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文档简介

目录

第一章项目概况...................................................9

一、项目名称及建设性质.............................................9

二、项目承办单位...................................................9

三、项目定位及建设理由............................................10

四、全面畅通经济循环积极拓展内需市场.............................11

五、报告编制说明..................................................14

六、项目建设选址..................................................16

七、项目生产规模..................................................16

八、建筑物建设规模................................................16

九、环境影响.......................................................16

十、原辅材料及设备................................................17

十一、项目总投资及资金构成........................................17

十二、资金筹措方案................................................17

十三、项目预期经济效益规划目标....................................17

十四、项目建设进度规划............................................18

主要经济指标一览表.................................................18

第二章行业发展分析..............................................21

一、国外化工产业发展潜力及趋势....................................21

二、化工产业优化提升的发展机遇....................................24

三、空间布局初步形成..............................................27

四、整治提升成效明显..............................................29

第三章项目背景、必要性..........................................31

一、产业结构特色突出..............................................31

二、科技创新能力提升..............................................31

三、园区发展水平领先..............................................32

四、江苏化工产业全国领先..........................................33

五、坚持科技自立自强,加快建设科技强省...........................34

六、项目实施的必要性..............................................38

第四章产品方案与建设规划........................................40

一、建设规模及主要建设内容.......................................40

二、产品规划方案及生产纲领.......................................40

产品规划方案一览表.................................................41

第五章选址分析..................................................43

一、项目选址原则..................................................43

二、建设区基本情况................................................43

三、深化东西双向开放,加快向开放强省迈进.........................51

四、深入推进区域协调发展,大力促进省域一体化和新型城镇化........54

五、聚力打造制造强省,积极构建自主可控安全高效的现代产业体系..……57

第六章法人治理结构..............................................61

一、股东权利及义务................................................61

二、董事..........................................................68

三、高级管理人员..................................................72

四、监事..........................................................75

第七章SWOT分析说明............................................78

一、优势分析(S)...................................................................................................................................78

二、劣势分析(W)................................................................................................................................80

三、机会分析(O)..................................................................................................................................80

四、威胁分析(T)...................................................................................................................................82

