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文档简介
**股份有限公司内部审计制度第章
总第条为范*内部审计企业内部控制基本规范于内部审计工作的规定《公司章程》及相关法律、法规、规章和规范性第条第条第条审第章内审机及计员第条
第条第条第条第条财务会计第条内第一第章审部责权第二
第三当第四第五审
报经公司主要负责人或者董事会批准,(五)
示有关审第章内审工程第六审第七审第八确第九成定审计目标和审计重点审计负责审计项目的第十编审计组编审发现审计时第十条()计
第十条审审计证据种类包括以书面形式存在并证明审计事项的书面
第十条审
第十条审计审计。审计结论和审计决定应当对第十条审计部对重要审计项目应进行后续审计被审计单位应自收到正式审计报告之日起1个月内向审计部馈送审计第章审档管第十条内第十条照第十条第十条审(一审计(二)(像)
(三)第十(1050)和短期下)卷超过第章监管与规理第十条第十对拒拖第十条审
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