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泓域咨询MACRO/ 年产xxx银龙鱼项目立项申请报告年产xxx银龙鱼项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入7062.33万元,同比增长28.01%(1545.36万元)。其中,主营业业务银龙鱼生产及销售收入为5665.13万元,占营业总收入的80.22%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2000.51万元,较去年同期相比增长504.03万元,增长率33.68%;实现净利润1500.38万元,较去年同期相比增长216.92万元,增长率16.90%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx银龙鱼项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积31429.04平方米(折合约47.12亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.50%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率6.52%,固定资产投资强度176.40万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积31429.04平方米,建筑物基底占地面积19014.57平方米,总建筑面积52486.50平方米,其中:规划建设主体工程38087.48平方米,项目规划绿化面积3424.16平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费2969.05万元。(七)节能分析“年产xxx银龙鱼项目建设项目”,年用电量1297869.07千瓦时,年总用水量6295.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)160.05吨标准煤/年。达产年综合节能量68.59吨标准煤/年,项目总节能率26.01%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10223.67万元,其中:固定资产投资8311.97万元,占项目总投资的81.30%;流动资金1911.70万元,占项目总投资的18.70%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13655.00万元,总成本费用10297.51万元,税金及附加181.29万元,利润总额3357.49万元,利税总额4001.88万元,税后净利润2518.12万元,达产年纳税总额1483.76万元;达产年投资利润率32.84%,投资利税率39.14%,投资回报率24.63%,全部投资回收期5.56年,提供就业职位186个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区银龙鱼行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区银龙鱼产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx银龙鱼项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位186个,达产年纳税总额1483.76万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.84%,投资利税率39.14%,全部投资回报率24.63%,全部投资回收期5.56年,固定资产投资回收期5.56年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全产品质量标准、政策、法律法规体系。质检总局印发质量品牌提升“十三五”规划装备制造业标准化和质量提升规划,积极开展质量提升行动,推动消费品和装备制造业转型升级。完善企业质量信用档案,归集27万余家企业的121万条质量信用记录。开展消费品打假“质检利剑”行动,严厉查处一批制售假冒伪劣大案要案,集中公布一批质量违法典型案件。开展质量促进立法缺陷消费品召回管理条例等研究,推动健全产品质量法律法规体系。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31429.0447.12亩1.1容积率1.671.2建筑系数60.50%1.3投资强度万元/亩176.401.4基底面积平方米19014.571.5总建筑面积平方米52486.501.6绿化面积平方米3424.16绿化率6.52%2总投资万元10223.672.1固定资产投资万元8311.972.1.1土建工程投资万元3724.812.1.1.1土建工程投资占比万元36.43%2.1.2设备投资万元2969.052.1.2.1设备投资占比29.04%2.1.3其它投资万元1618.112.1.3.1其它投资占比15.83%2.1.4固定资产投资占比81.30%2.2流动资金万元1911.702.2.1流动资金占比18.70%3收入万元13655.004总成本万元10297.515利润总额万元3357.496净利润万元2518.127所得税万元1.678增值税万元463.109税金及附加万元181.2910纳税总额万元1483.7611利税总额万元4001.8812投资利润率32.84%13投资利税率39.14%14投资回报率24.63%15回收期年5.5616设备数量台(套)10517年用电量千瓦时1297869.0718年用水量立方米6295.7919总能耗吨标准煤160.0520节能率26.01%21节能量吨标准煤68.5922员工数量人186第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业发展可划分为混沌阶段、主导设计形成阶段和成熟阶段。混沌阶段竞争的焦点是技术创新,主导设计形成阶段竞争的焦点转移为价值创造,企业可根据自己的实际情况,选择进入的时机。实力雄厚的企业可以在混沌期率先进入,而在制造和营销资源方面具有优势的企业,可以选择在技术和市场不确定性较小的主导设计形成阶段跟随进入。先进入者可获取先发优势,而后进入者可抓住机遇实现赶超。但仅仅选择好时机并不能决定赶超绩效,关键还要看发展模式。因此,企业进入战略性新兴产业后,还需选择适宜的赶超战略和实现路径。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。结构性去产能持续加力,工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进,中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略,区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、必要性分析1、眼下,我国的就经济发展减缓的速度,造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化,年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降,这才有了二胎政策的开放,但是尽管开放了二胎政策,但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中,主要的经济发展主要还是依靠劳动力,农业部门的收入不是很客观,这样才会造成将重心从农业转移到制造业上,现如今制造业的发展迅速,已经饱和,又将重心转移到服务业上,这样就会造成经济发展减速。但是在国际上,我国的制造业缺乏创新,造成没有竞争力,出口的能力也随之下降,这样就会造成经济发展减速。2、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.50%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率6.52%,固定资产投资强度176.