第八章运营模式..................................................90

一、公司经营宗旨..................................................90

二、公司的目标、主要职责..........................................90

三、各部门职责及权限..............................................91

四、财务会计制度..................................................94

五、实施双碳目标支撑工程..........................................99

六、推进生态环境保障工程.........................................100

七、重点企业培育工程.............................................104

八、技术装备提升工程.............................................105

九、产业发展重点.................................................106

第九章发展规划分析.............................................110

一、公司发展规划.................................................110

二、主要任务......................................................111

第十章人力资源配置.............................................114

一、人力资源配置.................................................114

劳动定员一览表....................................................114

二、员工技能培训.................................................114

第H-一章劳动安全生产...........................................116

一、编制依据......................................................116

二、防范措施......................................................118

三、预期效果评价.................................................124

第十二章工艺技术方案分析.......................................125

一、企业技术研发分析.............................................125

二、项目技术工艺分析.............................................128

三、质量管理......................................................129

四、设备选型方案.................................................130

主要设备购置一览表................................................131

第十三章进度计划...............................................132

一、项目进度安排.................................................132

项目实施进度计划一览表...........................................132

二、项目实施保障措施.............................................133

第十四章投资方案分析...........................................134

一、投资估算的依据和说明.........................................134

二、建设投资估算.................................................135

建设投资估算表....................................................137

三、建设期利息...................................................137

建设期利息估算表..................................................137

四、流动资金......................................................138

流动资金估算表....................................................139

五、总投资.......................................................140

总投资及构成一览表................................................140

六、资金筹措与投资计划...........................................141

项目投资计划与资金筹措一览表.....................................141

第十五章项目经济效益评价.......................................143

一、经济评价财务测算.............................................143

营业收入、税金及附加和增值税估算表...............................143

综合总成本费用估算表..............................................144

固定资产折旧费估算表..............................................145

无形资产和其他资产摊销估算表.....................................146

利润及利润分配表..................................................147

二、项目盈利能力分析.............................................148

项目投资现金流量表................................................150

三、偿债能力分析.................................................151

借款还本付息计划表................................................152

第十六章招标方案...............................................154

一、项目招标依据.................................................154

二、项目招标范围.................................................154

三、招标要求......................................................155

四、招标组织方式.................................................155

五、招标信息发布.................................................155

第十七章项目风险分析...........................................156

一、项目风险分析.................................................156

二、项目风险对策.................................................158

第十八章总结分析...............................................161

第十九章附表附件...............................................163

营业收入、税金及附加和增值税估算表...............................163

综合总成本费用估算表..............................................163

固定资产折旧费估算表..............................................164

无形资产和其他资产摊销估算表.....................................165

利涧及利涧分配表..................................................165

项目投资现金流量表................................................166

借款还本付息计划表................................................168

建设投资估算表....................................................168

建设投资估算表....................................................169

建设期利息估算表..................................................169

固定资产投资估算表................................................170

流动资金估算表....................................................171

总投资及构成一览表................................................172

项目投资计划与资金筹措一览表.....................................173

报告说明

根据谨慎财务估算,项目总投资45392.91万元,其中:建设投资

36374.30万元,占项目总投资的80.13%;建设期利息398.26万元,

占项目总投资的0.88%;流动资金8620.35万元,占项目总投资的

18.99%o

项目正常运营每年营业收入90500.00万元,综合总成本费用

72555.89万元,净利润13117.73万元,财务内部收益率22.01%,财

务净现值15289.16万元,全部投资回收期5.47年。本期项目具有较

强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。

跨国化工企业通过持续的业务整合和优化,逐步退出低附加值、

