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文档简介

1、金属粉末项目立项申请报告一、项目概况(一)项目名称金属粉末项目(二)项目提出的理由金属粉末是指尺寸小于 1mm 的金属颗粒群。包括单一金属粉末、合金粉末以及具有金属性质的某些难熔化合物粉末,是粉末冶金的主要原材料。近几年,我国金属粉末品种在扩大,质量在提高,产量持续增长。由于铁 鳞、电解铜、电等原辅材料价格上涨,金属粉末制造业经营压力加大;金 属粉末生产厂应优化生产工艺,降低成本,扩大应用领域。2017 年,我国金属粉末行业产量达到 52.44 万吨,需求量为 60.58 万吨。我国金属粉末产品主要集中在低端市场,利润微薄,而高端产品只有少数企业可以实现大规模生产。目前我国金属粉末产业已经具备

2、一定的规模效应和综合竞争力,与之配套的金属粉末产业链不断完善。近几年,我国金属粉末行业市场规模快速增长,从 2010 年的 49.26 亿元,增长到 2017 年的 86.23 亿元。目前,粉末冶金主要细分为钢铁粉末和铜及铜合金粉末,2017 年国内金属粉末规模 86.23 亿元,其中,钢铁粉末规模 48.49 亿元,铜及铜合金粉末 37.74 亿元。(三)项目建设单位xxx 投资公司(四)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发 设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优 势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公 司满

3、怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越, 回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关 行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将 建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和 责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利 用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁 生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术 改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技

4、术创新、管 理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx 实业发展公司实现营业收入 7811.89 万元,同比增长16.76%(1121.07 万元)。其中,主营业业务金属粉末生产及销

5、售收入为7192.23 万元,占营业总收入的 92.07%。根据初步统计测算,公司实现利润总额 2101.20 万元,较去年同期相比增长 448.08 万元,增长率 27.10%;实现净利润 1575.90 万元,较去年同期相比增长 340.56 万元,增长率 27.57%。(五)项目选址xxx 新区(六)项目用地规模项目总用地面积 9851.59 平方米(折合约 14.77 亩)。(七)项目用地控制指标该工程规划建筑系数 68.98%,建筑容积率 1.68,建设区域绿化覆盖率5.30%,固定资产投资强度 198.51 万元/亩。项目净用地面积 9851.59 平方米,建筑物基底占地面积 67

6、95.63 平方米,总建筑面积 16550.67 平方米,其中:规划建设主体工程 11413.25 平方米,项目规划绿化面积 876.94 平方米。(八)设备选型方案项目计划购置设备共计 79 台(套),设备购置费 881.85 万元。(九)节能分析1、项目年用电量 1170694.01 千瓦时,折合 143.88 吨标准煤。2、项目年总用水量 8687.12 立方米,折合 0.74 吨标准煤。3、“金属粉末项目投资建设项目”,年用电量 1170694.01 千瓦时, 年总用水量 8687.12 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.62 吨标准煤/年。达产年综合节能量 48.21 吨标

7、准煤/年,项目总节能率 21.26%, 能源利用效果良好。(十)项目总投资及资金构成项目预计总投资 3957.46 万元,其中:固定资产投资 2931.99 万元, 占项目总投资的 74.09%;流动资金 1025.47 万元,占项目总投资的25.91%。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入 8880.00 万元,总成本费用 6819.97 万元,税金及附加 73.50 万元,利润总额 2060.03 万元,利税总额 2417.67 万元,税后净利润 1545.02 万元,达产年纳税总额 872.65 万元;达产年投资利润率52.05%,投资利税率 61.09%,投资回报率 39

8、.04%,全部投资回收期 4.06年,提供就业职位 185 个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划 12 个月。(十三)项目评价1、项目达产年投资利润率 52.05%,投资利税率 61.09%,全部投资回报率 39.04%,全部投资回收期 4.06 年,固定资产投资回收期 4.06 年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企 业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经

9、 济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新, 服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、 新模式、新业态。引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的 品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构, 打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。二、背景及必要性研究分析(一)项目建设背景1、我国经济正处于增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”的转型阶段,经济发展步入新常态。自然资源、劳动 力、环境空间等传统优势在减弱,投资边际效益在逐年下降,外来经济压 力在增强;经济结构调整、资源环境约束以及经济增速放缓压力在

