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文档简介
附件1
建筑工程施工标准化治理示范工地申报表
工程名称
工程地址
工程规模(建筑面积或投资额)
施工许可证号
开工日期总体进度
建设单位
项目负责人联系方式
施工单位
项目经理联系方式
监理单位
总监理工程师联系方式
施工单位意见:
建设单位意见:监理单位意见:
(盖章)(盖章)(盖章)
年月日年月日
年月日
市级建筑工程施工标准化治理示范工地申报表
工程名称农安县公共体育馆
工程地址吉林省长春市农安县古城街以东,人民路以南,河流以北
工程规模(建筑面积或投资额)39856.88m2
施工许可证/p>
开工日期2017.5.1总体进度装饰
建设单位农安县少年儿童、Ik余体育学校
项目负责人陆中山联系方式
施工单位吉林省东业建设有限公司
项目经理李洪锋联系方式
监理单位吉林五兴建设监理有限责任公司
总监理工程师刘志联系方式
检测机构农安县建筑工程质量检测中心
项目负责人孙丽华联系方式
检测机构吉林省建筑工程质量检测中心
项目负责人朱士坤联系方式
月度自查情形
(每月自查得分情形、平均分,简述主管部门检查发觉问题整改情形等)
5月份自查得分:质量42.1安全:41.6
6月份自查得分:质量43.2安全:52.9
平均得分质量:42.65安全:47.25
1、施工人员安全帽佩戴不正确。已经对工人现场教学安全帽的正确佩戴方法。
2、隐患排查不仔细。已经加强检查力度,完善隐患台账。
3、质量资料签字盖章不及时。已经完善质量资料的签字盖章。
质量治理检查部门意见安全治理检查部门意见
检查得分:(公章)检查得分:(公章)
年月日年月日
项目治理检查部门意见文明施工检查部门意见
检查得分:(公章)检查得分:(公章)
年月日年月日
属地住房城乡建设主管部门初审意见:
(公章)
年月日
属地住房城乡建设主管部门复查意见:
复查得分:
(公章)
年月日
附件:1.施工、监理、检测单位自查记录;
2.检查部门对质量治理、安全治理、项目治理、文明施工检查
表。
省级建筑工程施工标准化治理示范工地申报表
工程名称
工程地址
工程规模(建筑面积或投资额)
施工许可证号
开工日期总体进度
建设单位
项目负责人联系方式
施工单位
项目经理联系方式
监理单位
总监理工程师联系方式
检测机构
项目负责人联系方式
检测机构
项目负责人联系方式
月度自查情形
(每月自查得分情形、平均分,简述主管部门检查发觉问题整改情形等)
市级建设行政主管部门举荐意见:
市级复查得分:
(公章)
年月日
初审意见
(公章)
年月日
复查意见
复查得分:
(公章)
年月日
附件:1.施工、监理、检测单位自查记录;
2.市级标准化示范工地复查检查表;
3.市级标准化示范工地文件。
附件2:施工标准化治理检查考评表
2.1工程建设有关责任主体和机构质量行为标准化治理考评表
(20分)
工程项目名称:
应得实得检查情
序号检查项目考评内容评分标准
分数分数形
—、建设单位质量行为标准化
出具《施工图审查
施工前办理施工
施工图设计文文件》和批准书
1图设计文件审查1
件审查资料的,计1分;无《施
情形工图审查文件》和
批准书,或审查时
间和批准时间滞
后开工时间的,计
0分。
按规定办理质量
监督手续的,计1
施工前办理质量监督注册登记
2分;无托付书或托1
监督手续情形表
付时间滞后于开
工时间的,计。分。
“法定代表人授授权书、质量按规定签署的,计
权书”、“工程质承诺书1分;未按规定签
31
量终身责任承诺署的,计0分。
书”签署情形
按规定组织的,计
0.5分;无图纸会
审纪要或会审记
录,或会审时间滞
图纸会审纪要后开工时间,或会
组织图纸会审、设
或记录,设计审记录无相关单
4计交底、设计变更0.5
交底记录,设位及责任人签章,
工作情形
计变更或总监理工程师
未对设计技术交
底进行签认,或违
反规定进行设计
变更的,计0分。
原设计(涉及建筑按要求重新报审,
面积、层高以及主计0.5分;原设
要结构、防水等计有重大修改、变
