审计部经理岗位职责16篇_第1页
审计部经理岗位职责16篇_第2页
审计部经理岗位职责16篇_第3页
审计部经理岗位职责16篇_第4页
审计部经理岗位职责16篇_第5页
已阅读5页,还剩14页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

Word版本,下载可自由编辑审计部经理岗位职责16篇【第1篇】财务审计部经理岗位职责

财务审计部经理浙江新宇贸易有限公司浙江新宇贸易有限公司,新宇职责描述:

1.宣扬、贯彻公司的使命、愿景和质量方针、规则制度。

2.负责财务管理制度建设与落实工作;

3.负责部门方案与总结工作;

4.负责公司预算与决算工作;

5.负责公司资金管理工作;

6.负责公司资产统筹与监管工作;

7.负责公司风险识别与管控工作;

8.负责公司审计工作;

9.负责公司税务筹划工作;

10.负责财务分析与改进工作;

11.负责财务架构优化工作;

12.负责财务审计线团队建设工作;

13.完成领导交办其他任务。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,财务管理、会计专业

2、具有10年以上财务工作,3年以上管理工作阅历;

3、具有较强的交流能力、配合能力。

4.具有零售连锁企业相关阅历者优先考虑。

【第2篇】审计部副总经理岗位职责任职要求

审计部副总经理岗位职责

工作内容:

1、负责搭建集团监察审计体系,协调部门内部事务管理和各岗位人员的分工合作,建立健全各项审计规范和管理制度,监督规则制度的落地实施;

2、负责组织编制年度审计工作方案,并牵头开展经济责任审计、内控审计、专项审计及工程项目审计等各类审计项目;

3、负责对被审计单位后期开展的整改落实工作举行监督和跟进;

4、负责集团行政监察工作,定期对下属单位有关法律规矩、规则制度的贯彻落实状况举行监督检查,对经营管理者履行岗位职责及从事管理活动的状况举行监督检查,对企业管理效能、效率和效益状况举行监督检查;

5、受理并对集团内部经营者及所属单位人员的反舞弊举报开展调查,订正和处理生产经营管理中的违规违纪行为;

6、协作投资部门开展对拟并购项目前期的尽职调查及项目投产后的后评价工作;

7、组织协调各部门协作、接受上级单位、交易所等外部机构的内部审计、检查和巡察;

8、负责完成上级领导交办的其他工作。

任职资历:

1、财务、审计、工程造价等相关专业统招本科及以上学历,高级以上职称,或者有注册会计师资历/注册内部审计师等资历;

2、有实体企业内部审计/财务管理岗位和会计事务所审计工作阅历,5年以上内部审计、监察管理阅历,同时具备甲乙方工作阅历;

3、具备审计、会计、财务管理、经济法、税法、风险控制等方面的学问;

4、认识审计全套流程与管理,精通现代企业内控体系的建立与运行查检;

5、良好的方案能力、组织能力、领导能力、分析推断能力,具有良好的职业道德及职业素质,抗压能力强,具有较强的交流表述能力和书面表述能力、高度责任感及敬业精神。工作内容:

1、负责搭建集团监察审计体系,协调部门内部事务管理和各岗位人员的分工合作,建立健全各项审计规范和管理制度,监督规则制度的落地实施;

2、负责组织编制年度审计工作方案,并牵头开展经济责任审计、内控审计、专项审计及工程项目审计等各类审计项目;

3、负责对被审计单位后期开展的整改落实工作举行监督和跟进;

4、负责集团行政监察工作,定期对下属单位有关法律规矩、规则制度的贯彻落实状况举行监督检查,对经营管理者履行岗位职责及从事管理活动的状况举行监督检查,对企业管理效能、效率和效益状况举行监督检查;

5、受理并对集团内部经营者及所属单位人员的反舞弊举报开展调查,订正和处理生产经营管理中的违规违纪行为;

