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文档简介

工会审计报告-审计报告

依据审会的年度审计计划,总经审办派出以同志为组长的审计小组,

于年代日至日,对你单位年度财务进出管理状况进行就地审计。A单位己对所供给的资料作了真切、完好性的许诺。依据审计结果,现出具审计报告以下:

一、被审计单位基本状况

A单位所管辖个基层。A单位机关人员编制18人,实质14人,下设9个部办。财务部一致管理经费。截止2015年12月31日财产总数为元,欠债为元。净财产万元,财产欠债率%。

二、审计结果

(一)2015年度财务进出状况

1、收入状况:

财务账面总收入元,达成估算的142.36%,此中:

⑴会费收入3,09年达成估算的103.2%。

⑵拨交经费收入2元,09年达成估算的119.32%。

⑶其余收入53元,

⑷上司补贴收入52元。

2、支出状况

经费支出总数为4元,09年达成估算的135.8%,此中:

(1、员工活动经费0元,(文体活动经费.00元,宣传活动费8,029.70元,其余活动费元),占总支出的%。

(2、业务费元,

(会议费:元。其余业务费支出4元,)占总支出的%。

(3、行政费元。占总支出的%。

(4、补贴下级支出元。占总支出的%。

3、其余支出账面数00元,达成估算的100.05%。

3、经费结余状况。

今年进出相抵费费结余元,上年经费结余元,期末滚存经费结余元。

(二)截止2015年12月31日钱币资本、固定财产、专用基金状况。

1、钱币资本总数元,此中:库存现金为1元,账面与库

存现金余额符合与财产欠债表符合;

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