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文档简介

附件1

建筑工程施工标准化治理示范工地申报表

工程名称

工程地址

工程规模(建筑面积或投资额)

施工许可证号

开工日期总体进度

建设单位

项目负责人联系方式

施工单位

项目经理联系方式

监理单位

总监理工程师联系方式

施工单位意见:

建设单位意见:监理单位意见:

(盖章)(盖章)(盖章)

年月日年月日

年月日

市级建筑工程施工标准化治理示范工地申报表

工程名称农安县公共体育馆

工程地址吉林省长春市农安县古城街以东,人民路以南,河流以北

工程规模(建筑面积或投资额)39856.88m2

施工许可证/p>

开工日期2017.5.1总体进度装饰

建设单位农安县少年儿童、Ik余体育学校

项目负责人陆中山联系方式

施工单位吉林省东业建设有限公司

项目经理李洪锋联系方式

监理单位吉林五兴建设监理有限责任公司

总监理工程师刘志联系方式

检测机构农安县建筑工程质量检测中心

项目负责人孙丽华联系方式

检测机构吉林省建筑工程质量检测中心

项目负责人朱士坤联系方式

月度自查情形

(每月自查得分情形、平均分,简述主管部门检查发觉问题整改情形等)

5月份自查得分:质量42.1安全:41.6

6月份自查得分:质量43.2安全:52.9

平均得分质量:42.65安全:47.25

1、施工人员安全帽佩戴不正确。已经对工人现场教学安全帽的正确佩戴方法。

2、隐患排查不仔细。已经加强检查力度,完善隐患台账。

3、质量资料签字盖章不及时。已经完善质量资料的签字盖章。

质量治理检查部门意见安全治理检查部门意见

检查得分:(公章)检查得分:(公章)

年月日年月日

项目治理检查部门意见文明施工检查部门意见

检查得分:(公章)检查得分:(公章)

年月日年月日

属地住房城乡建设主管部门初审意见:

(公章)

年月日

属地住房城乡建设主管部门复查意见:

复查得分:

(公章)

年月日

附件:1.施工、监理、检测单位自查记录;

2.检查部门对质量治理、安全治理、项目治理、文明施工检查

表。

省级建筑工程施工标准化治理示范工地申报表

工程名称

工程地址

工程规模(建筑面积或投资额)

施工许可证号

开工日期总体进度

建设单位

项目负责人联系方式

施工单位

项目经理联系方式

监理单位

总监理工程师联系方式

检测机构

项目负责人联系方式

检测机构

项目负责人联系方式

月度自查情形

(每月自查得分情形、平均分,简述主管部门检查发觉问题整改情形等)

市级建设行政主管部门举荐意见:

市级复查得分:

(公章)

年月日

初审意见

(公章)

年月日

复查意见

复查得分:

(公章)

年月日

附件:1.施工、监理、检测单位自查记录;

2.市级标准化示范工地复查检查表;

3.市级标准化示范工地文件。

附件2:施工标准化治理检查考评表

2.1工程建设有关责任主体和机构质量行为标准化治理考评表

(20分)

工程项目名称:

应得实得检查情

序号检查项目考评内容评分标准

分数分数形

—、建设单位质量行为标准化

出具《施工图审查

施工前办理施工

施工图设计文文件》和批准书

1图设计文件审查1

件审查资料的,计1分;无《施

情形工图审查文件》和

批准书,或审查时

间和批准时间滞

后开工时间的,计

0分。

按规定办理质量

监督手续的,计1

施工前办理质量监督注册登记

2分;无托付书或托1

监督手续情形表

付时间滞后于开

工时间的,计。分。

“法定代表人授授权书、质量按规定签署的,计

权书”、“工程质承诺书1分;未按规定签

31

量终身责任承诺署的,计0分。

书”签署情形

按规定组织的,计

0.5分;无图纸会

审纪要或会审记

录,或会审时间滞

图纸会审纪要后开工时间,或会

组织图纸会审、设

或记录,设计审记录无相关单

4计交底、设计变更0.5

交底记录,设位及责任人签章,

工作情形

计变更或总监理工程师

未对设计技术交

底进行签认,或违

反规定进行设计

变更的,计0分。

原设计(涉及建筑按要求重新报审,

面积、层高以及主计0.5分;原设

要结构、防水等计有重大修改、变

施工图审查报

5级、建筑节能等)动的,施工图设计0.5

有重大修改、变动文件未按要求重

的,施工图设计文新报审的,计。分。

件重新报审情形

小计4

二施工单位质量行为标准化

6“法定代表人授权授权书、质量按规定签署的,计1

书”、“工程质量终承诺书1分;不按规定签署

身责任承诺书”签署的,计0分。

情形

工程备案合项目经理资格符合

同、项目经理相应要求,且按规定

执业资格证到岗履责的,计1

书、从开工至分;

