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文档简介

采购规章制度

乡镇卫生院药品采购规章制度介绍度:采购部规章制度细则介

绍度:采购部规章制度及流程制度介绍度:采购部管理规章制度介

绍度:

采购规章制度(15篇)

在当下社会,制度起到的作用越来越大,好的制度可使各项工

作按计划按要求实现估计目标。制度到底怎么拟定才合适呢?以下

是我精心整理的采购规章制度,欢迎阅读与收藏。采购规章制度1

一、目的:

为进一步规范采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作,

以降低采购本钱,加强公司的物资管理,依据公司的实际情况特订

立采购制度。

二、范围:

公司职能部门及所属各项目部需要进行采购的采购项目。

三、采购分类:

零星采购、大宗采购。

一)零星采购:

1、各项目部所需物品,由办公室主任进行市场询价,经事上中

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心初审,报总经理审批;

2、总部办公室所需物品,由办公室主任进行市场询价,经行政

部初审,报总经理审批。

二)大宗采购:

1、电子类由办公室主任进行市场询价,经工程部初审,最终报

总经理审批;

2、非电子类由办公室主任进行市场询价,经事业中心初审,最

终报总经理审批。

四、审批流程

请购人制单f请购部门负责人签字f事业中心或工程部审查采

购必需性一办公室主任询价、供应商选定f事业中心或工程部审查

ff总经理签字f采购员按要求购买。

五、询价工作

一)办公室主任在接到各部门的请购单,检查请购单上审批手

续是否完满后,即进行询价工作。

二)对于公司总经理指示要求集团其它公司共同参加询价的,

办公室主任应将请购单复印件送实现其它公司相关部门。

三)办公室主任应在规定时间内完成询价工作,在请购单的附

页上注明操作结果,含以下内容:备选供应商名称、住址、联系人

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及电话,相关价格、规格、付款条件和售后服务等。并递交给事业

中心或工程部确认C

四)事业中心或工程部在接到办公室主任上交的询价结果后,

应乐观专心搭配完成相关工作,在收到的请购单附件上注明操作结

果,汇报至总经理审批。

六、询价时限

一般物品的询价和选择供应商工作正常应在五个工作日内完成。

特殊大宗物品最迟应在十天之内完成。

七、供应商筛选确定

一)办公室主任通过公开透亮的评比过程通过比较三家以上供

应商,报事业中心或工程部审查,总经理确定后,选一家供应商为

长期主供应商。同时应保管选定供应商评比记录,公司备案抽查。

一)采购评比由事业中心或工程部综合评定。

1、最初比较:比较过程记录须含以下内容:相互比较三家以上

(含三家)供应商的名称、住址、联系人姓名电话、价格、质量、

服务等儿方面相互比较的优、劣势。选择结论。

2、对选定主供应商的综合评述。

3、事业中心或工程部对选定供应商的看法上报总经理。

4、每季度对主供应商的‘产品和服务质量进行一次总结评定,

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并对是否更换做出结论。

5、每季度重新进行一次选定主供应商过程记录。

6、以上全部评比记录须保管三年以上。

A.物品采购

一)供应商选定后,办公室主任布置采购员实在进行采购操作,

需要其它部门搭配时,其它部门应给与乐观帮助。

二)大宗采购要与供应商签订合同。

三)合同内容须提交事业中心或工程部及财务部共同核定,并

报总经理审批。

四)对有售后保修义务的应收取肯定的质保金,质保金期限应

与产品保修期相同C

五)经核定后的合同须由事业中心或工程部签订。

九、入库程序

一)物资验收工作由仓库保管、采购人员同时参加(仓库保管

负责验收数量与质量)。专业物资验收应由相关使用部门专业人员

负责检查质量。不符合质量要求的一律不予验收。

二)验收完毕后仓库保管及参加验收人员在票据上签字确认,

并注明日期。仓库管理开具入库单。

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十、报销程序

一)零星采购的报销:

1、采购员应持《请购单》或《采购计划清单》、《购物发票

(或票据)》到公司财务部门报销:

2、报销费用时,发票(或票据)上须有经手人、相关验收人员、

办公室主任签字,事业中心或工程部审核签字,总经理审批看法。

二)大宗采购的付款:

采购员将大宗采购审批单、采购合同、验收报告、发票准备齐

全,发票(或票据)上须有经手人、相关验收人员、办公室主任签

字,经事业中心或工程部审核签字,总经理审批后方可报销。

公司行政部对采购工作享有例行及专项检查权力。

十一、工作要求

一)日常零星采购,未按零星采购流程进行采购的,公司财务

一律不予报销,由当事人自行负责。若财务不按规定予以报销的,

由公司财务当事人负责。

二)物资采购量要从实际所需启程核定数量,如随便定量,造

成定量与实际不符的,显现采购量过大造成物资压库,视情节轻重

考核当事人。

三)大宗采购应由公司总经理签字审枇后,方可进行定购。未

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经总经理批准,擅自定购的,当事人应承当全部责任。

四)特殊情况,须先电话汇报,报总经理批准后方可进行。

附则:本制度解释权归公司行政部,由签发之日起开始执行。

采购规章制度2

一、目的

加强采购业务工作管理,做到有章可循,防备采购过程中的各

种弊病,降低采购本钱,提高采购业务的质量和经济效益。

二、范围

本制度适用于公司全部物品(原料子、辅料、备品备件、固定资

产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。

三、职责

3.1市场部依据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

3.2生产技术部依据市场部销售计划,编制原辅料子需求清单。

负责制版、模具、量板等外包产品、技术股务以及其它外协业务采

购申请及计划的编制。

3.3供应部依据生产部门报送的料子需求清单,核实仓库存量,

结合料子库存安全定额,编制采购计划,报经总经理批准后组织采

购。

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3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日

常维护和修理申请计划。

3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行情形以

及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维护和修理以及零星维

护和修理制造所用备品备件采购计划。

3.6各物品、劳务需求部门依据需求物品或劳务的性质和权属

向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请,并经初审后交

各分管副总或总经理批准。

3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审,

总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维护和修理等计划的审

批。

3.8财务部负责日常采购的价格审查,负责对价值10万元以上

的采购组织或上报集团公司进行招标。

3.9质量部负责原料子、辅料的验收,设备部会同生产技术部

负责怪品备件、设备、监视和测量工具及维护和修理等劳务的验收。

3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算,并对发票的真实

性和合法性负责。

四、采购作业操作规程

4.1物资采购的计划、申请与审批

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4.1.1授权的请购部门依据生产计划、实际需要以及库存情况