高污染的传统化工领域,向更专业化方向发展,进一步加强在所属领

域的优势地位。发达经济体的企业通过停止或减少本土的化工生产,

转向在资源国或具有市场发展潜力的地区投资。新兴经济体的部分企

业则寻求更多的海外发展机会,在发达国家寻求并购对象。在发达经

济体对全球一体化支撑变弱的背景下,新兴经济体企业的海外发展道

路愈发重要。

本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进

行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板

用途。

第一章项目概况

一、项目名称及建设性质

(-)项目名称

江苏纺织化学品项目

(二)项目建设性质

本项目属于技术改造项目

二、项目承办单位

(-)项目承办单位名称

XXX有限公司

(二)项目联系人

尹XX

(三)项目建设单位概况

公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立

了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制

度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进

一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、

业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,

持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发

展的良性互动。

公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和

“追求卓越,回报社会”的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质

量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。

公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业

专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信

息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和

效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,

促进带动产业链上下游企业协同发展。

公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产

品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安

全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力

维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,

为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产

品和服务。

三、项目定位及建设理由

预计到“十四五”末,江苏省化工行业总产值将达到1.4万亿以

上,年均增速达到6.0%以上。其中,石油化工行业产值增长10.8%,

年均增速1.7%;有机原料行业产值增长49.2%,年均增速6.9%;合成

材料行业产值增长86.8%,年均增速H.0%;精细化工行业产值增长

36.0%,年均增速5.3%;化工新材料行业产值增长137.8%,年均增速

15.5%;无机化工与化肥等行业产值增长3.9%,年均增速0.6%。

重点发展绿色环保的纺织化学品,鼓励为纺织印染行业提供定制

化服务。加大环保型绿色纺织化学品的研发力度,促进企业产能集中

并为纺织印染企业提供综合解决方案,推动纺织化学品行业与纺织行

业协同发展。“十四五”末,省内纺织化学品生产企业数量减少至40

家以下,在环保型纺丝油剂、纺织助剂、印染助剂等三大领域培育具

备较强竞争优势的企业。纺织化学品产业力争实现100亿元总产值,

化工园(集中)区内产值升至50亿元左右,化工园(集中)区外产值

压缩至50亿元以下,化工园(集中)区内企业产值占比升至50%以上。

四、全面畅通经济循环积极拓展内需市场

坚持扩大内需战略基点,把实施扩大内需战略同深化供给侧结构

性改革有机结合,注重需求侧管理,打通国际、国内两个市场,畅通

政府、居民、企业三个部门,贯通生产、分配、流通、消费各环节,

建立健全改进供给质量与拓展国内市场、融入全球市场联动机制,增

强经济发展动力和韧性。

(-)构建高效内需体系

1、释放最终消费潜能

培育多元消费业态。实施国内消费振兴计划和海外消费回流计划,

引导市场主体精准对接居民多元消费需求,保障绿色健康安全消费,

拓展中高端消费市场,提高居民消费率。推进幸福产业培育工程,加

快衣食住行等实物消费提升品质,促进文旅休闲、健康养老、家政托

幼、教育培训等服务消费提质扩容。

2、积极扩大有效投资

发挥投资对优化供给结构的关键作用,着力优化投资结构,把扩

大投资和改善民生有机结合起来,保持投资合理增长,形成投资规模

支撑现代化建设的正向效应,构建与高质量发展相匹配的投资效益增

长模式。树牢政府投资公共价值导向,带动激发民间投资活力,形成

市场主导的投资内生增长机制。

(二)推进经济循环畅通

1、提高供需体系适配性

深化供给侧结构性改革,着力化解结构性、体制性、周期性矛盾,

注重质量变革、效率变革、动力变革,大力优化市场环境,建立高效

协调运行机制,以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求,促进供

需有效对接、良性循环。

2、加强现代流通体系建设

着力提升物流运输效率。推动物流基础设施互联成网,提升物流

枢纽服务能级,打造对接重点中心城市、融入区域经济循环的物流通

道。加快南京、苏锡常、徐州都市圈物流一体化发展,畅通沿海高效

物流通道,强化与重大物流枢纽节点直达衔接。

3、促进资源要素高效流动

建立完善统一大市场,健全要素市场运行机制,按照市场规则、

市场价格、市场竞争促进要素自由流动,大力破除行政干预和行政壁

垒,维护市场竞争公平,提升资源配置效率。

(三)合力推动国内国际双循环互促共进

1、打造国内大循环的重要战略支点

提高区域经济循环效率。发挥国家重大战略叠加优势,坚持国内

大循环为主体,打破行业垄断和地方保护,促进市场要素在更大范围

畅通流动,实现上下游、产供销有效衔接。

2、打造国内国际双循环的重要战略枢纽

坚持开放合作的双循环,同世界主要经济体深化互利合作,扬我

所长、趋利避害,巩固先发优势。完善贸易促进计划,优化国内国际

市场布局、商品结构、贸易方式,加快内贸外贸一体化发展,促进内

外贸法律法规、监管体制、经营资质、质量标准、检验检疫、认证认

可等相衔接,实现内外循环有效链接,建设贸易强省。

3、打造畅通经济循环强大支撑体系

积极构建经济循环畅通推进体系,主动发起循环、积极融入循环、

提升引领循环,构筑国内国际双循环的新优势。

五、报告编制说明

(一)报告编制依据

1、《国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要》;

2、《投资项目可行性研究指南》;

3、相关财务制度、会计制度;

4、《投资项目可行性研究指南》;

5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件;

6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料;

7、《可行性研究与项目评价》;

8、《建设项目经济评价方法与参数》;

9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及

基础材料。

(二)报告编制原则

1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠,保证项目投产后,能

安全、稳定、长周期、连续运行。

2、所选择的设备和材料必须可靠,并注意解决好超限设备的制造

和运输问题。

3、充分依托现有社会公共设施,以降低投资,加快项目建设进度。

4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设

计、同时建设、同时投产。

5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳

动安全的法规和要求,符合行业相关标准。

6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案,以最大程度减

少投资,提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠

性、项目的经济性,实事求是地作出研究结论。

(二)报告主要内容

1、项目提出的背景及建设必要性;

2、市场需求预测;

3、建设规模及产品方案;

4、建设地点与建设条性;

5、工程技术方案;

6、公用工程及辅助设施方案;

7、环境保护、安全防护及节能;

8、企业组织机构及劳动定员;

9、建设实施与工程进度安排;

10、投资估算及资金筹措;

11、经济评价。

六、项目建设选址

本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约

94.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给

排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。

七、项目生产规模

项目建成后,形成年产XXX吨纺织化学品的生产能力。

八、建筑物建设规模

本期项目建筑面积107306.63itf,其中:生产工程59216.82itf,

仓储工程21352.21m2,行政办公及生活服务设施11674.59itf,公共

2

工程15063.01mo

九、环境影响

该项目在建设过程中,必须严格按照国家有关建设项目环保管理

规定,建设项目须配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、

同时施工、同时投产使用。各类污染物的排放应执行环保行政管理部

门批复的标准。

十、原辅材料及设备

(-)项目主要原辅材料

该项目主要原辅材料包括XX、XX、XXX等。

(二)主要设备

主要设备包括:XX、XX、XXX等。

十一、项目总投资及资金构成

(-)项目总投资构成分析

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算,项目总投资45392.91万元,其中:建设投资36374.30

万元,占项目总投资的80.13%;建设期利息398.26万元,占项目总投

资的0.88%;流动资金8620.35万元,占项目总投资的18.99%。

(二)建设投资构成

本期项目建设投资36374.30万元,包括工程费用、工程建设其他

费用和预备费,其中:工程费用31601.17万元,工程建设其他费用

3860.97万元,预备费912.16万元。

十二、资金筹措方案

本期项目总投资45392.91万元,其中申请银行长期贷款16255.47

万元,其余部分由企业自筹。

十三、项目预期经济效益规划目标

(-)经济效益目标值(正常经营年份)