项目负责人资格和

7检查当日的1

履责情形项目经理资格不符

监理例会会

合要求,不按规定到

议记录、已形

岗履责的,计。分。

成的分布工

程验收记录。

项目部关键岗位人

投标文件人员配备齐全,资格符

员配备、项目合要求,且按规定到

组织机构人岗履责的,计1分;

项目部人员配备及

8员配备、持证项目部关键岗位人1

到位情形

上岗人员资员配备不全,资格不

格证书和人符合要求,或不按规

员变更文件定到岗履责的,计0

分。

按规定审批的,计1

分;无施工组织设计

施工组织设计或施施工组织设和施工方案,或内容

9工方案审批及执行计和施工方无针对性,或未经企1

情形案业技术负责人和总

监理工程师审批的,

计0分。

按规定组织技术交

底的,计1分;无交

各分项工程

底记录或内容无针

10施工技术交底情形的技术交底1

对性,或记录中无交

记录

底人和受交底人签

字的,计0分。

11施工现场施工操作项目部配备按规定配备的,计11

技术规程及国家有的操作技术分;施工现场无验收

关规范、标准、图集规程及相关规范、图集的,计0

的配置情形规范标准分。

按照工程技术标准

及审查合格的施工

工程技术标准及审图设计文件实施的,

12查合格的施工图设施工现场计2分;未按照工程2

计文件的实施情形技术标准及审查合

格的施工图设计文

件实施的,计0分。

质量问题和处理及时,整改措施

质量事故调有效的,计1分;未

质量问题和质量事

13查报告和处按规定处理的,计01

故处理情形理方案分

小计9

三监理单位质量行为标准化

“法定代表人授权按规定签署的,计

书”、“工程质量终授权书,质量0.3分;未按规定签署

140.3

身责任承诺书”签署承诺书的,计0分。

情形

总监理工程师资格符

总监理工程合相应要求,且按规

师执业资格定到岗履责的,计0.3

总监理工程师资格

15证书及相关分;总监理工程师资0.3

及履责情形

施工治理文格不符合要求,不按

件规定到岗履责的,计0

分。

监理组织机项目监理部关键岗位

人员配备齐全,资格

项目监理部人员配构人员配备

16符合要求,且按规定0.4

备及到位情形名单及其个

人执业资格到岗履责的,计0.4

证书、工程例分;

会会议记录项目部关键岗位人员

配备不全,资格不符

合要求,或不按规定

到岗履责的,计0分。

按规定编制、审批的,

计0.4分;无监理规

监理规划、监理实施监理规划和划和实施细则、编制

17细则的编制、审批情监理实施细和审批不及时、审批0.4

形则人员资格不符合要求

的,内容无针对性的,

计0分。

按规定审查的,计

对施工组织设计、专施工组织设

0.3分;无审查记录,

18项施工方案的审查计、专项方案0.3

或审查不及时的,计0

情形审查记录

分。

按规定进行审查的,

对材料、构配件、设材料、构配计0.5分;无审查记

19备投入使用或安装件、设备审查录、审查不及时、无0.5

前进行审查情形表明确审查意见的,计0

分。

按规定进行核查的,

分包单位资计0.3分;未对分包

对分包单位的资质

20质核查记录单位资质审查、不及0.3

进行核查情形

表时、同意不符合资质

要求的,计0分。

见证取样记按规定实施见证取样

录及台帐、见制度的,计0.5分;

见证取样制度的执

21证取样试验无见证取样台帐、试0.5

行情形

报告和见证验报告未注明见证取

人员资格样的,计。分。

按规定进行审查的,

组织和审查工程变工程变更文计0.3分;工程变更

220.3

更情形件人员、程序不符合规

定要求的,计0分。

按规定实施旁站监理

对重点部位、关键工旁站方案和的,计0.4分;未按

23序实施旁站监理情旁站监理记旁站方案实施旁站、0.4

形录旁站监理记录内容不

全的,计0分。

按规定进行巡视、平

巡视、平行检行检验的,计0.4分;