每月28日前报次月的‘采购计划,报分管经理审核。

4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执

行。

4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需依据

需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设

备部提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准。

4.1.4对价值超出200元以上的办公用品及500元以上的配件、

设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署

看法报总经理审批后实施。

4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型

号、数量、质量技术要求、估量价值、交货日期、用途等。

4.2采购比价

4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请,交财务部进行

比价;在提交采购计划或申请的同时,采购部门应对新采购物品供给

至少3家以上的供应商报价和联系资料,有财务队伍供给的供应商

(但不但限于)进行询价或实地调查。

4.2.2价值在2万元以上的维护和修理、服务等劳务、5万元以

上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价,进行比

价;10万元以上的必需采取招标方式采购。

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4.2.3对常用大宗原辅料子实行招标比价采购,公司依据市场

行情每年至少举办2次招标,确定采购价格和供应商,一经通过招

标确定价格,只能在定标价格基础上依据市场行情下调,不能上浮;

如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨,而且采购物资属

供不应求的卖方市场,价格可以上调,但必需经过总经理办公会研

究同意后才略执行C

4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费

标准的行政事业性服务收费不实行比价程序,物价审计只对采购物

品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

4.2.5全部采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销c

4.3采购实施及物资验收

4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理,其他部门或

人员不得自行采购C

4.3.2供应部门应依据生产技术部下达的原辅料子需用计划结

合库存物资的数量编制采购计划,报分管副总批准后执行。

4.3.3供应部门依据批准的采购计划组织采购,除零星采购外,

批量采购业务必需先与供货方签订采购合同,并与财务部、质量部、

生产技术部等相关部门进行会审,采购合同应包含品种、规格、数

量、质量、价格、交货日期、运费承当、结算方式及经济惩罚等项

条款。在采购合同有效期内,若因市场行情发生较大变动时,经过

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总经理批准可以与供货商签订《调价协议》,并报请财务部门备案。

4.3.4采购物资运到本公司时,先由供应部门对照核对采购计

划,经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验,

质量部、设备部在验收条件准许的范围内组织物资检验,并出具检

验报告单,检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续,检验

不合格的物资不得办理入库。

4.4结算

4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的,且在我方能够

抵扣增值税的采购项目必需索取增值税发票,不能取得的,价格按

扣除增值税以后执行。

4.4.2无论是现款采购还是赊购,在结算付款时均需由供应部

门填开《采购付款申请单》,连同有关凭证报经财务部门审核,并

经总经理批准后,出纳人员方可付款。

4.4.3财务部在对采购物品结算付款时,应当专心审核《请购

单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、

《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证,账目结算不清

或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务

部门不得办理相关手续。

4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手

续,付款时必需专心审核是否具备签章齐全的条件,对签章不全的

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付款凭证不得办理付款手续。

五、责任

5.1不按规定程序未经审批采购的,由经办部门和人员自行负

责处置,已经与供方签订购销合同,导致公司因不能履约而发生的

损失由经办人员全额承当。

5.2经审批的采购计划和申请,负责吴购的部门和人员应在规

定采购期限内采购到位,因没有人到责任不能定时采购而影响正常

经营的,没发现查实一次罚款100元,给公司造成损失的按确定损

失额的40%o

5.3未经比价即进行采购的,采购价格明显高于比价结果的,

价格高出部分由采购人员自行承当。提交供应商报价时,与供应商

串同抬高价格,从中谋取私利;或未专心进行比价而导致采购价格明

显过高;经查实后采购人员承当相应损失,损失额在5000元以上的

责令其下岗。

5.4物品使用部门(车间)必需依据生产计划、生产管理实际需

要,专心依照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范,导致

无法确认请购物资须知信息的,采购部门有权拒绝采购。采购计划

及申请必需由请购部门主管签,无请购部门主管签,审批人不得予

以审批。对贪图省事、乱报采购计划,造本钱公司流动资金使用挥

霍的,依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

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5.5供应部门在确保品质的前提下,必需充足考虑市场变动知