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13443.3013443.3038087.4838087.482973.251.1主要生产车间8065.988065.9822852.4922852.491843.411.2辅助生产车间4301.864301.8612187.9912187.99951.441.3其他生产车间1075.461075.462209.072209.07178.392仓储工程2852.192852.199359.369359.36531.362.1成品贮存713.05713.052339.842339.84132.842.2原料仓储1483.141483.144866.874866.87276.312.3辅助材料仓库656.00656.002152.652152.65122.213供配电工程152.12152.12152.12152.129.723.1供配电室152.12152.12152.12152.129.724给排水工程174.93174.93174.93174.938.694.1给排水174.93174.93174.93174.938.695服务性工程1806.381806.381806.381806.38102.555.1办公用房803.84803.84803.84803.8445.185.2生活服务1002.541002.541002.541002.5456.776消防及环保工程509.59509.59509.59509.5932.556.1消防环保工程509.59509.59509.59509.5932.557项目总图工程76.0676.0676.0676.065.447.1场地及道路硬化5068.86973.08973.087.2场区围墙973.085068.865068.867.3安全保卫室76.0676.0676.0676.068绿化工程1750.0561.25合计19014.5752486.5052486.503724.81六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5537.85万元,占计划投资的54.17%。其中:完成固定资产投资4220.67万元,占总投资的76.22%;完成流动资金投资1317.18,占总投资的23.78%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5537.851.1完成比例54.17%2完成固定资产投资万元4220.672.1完成比例76.22%3完成流动资金投资万元1317.183.1完成比例23.78%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员186人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1261.2人均年工资万元4.821.3年工资额万元749.692工程技术人员工资2.1平均人数人282.2人均年工资万元6.952.3年工资额万元146.203企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.903.3年工资额万元43.574品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.534.3年工资额万元80.095其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元5.645.3年工资额万元57.126职工工资总额万元8801.80五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8311.97(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3724.812969.05176.408311.971.1工程费用万元3724.812969.0510713.501.1.1建筑工程费用万元3724.813724.8136.43%1.1.2设备购置及安装费万元2969.052969.0529.04%1.2工程建设其他费用万元1618.111618.1115.83%1.2.1无形资产万元692.81692.811.3预备费万元925.30925.301.3.1基本预备费万元401.22401.221.3.2涨价预备费万元524.08524.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元8311.978311.97(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1911.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10713.505228.217695.5710713.5010713.5010713.501.1应收账款万元3214.051767.732410.543214.053214.053214.051.2存货万元4821.072651.593615.814821.074821.074821.071.2.1原辅材料万元1446.32795.481084.741446.321446.321446.321.2.2燃料动力万元72.3239.7754.2472.3272.3272.321.2.3在产品万元2217.691219.731663.272217.692217.692217.691.2.4产成品万元1084.74596.61813.561084.741084.741084.741.3现金万元2678.381473.112008.782678.382678.382678.382流动负债万元8801.804840.996601.358801.808801.808801.802.1应付账款万元8801.804840.996601.358801.808801.808801.803流动资金万元1911.701051.441433.781911.701911.701911.704铺底流动资金万元637.23350.48477.92637.23637.23637.23(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10223.67万元,其中:固定资产投资8311.97万元,占项目总投资的81.30%;流动资金1911.70万元,占项目总投资的18.70%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3724.81万元,占项目总投资的36.43%;设备购置费2969.05万元,占项目总投资的29.04%;其它投资1618.11万元,占项目总投资的15.83%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8311.97+1911.70=10223.67(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8311.9781.30%1.1项目建设投资万元8311.9781.30%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1911.7018.70%3总投资万元万元10223.67二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7510.25万元,总成本3649.78万元,利润总额3860.47万元,净利润156.28万元,增值税254.71万元,税金及附加2895.35万元,所得税965.12万元;第二年收入10241.25万元,总成本4632.18万元,利润总额5609.07万元,净利润4206.80万元,增值税347.33万元,税金及附加167.40万元,所得税1402.27万元;第三年生产负荷100%,收入13655.00万元,总成本10297.51万元,利润总额3357.49万元,净利润2518.12万元,增值税463.10万元,税金及附加181.29万元,所得税839.37万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13655.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=463.10万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7510.2510241.2513655.0013655.0013655.001.1银龙鱼万元7510.2510241.2513655.0013655.0013655.002现价增加值万元2403.283277.204369.604369.604369.603增值税万元

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