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文档简介
实验室整改计划1.实验室有专人负责卫生管理工作,室内卫生要定期打扫,做到台面、室内整洁卫生。2.进入实验室衣着整洁,严禁穿拖鞋、凉鞋等进入实验室3.严格看管好门户、水电,离开实验室应检查电源是否关闭,关好窗户,锁好门。4.与实验室安全疏散有关的走廊、通道不得堆放杂物和搭盖临时贮藏室或其他用房。5.实验室内不准存放食品,严禁存放自行车、摩托车等大件私人物品。6.实验室工作保持严肃、严密、严格、严谨;室内保持整洁,不准喧哗、打闹、抽烟。7.实验室人员需保持自己桌面卫生,爱护公共卫生,不得乱扔垃圾。8.实验室内不得干与学习工作无关的事情,出入随手关门;离开实验室前,将自己的物品整理干净。9.严禁在实验室进行娱乐活动,如打游戏、看电影、逛网页、聚众吃零食、煮东西等。10.实验室负责人组织实验室成员每天签到,检查人员对签到本进行检查。研二研三学生原则上均应在实验室学习工作,研一学生无课情况下原则上应在实验室学习工作。11.做事守时并养成习惯,不迟到、不早退、不拖拉。第二篇:实验室规范管理整改计划实验室规范管理整改报告一、实验室管理体系建设(一)建立健全实验室管理体系指定负责人,明确完成时间节点,将管理体系涉及的政策、制度、计划、程序以及各类作业指导书进行汇编,形成管理体系文件,并将体系文件传达到相关人员,使其获得、理解和认真执行。(二)加强实验室管理体系运行中的管理管理体系的运行是执行管理体系文件、贯彻质量方针、实现质量目标、保持管理体系持续有效和不断完善的过程。为了使管理体系得到有效的运行,拟采取如下措施:1、实行实验室主管负责制实验室管理者坚持长期关注管理体系实施和运行,确保管理体系有效运行,确保应有的资源,并随时将组织运行的结果与目标比较,根据比较情况决定实现质量方针、目标的措施,进行持续改进。同时,制定激励措施,保证管理体系运行的有效性和可靠性。2、建立监督机制,保证工作质量在管理体系运行中,为避免各项检测及其结果发生偏离规定的现象,加强对检测过程的监控,设置专门监督员,监督员依据管理体系文件监督各项检测活动,保证检验工作质量。二、扎实开展检测工作,加强检测流程规范化管理(一)检测流程规范化实验室各项检测从委托来样、登记、原始记录、检测试验到最后出具报告,都严格执行国家实验室认可的管理程序,不允许修改任何原始数据,如有变动需问明原因,履行层层审核、批示手续。(二)仪器设备管理规范化定期开展仪器设备的检测、维护核查,保持仪器设备的准确、可靠和稳定;严格控制检测环境,试验人员认真记录检测条件,使温度控制和湿度调节设备齐全有效,保证环境条件满足规范要求。(三)样品流转规范化加强样品流转的过程控制管理,建立完善的样品管理制度,对样品室进行规范化调整,样品流转过程做到标示清楚,记录详实齐全;对较容易发生争议的试验样品,加强验样、留样,确保检测数据的真实性和有效性。(四)检测数据规范化在保证检测报告数据真实、准确的同时,不断加强对检测报告的控制和管理。实验室执行三级审核制度,要求各级人员(实验员、审核人、批准人)认真、准确、及时、高效的完成检测报告,做到记录核实正确、信息充分,责任明确。三、加强人员沟通及技术培训高度重视对技术人员的培训、考核,提高队伍建设,确保试验人员准确掌握和应用检测标准,每月组织一次培训。检测人员培训和考核工作按计划认真实施,检测人员全部持证上岗,人员技术能力满足检测岗位要求。四、实验室下一步规划(一)加强光谱、色谱仪器设备的投入,从硬件上提高实验室检测能力和水平实验室检测仪器设备的先进程度和专业程度不仅关系到样品检测的效率,更重要的是从应用条件和适用范围选择上能够满足所需要的检测精度,即有足够小的随机误差,系统误差和足够短的分析时间,提高实验的准确度、精密度,增加数据的实效性。(二)加强光谱、色谱分析实验室的规范管理光谱仪器分析实验室管理的规范化,必须做到分工明确,管理体制健全;强化培训,重视人员技术水平的提高;从光谱仪器设备的选型、申购、审批、采购、验收、使用、保管、维修、校正等实施全过程管理,并建立技术档案,记录详实。