6、协作投资部门开展对拟并购项目前期的尽职调查及项目投产后的后评价工作;

7、组织协调各部门协作、接受上级单位、交易所等外部机构的内部审计、检查和巡察;

8、负责完成上级领导交办的其他工作。

任职资历:

1、财务、审计、工程造价等相关专业统招本科及以上学历,高级以上职称,或者有注册会计师资历/注册内部审计师等资历;

2、有实体企业内部审计/财务管理岗位和会计事务所审计工作阅历,5年以上内部审计、监察管理阅历,同时具备甲乙方工作阅历;

3、具备审计、会计、财务管理、经济法、税法、风险控制等方面的学问;

4、认识审计全套流程与管理,精通现代企业内控体系的建立与运行查检;

5、良好的方案能力、组织能力、领导能力、分析推断能力,具有良好的职业道德及职业素质,抗压能力强,具有较强的交流表述能力和书面表述能力、高度责任感及敬业精神。

审计部副总经理岗位

【第3篇】审计部高级经理岗位职责

国际审计部高级经理internationalaccountingmanager中审众环中审众环会计师事务所北京分所,中审众环,中审众环会计师职责描述:

带队海外业务审计,年审、专项审计等

leadoverseasbusinessaudit,annualaudit,specialaudit,etc

任职要求:

1,中国注册会计师cpa

2,流利商务英语交流fluentinbusinessenglish

3,可接受国际差旅internationaltravelisacceptable

【第4篇】审计部门经理岗位职责任职要求

审计部门经理岗位职责

审计项目经理,部门经理及注册会计师深圳中法会计师事务所深圳中法会计师事务所,中法会计师一、主营业务范围介绍

1.公司审计类:针对大型国有企业,集团公司做年审,税审,专项审计等

2.政府审计类:主要服务对象为市审计局,财政局以及下属区级财政局、行政事业单位等部门,做专项审计,离任审计,经济责任审计等审计项目,同时承接协审工作。

3.讨论询问类:针对公共事业,如公交行业,地下管网,电网等行业,为政府提供政策讨论报告,或课题性报告。如:政府购买服务需补贴公交企业,详细需补贴多少钱,需要责成第三方按照对公交企业的成本监制以及业务数据的梳理,最后得出讨论报告。

我所从2023年开头着手接触公交行业成本监审,以及讨论询问,现在深圳、珠海、成都、桂林、石家庄、唐山、长春等8个城市相继开展的关于公交行业的询问计划。

二、聘请岗位职位描述

讨论询问部门经理/注册会计师项目经理

1.有政府类审计阅历或公共事业类讨论询问阅历,对于财政政策等相关法律规矩有所了解,认识成本监审,绩效管理,内控形式等方面,能够深化某一行业悉心讨论,了解行业现在,风险控制点。

2.认识企业会计准则,拥有注册会计师资历证者。

3.具备良好的文字表述能力和人际交流能力,具有自立带队阅历,有志于长久从事审计工作。

审计部门经理岗位

【第5篇】审计部经理岗位职责任职要求

审计部经理岗位职责

职责描述:

1、管理和培养审计团队,保证团队成员的审计专业水平,满足公司进展要求。

2、制定审计方案和审计计划,带领审计团队完成各项审计项目,出具审计报告。

3、制定和执行审计程序,发觉存在问题,确定导致问题的缘由;

5、对于发觉的问题,提出有效的整改建议和系统性管理改善计划;

6、发觉公司内部控制薄弱环节,评估存在的风险,推进关键控制点建立和完美;

任职要求:

1.全日制会计学、财务管理、审计学等相关专业本科及以上学历;

2.年龄:30-45岁之间,5年以上审计工作阅历;

3.具有四大审计、大型创造型企业内部审计、sox内控工作阅历优先考虑;

4.具有丰盛的内部控制、风险管理和流程管理阅历;

5.具有良好的团队管理能力和交流协调能力;