库存本钱等因素,订立大宗物品的采购方案,落实供货单位。并对

采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守,造成公司经

济损失的,应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应

收款项,有关采购人员负有无条件的清收责任。

5.6财务部必需专心履行审核监督责任,对审核把关工作不严、

不及时向总经理汇报有关事情真相,并造成公司经济损失的,予以

相应的经济和行政处分。

5.7验收部门必需对全部运抵本公司的采购物品,依照采购合

同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时,必需及时报

告采购部门(必需时直接报告总经理)处置。严禁品质不符的外购物

品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的,予以相应的经济和

行政处分。

5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续,并对

入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时,应当及时向有关部

门报告(必需时直接报告总经理),同时妥当保管该批采购物品等候

处置。对仓库保管员工作马虎,未按本方法规定操作,造成入库数

量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

六、本制度自觉布之日起执行,自本制度执行之日起,原有相

关规定同时废止。

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采购规章制度3

第一章总则

第一条为加强采购计划管理,加强采购计划性,提高采购效率和

采购质量,降低采购本钱,依据《中华人无共和国预算法》、《中

华人民共和国采购法》等法律法规,订立本规定。

第二条本规定所称采购计划,是指采购依据批复的采购预算,

按采购品目汇编的反映各采购需求及实施要求,并经总经理核准批复

的采购计划。

第三条采购应当落实好采购计划填报工作,明确采购计划填报

机构和人员。

第四条采购计划实行按季度填报,分月实施的方法。

第二章采购计划的填报

第五条采购计划填报原则

(一)完整反映采购预算原则。采购计划应当依据批复的采购

预算(或投资计划)填报,并完整反映采购预算。采购计划的采购

项目和采购资金来源应与采购预算(或投资计划)中的采购项目和

采购资金来源相对应,不得填报资金尚未落实的采购计划。

采购预算包含部门预算中的采购预算、年度追加及调整预算中

用于采购项目的预算。

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(二)公平竞争和维护国家利益、公共利益原则。填报采购计

划应依据有关法律法规,遵从公平竞争和维护国家利益、公共利益

原则。除《中华人民共和国采购法》第十条规定的情形外,采购应

当采购本国货物、工程和服务;采购项目应依据《中华人民共和国

采购法》和珠海市集中采购目录的规定,采用规范的采购形式和采

购方式,依照规范的采购程序运作。

公开招标应作为采购的重要方式。

(三)规模效益性原则。填报采购计划应重视采购的规模效益,

在同一年度内,对同一采购品目可以布置两次采购计划,但不得超

出两次以上。属于协议供货范围的采购品目,同一品目的采购,每

季度内不得超出两次(含两次)。

(四)分类填报原则。采购计划应按采购品目类别和采购组织

形式分类填报,包含集中采购计划(含协议采购),部门集中采购

计划和分散采购计划。同类的采购项目应归并在一个采购计划填报。

第六条采购计划的填报范围

(一)填报范围。采购计划的填报范围包含市级国家机关、事

业和团体组织,以及使用市本级财政性资金进行采购的企事业(简

称采购)。

(二)填报资金范围。采购计划的填报资金范围包含财政拨款,

非税收入拨款,中央、省拨专款和财政专户拨款等财政性资金以及

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与之配套的自筹资金。

(三)填报项目范围。纳入珠海市集中采购目录以及集中采购

目录外、限额标准以上的货物、工程和服务项目,应填报采购计划。

第七条采购计划的填报程序

各采购应独立填报本采购计划,于每季度的前15日报送采购部。

采购货物、工程的使用与资金支出不同的,应由采购资金支出

按上述程序填报采购计划。

第八条采购计划的类型

采购计划分为集中采购计划、部门集中采购计划和分散采购计

划三类。采购人在填报采购计划时,应依据集中采购目录和限额标

准、申请与采购计划类型相对应的采购方式和组织形式。

第九条采购计划的内容

采购计划包含采购预算项目、采购预算金额、资金来源构成、

采购项目简介、采购品目名称、单价、采购数量、建议采购方式、

组织形式、结算方式等。

第十条实现公开招标数额标准建议采用非公开招标采购方式的

采购项目,或因特殊需求建议分散采购的采购项目,应在填报的采

购计划中填写“非公开招标采购方式申请理由”报总经理核准。

第十一条属于自主创新及进口产品的采购项目,应当在采购计

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划中标示。

第三章采购计划的审批

第十二条市总经理在15个工作日内,对各部门填报的采购计划

进行审核,并将核准的采购计划同时转交采购部。

第十三条采购计划审核的重要内容

(一)采购计划是否符合规定的填报要求。

(二)采购需求是否合理、采购预算是否布置,采购形式(组

织形式及结算方式)是否合法。

(三)采购方式的选择是否符合采购法律法规及相关政策的规

定。

(四)采购项目的品目填报是否符合规定。

第十四条对预算金额较大或者专业技术多而杂的采购项目,报

技术部核定采购方式。

第四章采购计划的调整和实施

第十五条采购计划一经批复,原则上不作调整。计划执行过程

中,如发生采购项目更改、停止、追加或减少调整计划的,应当提

出计划更改申请,经核准后按计划填报程序重新报批。

第十六条采购应依照市批复的采购计划组织实施本部门的采购

活动。

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(一)属于集中采购计划的采购项目,应当采购部组织招标。

(二)属于部门集中采购计划的采购项目,应当集中采购。

(三)属于分散采购计划的采购项目,可以自行组织实施。

(四)属于协议供货范围的采购项目,应按采购有关协议供货

的规定执行。

第十七条采购应当将项目的'仔细用户需求书送采购部。

需求书的内容应当符合采购的公平竞争原则和维护国家利益、

社会公共利益原则C

第十八条采购计划实施应当依照公司的有关规定执行。

第十九条各部门采购时间需求组织实施采购。

第二十条采购部应当对同类采购项目进行打包,组织规模采购。

第五章附则

第二十一条本规定采购部责解释。

第二十二条本规定自20xx年1月1日起施行。不按本规定填报

采购计划的采购项目,原则上不予受理。

附件:采购计划填报说明

(一)采购计划填报包含部门预算的,以及使用部门财政性资

金进行采购的单位(简称采购)。

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(二)采购计划由各部门独立填写上报。

(三)部门填报采购计划时,应依据本年度集中采购目录及采

购限额标准和采购规程的规定,将采购项目按集中采购、部门集中

采购和分散采购项目进行分类填报。属于集中采购目录通用类的采

购项目,应填报集中采购计划(含协议采购);属于集中采购目录

部门集中类的采购项目,以及集中采购目录以外、采购限额标准以

上的采购项目,应填报部门集中采购计划;属于情况特殊、采购申

请自行组织的采购项目,应填报分散采购计划。

(四)“采购预算”资金来源包含:预算布置资金、财政专户

拨款和自筹资金。其中:

“预算布置资金”是指部门预算布置用于采购项目的资金,包

含年度预算资金和预算执行中追加的资金。

“自筹资金”是指采购依照采购拼盘项目要求,按规定用自有

资金布置的资金。

(五)采购方式是指公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一

来源采购、询价以及经公司认定的其他采购方式。

(六)实现公开招标数额标准采购建议采用公开招标以外采购

方式的采购项目,以及采购申请自行组织采购或单一来源方式的采

购项目,应填写“非公开招标方式采购原因”一栏,否则不予受理。

(七)除集中采购通用类目录外的采购项目,采购可依法直接

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选择或采取随机抽取方式选择采购代理机构。若选择“随机”方式,

采购代理机构则在采购计划保管送办时由系统随机产生,并在批复

的采购计划中显示。

采购规章制度4

为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,订立本制度。

一、任职资格

1、工作经验:2年以上工作经验。

2、学历要求:大专以上。

3、年龄要求:23岁以上。

4、个人素养:乐观热诚、擅长与人交往、沟通本领强。

二、职责及管理制度

1、酷爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信

息的积累。

2、廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节省,讲究职业

道德。

3、编制采购计划。负责依据生产、总务、设备及检验等各部室

物品需求计划,编制与之相配套的采购计划,并组织实在的实施,

保证经营过程中的物资供应。

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4、负责公司生产所需料子的采购工作。负责原辅料子、包装料