第三篇:实验室整改报告实验室整改报告为了加强实验室的规范管理,持续提高实验室检验质量,根据省卫生厅(卫医发[2006]22号《江西省医疗机构临床实验室管理办法实施细则》的通知)和卫医发[2010]23号《关于开展医疗机构临床实验室达标验收工作的通知》的文件精神,卫生局组织的验收评审专家组于2014年9月2日对我院各专业实验室进行了综合考评。评审组通过现场审核、盲样抽查测定、提问考核后,对我院实验室基本情况及所开展的各项工作进行客观分析和综合评审,对我实验室的逐步规范和发展提出了许多宝贵的建议,同时也指出了一些存在的问题和不足,主要有:一、实验室范围较小,面积未达到要求,整个布局不合理。二、实验室设施简单,设备不全且未建立实验室信息管理系统(lis)。三、没有开展比对试验。四、实验室的安全防护措施不够且没有安全培训记录。五、人员编制不足且相应级别的技术人员未达到要求。六、未建立质量手册,程序文件,sop文件需进一步规范。七、只参加市临检中心组织的室间质评,没有参加省监检中心室间质评。针对评审组提出的问题及不足,医院领导都非常重视,经过认真分析和讨论后,制定了一些整改计划及措施,具体如下:一、扩大实验室范围。医院已设置了hiv初筛实验室并计划尽快引进设备,投入使用,同时准备分设各专业实验室合理布局。二、购置设备。医院已同意为检验科增添一些安全防护设施,如酶标仪、生物安全柜等。三、建立实验室信息管理系统(lis)。随着检验科规模的扩大,医院将建立lis系统来规范检验科的管理,提高检验科的效率和效益。四、做好比对试验。由于目前实验室设备较少,没有两台仪器检测同一项目,所以没有开展比对试验。如以后有两台相同仪器检测同一个项目,必须做好比对试验以保证检验结果的准确性及可比性。五、加强做好室内质控工作。由于经验不足,室内质控做得不够到位,以后在每年年底就必须做好下年度的质控品购置计划,并一次性购入至少半年的相同批号质控品,每天都必须随标本检测,发现失控项目按失控处理程序及时处理,每月结束都须将数据收集并由项目负责人划好质控图交科主任审核后写好质控小结并存档。六、增加检验科工作人员。医院已决定招聘一名具有主管技师职称的检验人员来弥补实验人员的不足。七、建立全面的质量管理体系。实验室质量管理小组已制订好质量管理计划,按层次建立起质量手册,程序性文件,各检验项目的sop文件,并在日常工作中严格执行。八、积极参加省临检中心的室间质评及各种学习培训。实验室在做好室内质控的基础上以后每年都须参加省临检中心的室内质评,进一步提高我实验室检验结果的准确性。通过这次实验室达标验收工作及评审组专家的认真检查,耐心指导我们实验室将逐项进一步完善,并建立起一系列全面的质量管理体系,使实验室检验工作进一步规范化、程序化、标准化,以确保临床检验工作的高质量。第四篇:实验室整改报告实验室计量认证评审整改资料---建筑材料检测有限公司2009年7月27日目录1、实验室计量认证评审整改计划。。。*2、实验室计量认证评审整改报告。。。*2.1实验室计量认证评审整改材料之一。。*2.2实验室计量认证评审整改材料之二。。*2.3实验室计量认证评审整改材料之三。。*2.4实验室计量认证评审整改材料之四。。*2.5实验室计量认证评审整改材料之五。。*2.6实验室计量认证评审整改材料之六。。*2.7实验室计量认证评审整改材料之七。*2.8实验室计量认证评审整改材料之八。*2.9实验室计量认证评审整改材料之九。*2.10实验室计量认证评审整改材料之十。*2.11实验室计量认证评审整改材料之十一*实验室计量认证评审整改计划编制:审核:批准:---建筑材料检测有限公司2009年7月20日实验室计量认证评审整改计划2009年7月17~18日,省质量技术监督局委派的实验室计量认证评审组对我公司进行首次评审,现场评审结论为实验室的运做基本符合《实验室资质认定准则》要求,评审表中19个要素大部分符合,有11项基本符合。现根据实验室计量认证评审组提出的整改要求制订整改计划如下。一、职责1.1、质量负责人制订整改计划,提出整改要求,追踪验证,并做记录和采集证据,编制整改报告(附证据)。