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本文格式为Word版,下载可任意编辑——2022年应收应付账款会计工作内容(6篇)范文为教学中作为模范的文章,也往往用来指写作的模板。往往用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?以下是我为大家收集的优秀范文,欢迎大家共享阅读。
应收应付账款会计工作内容篇一
2.协助领导完成应收应付账款核对
3.供给商和客户合同的制作、打印、回传
4.应收账款的催收
5.产品库存/购销合同
6.运费核算
7.进销匹配,产品开单
8.供给商提供的发票签收、审核及结算工作
9.兼开票专员工作
应收应付账款会计工作内容篇二
1、开具销售发票、录入erp系统,月底核对税金、销售收入,确保金税系统、erp与财务软件一致;
2、每日将erp销售数据导入财务软件,生成销售凭证;
3、负责全部来款入帐工作,并核销对应发票;
4、每月结账后,报送客户应收账款账期分析表,协助销售员跟踪催讨超期货款;
5、日常对口联系并办理销售信用保险投保,负责信保的信息跟踪与反馈工作;
6、根据银行记录及回单,及时编制各类银行付款凭证;每月2号结帐前核对立成各银行付款记录和网银一致,并邮件确认;编制银行余额调理表;
7、各项辅料发票入账,税金核对;应付账款确认及根据客户账期整理到期应付款项交给出纳进行付款;
8、每月联系客户进行应收账款、应付账款对账与管理工作,核对跟踪与客户往来款对帐差异;
9、相关表单分析及部门领导交给的其他工作
应收应付账款会计工作内容篇三
1、负责应收.及预收款项的核算、结算及归档整理工作;
2、核对并确认客户的回款状况,做好客户回款的审核确认工作,登记应收帐款明细帐;
3、定期进行应收及预收款项的对账,及时将对帐资料归集存档;
4、每月提供上月客户回款计划执行状况及本月回款计划统计表和本月应收帐款分析明细表;
5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪;
6,核对购买订单、合同、验收及供给商的发票一致性,每月与供给商核对并编制报表;
7、核对每日应付全部原始凭证、支出凭证,核对银行存款对账单和银行调理表,做到账单相符、账表相符、账账相符;
8、负责核对货币资金的支付和应付账的核算工作,包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出等。
9、在部门主管的领导下,依照规定做好本职工作。
应收应付账款会计工作内容篇四
1、审核公司各项成本的支出,进行成本核算、费用管理、成本分析,并定期编制成本分析报表
2、严格控制成本,促进增产俭约人,增收节支,提高企业的经济效益
3、协助各部门进行成本核算,并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据库,进行有关盈亏预计工作
4、参与存货清查盘点工作,企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产,要分别状况时行不同的处理
5、每日审核产成品的面铺料以及相关费用,并收集货物的进货数量,进行统计,审核。
6、核算产品的单件成本
7、月初与供给商,以及外发加工厂对帐
8、及时完成领导交给的工作
应收应付账款会计工作内容篇五
01)每个月15号前应收应付账款与客户完成对账,并双方签名盖章确认。
02)不定期更新应收应付计划。
03)每个月30号前已对账确认的应付账款对账单交副总监与总监签名。
04)每个月将已对账确认的应付账款对账单复印一份交账务会计记账。
05)每月5号前更新各部门的《月报表》。
06)收付记账凭证的编制。
07)仓库盘点。
08)账目稽查——定于每月打印银行流水,盘查现金、银行余额;并签署《稽查报告》,连同凭证交给总监。
应收应付账款会计工作内容篇六
1、负责审核客户到款或供给商付款项状况,并及时进行帐务处理;
2、负责审核或购货发票、相关销售杂费,及时进行帐务处理;
3、负责核算库存商品购买成本和销售成本;
4、负责货款回笼安全,每月检查、监视客户货款结算方式的执行状况,发现异常,及时向领导汇报,杜绝新增欠款;
5、负责定期与客户或供给商核对往来帐,并及时填制对帐回执;负责账龄坏账分析及不良债权核销;
6、负责登记客户所领取的发票或收到供给商的发票,做好相关台账;
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