子、备品、备件、办公用品、检险用品及熟料等的采购供应工作。

5、负责供应商的开发、管理及维护工作。

6、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

7、大项料子必需做招标工作,其他衿子询价必需三家供应商以

上参加。

8、乐观了解料子的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早

处置。

9、及时帮助财务部对照欠款数额或者合同要求布置对供应商进

行付款。

10、加强物资采购档案的管理,做好物资信息情报的工作,建

立起坚固可靠的物资采购网络,并不绝开辟和优化物资采购渠道。

11、做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。

12、完成领导交办的其他工作。

三、实在工作

1、工作时间为早8:30晚17:30,午休时间12:0013:30,

休息时间要保持安静,不要打乱影响他人的正常生活。

2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作,工作时间内只能

用即工作上网谈工作业务,不准在网上闲聊,不准观看电影玩游戏

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等。若有违反清扫办公室一天。

3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员,如有为违犯罚清

洁卫生间一天,并承当一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。

4、如无外出,午休后13:30点必需回公司,否则发生意外事

件,公司不承当任何义务和责任,所发生的一切后果自负。

5、采购部如需外出,要向总监申请统筹布置。但要视实在业务

轻重由总监决议,出门时填写出门条,总监签字。总监外出填写出

门条运营总监签字。没有签字视为旷工。

6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因,要俣证

不做任何损坏和损害公司利益的行为,如有违反可视自动放弃本月

工资和嘉奖,且公司不承当任何费用。

7、仝部办公,采购开支实行凭票报销的原则。

8、原则上不准打的,公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事

情,经过请示外,可公司派车。

9、办公零星费用,凭票据记账。票据应注明经手人姓名,应先

行请示,经总监同意后支出。

10、保持个人生活自理卫生,要求每日保持座位乾净,每月清

洁一次桌椅。

11、保持卫生间卫生,个人便后,要冲马桶。

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12、爱惜好公司财务,如因个人为(如用办公用品敲打物品)

造成损坏,要自行赔付。

13、本着工作绩效性原则,现实行初次下单提成0.0现二次下

单0.2%0

14、采购产品价格以出厂价为主,如价格高(高于出厂价视为

过高),销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售(销售出示

证据),归纳为未完成任务。

15、倘若采购产品显现失误和重点问题,错发漏发产品所造成

的损失,公司要对责任人进行责罚,按实际损失比例的30%在当月

工资中扣除。

16、对本身负责产品执行,每月要完成一次更新,并对公司网

站信息错误及时反馈。

17、对本身下到工厂的单子进行跟单(下单后第3天和交货期前

3天)。

18、如采购员需要出差,首先提交出差计划呈交至部门总监。

如总监需出差,出差计划呈交至总经理,签字后到财务部领取出差

费用。

19、出差费用在出差计划中体现清楚,如差旅费、留宿费、餐

饮费大概数字。有领导审批。

20、出差归未,全部票据计划内采取对账票据。计划外采取凭

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票据实报实销。

21、每月需凭上月业绩考核,如未实现考核标准,工资扣除

100元至500元,超额完成任务的嘉奖300元至1000元。

22、在追加订单时,如实现厂家要求的数量,必需再次压价,

这次追加订单压缩的价格80%予以采购部作为奖金(每种产品每降

价一次只予以第一次嘉奖之后不再有嘉奖)。

23、定期汇总所进的采购资料,帮助财会进行本钱核算。

24、所购大宗料子必需要求供应商供给合格证明,严禁购进质

量不合格料子,同时监控料子使用情形,掌控不合理料子的采购与

挥霍的情况发生。

25、做好供应商的、选择、评议工作,建立坚固、可靠的供应基

地,并不绝挖掘供应商,以保证料子供应的不间断性。

四、薪酬

采购员薪酬构成薪酬;基本工资+奖金-惩罚。

1、增添新品种数量=奖金。

2、奖金是依据业绩完成实现指定要求后对采购人员的嘉奖,奖

金分两部分。

3、奖金按月度核算,次月发放,计算方法为:奖金二绩效考核分

数。

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该部分奖金提取要求:绩效考核分实现70分以上。

五、福利

1、假期

(1)休息日:公司全体员工在法定工时以外,享有休息日。

(2)法定假日:全体员工每年均享有以下10天带薪(视为上

班)假日:元旦、春节、劳动节、国庆节、妇女节等。

(3)婚假凡在公司连续工作满12个月(自转正之日起)的正

式员工结婚时,可凭结婚证书申请14天(含休息日)的有薪假期。

(4)产假凡在公司连续工作满12个月(自转正之日起)的正

式女员工,持医院证明书可申请有薪产假90天(含休息日和法定节

假日),晚育的顺产120天,难产135天。男26周岁、女24周岁

以上初育为晚育。

(5)男员工护理假7天,晚育者为15天。

(6)丧假:公司员工直系亲属(指配偶、子女、父母及配偶的

父母)不幸去世的,可申请5天丧假。直系亲属在外地的,带薪路

途假另计,路费自理。

(7)工伤假:因工受伤休假视为上班,实在情况按国家社会保

险法规办理。

(8)有薪病假:病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病

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情证明请假。其中十天以内病假按基本工资80%计发病假工资,累

计十天以上者按基本工资50%计发病假工资,医疗期限确实定按国

家相关规定执行。

(9)休假规定员工提前15日向直接主管及人事部门申报拟休

假的种类和时间,协商布置休假实在事宜。因工作原因,未能休以

上(3)(7)项假期的,按休息日加班标准予以工资补贴。

2、保险:公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗俣险

等社会保险。

3、过节费公司视经营情况在法定节E或公司纪念日发放贺金或

贺礼。

4、健康检查:公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健

康检查。

6、员工活动:公司不定期举办各种员工活动。

六、保密原则

1、采购员有义务保守公司的采购原价,不得向他人透露采购原

料子的底价。

2、对于相关采购信息应妥当保管。

2、保守未经公开的经营情况、业务数据等。

七、其他

第25页共58页

1、本规章制度自下发之日起生效。

2、全部的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

采购规章制度5

一、目的

规范物业公司采购流程,明确采购责任,对采购过程进行管控,

确保采购的物资、服务符合公司规定的要求,以保证公司利益。

二、适用范围

物业管理所需要的全部物资(如项目开办物资、工程保养、修

缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等)的采购活动。

三、职责

1、项目各部门:依照当月资金计划由部门负责人负责订立采购

计划申请,并帮助行政部进行物资核对、清点入库或紧急采购结算;