1.2、质量负责人组织落实整改计划,审核整改报告。1.3、相关责任科室按照要求在规定的时间内完成整改。1.4、公司负责人批准整改报告。二、缺陷与整改要求篇二:实验室资质认定整改报告实验室资质认定(计量认证)复查评审整改报告编写人:xxx审核人:xxx签发人:xxx抚顺县疾病预防控制中心二〇一三年x月xx日抚顺县疾病预防控制中心计量认证复查评审整改报告省计量认证评审组:根据我中心的申请,依据[2012]辽质监认函549-1号文件规定,辽宁省质量技术监督局认证处派出了3名评审员组成的评审组于2012年12月27日至12月28日对我中心进行计量认证复查的现场评审。评审组认为我中心的管理体系文件完整,能够服务于质量方针。有完整的过程控制文件,在用的技术文件为现行有效的版本。管理体系运行基本有效,具备了申请的4类62个参数的检测能力,同意推荐通过计量认证复查的现场评审。现场考核了2名授权签字人,1名技术负责人,考核合格,同意推荐。评审组按照《实验室资质认定评审准则》,认为我中心管理体系及检测管理存在6个整改项。评审结束后,对评审中发现的不足,我中心领导非常重视,组织各责任部门和人员对不符合原因进行了分析,并制定了整改措施,并在规定的时间内,完成了整改工作。现将结果汇报如下:1.针对“实验室不能提供按gb/t6682-2008分析实验室用水规格和试验方法,进行二级水验收的证明(基本符合4.5)”的整改。(1)原因分析实验室基础管理薄弱,检验人员没有掌握实验用水、关键试剂等验收的理念。(2)纠正/纠正措施①组织有关人员对方法标准进行学习;②建立实验用水验收相关文件,并进行验收。(3)整改证明材料①实验用水验收记录表格。附件1-1;②实验用水验收记录复印件。附件1-2;③实验用水检测记录(二级水)。附件1-3。2.针对“2012年度的管理评审报告输出的决议缺少实施的责任主体和约定完成的时限。(基本符合4.11)”的整改。(1)原因分析①对管理体系文件的学习、认识和理解不够;②在管理评审过程中不能能够掌握管理评审的实质内涵。(2)纠正/纠正措施①最高管理者、技术负责人和质量负责人等管理岗位人员加强对《评审准则》的学习,掌握要领;②补充管理评审报告输出的决议实施的责任主体和约定完成的时限内容。(3)整改证明材料①管理评审输出改进措施复印件。附件2-1;②改进措施证明材料。微生物科质量控制计划等复印件。附件2-2a~2d。3.xxcdc/jcz-wj-005-2009《高压蒸汽灭菌器操作规程》缺少灭菌效果监控相关要求;流行病科缺少医院消毒卫生标准gb15982-2012、医疗机构消毒技术规范ws/t367-2012的采样细则。(1)原因分析①微生物检验科对灭菌效果监控理解的不透彻,未按标准操作规程进行灭菌效果监控;②流行病科未按新标准及时更新作业指导书。(2)纠正/纠正措施①更新《高压蒸汽灭菌器操作规程》作业指导书,将灭菌效果监控的相关要求加入xxcdc/jcz-wj-005-2013《高压蒸汽灭菌器操作规程》作业指导书中;组织微生物检验科学习《高压蒸汽灭菌器操作规程》。②按照医院消毒卫生标准gb15982-2012、医疗机构消毒技术规范ws/t367-2012更新作业指导书《医院消毒灭菌效果监测细则》相关采样部分。(3)整改证明材料①xxcdc/jcz-wj-005-2013《高压蒸汽灭菌器操作规程》复印件。附件3-1;②xxcdc/jjx-lb-012-2013《医院消毒灭菌效果监测细则》作业指导书复印件。附件3-2。4.实验室不能提供开展食品安全国家标准食品微生物学检验志贺氏菌检验gb4789.5-2012、食品中铅的测定gb5009.12-2010方法确认证据。(1)原因分析①中心质量管理者未能及时对《方法确认的程序》进行补充、修改;②实验室没有进行过食品中志贺氏菌检验和食品中铅的测定。(2)纠正/纠正措施①补充修改了《方法确认的程序》;②检验科按照标准进行食品中志贺氏菌检验和食品中铅的测定的实际检验操作并提供方法确认证据。