10、加大。我国经济发展方式从规模速度型向质量效率型转变,经济发展动力从要素投 入向科技创新转变。经济发展正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合 理的阶段演化。新一轮科技革命和产业变革加速酝酿,新一代信息技术与 制造业深度融合,深刻改变着制造业的生产方式、组织形态、商业模式, 产业价值链不断深度重组,为我市制造业新技术、新产品、新业态和新模 式发展带来重大机遇。发达国家积极主导重塑全球贸易和投资新秩序,并 纷纷推行再工业化战略,新兴经济体国家大力承接国际产业转移,全球产 业分工体系面临重大变化,对我市制造业参与国际竞争造成巨大压力。全 球经济一体化进一步深入,世界经济在深度调整中曲折复苏。稳定发展仍

11、 是我国经济主要特征。我国仍处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现 代化深入推进阶段,伴随着区域发展不平衡和城乡居民消费结构快速升级, 推进供给侧结构性改革,全社会公共产品和公共服务供给将持续增加,中 央加强和改善宏观调控,实施差别化的区域经济政策,为我国经济发展提 供巨大潜力和回旋空间,也为跨越中等收入陷阱,继续保持较长时期的中高速增长和向产业中高端水平跃升提供有力保障,将为我市经济发展和转型升级提供巨大的发展空间。2、实体经济是发展经济的着力点。我国是个大国,必须发展实体经济, 不断推进工业现代化,提高制造业水平,不能“脱实向虚”。工业经济是高质量发展主战场。制造业是实体经济的主体,是技术

12、创新的主力,是供 给侧结构性改革的重要领域。发展实体经济,重点在制造业,难点也在制 造业。当前,全球经济发展进入深度调整期,重要发达国家重新聚焦实体 经济,实施“再工业化”战略,集中发力高端制造领域;新兴经济体依靠 低成本优势,承接国际产业转移,加快工业化步伐,打造新的“世界工厂”。在这“双重挤压”下,必须把发展实体经济摆上战略位置,扭转资本 “脱实向虚”的趋势。按照“抓住一个龙头,带动一个行业、带旺一批企业、带活一片区域,形成集群式发展”的模式,切实增强产业龙头带动作用,规划引导产业链聚集发展、协同发展,打造一批高质量发展的产业集群。3、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动

13、地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx 国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设, 坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨 胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx 国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革, 提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化 的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深 化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促

14、进工 业化进程的包容性。(二)必要性分析1、当今世界面临百年未有之大变局,中国发展处于重要的战略机遇期。当前内外部压力和问题的暴露决定了中国大改革的窗口期已经全面出现, 2019 年中国必定将踏上改革开放的新征程。2019 年也必定成为中国摆脱新常态低迷期、走向高质量发展模式的关键年。世界经济结构与秩序的裂变期、中国经济结构转换的关键期、深层次问题的累积释放期以及中国新一轮大改革的推行期,决定了中国宏观经济的历史方位与国际方位,这也决定了 2019 年经济运行的模式可能发生变化。2、强化基地建设,提升集聚水平。首先是推进载体和重点传统产业升级项目建设。积极推荐有条件的传统产业基地和园区创建国家

15、、省新型工业化产业示范基地。其次是稳步推进传统产业转移。设立传统产业转移技术改造和技术创新专项资金,对产业转移和异地改造项目、城区企业一律进园,重大项目给予财政支持。同时,争取国家和省对企业技术改造项目的政策和资金支持。第三是全力推进煤炭资源的获取,建设国家级煤炭基 地,形成规模效益,引领产业升级发展、高产高效发展。第四是全力推进 规划电力项目进入国家、省“十三五”规划,重点建设大容量、高参数、 低排放的火电机组。同时,以煤电为核心业务,新能源发电为辅助业务, 电网通道建设为战略业务,实现数量规模向质量效益的转变。制造业是振 兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、 共

16、享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换 发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升 级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经 具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等 方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻 底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给 侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育 壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式, 促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。做好工业转型升级的统筹规 划。按