1、营业收入(SP):90500.00万元。

2、综合总成本费用(TC):72555.89万元。

3、净利润(NP):13117.73万元。

(二)经济效益评价目标

1、全部投资回收期(Pt):5.47年。

2、财务内部收益率:22.01%。

3、财务净现值:15289.16万元。

十四、项目建设进度规划

本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行

建设,本期项目建设期限规划12个月。

十四、项目综合评价

该项目的建设符合国家产业政策;同时项目的技术含量较高,其

建设是必要的;该项目市场前景较好;该项目外部配套条件齐备,可

以满足生产要求;财务分析表明,该项目具有一定盈利能力。综上,

该项目建设条件具备,经济效益较好,其建设是可行的。

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积m262667.00约94.00亩

1.1总建筑面积m2107306.63

1.2基底面积m236973.53

1.3投资强度万元/亩371.15

2总投资万元45392.91

2.1建设投资万元36374.30

2.1.1工程费用万元31601.17

2.1.2其他费用万元3860.97

2.1.3预备费万元912.16

2.2建设期利息万元398.26

2.3流动资金万元8620.35

3资金筹措万元45392.91

3.1自筹资金万元29137.44

3.2银行贷款万元16255.47

4营业收入万元90500.00正常运营年份

5总成本费用万元72555.89"If

6利润总额万元17490.31

7净利润万元13117.73irif

8所得税万元4372.58UIf

9增值税万元3781.72UIf

10税金及附加万元453.80»If

11纳税总额万元8608.10UIf

12工业增加值万元29159.13"If

13盈亏平衡点万元35821.87产值

14回收期年5.47

15内部收益率22.01%所得税后

16财务净现值万元15289.16所得税后

第二章行业发展分析

一、国外化工产业发展潜力及趋势

(一)亚洲仍是增长中心

东亚地区是世界宏观经济增长重要驱动力,制造业不断向亚太地

区集中,提高了化工产品的需求量。亚太地区人均化工产品消费量与

欧美发达国家的差距逐步缩小,保持着巨大的消费增长潜力。未来化

工产品消费增量主要集中在人口众多、经济体量大、制造业占比高、

经济增长稳定的国家。近年来大型化工集团通过跨国并购、重组、合

资或独资等方式,不断向亚太地区新兴经济体国家拓展市场。东亚和

东南亚目前已成为世界制造业中心,具备产业发展潜力和城市发展空

间,将保持世界化工市场增长的中心地位。

(二)产业结构加速调整

随着发达国家市场逐步成熟和产业技术进步,世界化学工业正进

行新一轮的产业结构调整和转型升级,自主创新能力加快提升,产业

结构层次不断优化。一方面,资源导向型产业集中度不断提高,如能

源、生物质、化学矿转化等。另一方面,客户导向型产业在产品种类

上日益精细,差异化程度加深,如新型功能材料、电子化学品、膜材

料、纳米材料和催化剂等。世界各发达经济体长期注重产业结构调整,

根据资源、能源、人口、健康、环境等发展趋势,加速向材料科学、

生命科学、环境科学产业转移。

(三)企业加强业务聚焦

跨国化工企业通过持续的业务整合和优化,逐步退出低附加值、

高污染的传统化工领域,向更专业化方向发展,进一步加强在所属领

域的优势地位。发达经济体的企业通过停止或减少本土的化工生产,

转向在资源国或具有市场发展潜力的地区投资。新兴经济体的部分企

业则寻求更多的海外发展机会,在发达国家寻求并购对象。在发达经

济体对全球一体化支撑变弱的背景下,新兴经济体企业的海外发展道

路愈发重要。

(四)原料多元趋势加深

在国际能源市场复杂化的背景下,世界各国根据国情制定和调整

能源战略,大力实施原料供应多元化成为全球化工产业发展的重要特

征。其中,表现最为突出的包括:非常规油气资源开发的技术逐步成

熟,轻燃、凝析油、重油在化工原料中的比例将继续提高;以煤为原