2、综合事务部:采购专员负责帮助公司综合部相关人员确定采

购分供方、把控物资价格、帮助签订合同、受理产品及服务质量的

投诉等;

3、客服总监:负责审核采购计划,包含计划内和计划外物资采

购申请。

四、采购物资的分类

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A类:办公用品、劳保用品等日常耗材,单价10000元

五、采购、入库、报销流程

1.提出采购申请

各部门负责人依据下月的物资估计用量并结合项目预算及月末

库存情况,在每月25日之前以《采购申请单》的方式提出下个月的

物资采购计划,写明物资名称、型号、规格、数量、单价等(如有

特殊要求,须备注说明)。

2.审核采购计划

月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采

购申请,由库管员、财务人员、客服总监于28日前完成审核,每月

28日提交公司综合部总裁助理或物业运营中心总经理审批,依据AB

两类物资情况,审批流程如下:

A类物资:

项目需求部门负责人提出申请后,需仓库管理员审核,检查仓

库是否有库存或者替代品,若无则同意申购,流入下一审核环节;

项目财务人员依据当月资金计划,对各部门负责人上报的采购

申请进行审核,若在资金计划内则同意申购,若不在资金计划内则

审核驳回,如遇紧急特殊情况需在资金计划外采购的,需追加预算

申请,说明情况,方可通过,审核完成报客服总监,客服总监完成

最终一步审核流程,流入下一审批环节;

第27页共58页

物业总经理审批通过后转至综合事务部采购专员下单采购。

B类物资:

除履行A类物资审批流程,在物业总经理审批通过后流向集团

总裁助理处进行审批,审批通过后方可下单采购。

特殊类物资:

除履行B类物资审批流程,在集团总裁助理审批通过后流向集

团总裁处进行审批,审批通过后方可下单采购。

3、供应商的选择

行政部采购人员在采购物资时要选用符合要求的供应商,在公

司指定的合格供应商名单内进行采购活动;

对新型、首次购买的物资,在公司没有固定分供方的情况下,

项目行政采购人员需搭配公司负责采购的人员一起搜集供应商和产

品的'信息,帮助完成新分供方确实定。

4、物资的采购

各需求部门将枇准后的《采购申请单》提交给负责采购的人员,

由其在合格供应商处进行采购。严格掌控在计划范围内并依据项目

预算内布置开支。所采购的物资有质保要求的珍贵物资应签署合同、

协议并经评审。

如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的应由各部门提出

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追加预算申请,并仔细说明原因。

行政部采购组在支出费用及采购物资前需借款时,由经办人填

写《借款单》,财务部依据相关合同、协议或计划审核后,办理借

款。

5、物资入库

采购回来的物资由提出采购计划的部门负责人、库房管理员等

验收,验收合格后交库管员办理入库手续并填写物资入库单,留下

记录。

6、物资领用

物资采购入库后,库管人员负责通知各需求部门领用物资,建

立物资出库领用单,并做好登记,建立物资台帐。

7、报销

经验收合格无误的物资采购入库后,采购人员以《费用报销单》

的形式于每月**日之前,向公司财务部提出报销申请,并附上经审

批完成的物资采购清单、入库单及相应发票。

采购规章制度6

1、为加强制度建设,厉行节省,制止奢侈挥霍,规范采购行为,

强化财政性支出管理,加强支出的准确性和可控性,订立本制度。

2、采购依据日常工作办公需要,在财政纪律监督下,依照公开、

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公平、公正的原则进行。

3、采购范围。实在包含基本建设工程支出,购置设备、车辆、

办公用文化用品等消耗性支出和会议支出,凡需列局财务的全部办

公经费支出项目都属于本制度规定的采购范围(维护和修理车辆、

购买汽油按车辆管理制度实行,接待费用按接待管理制度实行)。

4、日常消耗性办公用品采购的方法和程序。(1)局领导和各

股室依据业务工作需要,提出办公用品需求计划,报办公室汇总;

(2)办公室将全局办公用品需求情况报局党组研究,确定全局办公

用品采购计划;方案一:(3)办公室将党组确定的采购计划通知各

股室自行采购;(4)采购费用凭有税发票到局财务审核,按财务规

定报销;方案二:(3)由办公室和财务室按需求进度统一购买、保

管;(4)局领导和各股室依据实际使用情况登记领取,领取数一般

不得超出规定数额;(5)费用结算,凭有税发票和采购用品详单即

办即结。

5、大宗办公用品和固定资产采购方法。本制度所指固定资产是

教唆用年限在1年以上或单项价值超出20xx元的国有资产。采购方

法:(1)单项价值在20xx元(不含)以内或采购总额在10000元

(不含)以内的大宗办公用品,各股室因工作需要购置的,须先写

出采购申报,注明用品名称、规格、型号、用途等实在要求,报业

务分管领导签署看法,报局长同意后,到办公室登记,由办公室和

财务室负责统一采购结算。(2)单项价值在20xx元以上和采购总

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额在10000元以上的重点采购项目由局党组集体研究确定,由相关

股室和办公室、财务室按财政纪律规定办理采购手续,需政府采购

的委托区采购中心统一办理,由局财务结算。

6、计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备的采购。该

项设备采购由局党组以办公必须为原则研究确定采购目录(见附

录),凡目录以外的电子设备及其配套设备一律不能采购。因工作

需要增添或减少采购目录项目,需局党组研究决议,是否更新采购

目录。

7、固定资产管理安全规定。固定资产的.安全依照“谁使用、

谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行。(1)计财股对经采购的办

公用固定资产进行登记,并明确相应的责任人。固定资产因工作关

系进行移交需将移交清单送一份给计财股备案,办理责任人更改登

记。(2)责任人对所负责的固定资产必需正确使用,精心爱惜,保

证固定资产完整性,不准用办公用固定资产办私事。未经许可,不

得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。固定资产出借,

应由借用人写出局面借条,明确使用期限,由批准人签字同意,方

能出借。借用人到期归还后,责任人应对所借资产的完整性进行检

查。(3)因不正当操作使用,或因个人过失,或因有意损坏,对固

定资产造成损坏,责任人或过失人应予赔偿损失,承当全部责任。

有意损坏的还应责令写出书面检查,予以严格批判。出借后的固定

资产造成的损坏由借用人负责赔偿。(4)因保管不善造成固定资产

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丢失,责任人应予赔偿,承当全部责任。固定资产出借后造成丢失