(3)整改证明材料①修改后的方法确认程序复印件,附件4-1;②对食品安全国家标准食品微生物学检验志贺氏菌检验gb4789.5-2012方法确认材料,复印件,附件4-2;③对食品安全国家标准食品中铅的测定gb5009.12-2010方法确认材料,复印件,附件4-3。5.实验室没有制定仪器设备的校准和/或检定(验证)、确认的总体要求。(1)原因分析对评审准则学习、掌握的不够,遗漏了有关内容。(2)纠正/纠正措施①按《实验室资质认定评审准则》中关于量值溯源的要求制定《仪器设备校准和/或检定(验证)、确认的总体要求》作业指导书;②按照要求对仪器设备校准和/或检定(验证)后填写确认记录加以确认。(3)整改证明材料①《xxcdc仪器设备校准和/或检定(验证)、确认的总体要求》作业指导书复印件。附件5-1;②xxcdc仪器设备校准和/或检定计划周期表。附件5-2;篇三:实验室整改报告xx有限公司整改報告深圳機場出入境檢驗檢疫局:貴局於2009年10月29號在我司餐廳抽檢到的可頌卷樣品,檢驗出的大腸菌群、菌落總數、霉菌計數不符合國家衛生標準gb7099-2003.我公司分析其超標的原因有如下幾點:1、由於個別操作人員及工器具清洗、消毒做不到位。2、本產品屬於生熟混合食品,保鮮期為4小時,貯存溫度為18℃。超過保質期細菌生長繁殖較快。3、本產品的配料中有新鮮蔬菜,在清洗過程中可能剩餘有少量水分,容易造成霉菌的生長。針對以上幾點整改措施如下:1、加強操作人員對食品安全的衛生意識培訓和加大衛生監督力度2、保持蔬菜新鮮,儘量減少水的殘留,提高產品的品質。3、加強對車間環境的紫外線消毒。4、加強對產品的臭氧弒菌。5、本公司承諾。本產品在整改期間停止銷售並將該批產品經高溫弒菌后報廢處理。烘焙廠長:化驗員:篇四:整改报告模板(实验室资质认定)实验室资质认定复评审现场审查编制人:审核人:签发人:单位名称:整改报告年月日xx省质量技术监督局认证评审处下发《xxxxxx通知》,由×××等人组成认证评审组,于××××年×月×至×日依据《实验室资质认定评审准则》的要求对我单位进行现场考核评审。经过三天的评审,评审组认为我公司基本符合实验室资质认定评审准则各项要求,已具备开展检测工作的基本承检能力。评审结论为基本符合。评审过程中,评审组对公司的检测工作和内部管理体系管理活动等方面的做法和成效给予充分肯定,对公司管理体系建设、实验室管理等方面存在的一些不符合准则要求的方面给予了明示。我单位全体员工充分认识到我们的所为,有一些方面不符合实验室资质认定评审准则的要求,这次评审组给我们明示后,我们全员努力,对于评审组提出的不符合项/基本符合项进行了认真纠正,同时提出了纠正措施,并认真落实,使之行之有效。现整改工作已基本完成,特报告如下。一、强化责任,任务到人。现场复评审一结束,我公司即于×月×日召开公司全体人员会议,将评审组在评审中提出的缺陷项目和整改意见,逐条深入分析原因,有针对性地制订出整改计划和整改要求,并分解落实到具体责任人,同时明确整改完成期限。×月×日公司又召开会议对整改情况进一步进行研究部署和落实。二、集中精力,认真梳理,确保每一项整改都按时保质完成。根据整改计划和要求,组织技术力量制定具体整改措施,抓紧时间查漏补缺。质量负责人及时组织质量监督员对整改措施的实施过程和时效性进行跟踪,对责任人提交的整改结果进行验证和有效性评价。根据评审组的要求,对评审中发现的×个基本符合项,已在规定时间内完成了整改,整改结果满足《实验室资质认定评审准则》的有关规定,并报评审组长确认。具体内容和整改结果如下:基本符合项整改:1、需整改章条号:4.3问题表述。质量手册与程序文件的发放编号均为“×××-×××-。。”,两者相互混淆。原因分析。对评审准则学习不到位,未能理解条款的规定,编号为××××××的《文件编号管理程序》编写不合理。整改措施。由办公室在×月×日前完善编号为××××××的《文件编号管理程序》相关内容,并按新的发放编号进行发放。整改结果。×××月×××日经检查,已对编号为×××××的《文件编号管理程序》相关内容进行了修改。质量手册和程序文件的发放编号进行了修改,并进行了发放。整改证据见附件1(修改前后《文件编号管理程序》及培训记录、修改前后《程序文件》和《质量手册》发放记录)。