施工图审查报
5级、建筑节能等)动的,施工图设计0.5
告
有重大修改、变动文件未按要求重
的,施工图设计文新报审的,计。分。
件重新报审情形
小计4
二施工单位质量行为标准化
6“法定代表人授权授权书、质量按规定签署的,计1
书”、“工程质量终承诺书1分;不按规定签署
身责任承诺书”签署的,计0分。
情形
工程备案合项目经理资格符合
同、项目经理相应要求,且按规定
执业资格证到岗履责的,计1
书、从开工至分;
项目负责人资格和
7检查当日的1
履责情形项目经理资格不符
监理例会会
合要求,不按规定到
议记录、已形
岗履责的,计。分。
成的分布工
程验收记录。
项目部关键岗位人
投标文件人员配备齐全,资格符
员配备、项目合要求,且按规定到
组织机构人岗履责的,计1分;
项目部人员配备及
8员配备、持证项目部关键岗位人1
到位情形
上岗人员资员配备不全,资格不
格证书和人符合要求,或不按规
员变更文件定到岗履责的,计0
分。
按规定审批的,计1
分;无施工组织设计
施工组织设计或施施工组织设和施工方案,或内容
9工方案审批及执行计和施工方无针对性,或未经企1
情形案业技术负责人和总
监理工程师审批的,
计0分。
按规定组织技术交
底的,计1分;无交
各分项工程
底记录或内容无针
10施工技术交底情形的技术交底1
对性,或记录中无交
记录
底人和受交底人签
字的,计0分。
11施工现场施工操作项目部配备按规定配备的,计11
技术规程及国家有的操作技术分;施工现场无验收
关规范、标准、图集规程及相关规范、图集的,计0
的配置情形规范标准分。
按照工程技术标准
及审查合格的施工
工程技术标准及审图设计文件实施的,
12查合格的施工图设施工现场计2分;未按照工程2
计文件的实施情形技术标准及审查合
格的施工图设计文
件实施的,计0分。
质量问题和处理及时,整改措施
质量事故调有效的,计1分;未
质量问题和质量事
13查报告和处按规定处理的,计01
故处理情形理方案分
小计9
三监理单位质量行为标准化
“法定代表人授权按规定签署的,计
书”、“工程质量终授权书,质量0.3分;未按规定签署
140.3
身责任承诺书”签署承诺书的,计0分。
情形
总监理工程师资格符
总监理工程合相应要求,且按规
师执业资格定到岗履责的,计0.3
总监理工程师资格
15证书及相关分;总监理工程师资0.3
及履责情形
施工治理文格不符合要求,不按
件规定到岗履责的,计0
分。
监理组织机项目监理部关键岗位
人员配备齐全,资格
项目监理部人员配构人员配备
16符合要求,且按规定0.4
备及到位情形名单及其个
人执业资格到岗履责的,计0.4
证书、工程例分;
会会议记录项目部关键岗位人员
配备不全,资格不符
合要求,或不按规定
到岗履责的,计0分。
按规定编制、审批的,
计0.4分;无监理规
监理规划、监理实施监理规划和划和实施细则、编制
17细则的编制、审批情监理实施细和审批不及时、审批0.4
形则人员资格不符合要求
的,内容无针对性的,
计0分。
按规定审查的,计
对施工组织设计、专施工组织设
0.3分;无审查记录,
18项施工方案的审查计、专项方案0.3
或审查不及时的,计0
情形审查记录
分。
按规定进行审查的,
对材料、构配件、设材料、构配计0.5分;无审查记
19备投入使用或安装件、设备审查录、审查不及时、无0.5
前进行审查情形表明确审查意见的,计0
分。
按规定进行核查的,
分包单位资计0.3分;未对分包
对分包单位的资质
20质核查记录单位资质审查、不及0.3
进行核查情形
表时、同意不符合资质
要求的,计0分。
见证取样记按规定实施见证取样
录及台帐、见制度的,计0.5分;
见证取样制度的执
21证取样试验无见证取样台帐、试0.5
行情形
报告和见证验报告未注明见证取
人员资格样的,计。分。
按规定进行审查的,
组织和审查工程变工程变更文计0.3分;工程变更
220.3
更情形件人员、程序不符合规
定要求的,计0分。
按规定实施旁站监理
对重点部位、关键工旁站方案和的,计0.4分;未按
