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文档简介

1、库存管理,修订时间:,食品用品事业部培训课程,2,内容,库存管理的定义,库存管理的意义,如何进行库存管理,3,库存管理的定义,库存管理是指对生产、经营过程中的所有物品进行管理和控制,使其储值在经济合理的水平上,从而得到更高的盈利。,4,库存的核心理论,期末 库存金额,库存 周转天数,本期 销售额,库存的定义: 库存是指卖场存放的商品+仓库存放的商品,库存商品,可售商品,退货商品,报损商品,需注意,库存商品并不等于可售商品,库存商品可售金额并不等于商品实际可售金额,库存不是越少越好;但,库存也不是越多越好;在不缺货的前提下,应保持库存最小,库存的定义,提升商品的周转天数:,库存分配失调,单品库存

2、占比 单品销售变化趋势 及时调整库存占比,送货不及时,送货时间不准 到货量不够 到货质量或保质期不佳 收货失误,订单失误,销量预估不准 在途时间不准 订单覆盖期计算失误,结构性不动销,减少单品数量 降低单品单价 优化品项 全部卖场陈列,缺货不动销,补货不及时 补货量不足 陈列位置不对 陈列面积不够 陈列方式不当,质量原因不动销,食品过期 包装损坏 配件不全,位置不对,顾客找不到,面积不够,补货不及时 面位过小,方式不当,不利选购 缺少吸引 单品强烈对比 无关联性,季节性退货,季节性退货,档期退货,主题商品退货 订单失误退货 DM商品,其它原因退货,破损 质量原因 保质期原因 厂商要求 政策性退

3、货,1,2,3,4,追踪不动销商品,关注重点商品的缺货,卖场陈列督导,商品退货,7,库存管理的意义,库存量合理 掌握库存量动态,适时、适量提出订货,避免超储或缺货 减少库存空间占用,降低库存总费用 控制库存资金占用,加速资金周转 利于开展运输管理、仓库管理 降低商品运输和搬运成本和人工成本,提高组织效率 及时清除滞销商品,提高采购效率,8,如何进行库存管理,门店商品领用 店间调拨出货、收货 门店商品报损 门店盘点 库存调整 循环盘点 商品库存交接,要做好库存管理,会涉及到以下几个流程:,9,门店商品领用流程,关键控制点: 1、加工领用与物料领用的区别:加工领用是商品移库;而物料领用在办理领用时

4、即出库过账; 2、领用需要计量类商品(包括生鲜计量类商品),需按移动平均价进行领用; 自营商品:目前系统取商品的含税采购成本即商品的购进价值;核算方式是移动加权平均法; 公式:移动平移成本= (初期库存金额+本次入库金额)/(初期库存数量+本次入库数量) 联营商品:无促销=售价*(1-扣点) 有促销=促销价*(1-促销扣点) 3、门店领出部门经理对领用部门需求的商品进行审核,是否有库存、可领用,同时确认是否需要店长审批(门店要求需要经过店长审批的以及一些特殊领用等需经过店长审批); 4、领出部门课长持手工领用单第二联备货;领用部门课长凭手工领用单第一联至信息部打单,且是同步进行; 5、信息部员

5、工在打印正式出库单以前必须核实是否有领用部门经理签字及店长审核批准的签字确认;并检查领用单上是否有备注清楚领用的理由(如:食堂领用、办公用品领用等),否则不予打印入库,报防损部按违规处理。,10,门店商品领用流程,领用单:,11,店间调拨出货流程,关键控制点: 1、商品调拨必须要有调拨部门经理签字; 2、门店商品调拨要事先与对方门店沟通确认,调拨单据超过48小时接收方仍未到货时,需联系调出门店追查商品动向; 3、调出门店必须保证商品不影响正常销售,同时对调拨途中的商品安全负责; 4、清点实际数量与调拨出库单上的数量有差异时,收货员必须修改纸质单据上的数量,清点完毕后还必须修改系统上的调出数量;

6、 5、商品调拨出库单上必须要有调拨门店收货员签字、盖章; 6、调拨出库单的审核时间节点,必须控制在商品装车后,司机离开门店前进行; 7、门店间自行发起的调拨费用由需求方支付;采购和营运发起的经过物流配送的调拨费用由物流承担。,12,店间调拨出货流程,图一:手工调拨单:,图二:调拨出库单:,13,店间调拨收货流程,关键控制点: 1、调拨商品有外包装的,外观及商品必须完好无损、保质期未超过三分之二的方可收货; 2、调拨商品的品质必须符合协商要求,如接收方因商品不符合协商要求而引起返向调拨的,所有运输费用由调出门店部门承担并考核部门负责人绩效; 3、调拨商品如有异议,经协商无果的,由接收门店部门经理