6.具有cpa和cia证书者优先

审计部经理岗位

【第6篇】内控审计部经理岗位职责任职要求

内控审计部经理岗位职责

职责描述:

1、公司内部控制自我评价执行:参加统筹、规划、协调集团公司年度内控评价工作及中期支配的内控评价项目,包括制定内控评价计划、人员支配等,确保内控评价工作严格符合五部委联合发布的《企业内部控制配套指引》要求及其他相关专业标准的要求;对各参加内控评价项目的人员举行培训,确保能够按评价关注的重点开展工作;对选样的实地测评项目举行过程跟进指导,对内控评价底稿及分项报告举行复核;按照各分项报告编制集团公司整体年度内控评价报告、编制中期内控评价相关报告;针对相关内控评价项目举行数据库的收集收拾及项目归档,对相关发觉的内控缺陷问题举行后期的整改追踪跟进及落实;

2、公司内部控制审计工作对接:对接协调外部事务所对公司开展的年度内部控制审计工作,负责资料的收集、复核及相关问题的协调处理,跟进支持相关内控评价报告的披露工作;

3、重点管理改善项目执行与管理改善推进:结合年度评估及日常审计发觉问题,持续、动态识别集团公司的内控风险及内控缺陷,包括集团及各事业部重大及重要的个性内控风险及内控缺陷,并定期或不定期跟进、推进相关控制缺陷的整改;利用部门数据库分析、管理层不定期交流等方式确定新的风险领域并挑选开展管理改善推进项目。包括单独或联合业务部门共同开展专项调研,推进内控的持续完美;

4、完成公司、部门及生产内控模块暂时交办的其他相关工作事项。

任职要求:

1、大专及以上学历,审计、金融、财会等相关专业;

2、具备3年以上相关工作阅历;

3、有金融、内控、审计等工作阅历者优先考虑,利用职业资历考试者优先;

4、具备内部审计实务标准、企业经营管理、内控及风险管理、基本的管理询问理念、工具、办法等相关学问。

内控审计部经理岗位

【第7篇】集团审计部经理岗位职责

荣怀集团审计部经理荣怀集团有限公司荣怀集团有限公司,荣怀岗位职责:

1、制订集团、各分公司、小学各项内部审计制度,并持续优化。

2、制订年度、季度审计方案,并按方案对集团、各分公司、小学的财务、投资、信贷、预决算、经营成绩、收支、招采、专项资金的使用等举行审计,汇报。

3、监督检查集团、各分公司、小学的财务报表等举行审计,检验其真切性、精确     性、合规性等。

4、按照审计结果,编制审计报告、提出审计整改并提交公司管理层,提出看法或建议,跟踪整改结果。

5、负责关键岗位人员离任、转岗、任期绩效等专项审计。

6、受理投诉及检举事项,检查违规违纪行为。

7、监督评价各公司内部控制体系有效性,对不符合事项举行跟踪整改。

8、领导支配的其他工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,会计学、审计、财务管理相关专业,中级以上职称;

2、有注册会计师、审计师资历证者优先;

3、5年以上集团型企业从事风险管理、内部控制和内部审计相关工作阅历;有上市公司审计阅历优先。

4、品格端正,过往无违法违纪行为。

【第8篇】审计部副经理岗位职责任职要求

审计部副经理岗位职责

职责描述:

工作简介及其它要求:

1.拟定并完美内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计方案;

2.和审计工作费用预算;

3.审计计划,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4.组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具审计报表;

5.针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并催促审计结论和合理化建议的落实工作对企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进看法;

6.组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作;

7.按照审计工作方案,协作外部审计机构做好审计工作;

8.负责对部门内部员工举行管理和对下属企业审计部门举行指导;

