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文档简介

,.流程名称:编号:版本:B/0文件管理流程奏效日期:页码:第1页,共1页拟定/日期审查/日期同意/日期责任部门/人技术部经理工程师技术部经理/总工总经理资料管理员各科室、车间技术部资料管理员各科室、车间技术部经理各科室、车间

流程确立需编制技术文件种类编制技术文件确立文件发放范围审核外来技术文件/资料批准存档文件/资料平时管理文件/资料发放文件/资料接收文件/资料使用更正借用换版损坏销毁补充扔掉回收申请补发批准申请领用

相关记录/报告文件资料清单外来受控文件清单文件资料清单文件资料清单文件收发登记表文件收发登记表外发文件须总经理同意文件借阅复制记录纠正预防举措报告文件收发登记表见文件控制程序文件领用申请表;..,.流程名称:技术信息采集与解析流程拟定/日期审查/日期责任部门/人流程确立技术信息采集的目的及作用技术部拟定技术信息采集计划总工/总经理审查/同意技术部计划推行商务部技术部国内、外同行业技术水平检查、索取商务部市场远景发展检查

编号:版本:B/0奏效日期:页码:第1页,共1页同意/日期相关记录/报告技术情报采集计划技术部国内外行业发展商务部动向检查技术部内部/其余技术信息检查技术信息汇总、解析技术信息汇总、解析报告技术部产品开发计划产品开发计划书总工/总经理审查/同意技术部计划推行结束;..,.流程名称:编号:版本:B/0设计和开发管理流程奏效日期:页码:第1页,共1页拟定/日期审查/日期同意/日期责任部门/人流程相关记录/报告技术部设计开发任务通知书开发任务通知书开发时间计划技术部技术图纸、文件等的设计技术文件、图纸等总工/总经理审查/同意技术部模具设计与制作OK生产部铸造车间毛坯试制

NONO工装夹具、自制检具设计制作技术部OK技术部开发科样件试制品管部原由解析及改进技术部品管部样件查验NOOK转下页;..,.流程名称:编号:版本:B/0设计和开发管理流程奏效日期:页码:第2页,共2页拟定/日期审查/日期同意/日期责任部门/人流程相关记录/报告接上页小批量生产生产部原由解析及改进技术部NO评审OK生产部正常生产结束;..流程名称:工模夹具管理流程

,.编号:版本:B/0奏效日期:责任部门/人技术部生产部、技术部品管部工模库房工模库房生产车间车间主任工模库房生产操作工生产车间主任技术部生产部、技术部品管部技术部总工程师

拟定/日期审查/日期流程工模夹具制作NO检验OK入库建立管理台账、简历卡使用结束生产领用审批库存养护发放生产使用工模夹具异常申请维修推行维修OK检验NO提出报废审批

页码:第1页,共1页同意/日期相关记录/报告工模夹具制作台账工模夹具查收记录工模夹具入库单工模夹具管理台账、简历卡工模夹具领用单工模夹具养护记录工模夹具维修申请单工模夹具维修记录工模夹具查收记录工模夹具报废单;..流程名称:外协打样管理流程

,.编号:版本:B/0奏效日期:责任部门/人商务部总经理技术部资料管理员外协厂查验员

拟定/日期审查/日期流程客户样品需求试样通知拟定新产品开发时间计划产品图纸资料设计图纸资料发放样品制作送样检验NOOK可否需要其余办理

页码:第1页,共1页同意/日期相关记录/报告样品需求单试样通知单开发时间计划文件发放记录送货单查验记录YESNO相关单位推行办理包装员包装查验记录查验员检验OKNO寄样寄样记录商务部客户沟通结束;..,.流程名称:编号:版本:B/0新品转产作业流程奏效日期:页码:第1页,共1页拟定/日期审查/日期同意/日期责任部门/人流程相关记录/报告技术部新产品开发完成技术文件、图纸、设备资料管理员技术文件、工艺卡片、图纸等发放要求、产品重量等生产部品管部质检科科长拟定查验规范查验规范依据生产任务生产车间组织生产技术部技术支持(必需时)推行新质量量查验记录控制与查验品管部信息反响工作联系单品管部、生产部技术部、品管部纠正误差技术部NO改进转产评论报告OK结束;..流程名称:样品制作与客户确认流程

,.编号:版本:B/0奏效日期:责任部门/人商务部总工/总经理技术部工程师技术部技术部/商务部品管部商务部客户

拟定/日期审查/日期流程客户新样品需求汇总公司样品计划审批拟定样品制作计划技术资料开发样品制作NO样点评审OK样品接收建立样品档案发往客户图样追踪检查NO确认OK结束

页码:第1页,共1页同意/日期相关记录/报告客户样品需求单产品开发通知单样品制作计划技术文件图纸、设备要求等样点评审讯定表样品档案样品档案确认通知;..,.流程名称:编号:版本:B/0新品开发用资料采买流程奏效日期:页码:第1页,共1页拟定/日期审查/日期同意/日期责任部门/人开发科经理总工总经理资料管理员生产部/物控部仓管员生产科计划员领用人物控部采买员供给商/外协厂

流程新产品资料及用品清单确认审核批准资料清单发放接收库房可否有库存?NOYES采买计划编制库房领用推行采买进度追踪资料进厂进进货查验控制流程结束

相关记录/报告新产品用料清单采买计划出库(领用)单;..流程名称:产品报价工作流程

,.编号:版本:B/0奏效日期:责任部门/人客户商务部技术部技术部、生产部、品管部、财务部、商务部总经理商务部

拟定/日期审查/日期流程客户提出报价央求接收并传达技术评估并供给参照数据产品定价OK审批NO对客户报价OK结束

页码:第1页,共1页同意/日期相关记录/报告报价单;..,.流程名称:编号:版本:B/0生产设备管理流程奏效日期:页码:第1页,共2页拟定/日期审查/日期同意/日期责任部门/人技术部

流程设备购置计划与估算NO

相关记录/报告设备购置计划与估算报告总工程师总经理/董事长

审核批准

NO技术部开发科开发科/总经理/董事长开发科设备供给商开发科

OK评选设备供给商签署设备购置合同/协议设备购置进度追踪交货初步查收NO退货OK

合同/协议书设备交货清单设备供给商安装/调试开发科生产部、技术部正式查收NO设备查收记录品管部OK编号/建立设备管理台账设备台帐开发科编制年度维修/养护计划设备维涵养护计划转下页;..流程名称:生产设备管理流程拟定/日期审查/日期责任部门/人流程接上页生产使用生产车间平时保护/养护开发科如期监察检查及检修OKNO生产车间持续使用维修申请开发科维修设备供给商试运转

,.编号:版本:B/0奏效日期:页码:第2页,共2页同意/日期相关记录/报告设备维涵养护记录设备维修申请单设备维涵养护记录技术部、生产部验收设备查收记录品管部OK生产车间持续使用NO开发科提出报废技术部经理确认报废单总工程师审核总经理/董事长批准结束;..流程名称:余料退还流程拟定/日期审查/日期责任部门/人流程仓管员物料领取领用人领用人使用仓管员库房作账领用人余料退还仓管员使用核实仓管员入库上账

,.编号:版本:B/0奏效日期:页码:第1页,共1页同意/日期相关记录/报告出库(领用)单相应物料台账物质入库单相应物料台账;..,.流程名称:编号:版本:B/0以旧换新流

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