522663.651908.341.2辅助生产车间6239.676239.6712087.2812087.28984.951.3其他生产车间1559.921559.922190.822190.82184.682仓储工程4136.984136.9813729.1413729.14813.632.1成品贮存1034.241034.243432.283432.28203.412.2原料仓储2151.232151.237139.157139.15423.092.3辅助材料仓库951.51951.513157.703157.70187.133供配电工程220.64220.64220.64220.6414.713.1供配电室220.64220.64220.64220.6414.714给排水工程253.73253.73253.73253.7313.164.1给排水253.73253.73253.73253.7313.165服务性工程2620.092620.092620.092620.09155.275.1办公用房1489.761489.761489.761489.7674.625.2生活服务1130.331130.331130.331130.3378.016消防及环保工程739.14739.14739.14739.1449.286.1消防环保工程739.14739.14739.14739.1449.287项目总图工程110.32110.32110.32110.32138.497.1场地及道路硬化7055.081480.101480.107.2场区围墙1480.107055.087055.087.3安全保卫室110.32110.32110.32110.328绿化工程2866.01100.31合计27579.8658894.5058894.504362.82(四)设备方案项目计划购置设备共计145台(套),设备购置费4753.39万元。五、节能与环保1、项目年用电量556624.81千瓦时,折合68.41吨标准煤。2、项目年总用水量15804.16立方米,折合1.35吨标准煤。3、“面膜水刺无纺布项目投资建设项目”,年用电量556624.81千瓦时,年总用水量15804.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)69.76吨标准煤/年。达产年综合节能量23.25吨标准煤/年,项目总节能率20.92%,能源利用效果良好。4、项目符合某经开区发展规划,符合某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“面膜水刺无纺布项目”主要从事面膜水刺无纺布项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性面膜水刺无纺布项目选址于某经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经
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