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泓域咨询MACRO/ 新建烟囱挡板地面调节机构项目立项申请报告新建烟囱挡板地面调节机构项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入19502.65万元,同比增长17.45%(2897.24万元)。其中,主营业业务烟囱挡板地面调节机构生产及销售收入为18415.29万元,占营业总收入的94.42%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4050.59万元,较去年同期相比增长977.40万元,增长率31.80%;实现净利润3037.94万元,较去年同期相比增长359.07万元,增长率13.40%。二、项目概况(一)项目名称新建烟囱挡板地面调节机构项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积44395.52平方米(折合约66.56亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.80%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率7.84%,固定资产投资强度194.72万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积44395.52平方米,建筑物基底占地面积24772.70平方米,总建筑面积72364.70平方米,其中:规划建设主体工程57670.79平方米,项目规划绿化面积5673.56平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计132台(套),设备购置费4183.36万元。(七)节能分析“新建烟囱挡板地面调节机构项目建设项目”,年用电量1347176.86千瓦时,年总用水量20069.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.28吨标准煤/年。达产年综合节能量58.77吨标准煤/年,项目总节能率28.13%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15599.14万元,其中:固定资产投资12960.56万元,占项目总投资的83.09%;流动资金2638.58万元,占项目总投资的16.91%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19075.00万元,总成本费用14784.18万元,税金及附加248.60万元,利润总额4290.82万元,利税总额5131.26万元,税后净利润3218.11万元,达产年纳税总额1913.14万元;达产年投资利润率27.51%,投资利税率32.89%,投资回报率20.63%,全部投资回收期6.35年,提供就业职位403个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地烟囱挡板地面调节机构行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地烟囱挡板地面调节机构产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建烟囱挡板地面调节机构项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位403个,达产年纳税总额1913.14万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.51%,投资利税率32.89%,全部投资回报率20.63%,全部投资回收期6.35年,固定资产投资回收期6.35年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是服务企业、补齐短板的重要举措。在企业信息化、知识产权、人才培养、投融资咨询、品牌推广、项目对接等方面,向企业提供覆盖其整个生命周期的完善的公共服务。推动各个综合和专业平台间的互联互通、资源共享,形成覆盖面广、市场影响大的公共服务网络体系,服务企业发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44395.5266.56亩1.1容积率1.631.2建筑系数55.80%1.3投资强度万元/亩194.721.4基底面积平方米24772.701.5总建筑面积平方米72364.701.6绿化面积平方米5673.56绿化率7.84%2总投资万元15599.142.1固定资产投资万元12960.562.1.1土建工程投资万元6366.232.1.1.1土建工程投资占比万元40.81%2.1.2设备投资万元4183.362.1.2.1设备投资占比26.82%2.1.3其它投资万元2410.972.1.3.1其它投资占比15.46%2.1.4固定资产投资占比83.09%2.2流动资金万元2638.582.2.1流动资金占比16.91%3收入万元19075.004总成本万元14784.185利润总额万元4290.826净利润万元3218.117所得税万元1.638增值税万元591.849税金及附加万元248.6010纳税总额万元1913.1411利税总额万元5131.2612投资利润率27.51%13投资利税率32.89%14投资回报率20.63%15回收期年6.3516设备数量台(套)13217年用电量千瓦时1347176.8618年用水量立方米20069.0519总能耗吨标准煤167.2820节能率28.13%21节能量吨标准煤58.7722员工数量人403第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中,互联网和相关服务投资增长超过50%,生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元,同比增长14.5%,比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部,同比增长3.8倍;新能源汽车销售7.27万辆,同比增长2.4倍。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。消费环境不断优化,综合与分类相结合的个人所得税制全面实施等将增强消费能力、释放消费潜力,工业品消费将继续保持平稳增长。消费环境不断优化。随着国家促进消费体制机制的政策进一步落实,消费领域信用体系将更加完善,消费者维权机制将更加健全,消费环境将更加优化;虽然居民收入增速有所放缓,但受益于个人所得税改革等政策,居民消费能力将有所增强;消费品供给将更加优质丰富,消费潜力将进一步释放。二、必要性分析1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区不断培育壮大新兴产业,推进制造强国建设。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。因此,去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置,着力培育壮大战略性新兴产业,力促工业经济高质量发展。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.80%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率7.84%,固定资产投资强度194.