的,由借用人或批准人赔偿。(5)经妥当保管后,固定资产发生被

盗的,责任人应当写出情况说明,由党组研究认定责任。

8、固定资产报废规定。显现下列情况,责任人可以申请报废:

(1)固定资产已过设计寿命,确实不能再使用的。(2)固定资产

显现故障后无法修复的。(3)因本设备技术水平落后,不能与相关

配套设施配套,而造成事实上不能再使用的。(4)设备使用本钱过

高,超出该设备自身价值的。固定资产报废程序按财务有关规定办

理,由办公室和财务室实在负责,统一处置。

附:计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备采购目录

一、计算机及配套设备类

1、整机(笔记本电脑);

2、计算机附属设备:⑴主机箱、⑵机箱电源、⑶主机板、

⑷CPU(中央处置器)、⑸内存条、(6)硬盘、⑺显卡、(8)显示器、⑼

网卡、⑩MODEL、(1D网线、⑫键盘、⑬鼠标、(14)光驱(刻录机)、(15)

软驱、(16)U盘、⑰数据线、⑱电源线、(19)弓脑专用桌椅、⑳UPS、;

3、计算机配套设备:(1)打印机、(2)扫描仪、(3)复印机、(4)速印

机、⑸集传真、扫描、打字等多种功能的一体机(6)(7)(8);

4、计算机软件:(1)办公必备常用软件:①操作系统、②文

字图表处置软件(WORD、EXCEL.WPS等)、③杀毒软件、④常用压

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缩功能软件;(2)民政类业务专用软件(一般由上级民政部门统一

制作布置);

二、其它办公电子设备类

1、电话机:2、传真机:3、照明设备:4、照相机(数码照相

机);5、摄相机;

采购规章制度7

1、研究订立全区政府采购制度和方法,贯彻执行上级政府采购

有关法规和政策;

2、负责管理区级机关车辆的统一保险、定点维护和修理、定点

加油工作;

3、汇编全区各部门的采购预算,编制全区政府采购年度计划;

4、管理政府采购资金,办理大宗物品采购资金的结算;

5、接受有关监督部门对政府采购工作的监督;

6、组织培训采购管理人员和技术人员;

7、收集发布和统计采购信息,定时上报报表;

8、政府采购有关档案的归集、整理等其他政府采购管理事项;

9、订立政府采购工作的‘运作程序;

10、办理领导交办的其他工作。

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采购规章制度B

第一条为规范公司的采购管理,保证所需商品的及时、合理采

购,特订立本制度C

第二条采购计划:

采购活动必需有计划地进行,采购计划的订立须遵照并服从公

司总体经营计划,来确定公司总体的采购计划。采购计划分为季度

采购计划和月度采购计划。

1、季度采购计划的订立:

每季度末,采购部必需订立下个季度的采购计划,季度采购计

划重要适用于采购周期较长的商品。譬如:电梯等生产周期教长的.

设备。

2、月度采购计划的订立:

月度采购计划适用于对采购周期无要求、或采购周期较短的商

口口O

3、临时性采购

若有临时性或紧急性的采购需求,由需要部门提出申请,交部

门经理签字后,交总经理或董事长审批后,交采购员执行采购活动。

第三条采购方式:

除一般采购方式外■,采购部门可依料子使用及公司使用需要,

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选择下列一种最有利的方式进行采购:

一)集中计划采购:凡具有共同性的料子,须以集中计划办理

采购较为有利者,可核定料子项目,由采购员提出建议,报公司审

批后,集中办理采购。

二)提前采购:通过市场调研,某些采购对象的价格在今后肯

定时间内呈现上涨趋势的,由采购员提出建议,报公司审批后,办

理提前采购。

第四条采购周期

采购员应依采购料子特性及市场供需,订立料子采购周期期限

表,通知各有关部门以便参考,遇有更改时,应马上修正。

第五条询价、议价

一)采购经办人员在提交“请购单”前,要参考市场行情,精

选二、三家以上的供应商询价,并保管供货商的联系方式、联系人

等情况。

二)对于厂商的报价资料经整理后,经办人员应深入分析后,

以电话等联络方式向厂商讨价。采购经办人员询价完成后,在“请

购单”详填询价或议价结果及注明“交货期限”与“报价有效期

限”,并另附上询过价的商家通讯方式,办理审批手续。

第六条料子入库:

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采购到达的料子在入库以前必需办理脸收手续,采购员会同仓

库保管员、财务、工程监理对料子的质量和数量进行验收,再办理

料子入库手续,并填制料子入库单。料子入库单一式三份,仓库保

管员保管一份、财务保管一份、采购员保管一份。对质量上不符合

公司要求的料子一律退货。

第七条付款审批:按合同商定和公司既定审批规定办理。

采购规章制度9

1:采买人员布置。蔬菜自采金额在3000元以下,布置两人采

买。蔬菜自采金额在3500元以上,布置三人自采。

2:采买人员分工。重要采买人员,负责蔬菜品项的选择,品质

的鉴定,价格确实定,帮助蔬菜的托运。副采人员,负责蔬菜的托

运和保管,账款的支出与保管,账目的核算工作。托运人员,重要

负责的蔬菜的'托运和保管(三人采菜时)。主采人员负责足称工作。

1000元有等于小于5元的损失。

3:采买时间的布置。凌晨2:00上班,2:004:00重要采购外地

菜,4:006:30重要负责当地菜的采购。6.307.30重要采购当地送货

商品,同时副采人员负责团购商品的采买和首批团购商品的配送,

同时主采人员帮助团购商品的购买。11点下班。

4:每日晚上8:00以前营运主管及组长必需把第二天订单下完;