审计部副经理岗位

【第9篇】审计部经理岗位职责要求

1.全面负责集团及下属公司的审计工作。

2.财务中心制度建设、集团及下属公司的各项管理制度建设。

3.检查、监督集团及下属公司以及财务中心各制度的执行状况。

4.指导、检查、催促及改进各下属公司的审计工作。

5.了解各分支机构的税负情况,提交账项优化处理看法。

6.举行税务策划和税务平衡,达到合理避税。

7.对审计部人员举行管理。

8.编写全面审计报告和专项审计报告。

9.负责审计部对外关系的建立,完成领导交办的其他事务。

【第10篇】财务审计部经理岗位职责任职要求

财务审计部经理岗位职责

职责描述:

1、负责组织审计部对公司内控和风险管理工作、完美审计部内审制度、保证公司审计工作的顺当开展;

2、负责开展常规审计和专项审计、负责审计报告和审核、

3、负责与相关部门的协调和交流,

4、负责管理审计的外事活动;

5、负责内审人员的业务培训、奖惩、提高、人事调节;

6、负责本部门的组织、管理、人事和对公司的经营活动的监督,以确保财务信息的真切性和完整性

任职要求:

1.本科以上学历、会计、审计相关专业学问;

2.有相关工作阅历5年以上,有丰盛审计阅历者优先考虑;

3.认识财税规矩,审计程序和公司财务管理流程,

4.优秀的交流,协调及管理能力,要有良好的职业道德和团队配合的精神

财务审计部经理岗位

【第11篇】审计部门经理岗位职责

清账/结算审计部门经理重庆中科建设有限公司四川分公司重庆中科建设有限公司四川分公司,中科职责描述:

1、负责公司审计监察部的部门管理工作;

2、公司市政项目建设工程中的进度款审计、造价审计、结算审计;

3、对分包单位、劳务工作的清账审计;

4、完美和优化审计制度;

5、按时完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、工程造价、道路与桥梁、工程管理统招本科学历,10年以上预结算阅历,5年以上结算阅历;

2、有良好的管理能力和交流协调能力;

3、具备较强的语言交流和沟通能力;

4、原则性强,具备矛盾处理能力。

5、娴熟使用cad、广联达、宏业等软件;

6、较强的解决问题的能力;

【第12篇】审计部总经理岗位职责

风控审计部总经理主要岗位职责:

1、负责建立内控体系及与之对应的审计制度、流程、表单并负责贯彻、实施。

2、制定各产业公司审计规划以及年度、季度审计方案并实施

3、协作外部审计机构对各产业公司的重大项目与投资举行审计抽查

4、监督各产业公司的内部控制执行状况结果,审查核心业务和管理规则制度以及执行状况

5、检查和评估重大经济事项的合法性、合理性、合规性、有效性

6、审查各产业公司的财务资料、信息,审核各产业公司的重大财务政策及其贯彻执行状况,监督财务运营情况,

7、监控财务报告的真切性和管理层实施财务报告程序的有效性。

8、定期编制审计报告

9、完成领导交办的其他工作。要求:

1、认识大型创造业的财务管理、会计电算化业务,认识相关法律规矩和行业讨论与分析;

2、认识财务管理、预算管理,具有较强的方案、协调、统筹策划和分析推断能力,较强的社交能力和尚商务谈判能力;

3、娴熟把握常用高级财务管理软件、办公自动化系统;

4、了解大型创造业企业管理相关学问;

5、注册会计师或高级会计师职称;

6、丰盛的大型创造企业内审管理工作阅历;

7、5年30亿元规模以上大型创造业企业审计负责人工作阅历优先。

主要岗位职责:

1、负责建立内控体系及与之对应的审计制度、流程、表单并负责贯彻、实施。

2、制定各产业公司审计规划以及年度、季度审计方案并实施

3、协作外部审计机构对各产业公司的重大项目与投资举行审计抽查

4、监督各产业公司的内部控制执行状况结果,审查核心业务和管理规则制度以及执行状况

5、检查和评估重大经济事项的合法性、合理性、合规性、有效性

6、审查各产业公司的财务资料、信息,审核各产业公司的重大财务政策及其贯彻执行状况,监督财务运营情况,

7、监控财务报告的真切性和管理层实施财务报告程序的有效性。

8、定期编制审计报告

9、完成领导交办的其他工作。

【第13篇】监察审计部经理岗位职责及相关职位要求

监察审计部经理职位要求

1.大专以上学历,法律、公安相关专业;