7、上报大区营运部进行处理; 4、调拨商品有赠品或配件的,必须在单据上备注相对应的赠品数量或配件明细并随正常商品一起到货 5、调拨商品到达门店收货无误后,单据必须在收货当天予以审核入库 6、调拨商品收货时必须要有防损员在场监督 7、若收货数量出现差异时,做一张反向调拨单,14,门店商品报损流程,关键控制点: 1、部门课长需要初步核实报损商品受损程度符合报损标准; 2、所有商品报损需要经过部门经理审核,部门经理必须安排报损现场查看,按照报损商品实物来审核报损单据; 3、门店商品报损必须要由门店防损员及门店收货员在场并签字确认; 4、报损商品原则上只能销毁,如果需要转为内卖或者自用,必须由店长签字,防

8、损监督; 5、处理报损商品时必须要有防损员在场,必须要把商品毁形。,15,门店商品报损流程,图一:报损单,图二:损耗单,16,盘点准备流程,关键控制点: 1、盘点前,门店应查询处理有库存的“L”状态商品; 2、盘点区域和非盘点区域应有明显标识; 3、库存区域盘点整理前,应进行彻底清洁,注意死角、栈板底部的遗漏商品的归位、赠品等非卖品的移除、垃圾的清理; 4、盘点前收货部与信息课协助营运部确认影响盘点异常单据的处理; 5、盘点前7天门店开始进入盘点准备阶段; 6、盘点前3天开始整理盘点区域与商品,同时暂时停止调拨工作; 7、盘点前3天开始清理未清业务单据,门店客服经理、收货部课长、信息课课长须协

9、助门店课长清查并处理未清业务单据,17,盘点流程,关键控制点: 1、整理库区商品时,须填写商品库存卡,并将库存卡粘贴在商品外箱左上角; 2、库区、销售区商品部门员工盘点后,由防损员负责抽盘,抽盘占比不小于SKU20%; 3、因抽盘发现差异导致的重盘,防损员需在场监督; 4、库区盘点前应设置库存周转区,库区盘点完毕及时封库,如需出货需部门经理确认,并在信息部的异常数据登记表上做好登记; 5、所有未拆的原包装不用拆箱盘点,所有非原包装箱或已开封的包装箱必须打开盘点; 6、盘点是按货架编号从左到右、从上到下的顺序进行; 7、盘点过程发现散货、问题商品,必须放置在中控台设立的散货区内;遇到非本柜组的散

10、货,需集中于“散货区”统一盘点 8、遇到有标价签无商品实物时,记数数量为“0”,必须粘贴报事贴; 9、特殊陈列商品可使用手工盘点单,如“散货区”,盘点数字的书写要清楚,不可潦草让人混淆; 10、家电等“样品”及包装破损,无条码商品,门店应及时打印店内码贴于商品上,并核对标价签与商品是否一致; 11、扫描人员应两人为一组,一个人负责扫描一个人对扫描后报事贴进行核对并使用红色记号笔标注“”; 12、盘点当天,营业期间先盘点库区并于盘点当天18点前完成库区盘点工作,营业结束后再盘点销售区商品。,18,盘点差异处理流程,关键控制点: 1、店长提交盘点结果及盘点分析报告给大区营运中心副总审核,门店盘点审

11、核后三天内需发送至大区营运副总处; 2、盘点差异更正表必须有部门经理、稽核组成员、店长三方签字确认后,信息课方可录入系统; 3、门店盘点差异更正表应保存在信息部,便于总部人员对门店盘点的最终考核; 4、门店信息课需在盘点第二天下午18点前审核系统盘点盈亏单,结束盘点; 5、盘点差异计入门店差异仓,由财务在年度大盘后进行核算处理。,19,库存调整流程,关键控制点: 1、库存调整代码填写需真实、规范,原因类型:“1”库存差异串号、前期盘点不准确、特殊情况下,同一商品使用不同货号(如A、B货号)、“2”改包装 、“3”偷盗 、“4”搭赠。 2、库存调整单品金额小于500元,整单金额小于1000元,由门店店长审批;库存调整单品金额大于等于500元,整单金额大于等于1000元,需区长审批; 3、门店信息员在审核库存调整单后,须录入差异原因。 4、单品库存调整操作须在当天结束。 5、更正为正时需用蓝或黑笔填写,更正为负的时需用红色笔填写。 6、库存调整差异计入门店差异仓,由财务在年度大盘后进行核算处理。 7、严禁未经盘点即直接将电脑库存上的负库存数量填入库存调整单做库存调整。 8、库存调整单单据需在信息部保留一年,以便年终账务部,防损部稽核。,20,循环盘点流程,关键控制点: 1、盘点当天

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