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17514.3017514.3057670.7957670.795580.901.1主要生产车间10508.5810508.5834602.4734602.473460.161.2辅助生产车间5604.585604.5818454.6518454.651785.891.3其他生产车间1401.141401.143344.913344.91334.852仓储工程3715.903715.909551.049551.04672.202.1成品贮存928.98928.982387.762387.76168.052.2原料仓储1932.271932.274966.544966.54349.542.3辅助材料仓库854.66854.662196.742196.74154.613供配电工程198.18198.18198.18198.1815.693.1供配电室198.18198.18198.18198.1815.694给排水工程227.91227.91227.91227.9114.044.1给排水227.91227.91227.91227.9114.045服务性工程2353.412353.412353.412353.41165.635.1办公用房959.55959.55959.55959.5594.275.2生活服务1393.861393.861393.861393.8672.386消防及环保工程663.91663.91663.91663.9152.576.1消防环保工程663.91663.91663.91663.9152.577项目总图工程99.0999.0999.0999.09-205.007.1场地及道路硬化6795.731119.941119.947.2场区围墙1119.946795.736795.737.3安全保卫室99.0999.0999.0999.098绿化工程2005.7270.20合计24772.7072364.7072364.706366.23六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13387.07万元,占计划投资的85.82%。其中:完成固定资产投资9828.25万元,占总投资的73.42%;完成流动资金投资3558.82,占总投资的26.58%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13387.071.1完成比例85.82%2完成固定资产投资万元9828.252.1完成比例73.42%3完成流动资金投资万元3558.823.1完成比例26.58%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员403人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2741.2人均年工资万元5.291.3年工资额万元1122.732工程技术人员工资2.1平均人数人602.2人均年工资万元5.382.3年工资额万元369.623企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.733.3年工资额万元120.484品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.414.3年工资额万元180.425其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元4.425.3年工资额万元134.076职工工资总额万元9321.59五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12960.56(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6366.234183.36194.7212960.561.1工程费用万元6366.234183.3611960.171.1.1建筑工程费用万元6366.236366.2340.81%1.1.2设备购置及安装费万元4183.364183.3626.82%1.2工程建设其他费用万元2410.972410.9715.46%1.2.1无形资产万元1412.471412.471.3预备费万元998.50998.501.3.1基本预备费万元543.92543.921.3.2涨价预备费万元454.58454.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元12960.5612960.56(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2638.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11960.174787.879509.2111960.1711960.1711960.171.1应收账款万元3588.051435.222511.643588.053588.053588.051.2存货万元5382.082152.833767.455382.085382.085382.081.2.1原辅材料万元1614.62645.851130.241614.621614.621614.621.2.2燃料动力万元80.7332.2956.5180.7380.7380.731.2.3在产品万元2475.76990.301733.032475.762475.762475.761.2.4产成品万元1210.97484.39847.681210.971210.971210.971.3现金万元2990.041196.022093.032990.042990.042990.042流动负债万元9321.593728.646525.119321.599321.599321.592.1应付账款万元9321.593728.646525.119321.599321.599321.593流动资金万元2638.581055.431847.012638.582638.582638.584铺底流动资金万元879.52351.81615.67879.52879.52879.52(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15599.14万元,其中:固定资产投资12960.56万元,占项目总投资的83.09%;流动资金2638.58万元,占项目总投资的16.91%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6366.23万元,占项目总投资的40.81%;设备购置费4183.36万元,占项目总投资的26.82%;其它投资2410.97万元,占项目总投资的15.46%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12960.56+2638.58=15599.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12960.5683.09%1.1项目建设投资万元12960.5683.09%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2638.5816.91%3总投资万元万元15599.14二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7630.00万元,总成本4806.81万元,利润总额2823.19万元,净利润205.99万元,增值税236.74万元,税金及附加2117.39万元,所得税705.80万元;第二年收入13352.50万元,总成本7448.10万元,利润总额5904.40万元,净利润4428.30万元,增值税414.29万元,税金及附加227.30万元,所得税1476.10万元;第三年生产负荷100%,收入19075.00万元,总成本14784.18万元,利润总额4290.82万元,净利润3218.11万元,增值税591.84万元,税金及附加248.60万元,所得税1072.70万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19075.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=591.84万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7630.0013352.5019075.0019075.0019075.001.1烟囱挡板地面调节机构万元7630.0013352.5019075.0019075.0019075.002现价增加值万元2441.604272.80610
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