23序实施旁站监理情旁站监理记旁站方案实施旁站、0.4
形录旁站监理记录内容不
全的,计0分。
按规定进行巡视、平
巡视、平行检行检验的,计0.4分;
对施工质量进行巡
24验和监理记无巡视、平行检验监0.4
视、平行检验情形
录理记录,或者其内容
不详的,计0分。
按规定进行验收的,
隐藏工程、检计0.5分;无验收记
隐藏工程、检验批、
验批、分项、录、验收记录填写内
25分项、分部(子分部)0.5
分部工程验容不完整、验收不及
工程质量验收情形
收记录时、未签署验收意见
的,计0分。
质量问题通知单签发
手续齐全,质量问题
整改结果的复查及
质量问题通
质量问题通知单签时,资料齐全的,计
知单和质量
26发及质量问题整改0.4分;无质量问题整0.4
问题整改结
结果的复查情形改回复单、质量问题
果回复单
整改回复单未明确复
查结果和意见的,计0
分。
小计5
四检测机构质量行为
“法定代表人授按规定签署的,计
权书”、“工程质授权书,质量0.5分;未按规定
270.5
量终身责任承诺承诺书签署的,计。分。
书”签署情形
工程质量检测在资质范畴内承
是否超出资质范
28机构营业执照接任务的,计0.30.3
畴从事检测活动
和资质证书分;超出资质范畴
承接任务的,计0
分。
按规定制定方案
并实施的,计0.2
检测方案实施情分;未制定检测方
29检测方案0.2
形案或未严格按照
检测方案实施的,
计0分。
检测报告完整规
范,结论明确的,
计1分;
检测报告内容及
30检测报告检测报告检测项1
结论目不全,关键信息
不完整,检测结论
错误或不明确的,
计0分。
小计2
合计20
检查人员:日期:年月日
2.2
工程质量标准化治理考评表(25分)
工程项目名称:
应得实得检查
序号检查项目考评内容评分标准
分数分数情形
―*工程资料标准化
质量证明文件齐
全的,计0.5分;
水泥、外加剂、掺
不齐全,未按规范
合料及商品混凝土
要求进场复验或0.5
的出厂合格证书及
复验不符合规范
出厂检验报告
规定和设计要求
的,计0分。
质量证明文件齐
原材料、成品、钢筋及钢筋焊接、全的,计0.5分;
(一)半成品、构配机械连接材料的合不齐全,未按规范
件格证书、出厂检验要求进场复验或0.5
报告、型式检验报复验不符合规范
告规定和设计要求
的,计。分。
质量证明文件齐
砖、砌块、填充墙
全的,计0.5分;
砌块、后置埋件的
不齐全,未按规范0.5
合格证书、出厂检要求进场复验或
验报告复验不符合规范
规定和设计要求
的,计。分。
产品合格证书、出
预拌混凝土、砂浆
厂检验报告齐全
的产品合格证书、0.5
的,计0.5分;不
出厂检验报告
齐全的,计0分。
质量证明文件齐
钢结构用钢材及焊全的,计0.4分;
接、紧固件连接材不齐全,未按规范
料的质量合格证明要求进场复验或0.4
文件、中文标识、复验不符合规范
检验报告规定和设计要求
的,计0分。
质量证明文件齐
全的,计0.3分;
预制构件及预应力
不齐全,未按规范
混凝土锚具、夹具
要求进场复验或0.3
的合格证书、出厂
复验不符合规范
检验报告
规定和设计要求
的,计0分。
质量证明文件齐
全的,计0.3分;
防水材料的合格证不齐全,未按规范
书、进场检验或产要求进场复验或0.3
品性能检验报告复验不符合规范
规定和设计要求
的,计0分。
按规范和设计要
求进行检验的,计
地基强度或承载力0.5分;未按规范
检验报告、工程桩要求检验地基强
0.5
承载力及桩身完整度或承载力、工程
性检验报告桩承载力及桩身
完整性的;地基强
度或承载力、工程
桩承载力及桩身
完整性检验不符
合规范规定和设
计要求的,计0
分。
混凝土试件留置
符合规范规定;统
(二)施工试验报告
混凝土试块抗压强计评定结果合格
度试验报告及统计的,计0.5分;不0.5
评定符合规范规定;统
计评定结果不合
格的,计。分。
砂浆试件留置符
合规范规定;统计
砂浆试块抗压强度评定结果合格的,
试验报告及统计评计0.3分;不符合0.3
定规范规定;统计评
定结果不合格的,