料生产烯烧、油品、天然气、乙二醇、芳煌等技术已经逐步成熟,竞

争力和生存能力得到市场验证,在煤炭资源丰富的国家还将取得进一

步发展;生物质原料的替代作用得到高度重视,有助于推动化工行业

实现绿色低碳发展。

(五)创新驱动继续深化

在传统化工产业产能过剩、成本持续上升、盈利空间不断被压缩

的情况下,生产高技术含量和高附加值产品,实现产品高端化差异化,

已成为企业生存和发展的最主要途径。科技创新成为化工产业转型升

级的主要驱动力,以技术创新驱动结构转型已成为抢占未来竞争制高

点的关键。化工新材料将成为发展最快、竞争最激烈的产业。其中,

价值更高、性能更突出的高端化工新材料的开发和应用备受关注,特

别是生物医药、包装材料、汽车轻量化材料、电子化学品、功能建筑

材料等将加快发展,化工新材料的市场份额将迅速扩大。生命科学产

业将取得重大进展。随着人口的快速增长和老龄化步伐加快,人们逐

渐认识到医疗和营养保障对于人的身心发展至关重要,因此对更安全

和更健康的食品、药品的需求也将逐步提高。未来十年,大力发展生

命科学,是实力雄厚的跨国公司努力追求的另一个重大战略目标。

(六)信息技术推动变革

物联网、云计算、大数据等新一代信息技术进入大规模商用阶段,

为传统的化工生产方式带来革命性变化。一是使化工生产流程深度集

成优化,在“安、稳、长、满、优”的基本要求之上,进一步提高资

源利用、生产和管理效率。二是通过引入信息化平台,改变传统化工

企业供应链效率低、仓储需求量高的状况,实现上下游企业以及跨产

业的协同运营。三是通过建立信息服务平台,强化与客户沟通合作,

促进化工产业由传统生产模式向新型服务模式转变。四是面向全球化

经营,通过信息手段将世界各地的生产、物资、物流、人力等进行全

面整合优化。

二、化工产业优化提升的发展机遇

(一)政策引导产业健康发展

针对我国化工产业存在的产能结构性过剩、自主创新能力不强、

产业布局不合理、安全环保压力加大等问题,中央经济工作会提出坚

持深化市场化改革,着力激发微观主体的活力,继续实施积极的财政

政策和稳健的货币政策,尤其是将推动制造业高质量发展列为重点任

务之首,将更大规模的减税降费、降低企业负担,相信积极的财政政

策和偏宽松的货币政策都会以实体经济和中小企业为重点,以定向积

极和定向宽松为目标。特别是民营企业座谈会以后,政策效果逐步显

现,民营经济活力和潜力集中释放,为化工产业高质量发展注入了新

的活力。

(二)产业结构优化潜力巨大

我国化工行业“低端产能过剩,高端供给不足”的结构性矛盾尚

存在,高端聚烯烧、专用树脂、特种工程塑料、高端膜材料等化工新

材料,功能材料、医用化工材料、高端电子化学品等专用化学品以及

催化剂、特种助剂(添加剂)等特种化学品,国内市场长期处于供给

不足的状态。这是化工行业转型升级和结构性优化的现实市场需求,

也是化工行业未来高质量发展的机遇所在。巴斯夫、埃克森美孚等一

流跨国公司持续加大在中国的投资力度,增强了我国化工市场继续主

导全球市场的发展动力。

(三)整治提升焕发行业生机

全国范围内多地推进化工产业安全环保整治提升工作,使化工产

业开始焕发生机。我国乃至整个国际都面临着百年未有之大变局,各

个行业都在谋求新发展,通过化工产业安全环保整治提升,不断落实

新发展理念,本质安全得到提升、区域布局得到优化、低端产能大幅

减少、土地资源得到合理利用、企业发展思路和园区发展定位得到明

晰,化工产业开始焕发生机。

(四)疫情后期优化发展方向

新冠肺炎疫情对经济社会造成较大冲击,但综合来看,中国经济

增长保持韧性,长期向好的基本面没有改变,疫情的冲击是短期且总

体可控的。后疫情时期,世界石化产业将重构,进入新的变革与调整

期。我国化工产业将朝着原料多元化、产品需求差异化、营销电商化、

产业绿色低碳化、产业智能化等方向发展。随着电商的迅速兴起,对

传统化工产业和传统产销模式产生冲击,营销电商化改革也是化工生

产企业的营销趋势。绿色发展、低碳发展已经成为发展潮流。我国政

府高度重视生态文明建设,修订出台了严格的环境保护法,对排污、

碳排放的标准和要求均有所提高。

(五)国内循环增加行业机遇

我国正逐步形成以国内“大循环”为主体,国内、国际“双循环”