对施工质量进行巡

24验和监理记无巡视、平行检验监0.4

视、平行检验情形

录理记录,或者其内容

不详的,计0分。

按规定进行验收的,

隐藏工程、检计0.5分;无验收记

隐藏工程、检验批、

验批、分项、录、验收记录填写内

25分项、分部(子分部)0.5

分部工程验容不完整、验收不及

工程质量验收情形

收记录时、未签署验收意见

的,计0分。

质量问题通知单签发

手续齐全,质量问题

整改结果的复查及

质量问题通

质量问题通知单签时,资料齐全的,计

知单和质量

26发及质量问题整改0.4分;无质量问题整0.4

问题整改结

结果的复查情形改回复单、质量问题

果回复单

整改回复单未明确复

查结果和意见的,计0

分。

小计5

四检测机构质量行为

“法定代表人授按规定签署的,计

权书”、“工程质授权书,质量0.5分;未按规定

270.5

量终身责任承诺承诺书签署的,计。分。

书”签署情形

工程质量检测在资质范畴内承

是否超出资质范

28机构营业执照接任务的,计0.30.3

畴从事检测活动

和资质证书分;超出资质范畴

承接任务的,计0

分。

按规定制定方案

并实施的,计0.2

检测方案实施情分;未制定检测方

29检测方案0.2

形案或未严格按照

检测方案实施的,

计0分。

检测报告完整规

范,结论明确的,

计1分;

检测报告内容及

30检测报告检测报告检测项1

结论目不全,关键信息

不完整,检测结论

错误或不明确的,

计0分。

小计2

合计20

检查人员:日期:年月日

2.2

工程质量标准化治理考评表(25分)

工程项目名称:

应得实得检查

序号检查项目考评内容评分标准

分数分数情形

―*工程资料标准化

质量证明文件齐

全的,计0.5分;

水泥、外加剂、掺

不齐全,未按规范

合料及商品混凝土

要求进场复验或0.5

的出厂合格证书及

复验不符合规范

出厂检验报告

规定和设计要求

的,计0分。

质量证明文件齐

原材料、成品、钢筋及钢筋焊接、全的,计0.5分;

(一)半成品、构配机械连接材料的合不齐全,未按规范

件格证书、出厂检验要求进场复验或0.5

报告、型式检验报复验不符合规范

告规定和设计要求

的,计。分。

质量证明文件齐

砖、砌块、填充墙

全的,计0.5分;

砌块、后置埋件的

不齐全,未按规范0.5

合格证书、出厂检要求进场复验或

验报告复验不符合规范

规定和设计要求

的,计。分。

产品合格证书、出

预拌混凝土、砂浆

厂检验报告齐全

的产品合格证书、0.5

的,计0.5分;不

出厂检验报告

齐全的,计0分。

质量证明文件齐

钢结构用钢材及焊全的,计0.4分;

接、紧固件连接材不齐全,未按规范

料的质量合格证明要求进场复验或0.4

文件、中文标识、复验不符合规范

检验报告规定和设计要求

的,计0分。

质量证明文件齐

全的,计0.3分;

预制构件及预应力

不齐全,未按规范

混凝土锚具、夹具

要求进场复验或0.3

的合格证书、出厂

复验不符合规范

检验报告

规定和设计要求

的,计0分。

质量证明文件齐

全的,计0.3分;