计0分。
按规范要求进行
工艺试验的,计
钢筋焊接、机械连
0.4分;未按规范0.4
接工艺试验报告
要求进行工艺试
验的,计。分。
按规范、设计要求
进行复试的,计
0.4分;未按规范
钢筋焊接、机械连
要求进行复试或0.4
接试验报告
复试不符合规范
规定和设计要求
的,计。分。
按规范、设计要求
钢结构连接(焊接)进行检测的,计
0.3
质量检测报告0.3分;未按规范
规定进行检测或
检测不符合规范
规定和设计要求
的,计0分。
按规范、设计要求
进行回填土检验
的,计0.3分;未
按设计及规范要
回填土检验报告0.3
求进行回填土检
验或检验不符合
规范规定和设计
要求的,计0分。
沉降观测点布置
及观测频次、沉降
变形的变形量符
合规范规定和设
沉降观测记录0.3
计要求的,计0.3
分;不符合规范规
定和设计要求的,
计0分。
水泥及外加剂、混
凝土及砂浆、钢筋按规范规定进场
及连接接头、砖、检验和送检的,计
砌块、防水材料、0.3分;未按规范
0.3
钢结构用钢材、焊规定进场验收及
接材料、紧固件等见证取样和送检
进场验收记录及见的,计0分。
证取样和送检记录
按规范规定和设
计要求进行试桩;
成桩记录不规范
桩基试桩、成桩记的,计0.3分;未
0.3
(三)施工记录录按规范规定和设
计要求进行试桩;
成桩记录不规范
的,计。分。
混凝土施工记录、按规范要求进行0.2
混凝土冬期施工温混凝土施工记
控记录、大体积混录、混凝土冬期
凝土施工温控记录施工温控记录、
大体积混凝土施
工温控记录的,
计0.2分;未按
规范要求进行记
录;记录不规范
的,计0分。
按规范规定和设
计要求进行预应
力筋的张拉、安装
和灌浆的;记录不
规范的,计0.2
预应力筋的张拉、
分;未按规范规定0.2
安装和灌浆记录
和设计要求进行
预应力筋的张拉、
安装和灌浆的;记
录不规范的,计0
分。
按规范要求进行
预制构件、钢结构
吊装的;记录规范
预制构件、钢构件的,计0.2分;未
0.2
吊装记录按规范要求进行
预制构件、钢结构
吊装的;记录不规
范的,计。分。
按规范要求进行
钢结构整体垂直
钢结构整体垂直度度和整体平面弯
和整体平面弯曲曲度、钢网架挠度
0.2
度、钢网架挠度检检验的;检验符合
验记录规范规定和设计
要求的,计0.2
分;未按规范要求
进行钢结构整体
垂直度和整体平
面弯曲度、钢网架
挠度检验的;2、
检验不符合规范
规定和设计要求
的,计0分。
按规范要求进行
填充墙砌体植筋、
进行锚固力检测
的;填充墙砌体植
筋记录规范、锚固
力检测报告符合
规范规定和设计
填充墙砌体植筋记要求的,计0.3
录、锚固力检测报分;未按规范要求0.3
告进行填充墙砌体
植筋、未进行锚固
力检测的;填充墙
砌体植筋记录不
规范、锚固力检测
报告不符合规范
规定和设计要求
的,计0分。
按规范要求进行
结构实体检验;结
构实体检验结果
不符合规范规定
和设计要求的,计
结构实体检验记录0.3分;未按规范0.3
要求进行结构实
体检验;结构实体
检验结果不符合
规范规定和设计
要求的,计0分。
按照设计、规范要
(四)质量验收记录地基验槽记录求进行地基验槽0.5
的,计0.5分;
未按照设计、规范
要求进行地基验
槽的,计。分。
对于预制桩、钢
桩,桩位偏差不符
合规范要求得;对
于灌注桩,桩位偏
桩位偏差、桩顶标差、桩顶标高符合
0.5
高验收记录规范要求的,计
0.5分;不符合规
范要求的,计0
分。
隐藏验收程序符
合规范规定,验收
资料齐全的,计
隐藏工程验收记录0.5
0.5分;验收程序
不正确,资料不齐
全的,计0分。
验收程序符合规
范规定,验收资料
检验批、分项、分
齐全的,计1分;
部(子分部)验收1
验收程序不正确,
记录
资料不齐全的,计
0分。
工程质量问题处
理程序符合要求,
验收记录详实,准
工程质量问题处理确的,计0.5分;
0.5
及验收记录处理程序不
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