相互促进的新发展格局。国内“大循环”的增强为我国化工产业发展

带来新的机遇。一方面,化工行业在国内经济“大循环”中有良好基

础,增长动力将由要素投入驱动进一步向创新驱动转换,发展方式也

由粗放式规模扩张更进一步向集约式绿色低碳转换,行业在国内“大

循环”中需把提高发展质量和经济效益作为发展的主旋律。另一方面,

化工行业在国内“大循环”中大有可为。目前我国化工行业的产业链

是完整的,但部分环节还十分脆弱,需要“补链强链”,而“补链强

链”过程就会产生许多新机会。

(六)双碳目标带来行业挑战

中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年

前实现碳中和。碳达峰、碳中和目标,比以往的碳减排目标更加严格。

化工行业作为国民经济的重要支柱产业和原材料配套工业,在实现国

家“碳中和”目标的过程中挑战和机遇并存,国内能源消费结构和化

工产业会发生深刻变化,对新能源的高效利用、对传统化石原料的科

学替代、对生物基路线的深度开发都为化工产业带来新的挑战。

三、空间布局初步形成

我省化工行业主营业务收入超过千亿元的有南京市、苏州市和无

锡市;南京市、苏州市和无锡市税收水平居全省前三;主营业务收入

超五百亿元的还有南通市、泰州市、常州市和连云港市四市。

“十三五”末,我省化工企业入园率为42.7%(以数量计,下

同)。入园率较高的设区市为宿迁市、南通市、南京市和镇江市,入

园率超过60如而无锡市和常州市入园率不足20%。在园区外也集聚着

部分较具竞争力的化工企业和项目。

沿江沿湖区域的南京、苏州、无锡、常州、镇江等市形成了较为

完善的石油化工、化学原料、精细化工、化工新材料等生产体系,是

产业链中下游聚集度最高的地区。南京市依托大型国有企业和外资企

业发展石油化工和烯煌下游深加工产业,形成石油化工产业链和碳一

化工产业链;苏州市形成以生物医药、电子化学品为代表的精细化工

产业,以氟材料、硅材料为代表的化工新材料产业,以合成润滑油为

代表的石油化工产业;无锡市形成以聚酯、聚酰胺为代表的化工新材

料产业链及以电子化学品、生物医药、涂料树脂、橡塑助剂为特点的

精细化工产业链;常州市依托技术研发优势和盐化工基础原料优势,

形成了以涂料、氯下游产品、医药及中间体等为特色的精细化工产业

体系;镇江市形成以醋酸为主的有机原料、以环保专用化学品为代表

的精细化工以及以有机硅新材料为代表的化工新材料等产业。

沿海的连云港、盐城、南通依托便利的交通条件和临港条件,形

成了石油化工、有机原料、合成树脂为主的生产格局,同时形成了具

有国内重要影响力的农药、医药产业。其中,连云港市形成石油化工、

有机原料等产业;盐城市形成农药、医药等优势产业;南通市形成以

农药、医药、电子化学品为代表的精细化工产业和新材料产业。

中部的扬州、泰州依托大型石化企业,发展石油化工产业,并延

伸发展精细化工、化工新材料产业。扬州市以烯妙芳煌耦合加工为路

径,发展高性能纤维等合成材料产业;泰州市依托石油化工和盐化工

龙头,延伸发展化工新材料和精细化工产业。

北部的徐州、宿迁、淮安依托资源禀赋,形成以煤化工、盐化工

为主导的产业结构。徐州市发展以煤基原料深加工为路径的化工新材

料产业;宿迁市发展以化学原料药为主的生命科学产业链和以橡塑新

材料为主的化工新材料产业链;淮安市形成了以盐化新材料为主导的

化工新材料产业链。

总体分析,全省形成了以精细化工为主导,石油化工、有机原料

和合成材料广泛分布,化工新材料加速布局的化工产业体系,各市产

业特点鲜明,产业链中下游产品占比逐步提升。但布局分散、产业集

中度不高、高端应用品种不足的问题尚需在“十四五”期间进行优化。

四、整治提升成效明显

2016年以来,全省上下坚持问题导向、精准施策、标本兼治,系

统开展化工企业“四个一批”专项行动、化工产业安全环保整治提升

和化工行业安全生产专项整治,以整治工作促进安全环保水平提升,

以整治工作推动化工产业高端、绿色、安全发展,化工产业安全环保

整治提升工作取得明显成效,为全省化工产业高质量发展奠定了良好

基础。

区域产业布局明显优化。沿江八市关闭化工企业数量占全省关停

总数近80虬长江干支流沿岸两侧1公里、太湖一级保护区和城镇人口

密集区等环境敏感区域内化工企业应关尽关。连云港石化产业基地重

大项目稳步推进。

安全环保水平有效提升。全省有效关闭退出不符合安全生产条件

的硝化企业,完成压减目标。化工行业安全生产事故数量得到有效控

制,安全生产水平显著提升。全省化工园(集中)区废水、化学需氧

量、氨氮减幅分别为39.5%、55.7%和30.0%。危险废物集中总处置能

力基本满足全省危险废物处置需求。化工园区近九成水质断面优于ni

类标准,环境系统性风险得到有效控制。

第三章项目背景、必要性

一、产业结构特色突出

原料路线多元化。我省乙烯和丙烯产能目前约占全国烯垃总产能

的10%,居第四位,相比其他省份,原料路线多元化趋势明显。我省已

建成及在建多元化原料制乙烯生产装置5套,其中以甲醇为原料(MT0)

