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文档简介
严格收支执行自查报告背景为加强公司内部管理,切实做好财务运营工作,我公司要求各部门切实按照财经制度严格执行预算、财务制度,加强收支管理。为此,我们进行了一次自查,该报告记录了我们公司收支执行自查的情况。自查内容本次自查主要针对以下几个方面:收入方面是否及时核对和落实各项收入款项,并做好相关记录?是否按照财会制度进行报销和结算?是否严格控制费用开支,在必要的情况下做好合理限制?是否按照规定及时、准确地向金融部门报送财务报表?报表上数据是否真实客观?支出方面是否切实做好审批和控制费用的体制机制?是否做好发票审核工作?是否按照规定做好资产和固定资产的管理?是否及时申请处置闲置资产和报废资产?是否按照规定将各项财务支出及时、准确地记录和传送到财务报表或者文件中?自查结果收入方面在收入方面,我们公司做得比较好,各部门管控比较严格,没有出现相关问题。支出方面在支出方面,我们公司仍需进一步加强管理措施,特别是在发票审核和资产管理方面有所欠缺。具体如下:发票审核不够严谨导致了一些不应该报销的费用被报销了,这些费用虽然不大,但也损失了公司的利益。资产管理不够规范,导致部分资产损坏或者闲置,影响了公司的使用效率。整改措施针对以上问题,我们公司将采取以下措施:收入方面在收入方面继续保持稳定的工作态势。支出方面严格采购流程,加强审批程序和流程监管;完善发票审核机制,增加审核流程及责任人,严厉打击违规操作。加强固定资产的管理手续,做好资产日常巡查,发现问题及时报修。总结本次自查,让我们公司进一步认识到了财务管理的重要性,并且
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