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文档简介
初级审计师《审计理论与实务》试题(网友回忆版)三
[单选题]1.今年是我国社会主义国家审计监督制度写入宪法:
A.25周年
B.29周年
C.30周年
D.63周年
参考答案:C
[单选题]2.我国审计法规定的审计法律责任是:
A.国家审计的法律责任
B.社会审计的法律责任
C.内部审计的法律责任
D.国家审计、内部审计和社会审计的法律责任
参考答案:A
[单选题]3.我国社会审计人员参加审计机关组织实施的审计项目时,应遵循的
审计准则是:
A.国家审计准则
B.内部审计准则
C.注册会计师审计准则
D.国际内部审计准则
参考答案:A
[单选题]4.我国国家审计总目标可以概括为:
A.真实性、公允性和合法性
B.公允性、合法性和完整性
C.完整性、合法性和效益性
D.真实性、合法性和效益性
参考答案:D
[单选题]5.审计证据的适当性指的是:
A.充分性和可靠性
B.经济性和相关性
C.经济性和可靠性
D.可靠性和相关性
参考答案:D
[单选题]6.下列关于审计工作底稿的表述中,正确的是:
A.一个审计事项只能编制一份审计工作底稿
B.每一个审计事项均应当编制审计工作底稿
C.非重大事项的审计工作底稿不需要复核
D.重要事项的审计工作底稿需经被审计单位相关人员签字认可
参考答案:B
[单选题]7.下列审计取证方法中,能对有形资产存在性提供可靠审计证据的
是:
A.询问
B.检查
C.分析
D.重新计算
参考答案:B
[单选题]8.下列各项中,属于内部控制中控制环境要素的是:
A.业务授权
B.责权配置
C.账实核对
D.独立检查
参考答案:B
[单选题]9.审计报告按照详略程度可以分为:
A.简式审计报告和详式审计报告
B.评估报告和验资报告
C.审计组的审计报告和审计机关的审计报告
D.标准审计报告和非标准审计报告
参考答案:A
[单选题]10.下列各项中,不属于国家审计机关审计处罚措施的是:
A.没收违法所得
B.通报批评
C.责令限期缴纳应当上缴的款项
D.警告
参考答案:C
[单选题]11.下列各项中,可能导致不可控审计风险的是:
A.审计人员的素质
B.审计方法的选用
C.被审计单位内部控制的健全程度
D.审计机构对审计工作的管理
参考答案:C
[单选题]12.下列各项内部控制措施中,属于销售与收款业务循环中实物控制的
是:
A.由专人负责保管应收票据
B.定期编制并向客户寄送对账单
C.客户赊销限额经授权批准
D.对销售业务定期进行内部检查
参考答案:A
[单选题]13.审查应付款项期末余额的真实性时,与决定拍查样本量无关的因素
是:
A.应付款项的重要性
B.被审计单位管理层意愿
C.以前年度审计结果
D.内部控制有效性
参考答案:B
[单选题]14.审查财务报表所列示的固定资产是否包含代管或已抵押出让的资
产,其主要目的是:
A.确定固定资产的所有权
B.证实固定资产交易事项的合法性
C.证实固定资产折旧方法选用的合规性
D.证实固定资产减值准备计算的正确性
参考答案:A
[单选题]15.下列各项中,能够有效测试存货截止期的是:
A.计算分析存货周转率
B.审查存货发出的计价方法
C.检查存货业务不相容职务的分离
D.抽查决算日前后的购货发票和验收单
参考答案:D
[单选题]16.下列关于实收资本审计的表述中,正确的是:
A.实收资本出现错弊的可能性很小,不必审查
B.不涉及货币资金投资就不必审查
C.监盘是必不可少的审计程序
D.实收资本账户业务量不大,可采用详查法
参考答案:D
[单选题]17.下列财务报告审计目标中,属于合并财务报表审计所特有的目标
是:
A.报表内容的真实性
B.报表编制方法的合规性
C.报表编制方法的一贯性
D.报表合并范围的正确性
参考答案:D
[单选题]18.内部审计机构有权暂时封存可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的会计
资料,但应经过的程序是:
A.内部审计机构负责人批准
B.财会部门负责人批准
C.单位主要负责人或权力机构批准
D.单位所在地审计机关批准
参考答案:C
[单选题]19.下列各项中,不属于我国国家审计人员职业道德要求的是:
A.坚持原则,不屈从于外部压力
B.保持客观公正的立场和态度
C.保守在执行审计业务中知悉的商业秘密
D.按照相关标准收取审计费用
参考答案:D
[单选题]20.通过对库存现金进行监盘取得的证据属于:
A.实物证据
B.视听证据
C.鉴定证据
D.环境证据
参考答案:A
[单选题]2L审计取证模式演变经历了三个阶段,其先后顺序是:
A.账目基础审计、制度基础审计、风险基础审计
B.账目基础审计、风险基础审计、制度基础审计
C.风险基础审计、账目基础审计、制度基础审计
D.制度基础审计、风险基础审计、账目基础审计
参考答案:A
[单选题]22.通过对财务报表中某一项目的金额与相关的另一项目的金额相比所
得的值进行分析,以获取审计证据的方法是:
A.回归分析法
B.比率分析法
C.价值分析法
D.趋势分析法
参考答案:B
[单选题]23.下列各项中,属于内部控制中业务授权控制的是:
A.资产保管与会计记录相分离
B.空白支票由专人保管
C.定期进行财产清查盘点
D.批准赊销限额
参考答案:D
[单选题]24.下列各项中,属于专门的计算机审计方法的是:
A.检查
B.分析
C.平行模拟
D.观察
:C
答案
参考
作安
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作出
目而
计项
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为完
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题]2
[单选
:
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A.审计
方案
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B.审计
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项目
C.审计
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工作
D.审计
:B
答案
参考
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业内
在企
中,仅
文件
用的
所使
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收款
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6.下
题]2
[单选
是:销货合
A.发运单
B.销货发
C.坏账审
D.
:D
答案
参考
的:
账款
应收
验证
为了
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函证
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账款
应收
员对
计人
7.审
题]2
[单选
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B.完
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C.截
确性
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务处
D.账
:A
答案
参考
记录
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永续
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负责
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内部
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业务
存货
产与
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8,根
题]2
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答案
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银行
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题]29
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银行
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银行
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C.抽
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答案
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