的生产装置3套、轻烧裂解制乙烯装置2套(混合乙/丙烷制乙烯装置

1套和乙烷裂解生产乙烯装置1套)。我省丙烯原料路线多元化趋势同

样明显,多元化路线产能占总产能的57%。

产品质量高端化。在市场、技术、人才、政策等多重因素推动下,

我省化工产品结构持续升级。化工新材料和高端专用化学品等高端化

工产品的生产规模进一步扩大,多种产品在国内首先实现工业化突破。

高性能环氧树脂及制品(特种环氧树脂、风能树脂)已经打破国外垄

断进入电子信息、光伏风电等高端领域。环氧沥青已成功应用于可起

降飞机的高速路跑道,填补了国内空白,而其造价仅为美国同类产品

的一半。我省已逐步形成了极具特色的新材料产业集群,成为全球氟

产业链最长、最完善、聚集度最高的区域。在化工新材料的细分市场,

我省形成了一批隐形冠军,在各子行业发展中扮演重要角色。

二、科技创新能力提升

在创新驱动战略的带动下,经过“十二五”、“十三五”的发展,

我省化工行业突出增强原始创新能力、提升产业技术实力和深挖科技

资源潜力,创新能力、装备技术、人才水平显著提升,一批关键技术

有所突破,为“十四五”期间化工产业的高质量发展打下了良好基础。

第一,在引进、消化、吸收国外先进技术的同时,通过不断加大

科技投入,取得了一批具有自主知识产权的重大科技成果,部分已达

到国际先进水平并出口海外;一批化工新材料、专用化学品的生产技

术实现突破,打破了国外技术垄断,促进了行业转型升级,保障下游

相关产业的发展。

第二,高校与科研院所的应用技术创新意识增强,若干领域的

“省企业重点实验室”相继成立,科研成果产业化应用速度加快,成

功率提高。

第三,企业的创新主体地位进一步增强,全省已建成各类化工平

台174家,其中包括科技公共服务平台8家、企业重点实验室3家、

工程技术研究中心163家。

三、园区发展水平领先

化工园区集聚着化工企业和技术人才,是化工产业科技创新和产

业发展的主阵地。2020年10月,我省认定29家化工园区和化工集中

区,省内近半数园区被取消化工定位。江苏省园区集聚化、一体化、

协同化发展已具有相当水平,在国内化工园区综合实力中表现突出,

特色化的产业发展格局基本形成,安全、环保水平取得长足进步。

我省9个化工园区被评为“2020中国化工园区30强”,30强的

前10强中南京江北新材料科技园、泰兴经济开发区、扬州化学工业园

区等分别排名第2、5、10位。江苏扬子江国际化学工业园、常州滨江

经济开发区、高科技氟化学工业园、镇江新区新材料产业园、连云港

石化基地、如东县洋口化学工业园位列其中。

四、江苏化工产业全国领先

江苏省是我国化工大省,现已形成从炼油、乙烯生产到基础化学

原料、合成材料、专用化学品制造等多门类产业体系,化工产业规模

位居全国前列,在地方工业体系中占有重要地位,为江苏省经济社会

健康发展做出了突出贡献。

从企业数量看,全省现有化工企业占全国规上化工企业的7.0%。

从产能规模看,我省的多个子行业在全国占重要地位。其中,炼油能

力在全国各省市中居第四位,占比为4.9%,原油加工量占全国的比重

为6.5%;乙烯产能占全国的比重为8.8%,居第四位;醋酸规模国内第

一,占有全国总产能约38%,其他部分有机原料如双酚A、丙烯膈、

环氧丙烷等在国内也占有较大份额;聚苯乙烯产业具有显著的规模和

聚集优势,GPPS/HIPS产能占全国总产能的48%,居全国第一位;工程

塑料中聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)、聚苯醒(PPE)、聚甲基丙烯

酸甲酯(PMMA)等产能全国第一;我省氟化工生产企业总产值约占全

国氟化工总产值的16%;精细化工产业中传统精细化工产能全国领先,

特别在农药及中间体、涂料、合成材料助剂、多功能中间体、染颜料

及中间体、油脂化工等方面优势突出,新领域精细化工中电子化学品

领域全国领先,部分品种如电子级双氧水、N-甲基甲酰胺、六氟磷酸

锂等全国第一。

从技术水平看,我省是全国化工行业技术研发领先的地区。在聚

烯妊生产工艺和产品牌号开发、新型聚氨酯扩链剂工艺和产品开发、

聚醒胺产品开发、GPPS/HIPS工艺开发等方面确立了引领行业发展的地

位。

五、坚持科技自立自强,加快建设科技强省

突出创新在现代化建设全局中的核心地位,坚持“四个面向”,

制定科技强国行动纲要江苏省实施方案,构建与新发展格局相适应的

区域创新体系和产业创新模式,打造关键环节抗冲击能力体系,勇当

科技和产业创新的开路先锋。

(-)全面增强自主创新能力

1、构筑区域创新高地

强化战略科技力量布局。围绕国家战略需要和江苏产业发展需求,

加强基础研究,注重原始创新,充分发挥政府作为重大科技创新组织

者的作用,确定科技创新方向和重点,系统推进基础研究、关键核心

技术攻关和实验室体系建设,着力解决制约发展和安全的重大难题,

全面提升在国家自主创新体系中的地位。

2、加快关键核心技术攻坚突破

实施重点产业技术攻坚行动。聚焦重点产业集群和标志性产业链,

瞄准高端装备制造、集成电路、生物医药、人工智能、移动通信、航

空航天、软件、新材料、新能源等重点领域,组织实施关键核心技术

攻关工程,力争形成一批具有自主知识产权的原创性标志性技术成果,

加快改变关键核心技术受制于人的被动局面。强化目标导向和需求导

向,深化产学研协同攻关,综合运用定向择优、联合招标、”揭榜挂

帅”、股份合作等方式,进一步提高产业科技创新的组织水平。鼓励

和支持民营企业开展关键核心技术攻关。

3、强化企业创新主体地位

激发企业创新活力。促进各类创新要素向企业集聚,支持企业牵

头组建创新联合体,引导建立产学研合作利益分配机制、风险控制机

制和信用约束机制。鼓励有条件的企业开展科技成果股权和科技人才

股权合作,支持建设行业研究院和产业研究院等共性技术平台,推动

产业链上中下游、大中小企业融通创新

4、积极融入全球创新网络

实施更加开放包容、互惠共享的国际科技合作战略,推动科技领

域多层级、多主题、多渠道交流往来,深化与创新大国和关键小国等