17、照发展培育一批、改造提升一批、限制淘汰一批的产业结构优化升 级要求,排出一批重点行业,逐个制订转型升级的实施方案,明确目标定 位、总体布局、发展导向以及相应的配套措施。加强各重点行业转型升级 实施方案与国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、主 体功能区规划及三大产业带规划等其他规划的衔接。做好各类园区发展规划的研究、修编和实施工作。抓好重大基础设施的规划建设工作,充分考 虑工业转型升级和发展的需要,前瞻性规划并建设一批能源、交通、物流、污水处理等重大基础设施。3、依靠我市优势资源和现有工业基础,引导企业向优势产业集中,加快产业结构调整,推进产业转型升级,以“一区三园”为基础,集聚

18、发展工业。以壮规模、增总量、调结构、增效益为目标,优化产业结构,着力构建整体优势明显、区域特色鲜明、骨干地位突出、充满生机与活力的现代产业体系。4、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取 得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量 指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相 结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都 具有深远的影响。当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻

19、 的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发 展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分 协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制 造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。5、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx 省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。三、项目

20、投资建设方案(一)产品规划项目主要产品为金属粉末,根据市场情况,预计年产值 8880.00 万元。通过对国内外市场需求预测可以看出,我国项目产品将以内销为主并 扩大外销,随着产品宣传力度的加大,产品价格的降低,产品质量的提高 和产品的多样化,项目产品必将更受欢迎;通过对市场需求预测分析,国 内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势,市场销售前景非常看 好。项目承办单位计划在项目建设地建设项目,具有得天独厚的地理条件, 与 xx 省同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展相关产业前景广阔。(二)用地规模该项目总征地面积 9851.59 平

21、方米(折合约 14.77 亩),其中:净用地面积 9851.59 平方米(红线范围折合约 14.77 亩)。项目规划总建筑面积 16550.67 平方米,其中:规划建设主体工程 11413.25 平方米,计容建筑面积 16550.67 平方米;预计建筑工程投资 1211.15 万元。(三)用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数 68.98%,建筑容积率 1.68,建设区域绿化覆盖率 5.30%,固定资产投资强度 198.51 万元/亩。项目预计总建筑面积 16550.67 平方米,其中:计容建筑面积 16550.67平方米,计划建筑工程投资 1211.15 万元,占项目总投资的 30.60%

22、。(四)选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建 设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力, 同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内 260 多个大中城市开设了货运直达业务。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且 地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全, 符合项目选址要求。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂 房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24 号)文件规定的具体要求。四、投资风险分析项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为

23、当地富余 劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900 个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步 提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员 的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚 实的基础。项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农 业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植 生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供 就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一

24、定程 度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收 入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。项目建成投入运营后, 将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲 观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文 化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投 资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会, 为农民改变原来

25、的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生 产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。投资项目的建设改变了当地 原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从 当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目 的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提 供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水 平和生活质量。五、项目投资情况(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资 2931.99(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金 1025.47 万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总

26、投资 3957.46 万元,其中:固定资产投资 2931.99 万元,占项目总投资的 74.09%;流动资金 1025.47 万元,占项目总投资的 25.91%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资 1211.15 万元,占项目总投资的 30.60%;设备购置费 881.85 万元,占项目总投资的 22.28%;其它投资 838.99 万元,占项目总投资的21.20%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2931.99+1025.47=3957.46(万元)。(四)资金筹措全部自筹。六、项目经济评价分析(一)营业收入估算该“金

27、属粉末项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑金属粉末 行业设备相对价格变化,假设当年金属粉末设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入 8880.00 万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=284.14 万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用 6819.97 万元,其中:可变成本5609.16 万元,固定成本 1210.81 万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。(四)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=20

28、60.03(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=2060.0325.00%=515.01(万元)。(五)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2060.03(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=2060.0325.00%=515.01(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额 2060.03 万元,缴纳企业所得税515.01 万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=2060.03-515.01=1545.02(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济

29、指标。(1)达产年投资利润率=52.05%。(2)达产年投资利税率=61.09%。(3)达产年投资回报率=39.04%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入8880.00 万元,总成本费用 6819.97 万元,税金及附加 73.50 万元,利润总额 2060.03 万元,企业所得税 515.01 万元,税后净利润 1545.02 万元,年纳税总额 872.65 万元。七、综合评估1、牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念, 以提质增效为中心,以提升创业创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革,完善法律政策,改善公共服务,优化发展环境,推动大众创业万众创新,不断培育新增量、新动能,促进中小企业实现持续健康发展。2、投资项目建设条件是有利的;项目选址于项目建设地,交通便利且工商业发达,人才资源汇集,

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