而且把外地菜订货数量第一时间电话通知主采人员。同时,把豆制

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品订单通知在9点钟之前通知主采人员。

5:防损部每两周布置一名防损员工拍取一天进行市场调查工作,

确保所采商品价格和品质的效益型、真实性、客观性。每次所抽商

品数量不得少于15个。倘若所抽50%商品低于效益型、存在不真实

行、不客观性。防损部将对负责人员进行调查并予以肯定的建议。

6:生鲜部营运人员每周要布置一名人员进行市场调查工作,确

保所采商品价格和品质的效益型、真实性、客观性。每次所抽商品

数量不得少于15个。倘若所抽50%商品低于效益型、存在不真实行、

不客观性。防损部将对负责人员进行调查并予以肯定的建议。

7:营运经理、主管、组长负责每日的调价工作。

8:商品验收单必需由经理和主管的签字。副采人员签字〉主管/

经理签字d店长徐总签字。每日订单必需有主管'经理签字。

9:关于票据的填写。全部票据不准有任何的涂改,如有涂改,

只能在字面上画一斜横,并签字确认。

10:主采人员有20%的权利对商品订货品项和数量进行修改°

11:报损单签字流程:报损人一一》防损员a主管经理》店长

X总值班经理

采购规章制度10

一、采购员在采购料子和物质前要遵从“货比三家,性价比最

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优”的原则,采购物美价廉的料子。

二、采购员不得在采购过程中违规操作(拿回扣,暗箱操作),

一经发现扣除当月工资和全年奖金,情节严重者予以开除。

三、采购员所购买的全部原料子本着“以质为命,以诚为本”

的原则,必需保证100%合格,若因料子不合格造成公司损失的,公

司追究其责任,给以从重惩罚。

四、采购人员应随时了解原料子的需求、供应、价格,以确保

公司生产所需,掌控降低采购本钱。

五、公司全部的料子采购必需先以书面形式提交采购计划,填

写采购通知单,财务签字确认交总经理签字后方可采购。

六、公司全部采购付款必需先以书面形式上报,经总经理签字

批准,在交由财务签字方可付款。

七、每月月末必需把采购报表交由总经理审核,报表内容包含

(采购的物质料子、数量、单价、总价,目前所欠的款项等)。

八、采购部门所采购的'任何东西必需要供应商本单位的原始依

据,交由财务做账,以确定月末财务与采购部门账账相符。

九、采购的付款方式,原则上采取转帐方式,尽量避开用现金

购买。

十、若采购中用现金购买的物品,必需三天之内报帐并清帐。

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十一、采购人员所采购的物质料子,若数量、金额等与实际不

相符,造成的损失由采购人员自行负责。

十二、采购人员为了娴熟掌握各项指标,应逐渐的以书面形式

建立适合我公司生产所需要采购料子的各项指标,从而订立相应的

产品料子采购标准,形成文件,交于办公室归档。

十三、采购员所采购的原料子单价、厂家不得向不相关的部门、

人员透露,原则上只能财务和总经理知道,否则视为泄露公司机密

处置。

十四、采购部门人员不得向其它厂家供给采购的相关信息,否

则视为泄露公司机密处理。

十五、采购员因公误餐,公司予以10元/天的生活补助。

采购规章制度11

一、总则

(一)为规范本集团及下属生产企业的采购工作,特订立本制

度。

(二)本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活

动。

二、采购原则

(一)严格执行询议价程序

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凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购,每次采购金额在

20xx元以上,必需有3家以上供应商供给报价,在权衡质量、价格、

交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,

并与供应商进一步议定最后价格,临时性应急购买的物品除外。

(二)合同会签制度

固定资产的采购合同,必需经过有关部门如生产管理部、质量

部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维护和修理部共同参

加,调研汇总各方看法,经公司分管领导审核,总经理批准签约。

公司采购管理制度c属集团采购的项目,应报总裁批准。

(三)职责分别

采购人员不得参加物资和服务的验收,采购物资质量、数量、

交货等问题的解决,应由采购部依据合同要求及有关标准与供应商

协商完成。

(四)全都性原则

采购人员定购的物资或服务必需与请购单所列要求规格、型号、

数量相全都。在市场条件不能满足请购部门要求或本钱过高的情况

下,及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件

数量不能完全与请购单全都,经审核后,差值不得超出请购量的

5%10%o

(五)最低价搜寻原则

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采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了

解市场最新动态及各地区最低价格,实现最优化采购。

(六)廉洁制度

全部采购人员必需做到:

1、酷爱企业,自发维护企业利益,努力提高采购料子质量,降

低采购本钱。严格遵守公司采购管理制度。

2、加强学习,提高认得,加强法治观念。

3、廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商

伸手。

4、严格按采购制度和程序做事,自发接受监督。

5、工作专心认真,不出过错,不因史身工作失误给公司造成损

失。

6、努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新料子、新工艺、

新设备及市场信息,

(七)招标采购

1、凡大宗或常常使用的料子,如原、辅、包料子、零星且繁杂

的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式,由生

产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参加,定出

一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格,签订供货协

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议,以简化采购程序,提高工作效率。

2、对于价格随市场变动较快的料子,除缩短招标间隔时限外,

还应随着掌握市场行情,调整采购价格。

三、采购程序

(一)供应商的选择和审计

1、原辅料子的供应商必需证照齐全,具有生产产品的.合法证

件。更改原辅料子的供应商必需经过送样检验、小试、中试,征得

生产、质量部门同意。必需时,报有关管理部门批准备案。

2、对于大宗和常常使用的商品或服务,采购部应较全面地了解

掌握供应商的生产管理情形、生产本领、质量掌控、本钱掌控、运

输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好业务记录,会

同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时,必需进行询议价

程序和综合评估。供应商为中心商时,应调查其信誉、技术服务本

领、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决议的因

素O

4、为保证原、辅、包材质量的稳定,供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,对于生产运

营所必须的商品,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在

其间进行交互采购c大宗商品应同时由两家以上供应商供货,以保

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证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资,每年度依据部门预算计划统计

造表交采购部门,向3家以上供应商询价,经有关部门及采购部门

综合评估后,选择合适的供应商,签订特约供货协议,定期结算。

(二)采购程序

1、原辅包装料子的采购计划及资金预算销售计划一生产计划一

资金预算。

2、固定资产及其他零星物品的中清,由各使用部门填写请购单,

写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工

艺、材质、要求到货日期等,由部门经理签字上报分管领导批准,

交集团采购部门。

3、采购询价、综合评估、会签合同,由采购部门协调生产、财

务、审计、质量、工程、维护和修理总经力、及使用部门共同完成,

报主管领导审批。生产、质量、工厂维护和修理、使用部门负责采

购料子的适用性,财务部门负责预算掌控、价格调查、资信调查、

合同付款条款的审核,法律部门负责合同条款的审查,审计部门负

责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判,

付款申请、索赔、采购档案的建立,市场信息的收集。同时,与供

方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联

系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资,采购

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合同签订后,由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。