国政府间的产业研发合作,深入实施与重点国别和地区的联合资助计

划,拓展科技创新合作的领域、层次和空间。

(二)激发人才创新创造活力

1、优化人才培养开发体系

实施重点人才工程,实行更加积极、更加开放、更加有效的人才

政策,进一步加大人才投入力度。坚持产才融合,以产聚才,以才兴

产,集聚一批“高精尖缺”的战略科技人才、科技领军人才和创新团

队,造就一批高水平工程师、高技能人才和高层次跨专业实干型人才。

突出战略性、前瞻性布局,强化青年人才培养集聚。

2、大力引进集聚高端人才

实施全球引才聚才计划,建立海外高端人才需求信息发布和定向

联系引进机制,探索外籍高层次人才来华停居留、技术移民、出入境

等便利政策,建设一批海外人才飞地,更大力度引进集聚海内外优秀

人才。实施顶尖人才顶级支持计划,实行“一事一议”“一人一策”,

加快集聚一批跨学科、交叉融合的基础研究创新人才和旗舰团队。

3、完善人才价值实现机制

强化人才分类评价导向,完善人才奖励荣誉制度,鼓励人才弘扬

爱国奋斗奉献精神。坚决破除“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”,

建立健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的科技人才评价机制。

建立完善以职业资格评价、职业技能等级认定和专项能力考核为主要

内容的技能人才评价体系,实施专业技术岗位结构比例动态调整机制。

(三)完善科技创新体制机制

1、深化科技管理体制改革

贯彻落实国家新一轮科技体制改革行动方案,健全完善科技法规

体系,加快科技管理职能转变,进一步推动科技创新激励政策落地落

实,提升环境营造的创新服务功能。建立战略产品牵引、重大任务带

动的科研组织新模式,推动重点领域项目、基地、人才、资金一体化

配置。

2、健全科技成果转化机制

健全科技成果转化收益合理分配机制,开展赋予科研人员职务科

技成果所有权或长期使用权政策试点,提高科研人员收益分享比例。

推动科技成果评价的社会化、市场化和规范化,大幅提高科技成果转

移转化效率。加强高校院所技术转移平台建设,支持企业与高校院所

合作共建技术转化与产业化基地。

3、强化知识产权创造保护运用

打通知识产权创造、运用、保护、管理、服务全链条,增强系统

保护能力。加强知识产权法治化建设,充分发挥南京、苏州知识产权

法庭作用。完善知识产权纠纷多元化解决机制,健全侵权纠纷行政裁

决制度,统一侵权判断标准和行政处罚自由裁量基准,提升纠纷解决

效能。实施知识产权惩罚性赔偿制度,严厉打击侵权违法行为。

六、项目实施的必要性

(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求

作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场

知名度,产品销售形势良好,产销率超过100也预计未来几年公司的

销售规模仍将保持快速增长。

随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的

市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能

潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,

公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠

定基础。

(二)公司产品结构升级的需要

随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不

断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产

品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水

准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才

能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。

第四章产品方案与建设规划

一、建设规模及主要建设内容

(-)项目场地规模

该项目总占地面积62667.00nf(折合约94.00亩),预计场区规

2

划总建筑面积107306.63mo

(二)产能规模

坚定贯彻新发展理念,做好碳达峰、碳中和工作,面向制造业转

型升级和战略性新兴产业发展需求,抓住国际国内双循环等发展机遇,

以发展化工新材料,优化石油化工、提升传统化工产业作为主要发展

方向,以原料路线多元化、产品结构高端化、绿色低碳生态化、产业

布局集约化作为发展路径,着力提升江苏省化工行业发展质量,全力

打造具有核心竞争力和特色优势的世界级绿色化工产业集群,成为全

国化工行业转型升级、高质量发展的标杆。

根据国内外市场需求和XXX有限公司建设能力分析,建设规模确

定达产年产XXX吨纺织化学品,预计年营业收入90500.00万元。

二、产品规划方案及生产纲领

本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、

资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、

项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市

场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能

力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一

致,本报告将按

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