防水材料的合格证不齐全,未按规范

书、进场检验或产要求进场复验或0.3

品性能检验报告复验不符合规范

规定和设计要求

的,计0分。

按规范和设计要

求进行检验的,计

地基强度或承载力0.5分;未按规范

检验报告、工程桩要求检验地基强

0.5

承载力及桩身完整度或承载力、工程

性检验报告桩承载力及桩身

完整性的;地基强

度或承载力、工程

桩承载力及桩身

完整性检验不符

合规范规定和设

计要求的,计0

分。

混凝土试件留置

符合规范规定;统

(二)施工试验报告

混凝土试块抗压强计评定结果合格

度试验报告及统计的,计0.5分;不0.5

评定符合规范规定;统

计评定结果不合

格的,计。分。

砂浆试件留置符

合规范规定;统计

砂浆试块抗压强度评定结果合格的,

试验报告及统计评计0.3分;不符合0.3

定规范规定;统计评

定结果不合格的,

计0分。

按规范要求进行

工艺试验的,计

钢筋焊接、机械连

0.4分;未按规范0.4

接工艺试验报告

要求进行工艺试

验的,计。分。

按规范、设计要求

进行复试的,计

0.4分;未按规范

钢筋焊接、机械连

要求进行复试或0.4

接试验报告

复试不符合规范

规定和设计要求

的,计。分。

按规范、设计要求

钢结构连接(焊接)进行检测的,计

0.3

质量检测报告0.3分;未按规范

规定进行检测或

检测不符合规范

规定和设计要求

的,计0分。

按规范、设计要求

进行回填土检验

的,计0.3分;未

按设计及规范要

回填土检验报告0.3

求进行回填土检

验或检验不符合

规范规定和设计

要求的,计0分。

沉降观测点布置

及观测频次、沉降

变形的变形量符

合规范规定和设

沉降观测记录0.3

计要求的,计0.3

分;不符合规范规

定和设计要求的,

计0分。

水泥及外加剂、混

凝土及砂浆、钢筋按规范规定进场

及连接接头、砖、检验和送检的,计

砌块、防水材料、0.3分;未按规范

0.3

钢结构用钢材、焊规定进场验收及

接材料、紧固件等见证取样和送检

进场验收记录及见的,计0分。

证取样和送检记录

按规范规定和设

计要求进行试桩;

成桩记录不规范

桩基试桩、成桩记的,计0.3分;未

0.3

(三)施工记录录按规范规定和设

计要求进行试桩;

成桩记录不规范

的,计。分。

混凝土施工记录、按规范要求进行0.2

混凝土冬期施工温混凝土施工记

控记录、大体积混录、混凝土冬期

凝土施工温控记录施工温控记录、

大体积混凝土施

工温控记录的,

计0.2分;未按

规范要求进行记

录;记录不规范

的,计0分。

按规范规定和设

计要求进行预应

力筋的张拉、安装

和灌浆的;记录不

规范的,计0.2

预应力筋的张拉、

分;未按规范规定0.2

安装和灌浆记录

和设计要求进行

预应力筋的张拉、

安装和灌浆的;记

录不规范的,计0

分。

按规范要求进行

预制构件、钢结构

吊装的;记录规范

预制构件、钢构件的,计0.2分;未

0.2

吊装记录按规范要求进行

预制构件、钢结构

吊装的;记录不规

范的,计。分。

按规范要求进行

钢结构整体垂直

钢结构整体垂直度度和整体平面弯

和整体平面弯曲曲度、钢网架挠度

0.2

度、钢网架挠度检检验的;检验符合

验记录规范规定和设计

要求的,计0.2

分;未按规范要求

进行钢结构整体

垂直度和整体平

面弯曲度、钢网架

挠度检验的;2、

检验不符合规范

规定和设计要求

的,计0分。

按规范要求进行

填充墙砌体植筋、

进行锚固力检测

的;填充墙砌体植

筋记录规范、锚固

力检测报告符合

规范规定和设计

填充墙砌体植筋记要求的,计0.3

录、锚固力检测报分;未按规范要求0.3

告进行填充墙砌体

植筋、未进行锚固

力检测的;填充墙

砌体植筋记录不

规范、锚固力检测

报告不符合规范

规定和设计要求

的,计0分。

按规范要求进行

结构实体检验;结

构实体检验结果

不符合规范规定

和设计要求的,计

结构实体检验记录0.3分;未按规范0.3

要求进行结构实

体检验;结构实体

检验结果不符合

规范规定和设计

要求的,计0分。

按照设计、规范要

(四)质量验收记录地基验槽记录求进行地基验槽0.5

的,计0.5分;

未按照设计、规范

要求进行地基验

槽的,计。分。

对于预制桩、钢

桩,桩位偏差不符

合规范要求得;对

于灌注桩,桩位偏

桩位偏差、桩顶标差、桩顶标高符合

0.5

高验收记录规范要求的,计

0.5分;不符合规

范要求的,计0

分。

隐藏验收程序符

合规范规定,验收

资料齐全的,计

隐藏工程验收记录0.5

0.5分;验收程序

不正确,资料不齐

全的,计0分。

验收程序符合规

范规定,验收资料

检验批、分项、分

齐全的,计1分;

部(子分部)验收1

验收程序不正确,

记录

资料不齐全的,计

0分。

工程质量问题处

理程序符合要求,

验收记录详实,准

工程质量问题处理确的,计0.5分;

0.5

及验收记录处理程序不

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