4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录,接收报告的出

具。仓储、质量部门负责原辅包料子的验收,并出具检测报告。并

于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料

库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收,

并出具验收报告。

四、审计监督

(一)采购全过程进行财务监督和审计。

(二)在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中,

除有生产、质量、使用部门、工厂维护和修理部门及相关领导参加

外,财务、审计部门要全程参加。财务部门重要负责料子价格的核

查,审计部门重要负责合同条款的审核和财务支出的事前事后审计。

(三)采购人员要自发接受财务和审计部门对采购活动的监督

和质询。

(四)对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为,审

计部门将有权对有关人员提出降级、惩罚、开除的处置建议,直至

追究法律责任。

五、其他

本规章制度自下发之日起生效。

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采购规章制度12

1、目的

对物业公司物资用品的采购、入库、保管、领用进行规范管理,

防止流失并有效掌控生产本钱。

2、适应范围

物业公司部下各部及各小区管理处

3、物资购买流程及管理

申购程序:物业公司部下各部及各小区管理处需用物资时,由

经办人填写三联《物品申购单》,申购单应写明数量、规格、特殊

要求、用途,并由部门负责人核准后方能上报,其中一联由申购部

门存查,两联呈报物资部,物资部接到申购单后转报财务部,财务

部进行审核、询价、定价后,由财务分管领导批准,下达一联给物

资部采购,一联由财务部存查。特殊情况而且急用的小额物品可直

接交代采购员,由采购员请示分管领导同意后购买,事后补办相关

进出库手续。申购部门在呈报物品申购前应合理测算物资需求量,

防止超量申购,并查询物资仓库是否存有所需物品,避开积压。

4、采购报销程序:采购员按核准申购单采购物品后,按分类仓

库,交仓管员验收入库,并通知原申购部门货已入库。采购员凭仓

库验收人签名的《料子验收单》第二联,即采购报销凭证联,连同

发货票一并向集团财务部报销。大宗或高值物品的定购按经济合同

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签订的审批程序办c

5、物资管理

固定资产管理:固定资产一律登记造册,依据资产分类,由物

业公司管辖,集团财务部监督:部门领用需办理领用手续,贯彻

“谁领用,谁保管,谁负责"的‘原则;固定资产在部门之间转移,

由综合服务部承办转移手续,明确保管职责;为使固定资产做到帐

实相符,固定资产每年盘点一次,时间为每年10月份,实在由综合

服务部牵头组织,物业公司领导主持;损坏而没有修理价值和使用

价值的,按《物资报废核销规定》处置;固定资产的折旧年限由集

团决议。其他物品管理:由物业公司物品仓库承当物品类及办公用

品类的管理,履行物品进出库手续。

6、物资领用程序:依据工作需要,由部门填写三联《领料单》,

注明用途、项目名称,并由部门负责人核准、经领人签名,其中一

联由领用部门存查;一联作仓库记帐凭证;一联送报财务部核算;

物品仓库管理的物品,凡属低值的易耗品,可采用分类造册直接签

领;特殊工种(如水电工、维护和修理工)人员领用各类工具时,

除按领用程序填写《领料单》夕卜,还需由仓管员在本人携带的《工

具领用登记册》填写所领用工具,此《工具领用登记册》反映记录

本人所领用保管的各类工具。本人离职或变更工种时,需按《工具

领用登记册》记录,移交本人原使用及保管的全部工具(如有失落,

应作赔偿),方能办理离职手续。

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7、物资报废核销规定

凡属变质、过期、边角料、损坏无法修复的物品、设备需作处

置的,按以下程序处置:由部门或仓库填写《物资报废核销申报

表》,经部门负责人审核后报财务部;财务部接到申请单后派人现

场鉴定并提出处置看法报总经理审批;获准后,由财务部落实废品

收购单位、个人现场看货、定价、过称、清点收购,废品处置收入

全部交财务部进帐;属无回收价值的经核准后作垃圾处置。

8、物资仓库管理制度

库内物资必需分类堆放,品种排放有序,便于收发盘点。

忌潮忌湿物品应搁放高处,堆放地面的应有防潮垫底及遮盖措

施,切实做好防尘防霉防变定期搞好仓库环境卫生,做到物品堆放

整齐,库区乾净。

易燃易爆物品应执行公安消防管理条例,独立设库,重点管理,

配置充足的消防器材。

提高警惕,紧固门窗,切实做好防盗防窃工作,确保仓库物资

安全。

仓库重地,杜绝闲人或陌生人在仓库为闲聊逗留。

采购规章制度13

第一章总则

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第一条为了加强学校采购业务管理,规范采购业务行为,防范

采购业务活动中的过错和舞弊,依据财政部《内部会计掌控规范一

采购与付款》等法律法规,结合本校采购业务特点和管理需要,订

立本制度。

第二条本制度所指采购业务包含采购计划、采购订单、合同订

立、物资入库、购货发票、登记应付账款和支出货款等业务。

第三条本制度适用于集团各单位的采购业务管理与掌控。

第二章岗位分工与授权批准

第四条建立采购业务岗位责任制,明确规定各岗位的职责与权

限,确保办理采购业务的不相容岗位相互分别、制约和监督。

第五条物资采购业务严格规范和执行如下程序:

一、计划与审批;

二、请购与审批;

三、询价与核价;

四、确定供应商;

五、订立合同;

六、采购与验攻;

七、物资入库;

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八、账簿登记与支出采购款。

第六条采购业务的基本分工如下:

一、仓储部负责编制物资储存计划;

二、采购部负责编制物资采购计划,填制请购单、询价与价格

谈判、签订合同、采购物资等业务;

三、财务部负责结算采购款项、登记存货及应付账款等;

四、仓储部负责依据物资储存计划和采购计划办理物资入库,

登记保管账等;

五、品质部负责物资入库前的质量验收;

第七条办理物资采购、核价与付款业务的员工应当具备良好的

业务素养和职业道德,办理采购、核价与付款业务的人员在同一个

岗位上连续工作时间不得超出三年。

第八条物资的采购价格、付款政策要严格执行学校授权文件的

规定,各级审批人要在授权范围内行使职权,不得超出审批权限。

第九条授权采购部、品质部、仓储部、财务部分别办理物资订

购、检验、收发存和付款业务,其他任何部门均无权经办采购与付

款业务。

第十条对于紧要的

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