2、需整改章条号:4.6问题表述:在×××××号检测委托书中,缺少检验依据标准。原因分析:对评审准则学习不到位,未能理解条款的规定。整改措施。由办公室在2月20日前对委托书进行修改,增加检验依据栏,并在今后进行合同评审时填写检验依据。3、需整改章条号:4.9第2款问题表述。工程编号为××××××的第××××检测点的静载原始记录中有涂改现象。原因分析:对评审准则学习不到位,对记录的修改方式理解不清。整改措施:检测室于×××月×××日前对检测人员进行《记录控制程序》进行培训,进一步强调记录的更改方式,保证在今后的工作中不再发生类似的错误。整改结果。经检查,检验室己于××月×××日对检验人员进行了《记录控制程序》的培训,检验人员知道了记录的更改要采用杠改法。整改证据见附件3(《记录控制程序》培训记录、修改前后的记录)。4、需整改章条号:4.11第2款问题表述。在2009年11月进行的管理评审的输入中缺少管理人员和监督人员的报告。原因分析。对管理评审输入内容的理解不全面,对管理评审的理解不透彻。整改措施。技术负责人、质量负责人、办公室、检验室负责人、监督人员于×××月×××0日前各自的质量工作总结报告交办公室,完善管理评审的输入内容,在今年的管理评审中要将这些内容完善。整改结果。技术负责人、质量负责人、办公室、检验室负责人、监督人员己于×××月×××日将各自的质量工作总结报告交办公室。整改证据见附件4(2009年质量工作总结)。5、需整改章条号:5.2.3第1款问题表述。《安全与内务管理程序》中缺少对现场检测安全工作的具体要求。原因分析。对准则的理解不透彻,《安全与内务管理程序》的针对性不强,与实际工作联系不紧密。整改措施。办公室于××月××日前对《安全与内务管理程序》进行修改,并进行培训,使此程序更贴近工作实际。整改结果。已于×××月××日对《安全与内务管理程序》进行了修改,并了进行培训。整改证据见附件5(修改前后《安全与内务管理程序》及培训、发放记录)。6、需整改章条号:5.3.2第3款问题表述:无《建筑桩基检测技术规范》jgj106-2003的分发记录。原因分析:工作人员认为检测标准只有在需要时才借阅,不必发放。整改措施:办公室于×××月××日开始对在用的标准进行整理,对所有使用的标准进行发放,保证所有的检验人员都有所需的标准。整改结果。经检查,己于×××月×××前日对标准进行了发放,并保存了发放记录。整改证据见附件6(《建筑基桩检测技术规范》jgj106-2003发放记录及规范封面复印件)。7、需整改章条号:5.4.1问题表述。空心千斤顶不能正常使用。原因分析:空心千斤顶因年久失修,我单位正在购置新的设备。整改措施:由办公室购置新的空心千斤顶,以保证检测工作的正常进行。整改结果。办公室己于×××月××日购置了新的空心千斤顶。整改证据见附件7(空心千斤顶采购记录、发票及照片)。8、需整改章条号:5.4.5b)问题表述:桩基静载试验仪所配置的位移传感器缺少唯一性标识。原因分析:工作人员未引起足够重视。整改措施。检验室于××月××日前对所有的设备进行检查,要在设备的每一个附件上粘贴唯一性标识。整改结果。已于××月××日对所有的设备进行了检查,对桩基静载试验仪所配置的位移传感器粘贴了唯一性标识。整改证据见附件8(整改前后桩基静载试验仪所配置的位移传感器照片)。9、需整改章条号:5.4.8问题表述:缺少桩基静载试验仪的期间核查记录原因分析:对《实验室资质认定评审准则》5.4.8的规定要求理解不透彻,实施不全面。篇五:实验室检测能力验证整改报告范本实验室检测能力验证能力验证整改报告检测项目:实验室代码:单位名称:(公章)单位负责人:整改日期:存在可疑结果的整改要求根据本次能力验证方案的相关规定:对于有指标存在可疑的实验室,要求其提交相应可疑指标的原因分析报告,查找结果偏差较大的原因,并采取纠正措施以利于进一步提高承检机构的检测质量。建议从以下几个方面进行整改:1、影响检测结果的因素分析2、就因素进行排查3、提出改进措施:如仪器核查、人员核查、人员再培训
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