2.利用国家司法考试,3年以上法律工作阅历(法院、检察院或律师事务所);

3.具备较强的谈判和心理洞察力、责任心和抗压能力。

监察审计部经理岗位职责

1.受部门长指派,参与详细审计、监察活动;

2.负责审计、监察资料的收拾、归档工作;

3.编制监审业务工作底稿;

4.按sox的规定,按照总部的要求,完成内部控制审;

5.每年更新、完美内控相关资料;

6.负责选购、销售合同书的一次审核,对不合理合同出具反馈看法书;

7.负责举报大事的收集、调查、处理;

8.上级主管交办的其他任务。

【第14篇】内控审计部经理岗位职责

1、大专及以上学历,审计、财会等相关专业;

2、有汽车行业内审工作相关阅历;

3、认识国家相关法律、规矩学问、税收学问,认识企业内控、审计管理体系的建设及管理;

4、具有较强的观看能力、信息收集能力,交流能力及写作能力

5、具有剧烈的事业心、责任心和良好的职业道德,保密意识强

岗位职责:

1、负责拟定及完美企业内控、审计管理体系、制度和流程,制定审计内控方案和预算;

2、负责监管公司内部控制体系运行状况,各项管理制度、相关流程执行状况,并对其有效性、合理性及经济性举行评价;

3、负责组织实施公司常规审计,以及各类专项财务审计、管理审计等,按照审计状况,对公司生产经营管理等方面提出改善建议。

【第15篇】审计部经理岗位职责

审计部经理中南集团-中南高科南通中南高科产业园管理有限公司,中南集团,中南集团-中南高科职位描述:

1、审核各项目公司的控制系统,并提供有效的改进建议

2、按照团队的审计方案,及时高效的完成国内各项目公司的审计复核工作

3、评估各项目公司的财务和商业风险,采取并推广企业风险管理方案

任职要求:

1、会计师职称或相关资历

2、了解国内和国际内部审计相关的法律规矩及要求

3、把握财务审计的理论和办法,能自立、客观公平的举行内部审计

4、具有较强的应变力、精彩的工作能力及团队合作能力

【第16篇】审计部总经理岗位职责任职要求

审计部总经理岗位职责

工作内容:

1、负责搭建集团监察审计体系,协调部门内部事务管理和各岗位人员的分工合作,建立健全各项审计规范和管理制度,监督规则制度的落地实施;

2、负责组织编制年度审计工作方案,并牵头开展经济责任审计、内控审计、专项审计及工程项目审计等各类审计项目;

3、负责对被审计单位后期开展的整改落实工作举行监督和跟进;

4、负责集团行政监察工作,定期对下属单位有关法律规矩、规则制度的贯彻落实状况举行监督检查,对经营管理者履行岗位职责及从事管理活动的状况举行监督检查,对企业管理效能、效率和效益状况举行监督检查;

5、受理并对集团内部经营者及所属单位人员的反舞弊举报开展调查,订正和处理生产经营管理中的违规违纪行为;

6、协作投资部门开展对拟并购项目前期的尽职调查及项目投产后的后评价工作;

7、组织协调各部门协作、接受上级单位、交易所等外部机构的内部审计、检查和巡察;

8、负责完成上级领导交办的其他工作。

任职资历:

1、财务、审计、工程造价等相关专业统招本科及以上学历,高级以上职称,或者有注册会计师资历/注册内部审计师等资历;

2、有实体企业内部审计/财务管理岗位和会计事务所审计工作阅历

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论